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    公司采購管理制度

    時間:2025-01-06 09:37:07 規章制度 我要投稿

    公司采購管理制度精選(15篇)

      在現在社會,很多情況下我們都會接觸到制度,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,下面是小編為大家整理的公司采購管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

    公司采購管理制度精選(15篇)

    公司采購管理制度1

      一、目的

      為確保非庫存物資及庫存物資的選購在供給、質量、服務及價格方面為公司獵取最大利益以及最有效的成本節省,總裁辦作為選購的主導部門特制定此選購管理政策。本政策將規范全部從公司外部選購的.物品從選購到付款的所有過程。

      二、適用范圍:

      本管理規定適用于xx公司集團總部及各城市公司

      三、選購范圍

      實施選購的物品按照其用途及使用頻率舉行以下分類:

      1、日常辦公用品:指員工日常辦公所必須的低值物品。包括(紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、)低值非易耗品(文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等)。

      2、低值易耗品:硒鼓、墨盒

      3、自動化辦公設備:包括電腦及外圍配件(移動硬盤、光驅等)、打印機、掃描儀、傳真機(屬固定資產范疇,詳見固定資產管理方法)

      4、為進一步規范管理,集團取消對U盤的選購和發放,如有需要員工可自帶。

      四、選購政策及選購流程

      5、選購歸口管理:集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的選購與日常管理。除特別狀況外,全部物品的選購需由選購實施部門來完成,集團總裁辦負責監督管理。

      6、供給商:全部物品的選購應遵循“質量最佳、成本最低”的原則。選購實施部門負責對日常選購的物品供給商舉行比價挑選,本著長久合作的目的與供給商簽訂長久合作協議,享受長久合作特價供給。

      7、供給商的挑選:以半年為周期,對供給商提供的商品舉行質量、價格綜合評價后,與其重新簽約或重新挑選其他供給商。

      8、文具發放標準:每人每月的文具選購標準不超過20元。部門超出每月標及時,將取消超出部分文具的選購。

    公司采購管理制度2

      第一章 總 則

      第一條 為規范集團公司及下屬分公司、子公司采購行為,加強對物資、工程和服務采購的管理與監督,依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》及相關法律、法規、規章,制訂本規定。

      第二條 本規定適用于XXX公司及各子公司、分公司。

      第三條 本規定所稱采購,是指集團公司及各子公司、分公司以合同方式有償取得物資、工程(含信息化項目)和服務的行為,包括購買、租賃、委托、雇用等;

      所稱物資,是指各種形態和種類的物品,主要包括原材料、燃料、運輸工具、辦公、勞保、生活、五金、設備等其它產品。

      所稱工程,是指建設工程,包括建筑物和構筑物的新建、改建、擴建及其裝修、拆除、修繕,以及與建設工程相關的勘察、設計、施工、監理等。信息化項目還包括軟件、硬件及信息系統采購。

      所稱服務,是指除物資和工程以外的其他采購對象, 包括宣傳促銷服務、管理咨詢服務、科研開發服務、信息網絡開發服務、金融保險服務、運輸服務、維修與維護服務及其他各類專業服務等。

      第四條 采購工作要遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。

      第五條 采購工作必須遵守國家相關法律和法規并依法接受監督。

      第二章 采購管理機構與職責

      第六條 各單位要成立評標委員會,其人員由領導班子全體成員、相關部門主要負責人以及專職董事組成。

      第七條 董事會是本級采購管理的決策機構,資產管理部是董事會的咨詢和執行機構。屬于職代會審議范疇的還要經過職代會審議通過。

      第八條 資產管理部是采購活動的具體負責、組織與執行部門。

      第九條 總經理在采購活動中的主要職責:審定本單位采購工作管理制度和程序;審定《集中采購目錄》;審議年度采購計劃;審議采購方式;確定候選招標代理機構名單;指導和監督采購辦的工作。

      年度采購計劃、采購方式經總經理審定后,報董事會批準。

      第十條資產管理部的主要職責:起草采購工作管理制度和程序;審核、匯總年度采購需求,編制年度采購計劃;編制《采購目錄》;抽選招標代理機構;審定招標文件、談判文件;確認中選供應商;組織自行招標采購;組織供應商資質認證;發布中選供應商。

      第三章 集中采購目錄和采購計劃編制

      第十一條 各單位采購組織形式分為集中采購和分散采購兩種形式。

      集中采購,是指通用物資、工程和服務,由資產管理部或資產管理部會同集中采購部門依據各部門、各單位采購需求,統一組織的采購。分散采購是指分別由有關部門和單位自行組織的采購。

      第十二條 集中采購部門主要職責:擬訂集中采購方案;組織編制集中采購招標文件、談判文件;組織集中采購商務談判工作;與中選供應商簽訂集中采購協議;向采購辦提供中選供應商名單;保存集中采購文檔、資料和記錄。

      第十三條各單位要按照采購組織形式和采購需求編制本單位《集中采購目錄》,實行分級分類管理。

      《集中采購目錄》經總經理審定,董事會批準后執行。

      第十四條 每年初由資產管理部組織編制本年度采購計劃,經批準后下發執行。投資項目在獲得項目批復后方可列入采購計劃。

     。ㄒ唬┯媱澨釄。各部門、單位于當年12月1日前提出下一年度采購需求,采購需求要包括項目名稱、采購內容、采購數量、項目金額、擬采用的采購方式等,報采購辦審核。擬采用非公開招標采購方式的,要提交擬采取采購方式的理由。

     。ǘ┯媱潓徍。資產管理部對采購需求進行審核匯總,形成年度采購計劃草案,報總經理審定,董事會批準。

     。ㄈ╊A算審核。將討論通過的年度采購計劃提交財務部審定。

     。ㄋ模┯媱澊_定。資產管理部根據財務部批復的年度預算,組織各部門、單位調整采購計劃草案,經總經理審定、董事會批準后正式形成年度采購計劃。

     。ㄎ澹┯媱澴兏。各部門、各單位必須嚴格按照批復的年度計劃和預算實施。確因生產工作需要,需追加采購計劃或變更采購內容的,要按照上述程序辦理追加采購手續。已批復的采購項目,需要調整預算的要報財務部審議通過后,提交原計劃審批機構審定。原則上采購計劃、預算每年調整1次。

      第四章 采購方式及適用條件

      第十五條 采購方式包括以下五種:

     。ㄒ唬┕_招標;

      公開招標,是指采購機關或其委托的政府采購業務代理機構(統稱招標人)以招標公告的方式邀請不特定的供應(統稱投標人)投標的采購方式。

     。ǘ┭堈袠;

      邀請招標,是指招標人以投標邀請書的方式邀請五個以上特定的供應商投標的采購方式。

     。ㄈ└偁幮哉勁;

      競爭性談判,是指采購機關直接邀請三家以上的供應商就采購事宜進行談判的采購方式。

     。ㄋ模﹩我粊碓床少;

      單一來源采購,是指采購機關向供應商直接購買的采購方式。

     。ㄎ澹┰儍r。

      詢價采購,是指對三家以上的供應商提供的報價進行比較,以確保價格具有競爭性的采購方式。

      第十六條公開招標要作為主要采購方式。任何單位和個人不得將應當公開招標的采購項目化整為零或以其他任何方式規避公開招標。

      第十七條符合下列情形之一的采購,可以采用邀請招標方式采購,由資產管理部向3個以上具備承擔招標項目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發出投標邀請書:

     。ㄒ唬┘夹g復雜、有特殊要求或者受自然環境限制,只有少量潛在投標人可供選擇;

     。ǘ┎捎霉_招標方式的費用占項目合同金額的比例過大。

      第十八條 符合下列情形之一的,可以采用競爭性談判的方式進行,但必須嚴格按照規定程序進行。

     。ㄒ唬┱袠撕鬀]有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的;

     。ǘ┘夹g復雜或者性質特殊,不能確定詳細規格或者具體要求的;

     。ㄈ┎捎谜袠怂钑r間不能滿足用戶緊急需要的;

     。ㄋ模┎荒苁孪扔嬎愠鰞r格總額的;

     。ㄎ澹┩稑宋募臏蕚湫3個月以上才能完成的;

     。┕⿷虦蕚渫稑宋募枰哳~費用的;

     。ㄆ撸⿲Ω咝录夹g含量有特別要求的。

      第十九條符合下列情形之一的采購,可以采用競爭性談判方式采購:

     。ㄒ唬┱袠撕鬀]有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的.;

     。ǘ┘夹g復雜或者性質特殊,不能確定詳細規格或者具體要求的;

     。ㄈ┎捎谜袠怂钑r間不能滿足用戶緊急需要的;

     。ㄋ模┎荒苁孪扔嬎愠鰞r格總額的。

      第二十條符合下列情形之一的采購,可以采用單一來源方式采購:

     。ㄒ唬┲荒軓奈ㄒ还⿷烫幉少彽。

     。ǘ┌l生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的;

     。ㄈ┍仨毐WC原有采購項目一致性或者配套服務的要求,需要繼續從原供應商處添購,且添購資金總額不超過原合同采購金額10%的;

     。ㄋ模┰少彽暮罄m維修、零配件供應、更換或擴充,必須向原供應商采購的;

     。ㄎ澹╊A先聲明需對原有采購進行后續擴充的;

      第二十一條采購的貨物規格、標準統一,現貨貨源充足且價格變化幅度小的,可以采用詢價方式采購。

      第五章 采購程序

      第二十二條相關部門依據批復的年度采購計劃、項目預算以及批準的采購方式,填寫《采購事項審批表》(附表1),報總經理設定、董事會批準后實施。

      第二十三條招標的組織形式分為自行招標和委托招標,具備編制招標文件和組織評標能力,可以組織自行招標;其余項目均要委托有資質的招標代理機構招標。

      第二十四條各單位要建立招標代理機構庫,可通過競爭性方式,一次確定多家招標代理機構,納入招標代理機構庫。

      第二十五條各單位要建立健全評標成員管理制度,嚴格認定評標成員資格,加強培訓考核、評價和檔案管理,根據實際需求和考核情況及時對評標成員進行更換和補充,實行評標成員動態管理。

      第二十六條招標流程

     。ㄒ唬┻x定招標代理機構。對于招標采購項目,由相關部門填寫《招標代理機構選擇申請表》(附表2)向資產管理部提出申請,總經理批準,由資產管理部在招標代理機構庫中隨機抽取一家招標代理機構辦理招標事宜。紀檢監督部門對招標代理機構抽取過程進行現場監督。

     。ǘ┱袠斯。采用公開招標方式的,要發布招標公告。依法必須進行招標的項目,要在主管部門依法指定的媒介發布。

     。ㄈ藭幹。相關部門根據招標項目的特點和需要編制招標文件。招標文件要包括招標項目的技術要求、對投標人資格審查的標準、投標報價要求和評標標準等所有實質性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。招標文件中一般要載有采用設定“最高限價”的條款以控制成本。國家對招標項目的技術、標準有規定的,要在招標文件中提出相應要求。招標文件不得要求或者標明特定的生產供應者以及含有傾向或者排斥潛在投標人的其他內容。

     。ㄋ模⿲彾藭。由相關部門填寫《標書審批表》(附表3)報資產管理部,資產管理部組織審定招標文件,經討論通過,總經理批準后方可發布。

     。ㄎ澹┩稑巳速Y質審查。投標人應當提供有關資質證明和業績情況。資產管理部要組織相關部門人員根據采購項目的具體特點和實際需要,對投標人資質進行審查。資質審查未通過的供應商不得進入采購環節。

     。╅_標。開標要在招標文件確定的時間內,并在預先確定的地點公開進行。相關部門在開標前,要填寫《開標通知單》(附表4),報資產管理部審核,總經理批準。開標全過程要有紀檢監察部門的代表進行現場監督,重大采購項目可以同時聘請公證機構進行公證。

     。ㄆ撸┰u標。評標工作由評標委員會負責,評標委員會獨立履行下列職責:審查投標文件是否符合招標文件要求并作出評價;要求投標供應商對投標文件有關事項作出解釋或者澄清;推薦中標候選供應商名單;向資產管理部、總經理、董事會報告非法干預評標工作的行為。

      自行招標的評標委員會由相關部門代表和有關技術、經濟等方面的專家及專業技術人員組成,成員人數須為5人以上單數,其中技術、經濟等方面的專家及技術人員不得少于成員總數的2/3,其人選由資產管理部會同相關部門,在紀檢監察部門現場監督下從評標成員庫中隨機抽取。評標全過程需紀檢監察部門進行現場監督。

     。ò耍┫嚓P部門要在評標結束后3個工作日內,填寫《中選供應商確認單》(附表5)及評標報告提交資產管理部討論通過,總經理審核,董事會批準。

     。ň牛┱袠私Y果要在一定范圍內進行公開,包括中標單位、中標數量、中標金額等內容,公示時間不少于3個工作日。

      第二十七條有下列情形之一的,評標委員會應當否決其投標:

     。ㄒ唬┩稑宋募唇浲稑藛挝簧w章和單位負責人簽字;

     。ǘ┩稑寺摵象w沒有提交共同投標協議;

     。ㄈ┩稑巳瞬环蠂一蛘哒袠宋募幎ǖ馁Y格條件; (四)同一投標人提交兩個以上不同的投標文件或者投標報價,但招標文件要求提交備選投標的除外;

     。ㄎ澹┩稑藞髢r低于成本或者高于招標文件設定的最高投標限價;

     。┩稑宋募䴖]有對招標文件的實質性要求和條件作出響應;

     。ㄆ撸┩稑巳擞写ㄍ稑、弄虛作假、行賄等違法行為。

      第二十八條否決投標后,除采購項目取消情形外,要重新組織招標;需要采用其他采購方式的,要在采購活動開始前經資產管理部通過,總經理審核,董事會批準。

      第二十九條采用競爭性談判方式采購的,要遵循以下程序:

     。ㄒ唬┏闪⒄勁行〗M。由資產管理部牽頭組織相關部門及有關專家組成談判小組,談判小組由3人以上的單數組成,其中專家的人數不得少于成員總數的2/3,相關部門的代表不能超過成員總數的1/3。

     。ǘ┱勁行〗M制訂談判文件,明確談判程序、談判內容、合同草案條款以及評定成交的標準等事項。

     。ㄈ┱勁行〗M確定參加談判的供應商。從符合資格條件的供應商名單中確定不少于3家的供應商參加談判并向其提供談判文件。

     。ㄋ模┱勁行〗M全體成員集中與單一供應商分別進行談判。

     。ㄎ澹┐_定成交供應商。談判小組根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商,向資產管理部提交采購意見,經資產管理部通過,總經理批準后,將結果通知所有參加談判的供應商。

      第三十條采用單一來源方式采購的,要遵循以下程序:

      由資產管理部組織相關部門、財務、法規、紀檢監察等部門,在保證采購貨物、工程和服務質量前提下,與供應商商定合理價格并形成采購意見報采購辦討論通過。未通過的采購項目,根據采購辦意見與供應商重新協商或取消采購。

      第三十一條采用詢價方式采購的,要遵循以下程序: (一)成立詢價小組。由資產管理部牽頭組織相關部門及有關專家組成詢價小組,詢價小組由3人以上的單數組成,其中專家的人數不得少于成員總數的2/3,相關職能部門的代表不能超過成員總數的1/3。

     。ǘ┰儍r小組要對采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項作出規定。

     。ㄈ┐_定被詢價的供應商名單。詢價小組根據采購需求,從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于3家的供應商,并向其發出詢價通知書讓其報價。

     。ㄋ模┰儍r。詢價小組要求被詢價的供應商一次報出不得更改的價格。

     。ㄎ澹┐_定成交供應商。詢價小組根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則,確定成交供應商,并向資產管理部提交采購意見,經資產管理部通過,總經理批準后,將結果通知所有參加詢價的供應商。

      第三十二條質疑投訴受理。投標人或供應商對招標結果有異議的,應當在結果發布之日起7個工作日內,以書面形式向紀檢監察部門提出質疑。紀檢監察部門在收到投標人或供應商書面質疑后,要對質疑投訴進行調查,作出處理。對重大投訴事項,紀檢監察部門要報董事會研究后提出處理意見。

      第三十三條項目變更。根據工作需要,確需變更項目的,要按照“誰審定、誰負責”的原則,報原審定機構審議。變更的具體內容要由需求部門提報詳細的書面材料報資產管理部,資產管理部審核并提出具體意見后經原審批機構審議。

      第六章 供應商管理

      第三十四條 各單位要加強對供應商的日常管理,建立供應商資質認證制度、供應商動態評價和退出機制,制訂供應商資質認定標準,通過綜合評價建立合格供應商名錄。加強對長期的供應商動態管理,定期對產品和服務質量等進行跟蹤評

      審,依據評審意見,對評價不合格的供應商,取消其供應資格。

      第三十五條供應商參加采購活動時應當具備下列條件:

     。ㄒ唬┚哂歇毩⒊袚袷仑熑蔚哪芰。

     。ǘ┚哂辛己玫纳虡I信譽和健全的財務會計制度。

     。ㄈ┚哂新男泻贤匦璧脑O備和專業技術能力。

     。ㄋ模┯幸婪ɡU納稅收和社會保障資金的良好記錄。

     。ㄎ澹﹨⒓硬少徎顒忧3年內,在經營活動中沒有重大違法記錄。

     。┰趧趧颖Wo、節能減排與生態環境保護方面符合國家規定要求。

     。ㄆ撸┓ǘù砣瞬荒軈⒓硬少徎顒訒r,可委托他人參加,但需提供授權委托書。

     。ò耍┓、行政法規規定的其他條件。

      第三十六條 根據采購項目的特殊要求,可以規定供應商的特定條件,但不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇。

      第七章 簽約和履約

      第三十七條相關部門負責起草采購合同并填寫《采購協議(合同)審批表》(附件6),經法規、財務部門審核通過,總經理批準后,由企業法定代表人與中選供應商簽訂合同;非法定代表人要取得法定代表人的授權后與中選供應商簽訂合同。

      招標采購合同應當在自中標通知書發出之日起30日內與成交供應商簽訂。

      第三十八條 采購合同簽訂后,在合同有效期內相關部門依據合同約定,按照資金審批程序辦理款項支付手續。

      第三十九條 相關部門要及時對供應商履約情況進行驗查并登記造冊,辦理入庫或獲得手續,建立相應的實物和固定資產臺賬。大型或者復雜的采購項目,要邀請有相應資質的質量檢測機構參加驗收工作。所有驗收人員要在驗收書上簽字,并承當相應的責任。

      工程類項目竣工驗收決算必須經過審計后,項目審批單位才可組織竣工驗收。

      第八章 采購檔案管理

      第四十條 各單位要根據工作制度和實施流程建立五種采購方式的“一項一卷”歸檔標準,妥善保管相關資料。

      第四十一條 招標采購歸檔資料要至少包括:采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、招標文件、投標文件、評標標準、評估報告、定標文件、評委評分表、質疑答復、投訴處理決定、確定供應商依據、合同文本及法人代表授權委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、資料。

      采購活動記錄至少應當包括下列內容:

     。ㄒ唬┎少忢椖款悇e、名稱;

     。ǘ┎少忢椖款A算、資金構成和合同價格;

     。ㄈ┎少彿绞,采用公開招標以外的采購方式的,應當載明原因;

     。ㄋ模┭埡瓦x擇供應商的條件及原因;

     。ㄎ澹┰u標標準及確定中標人的原因;

     。⿵U標的原因;

     。ㄆ撸┎捎谜袠艘酝獠少彿绞降南鄳涊d。

      第四十二條 競爭性談判歸檔資料要至少包括:采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據、談判人員確定依據、談判文件、確定供應商依據、合同文本及法人代表授權委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、報表、資料。

      第四十三條 單一來源歸檔資料要至少包括:采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據、價格協商相關記錄、確定供應商依據、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、報表、資料。

      第四十四條 詢價歸檔資料要至少包括:采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據、詢價過程相關資料、確定供應商依據、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、報表、資料。

      第九章 監督和責任

      第四十五條 各單位要建立嚴格的包含采購活動工作程序、職責、內部監督的工作制度,經資產管理部的人員與合同審核、驗收、付款人員的職責要明確并相互分離。

      第四十六條法規部門負責采購合同的合法性審核及采購活動中有關法律法規問題的咨詢和指導。財務部門負責采購的資金管理工作。紀檢監察部門負責對采購活動實施程序性、全過程監督。

      第十章 附 則

      第四十七條本規定自公布之日起實施。 第四十八條本規定由XXXX公司負責解釋。

    公司采購管理制度3

      第一章總則

      第一條目的

      為加強整體采購計劃管理、提高采購效率、降低采購成本,保障集團各單位經營活動所需物品的正常供應,特制訂本制度。

      第二條適用范圍

      本制度適用于集團內部所有直屬單位。

      第二章采購管理

      第三條采購集中管理

      集團實行內部采購集中管理制度,除各單位的事業性收費之外,在集團管理中心登錄的產品(或服務)為集團指定采購單位。各單位一旦發生未經集團市場管理中心許可的采購行為,一概不予報銷或支付。

      第四條采購流程

      采購可分為商品類采購與服務類采購二大類,各單位可根據自己的經營狀況預算需求量,向集團市場管理中心產品管理部發起采購。

      第三章采購原則

      第六條供應商的選擇

      一、在集團市場管理中心登錄的物品,原則上必須選擇業內排名前十的供應廠商(或品牌),從市場占有率、售后服務、商品價格等多個方面進行比較,選擇最佳供應商。嚴禁選擇“三無產品”,即無生產廠家、無生產日期、無生產地址。

      二、機器設備采購必須是取得國家有關許可證并在勞動部門備案的正規單位設計、生產的產品。經員或安全管理機構檢驗合格方可使用,銷售商須提供有(經勞動局備案認可的)維修保養點或正式委托保養點。確需聘請外單位人員安裝、維修、檢測機器設備時,被雇請的單位必須是經勞動部門安全認可的單位。

      第七條供應商的確定

      同時聯系經篩選后的`優質供應商,根據集團年總采購量讓對方提供產品報價,進行價格比對,并與供應商簽訂年度購銷合同。

      第八條市場把握原則

      產品管理人員應隨時搜集市場產品信息,掌握產品及行業動態,建立供應商信息檔案,實現最優化管理。

      第九條廉潔原則

      采購人員應廉潔自律,做到不收禮、不受賄。

      第四章采購操作規程

      第十條樣品提供和確認

      一、如需提供樣品的,須確定送樣周期,由產品管理部門負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求單位確認。

      二、對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

      第十一條合同簽定

      一、供應商經送樣審查合格后,由集團公司與選定的供應商簽訂合同。

      二、如發生爭議時,依據合同的核定條款進行處理。

      第十二條進度跟催

      為確保準時交貨,產品管理人員人員應提前采用電話、傳真、郵件等方式跟供應廠商進行溝通,確保物品能及時交貨。如采購物品無法在預定時間內交貨的,銷售管理人員應提前通知需求單位,并聯系廠家確定新的到貨日期。

      第十三條驗收入庫

      貨到后,各單位應對貨物進行驗貨,貨物驗收合格后方能入庫。不符合要求的產品應當予以退回,不得入庫。

      第五章附則

      第十四條本制度自下發之日起執行。

      第十五條本制度由集團財務管理中心負責解釋。

      附表1:《單位采購清單》

      附表2:《單位租房及裝修采購清單》

      附表3:《集團采購工作日報表》

      附表4:《集團采購工作月報表》

      附表5:《集團采購工作季報表》

      附表6:《集團采購工作年報表》

      附表7:《單位銷售工作日報表》

      附表8:《單位銷售工作月報表》

      附表9:《單位銷售工作季報表》

      附表10:《單位銷售工作年報表》

      附表11:《集團各單位銷售統計工作日報表》

      附表12:《集團各單位銷售統計工作月報表》

      附表13:《集團各單位銷售統計工作季報表》

      附表14:《集團各單位銷售統計工作年報表》

      附表15:《單位租房及裝修工作日報表》

      附表16:《單位租房及裝修工作日報表》

      附表17:《單位租房及裝修工作日報表》

      附表18:《單位租房及裝修工作日報表》

      附表19:《集團各單位銷售統計工作日報表》

      附表20:《集團各單位銷售統計工作月報表》

      附表21:《集團各單位銷售統計工作季報表》

      附表22:《集團各單位銷售統計工作年報表》

    公司采購管理制度4

      為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足工公司對優質資源的需求,進一步規范物資采購流程,加強與各部門間的配合,采購流程管理制度。

      一、請購及其規定

      1.請購的定義

      請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料,并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

      2.請購單的要素

      完整的請購單應包括一下要素:

     。1)請購的部門;

     。2)請購物品所屬項目;

     。3)請購的用途;

     。4)請購的物品名;

     。5)請購的物品數量;

     。6)請購的物品規格;

     。7)請購物品的樣品、圖紙或技術資料等;

     。8)請購的物品的需求時間;

     。9)請購如有特殊需要請備注;

     。10)請購單填寫人;

     。11)請購部門主管;

     。12)請購單審核人;

     。13)采購副總審核;

     。14)財務審核人;

     。15)公司總經理。

      3.請購單及其提報規定

     。1)請購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導審核批準后報采購部門;

     。2)固定資產申購按照附表一(固定資產購置申請表)的格式進行填寫提報;

     。3)其他材料設備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報;

     。4)日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報;

     。5)請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份;

     。6)涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

     。7)遇公司生產、生活急需的物資,公司領導不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認手續后補。

     。8)如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品,請購部門必須作出書面說明。

     。9)請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

      4.公司物資請購單的提報部門

     。1)公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報;

     。2)公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報;

     。3)公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

      二、請購單的接收及分發規定

      1、請購的接收要點

     。1)采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經過公司領導審批;

     。2)接收請購單時應遵循無計劃不采購,名稱規格等不完整清晰不采購,圖紙及技術資料不全不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

     。3)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;

     。4)對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

      2、請購單的分發規定

     。1)對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

     。2)對于緊急請購項目應優先處理;

     。3)無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門;

     。4)重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

      3、采購周期的規定

     。1)單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區采購的物資及產品的采購周期不應超過5天;

     。2)單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購,采購周期不應超過15天

     。3)單次采購金額預算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購,采購周期不應超過40天;

     。4)單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托代理招標公司代理招標,采購周期不應超過60天;

     。5)請購部門應按照以上(1)—(4)條中規定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明原因;

     。6)遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略;

      三、詢價及其規定

      1.詢價請應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱,了解圖紙及其技術要求,遇到問題應及時的與請購部門溝通;

      2.屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購;

      3.對于緊急請購項目應優先處理;

      4.所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中介機構詢價;

      5.對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

      6.遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬的采購情況,詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況,按照附表四(擬報價/招標單位名單)的格式提報公司領導批準方可詢價或發放標書;

      7.詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

      8.除固定資產外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購;單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購,比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與;單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標,公司相關領導參與監督;單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標;

      9.比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力,具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力;

      10.比價采購或招標采購應按照附表五(材料或設備詢價表)的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價;

      11.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

      四、比價、議價

      1.對廠商的.供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認;

      2.對于合格供應商的價格水平進行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

      3.收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況,設定議價目標或理想中標價格;

      4.重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力,資質進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等;

      5.參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。

      五、比價、議價結果匯總

      1.比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導,征得同意后方可匯總;

      2.比價、議價結果匯總應按照附表六(比價/招標匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;

      3.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

      六、合同的簽訂及其規定。

      1.合同

      合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同,受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產品買賣合同。

     。1)合同正文應包含的要素

      1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

      2)采購物品/項目的名稱/、規格、數量/工程量、單價、總價及合同總額,清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分;

      3)包裝要求;

      4)合同總額應含稅,含運達公司的總價,特殊情況應注明;

      5)付款方式;

      6)工期;

      7)質量保證期;

      8)質量要求及規范;

      9)違約責任和解決糾紛的辦法;

      10)雙方的公司信息;

      11)其他約定。

     。2)合同簽訂及其規定

      1)如涉及到技術問題及公司機密的,注意保密責任;

      2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低;

      3)為防止合同工程量追加或追加無依據,打包采購時要求供貨方提供分項報價清單;

      4)遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點;

      5)質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期;

      6)詳細約定發票的提供時間及要求;

      7)針對不同的合同約定不同的付款方式,如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款,調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。

      8)與初次合作的單位合作時,應少付預付款或不付預付款;

      9)違約責任一定要詳細、具體;

      10)比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作;

      11)合同簽定簽應按照附表七(合同審查批準單)的格式對合同初稿進行巡簽審查;

      12)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字,加蓋公司合同章方可生效;

      13)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

      七、付款及合同執行

      1.付款規定

     。1)所有已簽訂合同付款時應參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權限及管理制》中的相關規定執行;

     。2)按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款;

     。3)按照貴司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八(資金支出審批單)或附表九(付款審批單),該審批單巡簽完畢后提交財務部付款;

     。4)財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款,以免影響合同的執行和供貨周期,遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。

      2.合同執行

     。1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,由采購部負責人進行監督,如出現問題,采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及公司領導;

     。2)已簽訂的合同在執行期間,應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況,跟蹤并督促其保質保量,按時履約;

     。3)合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同,遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同;

      七、報驗與入庫

      1.報驗

     。1)供應單位已經履行完畢的合同,采購部應及時的通知質檢部門進行驗收;

     。2)對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行;

     。3)達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收;

     。4)質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗,并出具報驗結果證明書,對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任;

     。5)用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。

      2.入庫

     。1)公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收;

     。2)合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運;

     。3)質檢部門未及時驗收的合同標的物,倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受;

     。4)質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫,并及時出具入庫清單;

     。5)外協加工件應按照原材料入庫;

     。6)質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規定不入庫。

    公司采購管理制度5

      1、目的

      為了規范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成采購任務,滿足公司各部門對采購業務的要求,以此制定本采購管理制度。

      2、適用范圍

      本制度適用于所有從事材料采購的業務人員,只要涉及材料采購業務活動的,便視為材料采購業務人員。

      3、定義(或相關說明)

      為了嚴肅采購工作紀律,明確業務人員在采購工作中的責任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當順利進行,維護公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴格執行,要求集團采購系統各成員必須遵守本制度所制定之條款。

      4、管理規定

      4.1業務人員應當遵紀守法,守職業道德和崗位紀律;嚴格執行崗位責任。

      4.2業務人員應當熟悉采購工作和相關專業知識;業務人員應當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業流程上及其他的相關業務知識;業務人員應當積極參加各項相關的培訓活動。

      4.3業務人員應當熟悉和了解公司的發展方向、目標與前景;熟悉公司內部、各分公司以及各項工地等的運作情況。

      4.4業務人員應當節省采購開銷,提高工作效率;積極投入采購工作,主動開拓材料市場。

      4.5業務人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行'材料單價對比表'制度。

      4.6業務人員應當堅持適質、適量、即使和全面的采購原則。

      4.7業務人員應努力促進材料供應商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業準則。

      4.8業務人員在工作中應當杜絕相互推委責任的`現象。

      4.9業務人員應尊重同事的善意忠告和建議,表現出為采購職業一份力量的愿望。

      4.9.1業務人員之間應相互配合、積極協調;加強溝通、取長補短。

      4.9.2業務人員應服從上級領導工作安排和指揮。

      4.10業務人員應敬業樂業,努力提高自身素質和業務水平。

      4.10.1業務人員應長期保持整潔、和藹、親切的形象。

      4.11業務人員應忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。

      4.12業務人員應城市信用、嚴密謹慎、認真負責。

      4.13業務人員應當不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎上,從提供最佳價值的供應商處采購。

      4.14業務人員應尊重市場公平競爭,規避一切可能危害商業交易的公平性的利益沖突。

      4.15業務人員應當誠懇地對待供應商和潛在的供應商,以及其他與自己有商業來往的對象。

      4.16業務人員應當嚴厲拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。

      4.17業務人員不得違反公司制度。

      4.17.1業務人員不得疏怠履行職務,推卸或逃避工作責任。

      4.17.2業務人員不得虛報工作成績,怠瞞工作問題。

      4.18業務人員必須自覺維護公司的合法經濟權益。不得提供虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。

      4.19業務人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。

      4.19.1業務人員不得在其他存在可能存在業務來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經營活動。

      4.20業務人員必須城市履行職責。不得利用職務之便為配偶、子女或其他親友從事經濟活動提供優惠條件;不得為供應商謀取不正當利益。業務人員不得與供應商串通損害公司利益。

      4.21業務人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。

      4.22業務人員必須公私分明,嚴格遵守有關公款公物的管理、使用規定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業務人員不得以任何形式私分公司財務。

      4.23業務人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節約,不得揮霍公司財產。

      4.24業務人員不得超越職權,不得濫用職務。

      4.25公司鼓勵業務人員不斷開拓和創新,激勵積極進去和改革者。保障業務人員的餓正常工作秩序。

      5、監督與實施

      5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業務人員給予獎勵。

      5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經查證屬實的人員給予獎勵。

      5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業務人員,公司根據清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。

      5.4使公司財產造成損失的,應依法賠償。構成犯罪者,依法追究刑事責任。

      5.5對存在不正當競爭行為的不法供應商,公司采取終止貿易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業務人員和供應商連帶責任的法律權利。

      6、附則

      本制度以集團公司行為規范為準則,根據實際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。

    公司采購管理制度6

      一、目的

      為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。

      二、適用范圍

      本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產、易耗品、營銷禮品等)的采購。

      三、職責權限

      1、公司董事長負責采購管理制度的審批;

      2、公司財務部負責采購管理制度的。

      3、產品中心負責采購管理制度的制訂。

      四、采購原則

      1、詢價和比價原則

      對于貨物的采購,必須有兩個以上的供應商提供報價,并在質量、價格、交貨期、售后服務、信用、客戶群等因素的權衡基礎上進行綜合評估,與供應商進一步協商最終價格,但臨時采購的貨物因緊急情況除外。

      2、一致性原則

      買方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規格、型號和數量。如果市場條件不能滿足請購部門的要求或成本過高,采購人員必須及時反饋信息,以便申請部門更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致57096的,經審核,差額不超過請購單的。

      3、低價搜索原則

      采購人員應隨時收集市場價格信息,建立供應商信息檔案,了解最新的市場趨勢和最低價格,實現最優采購。

      4、清廉的原則

     。1)自覺維護企業利益,努力提高進貨質量,降低進貨成本。

     。2)誠實自律,不收受禮品、賄賂、邀請,不主動聯系供應商。

     。3)嚴格執行采購制度和程序,自覺接受監督。

     。4)加強學習,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新設備和市場信息。

     。5)工作認真細致,無失誤,不因自身工作失誤給公司造成損失。

      5、招標采購原則

      所有大宗或經常使用的項目都要進行談判或招標,由采購、財務等相關部門共同參與一段時間(一年或半年)確定供應商和價格,簽訂供應協議,簡化采購流程,提高工作效率。對于價格隨市場快速變化的商品,除了縮短招標間隔外,還需要隨時掌握市場情況,調整采購價格。

      6、審計監督原則:

      采購人員應自覺接受財務部門或公司領導對采購活動的監督和詢問。對于采購人員在采購過程中違反誠信制度的`行為,公司有權根據公司相關制度對相關人員進行處罰,甚至追究其法律責任。

      五、材料分類:

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      1、固定資產:單位價值在元以上,使用壽命在一年以上的有形資產。

      2、操作材料:與操作有關的各種物品。

      3、營銷禮品:節日禮品、營銷禮品等

      4、辦公用品:與辦公有關的物品。

      5、后勤物資是指廚房和宿舍物資。

      6、其他物資:其他需采購的相關物資。

     。ǘ┎少彴才牛

      總公司統一采購:代理商填寫采購申請單,由部門經理批準,子公司總經理審核。原則上由總公司產品銷售中心統一采購。(子公司門店業務提供的辦公用品、物流食堂菜肴及調味品、零食、水果等臨時消耗品,由部門經理備案后報子公司總經理批準,財務審核后可由子公司自行采購)

      六、采購流程:

      1、請購單:

      用戶部門填寫《采購申請單》,經部門經理和子公司總經理批準后,提交產品銷售中心。購貨申請表應注明產品名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。

      2、詢價、比價、洽談:

     。1)每項(材料)原則上報價應在三家以上。

     。2)采購員接到《報價單》后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記

      錄表》,按低價原則進行采購。

     。3)在下列情況下,不需要比價、議價:獨家代理、獨家制造、獨家產品、原零配件無替代品,但仍需報價記錄。

      3、樣品的提供和確認:

     。1)如需提供和確認樣品,必須確定樣品發貨周期,并由采購人員負責跟蹤。收到樣品后,必須第一時間送到需求部門進行確認,如有必要,必須與財務部等部門相關人員進行確認。

     。2)如果樣品需要保存,必須密封以便將來比較。

      4、供應商選擇:

     。1)具有法定經營主體的。

     。2)質量、交貨期、價格、服務等條件良好。

     。3)有良好信譽的。

     。4)客戶認可的供應商。采購方應建立供應商信息賬戶。

      5、合同簽署:

     。1)供應商通過樣品評審后,采購部與選定的供應商簽訂合同。

     。2)因交易發生的爭議,按合同約定的條款處理。

      6、后續的進展

     。1)為保證按時交貨,采購人員應提前通過電話、傳真或親自與供應商進行跟蹤,以確保貨物(材料)的及時供應。

     。2)如采購物品(材料)不能在規定時間內發貨,采購人員必須提前通知請求部門尋求解決辦法,并必須與供應商重新確定發貨日期并通知請求部門。

      7、驗收和倉儲:

      采購的貨物(材料)到達公司后,經營性固定資產、材料、配件、非經營性固定資產、大宗勞動防護用品等項目(材料)由需求部門驗收。辦公用品和其他常用用品經倉管員驗收合格后,由倉管員出具入庫表,并按入2庫程序辦理入庫手續。驗收不合格的,應通知采購部門,并在天內辦理換貨(退換貨)手續。

      8、對賬付款:

      采購付款實行審批制度,具體程序如下:

     。1)采購人員憑采購申請單、入庫單、采購發票到財務部門申請付款;

     。2)付款方式:

      A.200金額在元以下的,由產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字,經公司財務部門審核后,以現金方式支付。

      B.200IOOO金額在元至元之間,由產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字,經公司財務部門審核后,以轉賬方式支付。

      C.IOoO金額在元以上的,由產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務部、董事長轉賬支付。

     。3)要求預付款項的部門直接填寫轉賬匯款申請表。經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務部門審核,董事長簽字后,即可先行辦理匯款手續。財務部相應掛賬,發票到賬后,經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

      七、本制度解釋權歸財務部,自20xx年xx月xx日起執行。

    公司采購管理制度7

      為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,規范采購工作、采購流程,特制定本制度。公司所有的采購人員及分公司相關人員均應以本制度為依據開展工作。

      第一條總公司、各分公司分別成立采購部,分公司的采購部受營運經理和總公司采購部的雙層管理,采購部總體負責采購業務的日常組織、協調與控制。

      第二條采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類、數量,考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素,科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價,確保物資材料的及時供應,保證公司經營能夠連續進行及采購的最佳經濟效益。

      第三條采購員崗位職責

      1、必須遵守國家法律法規和公司采購制度,嚴禁徇私舞弊,向供應商要回扣,杜絕人情關系高價采購。

      2、認真學習掌握《食品衛生法》,熟悉采購物資的質量技術標準并靈活運用采購方法,降低采購成本。

      3、了解、熟悉并掌握公司所涉及的采購物資的供應商資質、產品來源、產品質量、產品市場價格等信息,并建立采購臺賬。

      4、積極主動配合公司各部門做好采購計劃并進行收集匯總整理,及時準確掌握市場信息。

      5、采購員應流動市場,嚴格執行采購作業流程,控制降低采購成本,加強對供應商信用管理與評定。

      6、杜絕采購“三無”食品,采購的蔬菜必須新鮮無毒,做到“一看、二摸、三聞、四復稱”。

      7、結合公司的采購計劃、策略、庫存控制,了解市場和產地田間的供求狀況,搞好采購物資的供貨渠道建設。

      8、嚴格執行采購合同的約定事項,配合公司做好采購資金結算、采購物資驗收等工作。

      9、負責隨時掌握好庫存物資的存量情況,防止積壓和不必要的資金占用并提出合理化建議。

      10、與供應商的比價、議價、談判工作,積極參與緊急的、臨時的采購工作。

      第四條采購計劃管理

      1、每月1日前編制當月所需物資的采購計劃。

      2、采購計劃的內容除常規項目外,若需指定生產廠家、質量要求的須在計劃中載明。

      3、采購(員)每月主動收集采購計劃,匯總整理后結合所需物資庫存情況,擬訂采購計劃方案,報采購經理(主管)審核,并報總經理批準后組織采購。

      4、采購部負責日常采購管理和價格審查。

      5、質檢員負責采購物資的檢查驗收。

      6、采購經辦人負責索要發票、辦理結算,并對發票的真實性和合法性負責。

      第五條采購的計劃、申請與審批

      1、采購員依據收集的采購計劃擬定公司月度采購計劃于每月初報部門經理審核。

      2、經部門經理審核后的月度采購計劃報總經理核準后執行。

      3、未列入當月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請,需根據物品急需性直接向總經理提交申請,經總經理特批同意方可執行。

      4、采購計劃或申請應列明采購物品的名稱、數量、質量要求、價值、交貨日期、用途等。

      第六條采購詢價、比價、議價

      1、采購經辦人員根據采購的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或商家提供的資料,除經核準得以電話詢價之外,另需精選3家以上的供應商進行比價或經分析后議價。

      2、采購經辦人整理3家以上的供應商的報價和聯系資料,經辦人員應深入分析后,以電話等聯絡方式向商家議價。

      3、采購經辦人對當月采購物資進行市場比價后,須以書面報告的形式向部門經理、總經理提交比價采購報告,并附上對應供應商資料、聯系電話等內容。

      4、采購部門接到公司領導以電話聯絡的緊急采購案件,主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優先辦理。

      第七條

      除日常采購外,采購部門可依物資使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:

      1、集中計劃采購:凡大批量采購的商品,須以集中計劃辦理采購較為有利者,采購部門定期集中辦理采購。

      2、長期報價采購:凡經常性采購的商品,且銷量較大的商品,采購部門應事先選定供應商,議定長期供應價格,呈準后按照公司需求分批采購。

      第八條采購實施

      1、公司配送中心的采購業務統一由采購部門的采購員負責辦理,其他部門或其他人員原則上不得自行采購。特殊情況須總經理特批。

      2、采購員應根據采購部經理審查,總經理批準后的`比價報告結合庫存物資的數量編制采購申請單,報采購經理批準后執行。

      3、采購員根據批準的采購申請單組織采購。除零星采購外,批量采購或單位價值超過5000元的采購事項,必須先與供貨方簽訂采購合同,并與采購部、質檢部、行政部等相關部門進行會審。采購合同內容應包括品種名稱、規格型號、數量、質量標準、價格、交貨日期、運費承擔方式、貨款結算方式及違約處理等條款。

      4、每批次的采購事項完結后,采購員必須建立采購臺賬登記備查制度。

      第九條物資驗收

      1、對于第一次供應原材料的供方,除提供充分的書面證明材料外,還需要樣品測試及小批量試用,測試合格后才能供貨。質檢部對樣品進行驗證,出具相應的驗證報告,并填寫供方評定記錄表中相應欄目,反饋給供應部。樣品如不合格可再送樣,但最多不能超過兩次。

      2、樣品驗收合格后,供應部通知供方小批量進貨,經質檢部門進貨驗收合格后,交生產技術部試用,并由質檢部門出具相應適用后的驗證報告,并填寫供方評定記錄表中的相關欄目,反饋各供應部門。

      3、小批量進貨驗證或使用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量使用合格的供方經總經理批準后,可列入合格供方名錄。

      4、對于一般原材料的供方,需要經過樣品驗證和小批量試用合格,各相關部門提供的評價意見,經總經理批準,可列入合格供方名錄。

      5、對于批量供應的原材料,采購部在進貨時對其進行驗證,并保存驗證記錄,合格者由總經理批準可列入合格供方名錄。對零星采購的輔助物資,其進行驗證記錄即對此功供方的評價。

      6、供方產品如出現嚴重質量問題,供應部應向供方發出糾正及預防措施處理單,如兩次發出處理單沒有明顯改進的,應取消其供貨資格。

      第十條采購結算

      1、采購發票按國家稅法及公司財務制度原則上必須取得,能夠取得增值稅專用發票且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅專用發票,不能取得的,必須至少要求對方開具稅務普通發票,若對方確無法提供稅務發票的,結算財務有權按扣除增值稅以后的價格結算。

      2、無論是現款采購還是賒購,在結算付款時均需由采購員填開《采購付款申請單》,連同有關憑證報財務部門審核,并經總經理批準后,出納人員方可付款。

      3、財務部在對采購物資結算付款時,應當認真審核采購合同、采購申請單、采購付款申請單、入庫單、發票等有關原始憑證,賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門有權拒絕辦理相關手續,責任由采購員承擔。

      4、公司出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續,付款時必須認真審核,對資料不齊全的付款憑證不得辦理付款手續。

      5、對單個供應商的付款金額超過20xx元的,原則上不得以現金支付,均應通過銀行轉賬方式進行支付。

      第十一條采購保障

      為確保供應商渠道順暢,防止意外情況發生,應有兩家或兩家以上的供應商作為備用供應商及其間進行交互采購。

      第十二條廉潔規定

      1、采購經辦人員不得接受供應商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬及返利等現金或有價票據。

      2、采購經辦人員不得接受供應商提供的其他利益開支。

      3、采購經辦人員不得主動索取自用的供應商的產品或其他實物禮品。

      4、采購經辦人員或采購經辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員等任何名義參與供應商的經營。

      5、杜絕其他商業賄賂行為。

      第十三條處罰規定

      1、不按規定程序采購或未經審批而進行采購的,對采購員處以500元/次的罰款。

      2、因采購員工作失誤,對已經與供貨方簽訂購銷合同,導致公司因不能履約而發生的損失由采購員全額承擔。

      3、經審批的采購計劃和申請,采購員應在規定采購期限內采購到位。因沒有盡到采購責任不能按時采購而影響公司正常經營的,發現查實一次給予采購員罰款500元的處罰,若因此給公司造成損失的按公司相關處罰規定執行。

      4、未經市場比價即進行采購的,或虛報市場比價信息的,一經查實,嚴肅處理直至開除。

      5、采購價格明顯高于比價審查結果的,價格高出部分由采購人員自行承擔。

      6、提交供應商報價時,與供應商串通抬高價格,從中謀取私利,或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高,經查實后由采購人員承擔全部損失,情節嚴重的解除勞動合同,公司保留向司法機關舉報的權力。

      7、采購員在確保品質的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守,造成公司經濟損失的,應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項,采購人員負有無條件的追收責任,確無法收回的,由采購員全額承擔。

      8、采購部負責人對采購員必須認真履行日常管理和審核監督責任,對審核把關不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相,造成公司經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。

      9、驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物資的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時,必須及時告之采購員(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物資入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。

      10、倉庫對驗收部門驗收合格的外購物資辦理入庫手續,并對入庫的采購物資數量負責。若發現數量不符時,應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理),同時妥善保管該批采購物資等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按規定執行入庫操作而造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

      11、采購經辦人員如有違反廉潔規定,除賠償公司因此所造成的一切損失外,視情節輕重給予處罰,直至除名。

      第十四條本制度由董事辦制定、解釋、補充,經董事會核定、批準后20xx年xx月xx日施行。

    公司采購管理制度8

      為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據公司建設發展的實際需要,特制定本制度。

      1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

      2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

      3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執行。

      4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。

      5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。

      6、采購合同的簽訂:

      1)初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判,簽訂采購意向合同、協議。

      2)公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核,經事前審計、確認其合法、經濟后,報公司財務負責人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

      7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿,平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的'注意事項為:

      1)合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

      2)合同、協議的規定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

      3)合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

    公司采購管理制度9

      物業公司物資采購、庫管、領用暫行管理辦法

      一.物資用品采購

      1.物資采購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則進行,采購的品種和數量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節約成本,減少庫存。

      2.采購范圍:固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

      二.物品申購程序

      1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資采購計劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應根據物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購計劃表','月物資采購計劃表'送分管副總進行審核,報總經理審批同意,由采購人員根據批準情況按輕重緩急在當月內完成采購計劃。

      2.急需采購的物資,由部門分管副總批準,通知采購人員采購,但事后應由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經分管副總簽字,報總經理同意,交財務審核報銷。

      3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發票或供貨單、入庫單一式三聯。一聯留庫房;一聯交供應商;一聯交采購人員。

      三.物資領用程序

      1.部門領用物品時需認真填寫領料單(品名、數量應填寫準確,注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。

      2.倉庫庫管員在發放物品時需認真按申領單品名和數量準確發放。

      3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。

      四.其它

      工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序進行:

      1.由公司確認并簽定協議,在單位附近指定一家經銷商,作為協作商家,商家必須保證材料的質量,并在同等質量中價格不能高出市場價。

      2.使用單位應先按內部管理填三聯《請購單》,先由部門經理簽字,領取的.原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領取。

      3.協作商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取,并填寫三聯《請購單》,一聯留工程部,一聯留商家,一聯留分管副總。商家也可送貨上門。

      4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經總經理審核后,再開具發票交財務核報銷。

      5.采購管理責任:采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負責賠償。

    公司采購管理制度10

      為了提高公司采購效率,明確崗位職責,有效降底采購成本,滿足公司對優質資源的需求,進一步規范物質采購流程,加強與各部門間的配合,特制訂本制度。

      一、申購及其規定

      1、申購的定義

      申購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料,并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程,請參照附圖一

      2、申購單的要素

      完整的申購單應包括以下內容。

      2.1申購部門

      2.2申購物品所屬項目

      2.3申購的用途

      2.4申購物品的品名

      2.5申購物品的數量

      2.6申購物品的規格

      2.7申購物品需求時間

      2.8申購物品的單位

      2.9申購如有特殊需要填寫在備注一瀾

      2.10申購填寫人及所在的部門

      2.11申請部門主管審核

      2.12公司總經理審核

      3申購單及其提報規定

      3.1申購單應按照要素填寫完整,清晰,由公司領導審核批準后報采購部門。

      3.2如遇公司生產急需的物資,公司領導不在的情況下,可以電話或者其它形式請示,征得同意后提報采購部門簽字確認手續后補上。

      3.3申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部

      二、申購單的接收及分發規定

      1.申購單位的接收要素

      1.1采購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規定填寫完整,清晰,檢查申購單是否經過公司領導審批。

      1.2接收申購單時應遵循無計劃不采購,名稱規格等不完整不清晰不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。

      1.3通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。

      1.4對于不符合規定和撤銷的申購單物資應及時通知申購部門

      2.申購單的分發規定

      2.1對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理。

      2.2對于緊急申購項目應優先處理。

      2.3無法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門

      2.4重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

      3、采購周期的規定

      3.1詢好價后在本市區采購的物資及產品的采購周期不應超過3天. 3.2詢好價后非本市區采購的物資及產品的采購周期不應超過7天

      3.3采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明相關原因

      3.4遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略

      三、詢價及其規定

      3.1詢價請認真審閱申購單的品名,規格,數理,名稱,單位,了解技術要求,遇到問題應及時與申購部門溝通。

      3.2屬于相同類型或屬性近似的產品應該整理歸類集中采購

      3.3對于緊急申購項目應優先處理

      3.4所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中價機構詢價。

      3.5采購所開發的供應商應具有一定資質和實力,具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力

      3.6在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

      四、比價,議價

      4.1對供應商的供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認. 4.2對于合格供應商的價格水平進行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價的綜合條件更加突出。

      4.3收到各供應商報價后應向公司領導匯報情況,設定議價目標或理想中的價格

      4.4重要項目應通過一定的`方法對于目標單位的實力,資質進行驗證和審查,通過進行實地考察,了解供應商的各方面實力。

      4.5 參考目標或理想價格與各供應商進行價格及條件的進一步談判

      五、比價,議價結果匯總

      5.1比價,議價匯總前應匯報公司相關領導,征得周意后方可匯總。

      5.2比價,議價結果未通過公司領導審核,應進行修改或重新處理。

      六、合同的簽訂及其規定

      1、合同

      合同是當事人或當事雙方之間設立,變更,終于民事關系的協議,依法成立的合同,受法律保護,廣義合周指所有法律部門中確定權利,義務關系的協議

      6.1.1合同正文應包含的要素

      6.1.2合同名稱,合同編號,簽訂地點

      6.1.3采購物品名稱,規格,數量,單價,總價及合同總額

      6.1.4包裝要求

      6.1.5合同總額應含稅,含運達公司的總價,特殊情況應說明

      6.1.6質量要求及規范

      6.1.7要求交貨日期

      6.1.8付款方式

      6.1.9違約責任和解決糾紛的辦法。

      6.1.10雙方公司信息

      6.2合同簽訂及其規定

      6.2.1如涉及到技術問題及公司機密的注意保密責任

      6.2.2遇貨物訂購數量較多且價格較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來現場協助清點

      6.2.3質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品的保期。

      6.2.4詳細約定發票的提供時間及要求

      6.2.5針對不同的合同約定不同的付款方式,如機器設備類合同一般應分先付30%貨款,貨到檢查OK后再付60%貨款,尾款10%在三個月內付清。

      6.2.6與初交合作的供應商合作時,應少付預付或不付預付款

      6.2.7違約責任一定要詳細具體

      6.2.8合同簽定應按照附圖二的格式進行。

      6.2.9合同審查后應由公司領導簽字加蓋合同公章方可生效。

      6.2.10合同以傳真或其它形式給供應商后,要求供應商簽字蓋公司合同章回傳。

      七、

      1、付款及合同執行

      7.1.1按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格后方可付款

      7.1.2按照供應商規定合同約定達到付款條件的合同進行付款操作

      7.1.3填寫費用報銷單,該單審批簽字完畢后提交財務部,附圖三。

      2、合同執行

      7.2.1已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,采購部負責人進行監督,如出現問題采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知申購部門及公司領導。

      7.2.2已簽訂的合同在執行期間應及時掌握合作單位對合同義務和責任的履行情況,跟蹤并督促其保質保量按時履行。

      7.2.3合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同,遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同。

      八、驗貨與入庫

      1 、驗貨

      8.1.1供應商已經履行完畢的合同采購部應及時通知品質部門進行驗收

      8.1.2對于不同類型的合同物資驗收標準參照公司品質部的相關規定執行

      8.1.3達到質檢部報驗條件的合同物資應在第一時間報請品質部門進行質檢與驗收。

      8.1.4品質部在接到采購部報驗通知后應及時檢驗,并出具檢驗結果證明書,對于品質不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況品質部負主要責任

      8.1.5用于公司生活和辦公的物資不在公司品質部的檢驗范圍之內。

      2、入庫

      8.2.1公司所有的生產材料,設備入庫前均應通知品質部門檢驗或驗收

      8.2.2合同標的物在運達公司后采購部應及時通知申購部門及時按排卸貨與搬運

      8.2.3品質部未及時檢驗的合同物資,倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受. 8.2.4品質部門已經檢驗的產品倉庫應及時入庫并出具入庫清單。

    公司采購管理制度11

      第一章 總則

      第一條 為了規范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動,保證物資采購工作合法、有序進行,根據《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結合油品調運分公司實際,特制定本辦法。

      第二條 油品調運分公司物資采購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優選擇企業實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。

      第三條 工貿公司物資采購工作實行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。

      (一)統一制度:統一物資采購制度,統一業務流程和工作程序,統一適用集團公司專家庫、協作企業準入目錄;

      (二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協作、相互制約、相互監督機制;

      (三)歸口審查:對物資采購項目中的有關內容,按業務性質,分別由相關專業部門審查。

      第四條 物資采購工作要堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則。

      第五條 物資采購工作實施“回避”制度。

      (一)部門回避:物資采購部門不能負責項目實施活動,項目實施部門不能組織物資采購活動;

      (二)人員回避:物資采購領導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關系的,在物資采購活動中必須回避。

      第二章 組織機構及職責

      第六條 油品調運分公司成立物資采購領導小組,物資采購領導小組是物資采購責任和組織實施的主體,根據工作特點和業務需要,組織實施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物資采購領導小組組長由經理樊礦強擔任,副組長由公司副經理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質監部、調度管理部、財務資產部等部門人員組成。領導小組職責:

      (一)貫徹落實集團公司物資采購管理的相關制度和規定;負責制定油品調運分公司物資采購管理辦法,并組織實施;

      (二)對物資采購項目進行組織和協調,接受上級物資采購監督領導小組的指導、監督和檢查;

      (三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作;

      第七條 工貿公司物資采購領導小組下設物資采購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。

      (一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:

      1.依據油品調運分公司物資采購管理辦法,組織實施公司物資采購工作;

      2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作,按照批準的物資采購方案,開展物資采購活動,督促落實相關合同的簽訂、履行等工作;

      3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關資料;

      4.處理公司物資采購工作中其他有關事項,定期向物資采購領導小組匯報工作開展情況。

      (二)詢價組(公司財務資產部負責)職責是:

      1.負責制定公司的價格詢查制度,建立價格信息庫;

      2.對物資采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議;

      3.完成采購標的物的市場價格查詢,向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息;

      (三)質量技術組(公司安全質監部負責)職責是:

      1.負責對物資采購標的物的有關技術、質量、安全、環保執行標準的制定和審查;

      2.檢查落實對物資采購項目質量技術要求的執行情況。

      第八條 物資采購申請

      物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內容應包括:項目名稱、計劃批準文件、規格、質量執行標準、技術要求、數量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門生產性物資采購需提前3個月報申請計劃,并經公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產性物資采購需提前2個月報申請計劃。

      第九條 物資采購前期準備和后期工作程序

      (一)如需采購的是生產性物資,由調度管理部根據生產實際情況對申請采購項目的種類、規格和數量等進行審核,并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室;

      (二)詢價組對物資采購項目,進行市場價格咨詢調研,了解市場的最高價和最低價及有關信息,并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室;

      (三)質量技術組對物資采購項目有關規格、技術、質量、安全、環保執行標準等方面進行審查,并于三個工作日內將審查結果提交物資采購辦公室;

      (四)采用競爭性談判方式的`采購項目,按照管理權限經審核批準后方可實施;

      (五)物資采購項目審批結束后,由物資采購辦公室及相關部門按規定組織項目實施單位與供應單位進行;

      第三章 物資采購管理范圍

      第十條 物資采購的管理范圍:油品調運分公司的生產性物資和非生產性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等,物資采購領導小組根據實際情況選擇適用。

      根據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領導小組統一管理。

      第十一條 為保證生產性物資的產品質量及技術標準符合企業生產要求,維護企業利益,充分體現公平原則,對供應廠商提供的產品進行小批量試用的,采購計劃可根據生產實際合理安排,采購價格按不高于試用階段統一中標價格執行,并將試用結果報公司質量安全室備案。

      第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門提交申請,經公司物資采購領導小組批準授權后,啟動物資采購簡易程序,委派物資采購領導小組監督組成員與項目申請單位直接進行比質比價采購。

      第四章 資料管理

      第十三條 物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

      (一)項目部門向物資采購領導小組提交的采購申請;

      (二)詢價組、質量技術組向物資采購辦公室提交的書面意見;

      (三)其它需要歸檔的資料。

      第五章 法律責任

      第十四條 在物資采購活動中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關部門按

      照有關規定追究責任人的相關責任:

      (一)工作人員違反本辦法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關的其他情況的;

      (二)以不正當手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;

      (三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數量或者可能影響公平競爭的有關物資采購的其它情況的;

      (四)物資采購辦公室、相關業務部門違反本辦法,怠于行使相應職責,造成嚴重后果的;

      (五)其它違反國家有關律的法規和損害企業利益的行為。

      第六章 附則

      第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。

      第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司規定執行。

    公司采購管理制度12

    公司各部門:

      根據公司高管辦公會議研究決定,遷入新廠后按照新制定的采購流程采購生產及辦公物資,采購物資遵循節約資金、嚴控成本、質優價廉、統一歸口的采購原則。非公司授權部門不得白行采購物資,如有違反財務部不予審核報銷,并由人力資源部按照〈〈管理人員績效考核辦法》對責任人進行考核,對數額巨大的將進行經濟處罰,F將公司授權履行采購職責的部門及采購范圍明確如下:

      一、采購部門采購范圍

      1、生產用原輔料、藥材、包裝材料;

      2、生產勞保用品(含工作服)及消耗材料;

      3、五金配件、電工電料、生產工器具(原生產部采購員劃歸采購部);

      4、組織采購工程器材、生產設備設施、質量分析大中小型儀器;項目部、生廣部、質量部有優先建議權,并參與選型及考察過程;

      5、生產用清潔用品類(含潔具、消毒洗滌用品等);

      6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易制毒化學品。

      7、其他由總經理批準的`采購項目。

      二、辦公室采購范圍

      1、辦公用品(筆墨紙張、名片、耗材類);

      2、辦公設備、器材、清潔用具等;

      3、辦公家具、電器、飲用水;

      4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料;

      5、其他由總經理批準的采購項目。

      三、請購及審批程序

      1、各部門需要采購的物資,由部門經辦人填寫請購單,部門經理初審、分管總監簽字審核后,提交總經理批準,重大項目或大宗物資需執行董事或董事長核準后,由米購部門開展米購業務。

      2、特殊商品如專業書籍、雜志、報刊、專用賬冊等非常規物資經部門請購,總經理批準后可由提出請購需求的部門采購。

      3、印字包裝材料變更按照專用程序進行審批和采購。

      特此通知,請各部門遵照執行。

    有限公司

      二。一五年五月二十八日

    公司采購管理制度13

      為了更好地發揮倉庫對商品的調配功能,規范公司倉庫的商品管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,特制定本管理制度。

      一、建帳

      所有商品應按每一品種規格設置商品明細賬,所有商品的品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。

      二、入庫

      商品進庫時,倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續,根據實物填寫入庫單,入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人,并根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份,倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務)。

      三、出庫

      根據開具的'各賣場送貨單發放商品,出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管,根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務,若有特殊情況可在第2天交回,若未按時交回,應追究相關人員責任。出庫單一式四份,倉庫一份,賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對),一份交財務。

      四、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作,倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬,做到日清日結,確保商品進出及結存數據的正確無誤。每日工作結束,應將當日發生的入庫單、領料單交財務部門

      五、原則上按先進先出法發放商品。

      六、盤存

      每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的,應及時的用書面的形式向有關部門匯報,必須按審批程序經領導審核批準后才可處理,否則一律不準自行調整。

      七、倉管員工作職責

      1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。

      2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

      3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

      4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。

      5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

      6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。

      7、認真做好倉庫發貨工作,堅持發貨原則:先進倉的貨先發。

      8、認真做好退貨工作。退貨原則:確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務;賣場退回的商品及時回收倉庫保管。

      9、認真做好各賣場的銷售監控工作,避免商品丟失。

      10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

      11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發及調貨工作。

    公司采購管理制度14

      一.集中采購和管理的原則

      .保衛物業部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門,凡涉及辦公用品事宜均由保衛物業部負責。

      .保衛物業部要設專人負責,加強管理,為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。

      .集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理,并按照本辦法的要求,做好計劃編制、物品領用和保管工作,

      .財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

      .人力資源部根據考核指標對各單位實施考核。

      二、審批權限

      購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛物業部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。元以上的一律寫書面請示,相關部室會簽后,報總經理審批。

      三、辦公用品集中采購的范圍

      辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

      四、集中采購程序

      .各部室、門店根據本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批準的費用預算指標,使用統一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃,經主管部長審核批準后,于每月日送達保衛物業部。

      .保衛物業部根據各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總,并上報主管副總經理審批。

      .保衛物業部根據領導批準的內容,對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購,其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。

      .保衛物業部采購用品后,由各企業、機關各部室到保衛物業部一次性登記領用。

      五、實施中注意事項

      .計劃內采購須填制《物品領用計劃表》見附表

      .購置計劃需注明序號、名稱、規格、單位、數量等并由主管部長、店長審核簽字。

      .各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品,需寫出書面請示,報總經理審批,由保衛物業部負責采購,或由保衛物業部委托該部門自行采購。

      .書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。

      .電腦、耗材、零部件的申請,按照集團京東集辦字〔XX〕號執行。

      .部分特殊專業用品原則上由保衛物業部購置,保衛物業部委托相關部門自行采購的,自采購后日內需到保衛物業部辦理相關登記報銷手續。

      .各部部長、門店店長為實物負責人。

      六、具體要求

      .各單位的'計劃要依據實際需求和費用預算編制,不得虛做冒估超預算。

      .按照先審批后購置的原則,未經審批購置的將不予報銷。

      .當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。

      .各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

      .保衛物業部采購所需用品時,須本著質優價廉的原則,經招標或審批同意,逐步建立資信度高的采購基地,建立互惠合作伙伴關系,長期合作。

      本辦法適用于集團所屬各企業,機關各部室。

      本辦法由保衛物業部負責解釋。

    公司采購管理制度15

      一、目前公司采購工作狀況:

      因多種原因,目前公司許多采購工作不能按照正規流程進行,多由物資所需部門或技術部門單獨確定供應商采購,公司采購部門人員有被架空的趨勢,導致許多采購工作失去其作用,并直接導致公司競爭被動、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業性,容易導致物資采購成本過高,成本核算較慢,影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實施,大家有個適應過程,因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購制度的推行上,公司的決心是堅定不移的;分工與要求是明明確確的;對每一筆采購發生是否合規,管理者時刻都在關注著。20xx年,公司辛苦運作的個別工程項目都是因操作無章法甚而違規,致使公司在競爭中極其被動,只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿下了項目,教訓慘痛而深刻。因此,希望公司全體管理人員認真學習并自覺踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行為是注定要被停止的。利益所在,眾目關注,望大家都能堅定自覺的按規而行,而非迎風搖曳!

      二、目的:

      統一采購流程,對采購過程進行規范和控制,確保產品質量前提下,提高工作效率。節省人力資源成本與降低資金采購成本,保障企業經營活動的健康有序進行。

      三、適用范圍:

      公司各部門所有經營產品、工程物資、辦公資產類、其他臨時用物資、經營中所需要的服務等。均需依照采購原則與流程,統一由采購部門負責。

      四、采購部職責:

      1、采購部負責公司所需物資與服務的采購。

      2、采購部負責確保采購物資的質優價廉以及供貨的及時率。

      3、采購部應根據財務狀況合理使用資金。

      4、采購人員努力鍛煉、學習相關工作能力:如成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協調能力、專業知識。

      5、采購工作由采購部經理具體組織,并按相關原則及流程報批。

      6、每一項具體采購工作,采購部門可以接受其他相關部門的建議,但不受其他部門撐控。采購部不可違反貨比三家的原則。

      7、一次性采購額度超過3000元,必須經過采購部門批準;業務部門、技術部門均無權單獨決定采購額度超過3000元以上的業務。

      五、采購部介入業務流程的時機:

      1、常規類辦公用品:由各部門每月月初提出采購申請,采購部按采購申請單集中進行采購,相關費用由物品使用部門獨自承擔。

      2、項目及工程類:業務部門準備引進新產品或新項目,品牌確定前需提三天以上向采購部門下供應商備選單或詢價單(見附表一)。采購部依據詢價單所描數的要求對供應商進行詢價、議價、索求技術方案。

      3、按要求對公司預算內的物資進行采購。除應急采購外,采購部有義務對超出預算的采購行為向相關部門進行提醒并核實超出預算原因。

      六、細責:

      1、責任與要求:

      公司所有物資與服務的采購與事宜必需由采購部負責并主持。沒有采購部經理簽字的采購付款,財務部不予報銷和支付。

      2、工程招標期供應商的選擇及詢價:

      1)公司所有采購工作必須在公司指定的供應庫中選擇,業務部門、采購部門偏重于供應商的價格、經營的長期穩定性等商務性談判,技術部門偏重于技術問題的解決及質量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況,由業務部門負責人決定取舍。公司采購部門負責人須向所有供應商明確此點根本要求。

      2)具體業務中,客戶需求或要求的產品公司供應庫中不具備,根據業務緊急程度,可由業務部門負責人牽頭,按公司采購流程匯同技術部門、采購部門共同確定采購品牌與型號。采購部門同時將選定的供應商納入公司供應庫。

      3)具體流程如下:

     。1)由相關業務分公司技術責任人提供相關產品要求(如技術參數等)以書面形式報給本部門內勤人員,再轉發至采購部(見附表一),如對相關技術實現及參數等不好確定,則需直接將用戶相關需求情況以書面形式轉至采購部。

     。2)由采購部轉發至相關供應商,并將挑選出的供應商根據相關部門技術的需要提供給相關部門確認技術細節,采購部同時進行詢價、議價。期間,供應商不明確事宜,由采購部協調對應部門技術人員對供應商進行技術答疑。

     。3)采購部確定2-3套方案報給相關業務部門,由相關業務部門參考技術部及采購部意見最終選定。產品品牌選定權必須牢牢掌控在

      相關業務負責人手中,以便掌控市場競爭局面。技術及采購部門人員需從公司大局出發深刻理解此競爭點的意義。同時技術部門和采購部門可分別根據技術參數是否達到要求及采購過程是否符合采購原則行使否決權。(4)業務情況特殊,上述規定不易執行,則由相關業務部門負責人會同技術部門、采購部門相關人員集體商議,最終由業務負責人拍板決定。

     。5)整個流程運作,由業務部門領導推動。

     。6)嚴禁業務、技術、采購任意一個部門不按上述規定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實的方式操控供應商的選擇及采購工作。采購部負責人每月末需同時將本月重大項目采購制度執行情況以書面形式報至公司審計部門。

      (7)凡用來競標的品牌以確定,要求供應商報備并申請特殊的價格保護,以便在競爭中取得最大優勢。

      3、采購申請

      A采購物資與供應商確定后,由使用人提出申請,報部門經理審核,再由財務部經理審核。通過后報總經理審批,最后交采購部實施采購。大宗物資的采購應提前通知采購部,避免因供貨周期過長導致工程或銷售的延誤。

      B項目現場的零星采購、急采在采購部經理授權后由項目經理負責,且應在采購完成后及時將采購清單及供應商名片上交給采購部,由采購部對所采買的物品進行核價,登記。

      4、采購實施

      A、采購經理根據經過審批的采購申請組織采購員進行詢價、對比、貨比三家后選擇最佳供應商;與供應商確認價格、到貨周期、結算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜;負責與供應商關系的維護,努力與供應商建立互惠互利的戰略合作伙伴關系。采購人員或內勤人員如能從供應商處為公司帶來生意,工程類按利潤的10%、商品類按利潤的5%對相關人員及部門進行獎勵。

      B、采購過程中及時與工程、技術部門溝通。以免造成產品質量與型號的差錯。

      C、盡量集中采購,以免造成不必要的浪費(如人工、運輸車費等)。

      D、工程項目類采購設備提前10-20天預算,預報采購部門及財務部門。

      5、定點集中采購與檔案建設管理

      A

     。1)對于工程類常用產品(監控、報警、樓宇、網線、網絡設備、背景音樂等)需要定點采購;

     。2)對于門市及工程等業務部門常用的'消耗類產品需要定點集中采購;

     。3)各部門臨時性的小額采購管理,由各部門內勤人員負責。相關管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購必須由公司采購部統一管理。

      B對每個供應商建立長期、詳實的(高、中、低檔)管理檔案(包括產品型號、質量、價格等);建立相應的產品庫,同時進行動態化管理,及時跟蹤產品型號、價格等情況的變動情況。為以后的采購工作做好準備(見附表二)。

      6、貨物驗收

      由物資使用部門與采購部共同驗收產品,必要時可請技術部人員協助完成。

      7、采購報銷

      A貨物驗收合格后,采購人員憑采購清單(發票)、交由庫管員輸入庫手續。憑入庫單、采購清單及采購申請單辦理報銷手續,經財務經理審核后報總經理審批,簽字、通過后方能前往財務部進行報銷;

      B項目經理的零星采購也應在報銷里提供票據;

      C如有手續不齊全,年月日、大小寫不相符的等情況,財務部有權不予報銷。

      8、后續考核

      A采購部定期對所購大型物資進行跟蹤、調查。比較產品的優劣,以便對供應商及產品進行測評。

      B由業務部、技術部、財務部對采購工作進行考核,評價采購部工作的優劣。財務部有權利和義務調查采購人員是否有徇私舞弊行為

      七、采購流程中各部門職責:

      序號

      部門

      權利與職責

      1

      北訊通工程分公司、搜尋者、龍石

      1、明晰客戶需求的產品、需實現的功能及供貨期;2、與技術部確認產品功能是否符合用戶需求;3、根據客戶情況、公司技術部門及采購部門意見確定方案品牌及確定報價;4、與倉庫保管人員確認所需采購產品的庫存數量,確定是否需要采購;5、與采購負責人確認訂購明細及到貨周期;6、填制需訂購產品的采購單。7、推動、協調整個流程的運行。

      2

      技術部

      1、協助業務部門確認客戶需求并制定相應的技術方案。2、當功能實現不確定不明朗時,制作方案咨詢單傳遞至采購部門。3、對供應商技術答疑,確保供應商明晰產品及系統要求。3、協助采購及倉庫保管人員采購、驗收特定的有一定技術含量的貨物。

      3

      財務部

      1、對采購單內容的確認;2、負責及時結算貨款;3、出具開發票信息;4、采購資金籌集;5、采購業務發生后,應付賬款的合理支付;6、每月與各供應商進行財務對賬,并把對賬單提供給采購部與供應商核實;7、采購成本控制;8對采購環節的監督。

      4

      總經理

      對采購訂單內容的確認,出具最終審核意見。

      八、罰責:

      1、嚴禁其他部門人員跨越采購部門直接確定品牌或采購,違反者視情節嚴重與否給予50-200元罰款。未按流程進行簽字審批的管理人員,罰款100元。

      2、財務部一定要嚴把付款關。沒有采購部經理簽字的采購付款禁止付款。違反規定每次罰款50元。

      3、技術、銷售及采購負責人提供采購產品主要型號、參數與客戶方的需求不符,而供貨方又不能提供退貨支持,致使設備積壓造成損失。如能確定責任人,相關責任人承擔100元/臺的損失費用,如責任不清的三方各承擔50元/臺的損失費。

      4、采購部人員必須按照貨比三家的原則進行多方詢價并采購,嚴禁在采購過種中僅在一、兩家內比較。如未能按貨比三家的原則進行采購而給公司帶來損失,相關責任人每次罰款50-100元。如在采購過程有舞弊行為,按侵占公司財產的雙倍進行處罰。

      5、公司監事部門在采購流程中的各個環節有權進行檢查、指導,對公司采購額度較大的項目產品及重點供應商監督檢查。發現問題,按情節輕重,酌情處理。

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