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    制度執行自查報告

    時間:2023-10-31 19:35:50 藹媚 自查報告 我要投稿

    制度執行自查報告(通用20篇)

      在當今社會生活中,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。相信很多朋友都對擬定制度感到非?鄲腊,以下是小編為大家收集的制度執行自查報告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

    制度執行自查報告(通用20篇)

      制度執行自查報告 1

      接市委辦、市政府辦《關于對全市工作日志核查制度執行情況進行督查的通知》(x委辦〔20xx〕35號)文件后,鄉黨委、政府高度重視,現將我鄉六月份工作日志核查制度執行情況報告如下:

      一、繼續加大管理措施,進一步完善工作制度。

      按照市委、市人民政府關于印發《關于“改文風、變會風、轉作風”的八條規定》的通知(x委〔20xx〕21號)相關要求,一個月來,針對工作日志相關要求,我鄉黨委、政府通過鄉干部例會,再次強調此項工作的執行力度和硬性要求。確保此項工作在我鄉實現主動化、長效化、習慣化。

      二、嚴格督查,實行定期檢查考核

      以堅持“每天記錄,每月小結,每月審查,年底考核”為工作要求,在全鄉干部中貫徹落實工作日志核查制度。工作日志的'核查采取月審制度,每月月底為核查日,所有鄉干部的工作日志由黨委書記、紀委書記親自核查,并每月月底在鄉干部會議上就干部工作日志完成情況在全鄉予以通報。

      三、尋找問題,彌補不足

      鄉、村干部在填寫工作日志時的規范性及合理性上還是存在著一定的不足。

      一是填寫時總結概括不全面,不能全面反應出工作狀態。

      二是部分干部從思想上有所懈怠,填寫不夠認真。

      四、下一步工作打算

      對機關干部《工作日志》制度的推行鄉黨委、政府高度重視,已納入重點工作之一,并形成常抓不懈的工作機制。

      下一步的工作打算:一是要加強對《工作日志》制度的宣傳,讓機關干部充分了解《工作日志》的可行性及重要性。二是開展《工作日志》評選活動。鄉黨委、政府在每月月底對全體機關干部的工作日志填寫情況進行評審和點評,對《工作日志》制度執行好的予以通報表揚,對執行不力的予以通報批評。三是加強對《工作日志》制度推行情況的督查。鄉黨委、政府將采取全面督查與重點抽查、看資料與訪本人相結合的方式,定期不定期地對干部職工作日志核查制度執行落實情況進行督查,及時通報。

      制度執行自查報告 2

      課程計劃和課程標準體現了國家對基礎教育的基本要求,遵照課程計劃和課程方案,開齊、開全和開好各類課程是中小學校辦學的重要責任,是實施素質教育,促進學生全面發展的重要保證。所以一直以來,我們高度重視此項工作,嚴格按照國家課程課程標準和開全課程、開足課時,現就執行課程計劃的情況匯報如下:

      一、規范設置,開齊開足學科課程。

      在教育局的.正確指導下,根據自身的特點,認真貫徹落實國家課程設置標準和計劃。具體做法是根據上級教育主管部門的文件精神擬定課程計劃,人事安排方案、落實課程總表、班級課表和教師課程表,為學期開學工作做好充分準備。

      國家課程:品德與生活(社會)語文、數學、科學(3-6年級)、英語(3-6年級)、體育、音樂、美術、綜合實踐活動,信息技術(3-6年級)、班會。

      二、根據要求,合理進行課時分配。

      根據學校教師編制、專長,結合上級教育主管部門關于課程設置文件精神,合理的進行課時分配。

      品德與生活(社會):1-4年級每周2節;5-6年級每周3節。

      語文:一年級每周9節;二年級每周8節,3-4年級每周7節,5-6年級每周6節。

      數學:一年級3節,2-3年級每周4節,4-6年級每周5節。

      科學:3-6年級每周2節。

      外語:3-6年級每周3節。

      體育:1-2年級每周4節;3-6年級每周3節。

      音樂:1-6年級每周各2節

      美術:1-2年級每周各2節,3-6年級每周1節

      綜合實踐活動:3-6年級每周2節。

      信息技術:4-6年級每周各1節。

      班會:1-6年級每周一節。

      三、強化體育鍛煉,確保陽光活動。

      我們深知強化體育鍛煉是為了切實提高學生的健康水平,鼓勵學生到陽光下,到操場上,到大自然中鍛煉身體,陶冶情操,有效提高學生體質、健康水平,增強了師生的衛生意識,養成良好的衛生習慣,形成學生健康的體魄,更好的學習,更好的生活,有效提升學生的綜合素質。做到每個學習日確保有一個小時的體育鍛煉時間。

      四、自查自糾,不容忽視存在問題。

      我們盡管在努力按照課程標準設置并執行課程計劃,但依然存在一些不容忽視的問題。

      1、個別學科師資不配套,沒有專職教師;

      2、由于有些學科是非考試、考查類學科或不便于進行考試考查,所以考評教師的方法還不很完善。

      俗話說,辦法總比困難難多。在今后的工作中,我們定會想方設法排除一切干擾,盡最大的努力去彌補、去完善、去改進。我們有理由相信,在上級部門的正確領導下,我們的工作會越做越實、越做越好!

      制度執行自查報告 3

      按照《關于開展20xx年上半年制度執行情況檢查的通知》文件精神,我部門對工作落實情況進行了全面自查,現將自查情況報告如下:

      一、辦公室基本情況

      為強化辦公室上傳下達,有效溝通,協調組織等功能,公司強化了辦公室工作職能,同 時對辦公室提出了新的要求,并引進大學生增加人員力量,提升了辦公室人員素質,在一定程度上改變了以往管理條線多,人員少,事務雜,工作不能全面兼顧,精細管理有欠缺的現象。尤其今年上半年辦公室各項工作取得了顯著的變化,有效地推動了公司全局性工作的有序開展。經過辦公室主任的重新調整后,辦公室全面梳理了各條線工作流程,使得崗位職責更加清晰;細化了責任分工,進一步提升了工作效率;強化了辦公室人員的責任意識和崗位履職能力。目前辦公室人員年輕,思想活躍,有朝氣,有活力,肯吃苦,團隊意識較好,能保質保量的完成辦公室各項工作和領導交派的任務。

      二、辦公室執行自查工作開展情況

     。ㄒ唬 加強組織領導

     。ǘ 召開會議 集中學習

     。ㄈ 印發文件 督促檢查

     。ㄋ模 認真審核 嚴格把關

      三、存在的問題

     。ㄒ唬┘涌爝m應發展需要,加快對行業工作的了解和學習是辦公室人員提升工作能力,完善工作要求,提高工作質量的重要方面。

     。ǘ┳ズ没A建設工作,從高質量、精細化、高標準入手是我們需要長期堅持做好和認真執行的重要工作。

     。ㄈ┎粩鄬W習,提升寫作能力是我們亟待加強和提高的`方面。

      四、今后工作的方向

      公司認真學習并積極落實各項工作及文件要求,提升了辦公室思想認識高度,明確了工 作努力的方向和目標。今后我們將認真總結工作中存在的不足,向集團公司虛心請教,取長補短,堅持以科學發展觀為指導,站在公司長遠發展的高度,堅定信心,鼓足干勁,以進取的狀態、創新的精神和務實的作風,不斷探索新思路、新措施,努力開創辦公室工作的新局面,為實現企業持續有效協調發展做出新的貢獻。

      制度執行自查報告 4

      根據公司【20xx】9號文《關于開展學制度用制度守制度推進公司提質增效主題宣貫活動的通知》精神要求,新疆公司在上半年開展的“學制度、用制度、守制度”活動的基礎上,進行了認真梳理,查找河南工程公司成立后下發的各項制度在實際執行過程中遇到的問題和出現的偏差,并針對存在的問題制定了具體措施,現將工作開展情況作以下匯報。

      一、加強組織領導,認真安排部署

      根據上半年公司制度宣貫的要求,新疆公司在3月份人員陸續到齊后,及時召開了公司制度宣貫動員會,會上組織學習了《關于開展學制度用制度守制度推進公司提質增效主體宣貫活動的通知》,并結合新疆公司特點制定了20xx年度公司制度學習計劃,全面部署了新疆公司落實公司制度的各項工作。

      成立了以新疆公司黨政負責人為組長,全體員工為成員的制度宣貫實施小組,組長負責全面部署公司制度的宣貫落實。根據新疆公司制定的公司制度宣貫學習計劃,新疆公司在4月份,集中學習了3次公司制度。分別由李正副經理帶領大家學習了公司《辦公手冊》、《人資手冊》,宋國鋒書記帶領大家學習了公司《工程管理手冊》、《資產管理手冊》、《審計與風險管理手冊》、《政工手冊》、《紀檢監察手冊》,范小飛副經理帶領大家學習了《投資手冊》、《市場營銷管理手冊》、《計劃手冊》、《財務手冊》、《物資手冊》等,通過集中學習公司管理制度,使員工對公司的制度有所了解,明白了如何依據公司制度去實施具體工作。

      二、加強紀律意識,強化思想認識

      加強紀律意識,自覺以制度作為自己行動的準則。執行公司制定的各項制度,強化制度的執行力,是提高行政效能的基本要求,新疆公司在集中學習公司制度的基礎上,一直強調員工自己主動學習,要讓公司制度“內化于心”,時刻以公司制度作為員工的行事指南。沒有對制度的了解熟悉,就談不上自覺執行,在思想上沒有足夠地認識,也就很難自覺去學習制度,因此,新建公司通過領導班子不定時抽查各處室落實公司制度情況來督促大家去學制度、用制度,通過“考核”手段將制度執行落實下去,讓員工在思想上意識到“執行公司制度就是一種紀律”。

      三、認真落實文件精神,積極開展自查工作

      根據公司《關于進一步加強制度執行力建設的通知》要求,新疆公司積極組織主要管理人員對照自己的崗位職責認真開展自查,對自己的落實制度情況作出自我評價,梳理本單位在制度執行中遇到的問題和出現的偏差,認真分析制度執行不到位的主觀和客觀原因。

      四、存在的主要問題

      1、工作的`主動性不強,執行力剛性不夠。工作中慣性思維依然存在,不能嚴格按照新制度執行,缺少工作的主動性,沒有做到“落實之要,貴在執行”,執行不力,再重要的制度只能停留在紙上,以致工作做的不夠扎實,不夠細致。

      2、工作的效率不高未達到預期目標。新疆公司目前主要任務是市場開發,沒有實際項目為依托,在理解和貫徹落實公司制度上不夠深入,實際工作執行的多,創新思考的少,造成工作效率不高,提升執行力的效果不明顯。

      3、制度執行中沒有固化,存在一定的隨意性。制度在執行過程中,因個人的理解和認識不足,標準沒有達到統一一致,個別制度在執行中存在“人情”情況,缺少高標準、嚴要求。

      五、存在問題的整改措施

      1、加強學習,進一步提高思想認識。通過對公司管理制度的不斷深入學習,提高全員對執行力的理解和認識,確保執行力的剛性。

      2、開拓創新,進一步改進工作方法。要提高執行力,就必須具備較強的改革精神和創新能力,堅決克服不用心、生搬硬套的工作方式,充分發揮主觀能動性,創造性地開展工作,以提高持續創新能力,增強服務的意識,工作中要變被動為主動,時刻以“三年上臺階、五年大跨越”的公司目標來鞭策每位員工。

      3、腳踏實地,進一步增強責任意識。把貫徹落實公司制度的責任進行有效分解,落實到每個人身上,通過責任的落實促進制度的剛性執行。讓每位員工通過嚴謹務實、腳踏實地地工作來踐行公司制度的執行,以高標準、嚴要求的工作態度來提高執行力。

      制度執行自查報告 5

      按照廳黨組工作部署和有關要求,我公司嚴肅認真地對,現將自查情況報告如下:

      一、制度建設情況

      我公司于20xx年對原有規章制度進行分類整理、補充、修改、完善,形成包含黨政管理類、人力資源管理類、企業發展類、財務管理類、工會工作類、資產后勤管理類六個方面42項制度,并匯編成冊制定《管理制度匯編》,于20xx年1月1日起開始試行。在試行的一年中,公司開展征求對落實規章制度的意見建議工作,收集反饋到6個方面共42條意見建議,根據意見建議對《管理制度匯編》修訂完善。20xx年1月1日起,新修訂的《管理制度匯編》正式實施。目前我公司《管理制度匯編》共包含六個方面44項制度,基本涵蓋經營管理工作各個方面,為推進企業規范管理、科學管理提供依據。今年,我公司將繼續做好規章制度的修訂、增補工作,進一步健全、完善制度體系。

      出臺《管理制度匯編》,是我公司走“以規治企”之路的第一步,對進一步明確職能、簡化程序、提高效率,逐步建立按制度辦事、靠制度管人、用制度規范行為的長效管理機制具有重要意義。

      二、扎實推動制度落實

      20xx年是我公司的“制度落實年”,公司采取多項措施強力推動《管理制度匯編》落實。一是制定實施方案。公司印發“制度落實年”活動實施方案,強化組織領導,落實工作責任,明確活動步驟,制定工作措施,確;顒臃步推進、取得成效。二是印制“口袋書”。為加強干部職工對各項規章制度內容的學習,我公司編印規章制度應知應會手冊,整理核心要點412條,強化制度的學習和執行,重點規范業務審批、財務報銷、績效管理等工作流程。三是開展制度知識競賽。20xx年12月,公司舉辦“制度落實年”知識競賽活動,在活動開展過程中,各部門認真組織,參賽人員積極備賽,在大家的共同努力下,競賽活動圓滿結束,進一步強化制度落實。四是嚴格處理違紀行為。公司在20xx年對個別違反規章制度的人員進行了嚴肅處理,要求其他部門汲取教訓,進一步強化人員規矩意識。

      20xx年,我公司將持續開展“制度落實年”活動,督促全體干部職工模范遵守國家法律法規和公司制定的各項規章制度,堅決樹牢人人懂規矩、人人守規矩、事事依規矩的意識,使遵規守紀在公司蔚然成風,使規章制度在公司落地生根。

      三、自查自糾情況

      我公司按照廳黨組要求對制度執行情況進行自查自糾,從各部門自查反饋結果上看,各項規章制度落實情況整體較好,《管理制度匯編》也已成為公司經營管理工作的基本遵循。但是從自查過程及以往反饋的情況來看,在制度執行上仍然存在一些問題。一是個別干部職工對規章制度的嚴肅性認識不足。在20xx年處理了個別違反規章制度的人員,起到了警示作用,但是仍有個別干部職工對規章制度的敬畏意識不強,規矩意識樹立的不夠牢固。二是需要與時俱進修訂個別規章制度。我公司身處完全市場化競爭的行業,市場環境變化快,需要根據行業形勢和公司發展需要及時對個別規章制度進行修訂。三是需要加強制度細節落實。個別部門對制度細節落實的不夠好,一些干部職工對制度中的范圍、流程、標準、時限、權限、格式等內容沒有做到真正熟悉,如個別部門的`會計基礎工作和人事管理流程不夠規范,請休假制度執行得不夠好,影響工作效率,并在一定程度上損害了制度的權威性。

      四、改進措施

      一是筑牢遵規守紀意識。在制度執行過程中,存在“下級學上級、職工看干部”的現象,因此執行好、落實好制度,關鍵在領導干部。要以領導干部為重點,要求帶頭學習、帶頭遵守,嚴格按照規章制度辦事,通過以上率下,為廣大職工作出示范,帶動樹牢遵規守紀意識。

      二是及時修訂制度內容。根據公司發展需要,及時對規章制度進行修訂。我公司已在4月底下發通知,安排各職能部門認真審視制度內容,對在施行過程中存在問題或需要完善的制度進行修訂,使各項制度內容能夠進一步貼合公司實際,切實增強適用性和可操作性。

      三是加強制度細節落實。持續開展“制度落實年”活動,關注細節和重點,加強對各部門落實規章制度的指導和督查,嚴肅處理有章不循、有規不守和執行落實做選擇、打折扣的行為,加大對違反規章制度行為的處罰力度,切實維護制度權威,避免制度失松、失寬、失軟、失效。

      制度執行自查報告 6

      一、自查目標

      根據銀監局下發的《大連銀監局關于進一步加大案件防控工作力度的通知》(大銀監發[20xx]528號)文件要求,結合大連分行深化“內控和案防制度執行年”活動方案,以一線柜臺突查為著力點,分行督導落實整改為落腳點,對自查活動不認真不徹底,貫徹落實不到位,應發現而未發現重大風險的各行及相關負責人員嚴肅問責,力求進行一次全面而徹底的自查,以加強內控力度和案防制度執行力,保證運營條線安全持續穩健運行。

      二、組織領導

      在“執行年”自查活動中,運營管理部成立了以運營部第一負責人陳靜為組長,總經理助理許潔為副組長,于曉旭,張小圩,王少健,張金鑫,聶鑫為成員的“執行年”自查領導小組,由各支行按照本條線下發的具體自查方案,首先由各支行柜臺經理負責對各項業務自查,保證各項自查項落實責任到人,做好記錄并妥善保管工作底稿,參與自查人員對自查結果簽字負責。分行安排結算督導員根據各機構自查情況于20xx年9月1日至10月31日通過系統查詢、翻閱傳票、調閱監控錄像、調閱柜臺經理日志及相關登記簿、訪談相關人員等方式對各機構結算業務內控管理情況進行檢查。

      三、主要工作

      本次自查的范圍覆蓋現金、重空及印章(重要物品)的管理情況,金庫、業務庫管理,上門收款服務,印、押、證管理,賬戶管理情況,柜員卡及密碼管理,自助設備管理,柜臺經理管理,柜員操作規范性,銀企對賬及內部對賬,個人客戶的大額可疑交易,公司賬戶的異常交易,員工行為監督檢查。

     。ㄒ唬、現金、重空及印章(重要物品)的管理情況

      本次自查從7月中旬至11月各機構人員能合規辦理現金業務,堅持“先收款后記賬,先記賬后付款”原則,能做到規范操作。重要空白憑證管理方面8月八一路支行活期一本通庫存量過多已調整,軟件園支行本票印模丟失,經運營部全體人員通過調閱監控錄像、實地追蹤等方式已確保消除了風險隱患,并已對相關人員嚴肅問責。分行營業部、西崗支行存在封存印章簽字未全情況已于檢查日當日整改。

     。ǘ、金庫、業務庫管理

      各機構保險庫均由雙人分別保管鑰匙密碼,出入庫交接手續與實際人員時間一致。

     。ㄈ、上門收款

      各機構能夠堅持“雙人辦理、錢賬分管、交叉復核”原則辦理上門收款業務,未發現代客戶填寫或更改業務憑證或在上門中攜帶的業務憑證上預蓋印章情況。

     。ㄋ模、印、押、證管理

      各機構印、押、證均能實行分管分用,按規定領用、使用或出售重要空白憑證和印章,未發現超額領用或跳號使用重要空白憑證情況。

     。ㄎ澹┵~戶管理情況

      各機構新開立賬戶均未發生3個工作日付款現象,賬戶資料能專人專柜加鎖保管。但各支行均有賬戶資料核心系統登記信息與開戶申請書不一致的情況,現均已整改。分行營業部1戶、開發區支行2戶拿復印件開戶仍未上門核實因為重點營銷客戶,賬戶仍正常使用,各支行正在積極與客戶聯系,F集中中心已杜

      絕受理復印件開戶,開戶所有手續均需提供原件。

     。┕駟T卡及密碼管理

      各機構柜員卡及密碼均由柜員本人保管,分行督導通過口頭詢問方式確保柜員能夠定期更換密碼。

     。ㄆ撸┳灾O備管理

      各機構自助設備均能按照規定在監控下加清鈔,雙人分管鑰匙及密碼,用畢均入庫保管,檢查日均帳實相符。

     。ò耍┕衽_經理管理

      各機構派駐柜臺經理現已經過調整均未超過半年。本年仍有未休假的柜臺經理,現已開始輪流強制休假。同時分行結算督導員通過抽看授權監控錄像,翻閱柜臺經理日志,口頭詢問,查閱影像傳票的方式對柜臺經理履職情況進行檢查,各柜臺經理能認真履職,規范授權業務流程。

     。ň牛┕駟T操作規范性

      此次自查各機構柜員未發現逆流程辦理業務情況。但各支行柜員未能在客戶輸入密碼前與客戶唱收唱付業務,現已規范在客戶輸入密碼前再次與客戶唱收唱付。西崗支行、沙河口支行個別柜員在遠程授權復核中未能認真復核,已由各支行柜臺經理督促整改。

     。ㄊ┿y企對賬及內部對賬

      銀企對賬單由我行統一打印寄送,各行專人負責銀企對賬和內部對賬,交接手續齊全。內部對賬登記科目符合《內部對賬實施細則》,接收部門雙人簽字接收。

     。ㄊ唬﹤人客戶的大額可疑交易

      除總行排查數據外,分行運營管理部于9月下旬提取個人客戶50萬元至200萬元的大額交易數據,組織網點柜臺人員對本人辦理和代理業務進行了一次排查。存在問題:軟件園支行7月19日客戶陳宏等6人辦理電匯業務時(用途為驗資款),均由鄭燕一人代辦,代理人能夠提供身份證原件,被代理人提供的是身份證復印件,金額共計634萬元。整改情況:20xx年11月2日被代理人陳宏等6人到柜臺在傳票上簽字確認,并打印交易流水對賬單核對帳務無誤。

     。ㄊ┕举~戶的異常交易

      各機構通過查詢核心系統流水,調閱影像傳票,反洗的錢系統,銀企對賬,聽錄音電話,上門核實等方式共排查對公客戶836戶,可疑賬戶9戶。具體情況如下:

      1、大連領東房地產開發有限公司、大連明潤貿易有限公司、大連領東礦業投資有限責任公司法定代表人均為馮杰,其中大連領東礦業投資有限責任公司于20xx年7月19日在我行開立一般賬戶,企業法人代表馮杰,開戶時的經辦人為孫國勛(目前為我行重點排查的個人賬戶)。20xx年7月19日該賬戶由李輝(光大銀行卡)轉入1000萬,為孫國勛代理轉款。后又于20xx年7月22日通過轉賬支票(以還款名義)將1000萬轉入孫國勛個人卡中(光大銀行卡)。此后,該企業再無其他業務往來。大連鑫宏佳房屋銷售代理有限公司、大連怡熙宴餐飲有限公司法人代表為衣景振,大連華美植物油加工有限公司財務負責人為孫國勛,因與馮杰、孫國勛有業務往來,列為可疑帳戶。

      2、大連西越商貿有限公司,法人代表趙元軍目前因個人原因已被經偵處控制。經查,該企業賬戶于今年8月4日曾網銀轉賬100萬元至趙元軍個人名下,經了解為趙元軍個人借款。

      3、大連隆博裝飾設計工程有限公司,該客戶在今年8月至9月間,與我行重點排查客戶大連西越商貿有限公司法人代表趙元軍有4筆網銀轉賬,總額450余萬元,均轉入趙元軍個人卡內,據悉為趙元軍個人借款。大連隆博裝飾設計工程有限公司與大連西越商貿有限公司疑似關聯企業。

      4、大連斯馬特科技發展有限公司,其法人代表張寶日現為我行重點排查個人客戶,今年7月19日分別由張寶日、張寶元以投資款的名義轉入450萬元和50萬元,7月20日轉到企業在他行開立的基本戶中。

     。ㄊ、員工行為監督檢查

      根據員工異常行為調查問卷和“十個嚴禁”調查問卷,自查期間召開柜臺經理例會強調柜臺經理關注員工八小時之外行為,注意柜員的異;顒蛹靶袨,提高員工忠誠度。

      四、取得成效

      此次“執行年”活動全面徹底對基層網點的各項業務進行了自查,確實發現柜面業務的操作有待于進一步規范,并就柜面業務中發現的問題及時提出來整改方案使各機構能夠及時意識并整改。另外也發現柜員的風險意識仍需從深處,實處激發培養,使其真正保持職業敏感度,同時也使員工更進一步認識到反洗的`錢工作的重要性。通過排查出的個人可疑賬戶和公司可疑賬戶,我條線再一次學習傳達了《關于代理大額業務的相關規定》。通過座談,自查報告等方式了解員工的日常生活情況,加強了對員工行為失范的監察,以防員工參與到民間借貸挪用資金參與企業間高息借貸融資等案件中來。

      五、下一步工作措施

      面對嚴峻的案防形勢和不斷猖獗的社會借貸風氣,各支行要時刻遵循各項業

      務規章制度,柜員操作有章可循,規定動作嚴格按照文件執行,不走型,同時對發現的問題加大整改力度,進一步提高柜面防范操作風險水平,主要提出以下幾方面措施:

     。ㄒ唬├^續加強風險檢查力度。對檢查中發現的各項問題務必跟蹤落實,整改到位,問責到人。嚴格遵照“十個嚴禁”的標準加強對柜員的監督,每月分行結算督導員將加大監察力度,加長調閱監控錄像時間,著重對大額資金匯劃業務的辦理,審批,復核流程進行檢查,對操作中走過場的行為按照有關規定嚴肅問責。并加強落實整改工作措施及責任人。

     。ǘ└髦嗅槍Ω髯员∪鯓I務及監察環節,認真梳理,加強業務學習培訓,排除柜臺操作風險,以防不法分子有機可乘。

     。ㄈ┣袑嵓訌妴T工的風險防范意識和思想教育。以此次自查為契機,堅持“了解你的客戶”原則,從源頭上遏制違規操作,完善內部報告制度,提高對大額及可疑交易的敏感度。防范員工道德風險,做到發展業務,防范風險兩不誤。

     。ㄋ模┻M一步規范柜臺經理履職情況,發揮柜臺經理的派駐作用,提高責任心和風險意識,堅持對自己授權的業務的真實性負責,保證與客戶唱收唱付,并對授權業務確認客戶簽字,收好回單和錢款后方可離開。

     。ㄎ澹﹫猿滞晟聘黜棸阜罊C制。對尚不明確的業務操作細節制定統一標準,積極與上級行協調溝通,同時加快整改的實施,保證日常業務的有序安全進行。

      特此報告。

      制度執行自查報告 7

      按照《關于開展制度建設和制度執行情況專項監督檢查的通知》([20xx]10號)要求,為充分發揮制度在懲治和預防中的重要作用,堅決防止和糾正制度缺失和執行不到位的情況,為進一步嚴肅工作紀律,轉變工作作風,規范工作行為,提高工作效能,我隊將各項制度的建設和落實情況進行了自查,現將自查情況匯報如下:

      一、加強領導,明確分工

      為將本次制度建設和制度執行專項檢查工作做細、做好、做到位大隊召開專題會議進行安排,指定專人負責本次工作檢查。同時要求各科室要充分認識到此項工作的重要性,切實加強領導,采取有效措施,確保按時完成清理、上報和落實工作。

      二、認真自查,制度匯編。

      認真對照文件要求,全面徹底清查,大隊編印了《制度匯編》共43項制度,匯集了執法業務分不四大類18項執法制度、文化市場管理規范性制度14項和12項內部管理制度。

     。ㄒ唬、結合本單位實際,按照《文化部關于加強文化市場綜合執法制度建設的意見》的要求,重點建立和完善“四大類、十八項”基本制度,使綜合執法大隊的業務建設、隊伍建設、廉政建設、協作協調等各項工作有章可循。使制度成為執法機構基本運作的規范,執法人員共同遵守的行為準則,做到執法過程職責清晰、管理規范、執行順暢、監督有力。為規范文化市場秩序,促進文化市場健康繁榮提供制度保證。

     。ǘ┪幕袌龉芾硪幏缎灾贫14項,從而規范了行政執法人員在管理市場中有法度限制,從源頭上預防和治理入手,以嚴格規范和約束執法人員的行為。如落實行政執法責任制,健全行使行政調查權、行政處罰權和行政強制權的相關配套制度,重點完善自由裁量權實施辦法、案件逐級審批、重要案件集體討論、重大行政處罰決定備案審查、暫扣罰沒物品管理等制度規定。堅持嚴格執法和熱情服務的統一,規范執法文書、執法程序和執法言行,樹立和維護陽光執法形象。加強立案監督和案件檢查,提升查辦案件的能力,提高案件辦理的質量與效率。加強檢查監督,嚴格執法考核,落實責任追究。

     。ㄈ、加強對內部管理制度為重點,共梳理了12項,以加強對領導班子和領導干部的監督為重點,使大隊內部運行管理有章可循、規范有序促進文化執法內部人權、財權和事權等的規范管理。如制訂了《財務管理制度》、《車輛使用制度》等十二項制度,從而使干部自律與制度監管相結合,內部監督與外部監督相結合,學習教育與查處懲戒相結合,確保對全體人員干部特別是領導干部監督的落實到位。健立健全內部管理制度體系。健全集體領導和分工負責制度,堅持重大決策、重大項目安排、大額度資金使用集體研究,嚴格執行部門預算、國庫集中支付、政府采購和“收支兩條線”堅決禁止“小金庫” 等財務管理制度。結合中央“八項規定”,修訂公務接待、公車使用管理方面的制度,嚴格落實接待標準,采取限定油耗、切實降低“三公”經費開支。

      三、制度建立與執行

     。ㄒ唬┮匀藶楸,制定和落實管理制度。

      1、完善管理制度中存在的不切實際條款和過于苛刻內容。經常召開全體工作人員會議對反映較為強烈的管理制度重新進行修訂。在制定內部管理制度過程中,必須廣泛聽取群眾意見,每項管理制度制定都須全體人員會議討論通過,并公告宣傳欄。但制度一經實行,必需嚴格執行。

      2、嚴格管理制度考核。違章違紀人員考核處理,均應對照管理制度的具體內容和條款,有事實有依據處理,避免人為主觀臆

     。ǘ┘訌姽芾碇贫鹊男麄骱蛯W習工作。熟知管理制度才能遵守管理制度。加強制度宣傳和學習,大隊堅持每周一次集中學習,就把有關制度和規范性文件組織大家認真學習,同時我們也充分發揮執法大隊的`QQ群的優勢,常常把一些制度學習材料放到群共享中,讓全市執法人員利用業余時間根據各自實際有針對性、靈活地選擇學習。

     。ㄈ┡c時俱進,創新和完善管理制。

      創新永無止境,實踐也無止境。管理制度也需在實踐中不斷補充和完善。

      1、在我隊目前《管理制度匯編》基礎上,根據地以后每年年未召開一次黨政工聯席會議,專題討論管理制度在落實執行過程中出現的新情況、新問題并進行修訂和完善。在保持制度的嚴肅性和相對穩定性的同時,三至五年重新進行大的修訂工作,盡可能減少文件的下發。

      2、新增《可循環利用物資管理制度》、《計算機網絡信息化管理制度》。

     。ㄒ唬⿲χ贫鹊膶W習、認識、理解不到位。主要表現在組織大隊人員學習制度的時間不多,存在重學習形式,輕學習內容,對學習的制度理解不深。

     。ǘ┲贫葓绦胁涣。不到位的現象。雖然制定了《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度,但由于人員編制緊張、工作量大等因素執行中存在一些畏難情緒,導致執行力度不夠。

     。ㄈ⿲χ贫鹊膱绦兄笇ПO督檢查存在不到位的情況。

      四、今后整改措施

      為認真開展好制度執行年活動,全面提升大隊執行力,增強各社合規經營、合規操作意識,杜絕屢查屢犯、有章不循違規操作的行為發生,提高信用社案件防控能力。要求各社認真做好以下工作:

      (一)建立定期學習制度,補充完善現有制度。制度執行年要求,對內控制度存在的缺陷要盡快補充完善使每個崗位有規可依。

      (二)加強學習,提高理論知識,業務技能水平。通過強化自身及員工對內控基本制度以及法律、法規知識的學習,不斷增強制度和法制觀念,進一步提高制度的執行力。

      (三)加大對內控基本制度執行的監督檢查力度。針對過去制度執行不到位的環節進行重點督導檢查。今后為確保各項制度的規范性、合法性,我隊將進一步加強監督檢查工作,并把制度的學習、宣傳、培訓作為單位的一項重要工作常抓不懈,從源頭上預防違規違紀現象的行為的發生。

      制度執行自查報告 8

      根據《關于開展貫徹落實“三重一大”決策制度執行情況檢查的通知》(泉移紀[20xx]3號)的要求,公司對此項工作高度重視,精心部署,對公司“三重一大”制度的執行情況,按照檢查提綱組織專人進行對照檢查,現將自查情況報告如下:

      一、全面梳理,狠抓制度建設

      結合自查情況來看,我司已于20xx年制定了《關于下發德化分公司貫徹落實“三重一大”決策制度實施細則(試行)的通知》,凡屬“重大決策、重要人事任免、重大項目安排、大額度資金使用”等事項,必須由領導班子集體做出決策,不能個人說了算,防止權力濫用、決策失誤、給公司造成損失。

      (一)重大事項決策包括:

      1.貫徹執行黨和國家路線方針政策、法律法規和上級下達重要舉措、重大事項安排;黨的建設、思想政治、精神文明建設和反腐倡廉工作的重大事項。

      2.公司發展戰略、發展規劃和經營方針、經營目標的確定、調整。

      3.經營目標及業績考核辦法的制定或調整、經營業績考核結果審議;經營預算目標核定、人工成本分配方案及重大事項調整。

      4.涉及員工整體性切身利益的重大改革方案;企業穩定工作、重大突發事件的應對與處理(包括重要信訪案件調查、重大事故處理和重大突發事件應急處理)。

      (二)重要人事任免包括:

      1.公司人員的任免、調整、獎懲及年度績效考核。

      2.黨支部、工會換屆候選人推薦;屆中黨支部書記、工會主席增補候選人推薦。

      3.評選集團公司、省、市公司或系統外以上機構表彰的'先進單位(集體)或先進個人;推薦評選年度優秀員工。

      (三)重大項目安排及大額度資金使用包括:

      1.年度投資計劃編制及中期調整;

      2.涉及重大投資或影響重大且屬非上級公司集中采購的投資項目建設方案。

      3.年度工程設計、施工、監理等參建單位入圍選擇和工作量分配方案。

      4. 5萬元以上的廣告、促銷、活動費用及各項較大的涉外活動等。

      二、嚴格執行,狠抓貫徹落實

      公司領導班子對關系到公司全局性、方向性、戰略性的重大問題,能夠嚴格按照決策程序、決策方式,議事規則,通過經理辦公會、支委會等,在充分發揚民主,充分調查論證的基礎上進行集體決策;對涉及職工群眾切實利益的重大問題決策,都做到了提交職代會討論通過或征求工會意見;對研究確定的重大問題按照周密部署、統籌安排、責任明確的原則,抓好落實。

      (一)重大事項決策方面。因我司主要根據上級公司決策而定,暫時無重大事項發生。

      (二)重要干部任免方面。公司嚴格遵照上級公司相關制度要求,建立規范了我公司干部選拔任用程序。在干部選拔中堅持工作原則、嚴格任用條件、規范任用程序、嚴肅工作紀律,選拔過程堅持集體決策和加強監督檢查,確保了公司重要干部選任工作全面受控和有效執行,選拔出的領導干部為公司又好又快發展發揮了重要作用。

      (三)重大項目安排及大額度資金使用方面。公司所有已建工程項目管理工作都嚴格按照公司制度執行。招標工作實行分級管理的原則,健全招標領導組織機構,明確招標管理權限,嚴格執行招標制度,充分利用物資采購平臺組織進行。對于重大項目資金使用及經營性資金調動方面,均經有關程序審批后,嚴格按照授權管理制度執行。通過合理、有效的利用資金,控制風險,保證“大額度資金使用”決策的科學化、規范化。

      (四)大力加強“三重一大”風險識別和監督檢查。持續建立完善公司“三重一大” 決策流程、懲防體系及黨風廉政建設責任制等制度流程,通過領導班子述職議廉、民主生活會、黨風廉政建設問卷調查、干部考核、專項檢查、內部審計等多種方式,對“三重一大”制度執行情況進行監督檢查,確保了制度執行有力、落實到位。

      三、監督檢查,狠抓責任追究

      公司支委領導班子將貫徹落實“三重一大”決策制度作為黨風廉政建設責任制的重要內容,堅持帶頭執行,從不擅自改變集體決策,并加強對各部室落實情況的監督、指導,確保有效實施。

      (一)積極組織抓好已決定事項的落實工作!叭匾淮蟆笔马椀臎Q議形成后,要認真抓好落實。相關領導要按照分工,及時組織有關部門、人員抓好落實。公司各部門要認真抓好已決定事項的落實工作,并按相關規定及時反饋。

      (二)領導班子及成員執行 “三重一大” 事項決策制度情況應當受到監督。對違反集體決策制度的,任何人有權提出意見或向上級反映。

      (三)領導班子及成員執行“三重一大”決策制度的情況,要作為巡視、黨風廉政建設責任制考核的重要內容,作為領導人員經濟責任審計的重點事項。要加強監督檢查,發現問題及時予以提醒和糾正。

      (四)領導班子對“三重一大”決策制度的執行情況,每年進行一次自查,并結合年度考核進行監督檢查,做出評估;應將此作為民主生活會和述職述廉的重要內容,加強自查自糾并納入對領導人員的考察、考核內容,作為任免和經濟責任履行情況審計評價的重要依據。

      四、加以改進,狠抓總結提高

      通過本次自查活動,公司廣大干部員工對“三重一大”決策制度執行情況是認可的,但也存在著一些問題,如:“三重一大”事項的主要內容的確定還有待進一步的科學規范;執行“三重一大”制度過程中,群眾的監督方式和監督力度還有待于進一步加強等。今后工作中,公司將進一步加大宣傳教育力度,自覺接受上級紀委的監督和指導、自覺接受干部職工的監督和審查、加強對各部室執行情況的監督和檢查,逐步健全和完善公司落實“三重一大”決策制度實施辦法及配套相關規定,扎實推進公司黨風廉政建設各項工作有效開展。

      制度執行自查報告 9

      我鄉自設立便民服務中心以來,按照“標準化、規范化”的要求,以建設服務型政府為目標,以方便群眾辦事為目的,認真抓好了各項便民服務措施,F對照沐效能辦[20xx]6號文件精神,將執行情況匯報如下:

      一、首問負責制運行情況

      我鄉按規定建立了首問責任制,制度上墻。工作人員掛牌上崗,工作牌上標注姓名、職務、電話。工作人員與管理相對人存在利害關系時采取回避。首問責任人認真履職,熱情接待,引導群眾或其他組織辦事。對屬于承辦事項的'立即辦理,不屬于承辦事項的聯系承辦人立即辦理。首問人對把握不準或者重大緊急的事項,及時向領導匯報處理。

      二、限時辦結制度運行情況

      我鄉按規定建立限時辦結制度并制度上墻。公布個人手機號碼方便群眾事前咨詢,印制了辦事指南和辦理流程圖,供群眾免費索取。只要材料完善及辦及結。如果特殊情況不能及辦及結的,向群眾承諾具體時間,并互相留下聯系電話,以便及時聯系。這樣也就避免了群眾多跑路。

      三、責任追究制度運行情況

      我鄉按規定向社會公布投訴電話96960,接受群眾監督。鄉黨政辦具體負責對便民服務中心人員的日常監督管理及年度考核工作,鄉鎮紀委具體負責對便民中心違紀違規行為的監督管理,查處工作散漫、敷衍塞責以及“吃、拿、卡、要”行為。認真執行《xxx市行政機關責任追究制度》追究相關責任人責任。

      制度執行自查報告 10

      按照xxxx文件要求,我社成立內控制度執行自查領導小組,xxx為組長,xxxxx為成員。組長為自查第一責任人,各成員相互配合,F將自查情況匯報如下:

      一、對庫存現金情況,重要空白憑證、印章、有價單證使用管理,股金管理,反洗的錢等進行自查;發現庫存有連續三天超限額現象。

      二、對內外賬務核對、開戶業務、大額資金業務、掛失及提前支取等業務操作的合規性進行自查。發現九月份之前有代理開戶現象,掛失申請書填寫不規范的情況。

      三、對授權管理,考勤情況進行檢查,存在分筆授權現象,考勤方面,有員工離開崗位時間過長,我社將進一步進行處罰,若不改正,交予聯社處理。

      我社自查找出了存在問題,糾錯整改,使我們每個柜員嚴格按照各項業務操作流程規定辦理業務,提高工作質量,防控操作風險,消除風險隱患。同時,在此基礎上,我們都作出了承諾。承諾真實、全面地對工作崗位中的'各個細節進行自查,合規經營。

      四、建議加強學習,提高風險防控能力

      為使活動不走過場,使每個柜員以良好的精神狀態積極參與到活動中來,對各種文件制度進行集中學習,并做好學習筆記,提高對風險防控工作的認識。同時,把提高員工素質作為工作中的一個基本點,提高我們作為一線柜員的道德素養。

      制度執行自查報告 11

      接到中國銀行業協會《關于開展20xx年銀行服務收費相關自律制度執行情況檢查工作的通知》(銀協發〔20xx〕96號)的文件后,我社積極組織自查工作,現將自查結果報告如下:

      一、認真自查。

      接到聯社通知之后,XXX信用社迅速成立了由主任為領導的銀行服務收費自查工作領導小組,對照檢查具體內容,依據中國銀行業協會20xx年以來服務收費相關自律制度,細化自查工作方案,對XXX信用社服務收費情況認真開展全面自查。

      二、檢查內容。

      我社認真學習了中國銀行業協會銀行服務收費檢查制度,依照制度制定了我社關于銀行服務收費自查工作的.內容:

      (一)國家服務價格管理相關法律、法規和有關政策及中國銀行業協會有關服務收費自律共識、要求的貫徹執行情況;

      (二)建立健全服務價格管理制度和內部控制制度情況;

      (三)服務價格明碼標價制度執行情況;

      (四)服務價格報告制度執行情況;

      (五)建立服務價格投訴管理制度情況;

      (六)其它檢查事項。

      三、自查出現的問題。

      我社在執行銀行服務收費自律方面的工作,嚴格按照制度落實執行,沒有出現問題。只是有些小問題需要銀監部門注意,比如商業銀行服務收費項目過多,各商業銀行之間存在服務收費的不正當競爭行為。

      四、提高認識。

      加強銀行服務收費自律能夠更好的履行銀行業社會責任,維護廣大客戶的切身利益和銀行業整體形象。我社在以后的工作中會提高認識,嚴格執行銀行服務收費相關自律制度,進一步規范服務收費,切實維護我們農村信用社的外部形象及行業形象,為XXX縣農村信用社的發展增光添彩。

      制度執行自查報告 12

      反腐倡廉工作開展以來,我高度重視,精心布署,認真組織實施,結合學習實踐科學發展觀主題活動,把握重點,整體推進,較好地完成了反腐倡廉制度建設的各項工作,取得明顯成效。

      一、反腐倡廉制度執行情況

     。ㄒ唬﹫猿挚茖W謀劃,抓好組織和實施

      一是高度重視,加強領導。成立了由主要領導為組長,各科室負責人為成員的反腐倡廉制度建設領導小組,做到了主要負責同志親自抓、負總責,分管負責同志協同抓、抓具體。并召開了黨支部會議認真學習傳達建委有關文件精神,干部職工遵守各項規章制度的自覺性得到進一步增強。

      二是結合實際,周密部署。堅持“兩不誤,兩促進”,按照結合我單位工作實際,制定了《反腐倡廉制度建設實施措施》,對反腐倡廉工作的指導思想、工作目標、工作重點、方法步驟等進行了明確,為各階段工作的健康開展提供了重要的保障作用。

     。ǘ﹪@核心內容,健全完善各項制度

      反腐倡廉制度建設的核心內容和關鍵環節是健全制度,我單位緊密結合實際,以創新的思路、有力的舉措和科學的方法抓好健全制度階段的各項工作。

      一是清理完善制度。結合實際需要,對我單位現有的制度體系認真清理,查找薄弱環節,尤其是容易產生腐敗和損害群眾利益問題的制度漏洞,按照持續改進的要求,進行全面、系統的清理審查,并按照“支持、充實、完善、廢止”的不同要求,認真做好分類登記工作。

      二是加強制度創新。結合工作實際,加強研究反腐倡廉建設和效能建設面臨的新情況、新問題,注重把握以邊緣的、間接的、隱蔽的'方式以權謀私的規律和特點,優化工作流程,細化工作標準、強化過程評價,引入監督機制,制定出臺項新的制度和規定。

      三是強化制度落實。加強對制度的學習培訓,增強廣大黨員干部的制度意識,為制度執行奠定思想基礎。加強對制度的宣傳,增強制度的公開性,為監督制度執行奠定群眾基礎。抓好制度落實的監督檢查,盯住不落實的事,追究不落實的人,著力提高反腐倡廉制度的執行力。

     。ㄈ┩怀龉ぷ髦攸c,增強制度規范的實效性

      一是注重對關鍵環節的監督。堅持對權力的有效監督與科學配置相結合,加強對人財物管理等重點部門和項目建設等關鍵環節的監管,努力建立結構合理、制約有效、針對性強的權力運行機制。

      二是注重制度的科學性、系統性和實效性。遵循“簡便、易行、管用”的原則,使制度規范既具有可操作性,又能夠解決實際問題。在內容上,堅持與時俱進,著重把黨風廉政建設方面存在的重點問題納入我館建設的總體規劃;在分工上,緊密結合班子成員的分工和職能部門的業務范圍,制定條塊分明、銜接緊密的責任制目標;在任務分解上,把制度所規定的各項要求分解到相關職能部門,并明確工作標準、完成時限、保障措施和監督主體,從而形成可操作性強,良性互動的工作機制。

      三是注重制度的督查落實。把制度的落實作為重中之重,與日常工作統一部署、同步檢查、共同分析、一起考評。圍繞“德、能、勤、績、廉”五項內容,加強對全體黨員干部的績效考評,警醒大家時刻做到廉潔、高效。

      二、存在的問題和下一步的打算

      在肯定成績的同時,我們也清醒地認識到工作中存在的不足。

      一是一些領域的制度建設有待進一步加強,特別是在制度的歸納梳理上還有所不足,致使極個別制度缺乏系統性;

      二是落實力度還需進一步提高,方法手段還需進一步創新。在以后的工作中,我們將從以下幾個方面入手,抓好反腐倡廉制度的完善與創新。

      一是注重反腐倡廉制度體系構建的系統性。構建與我館工作相適應的懲防體系,把制度建設貫穿于人權、財權、重大事項決策權等各個環節上,體現在各個方面,真正發揮制度規定的整體合力,扎扎實實地做好各方面的工作,進一步加強城建隊伍建設和管理,推動我單位各項工作健康平穩發展。

      二是注重制度操作的可行性。圍繞腐敗現象的易發多發階段和薄弱環節,進一步健全明確具體、可操作性強、切實管用的規范制度。通過及時制定和完善全體人員行為準則,把執政為民的宗旨要求,轉化為可以遵守、可以操作、可以監督的具體規定,使各項工作落到實處。

      三是注重制度建設的引導性和針對性。認真研究當前產生腐敗的典型案例,剖析產生腐敗的成因,不間斷地開展警示教育,逐步形成關于反腐倡廉教育的長效機制,引導全體人員積極參與反腐倡廉制度建設,自覺遵守各項規章制度。與此同時,用發展的思路和改革的辦法防止不廉潔行為的發生,針對形勢變化對反腐倡廉工作提出的新要求、新期待,不斷創新工作思路,改進工作措施,完善制度體系,使我單位全體人員做到有章可循、有據可依。

      四是注重制度執行的權威性。建立有效的預警機制,強化監督檢查,將廉潔自律、落實制度、履行職責的情況納入績效考評辦法的考核范圍之中,記錄在廉政檔案內,對于在制度貫徹、落實、管理上負有責任的人嚴格實施責任追究。 在今后的工作中,我們將繼續深化認識,切實增強推進工作的責任感和緊迫感;突出工作重點,著力查處工作中存在的問題;注重工作實效,努力使制定的制度行得通、做得到、管得;認真落實制度,堅持立行并重,加強監督檢查,堅決糾正有令不行、有禁不止的行為,用鐵的紀律切實維護制度的嚴肅性和權威性,努力構建具有我單位特色的制度體系,為全面加強反腐倡廉建設提供體制條件和制度保證。

      制度執行自查報告 13

      按照《關于開展20xx年上半年制度執行情況檢查的通知》文件精神,我部門對工作落實情況進行了全面自查,現將自查情況報告如下:

      一、辦公室基本情況

      為強化辦公室上傳下達,有效溝通,協調組織等功能,公司強化了辦公室工作職能,同 時對辦公室提出了新的要求,并引進大學生增加人員力量,提升了辦公室人員素質,在一定程度上改變了以往管理條線多,人員少,事務雜,工作不能全面兼顧,精細管理有欠缺的現象。尤其今年上半年辦公室各項工作取得了顯著的變化,有效地推動了公司全局性工作的有序開展。經過辦公室主任的重新調整后,辦公室全面梳理了各條線工作流程,使得崗位職責更加清晰;細化了責任分工,進一步提升了工作效率;強化了辦公室人員的責任意識和崗位履職能力。目前辦公室人員年輕,思想活躍,有朝氣,有活力,肯吃苦,團隊意識較好,能保質保量的完成辦公室各項工作和領導交派的任務。

      二、辦公室執行自查工作開展情況

     。ㄒ唬 加強組織領導

     。ǘ 召開會議 集中學習

     。ㄈ 印發文件 督促檢查

     。ㄋ模 認真審核 嚴格把關

      三、存在的.問題

     。ㄒ唬┘涌爝m應發展需要,加快對行業工作的了解和學習是辦公室人員提升工作能力,完善工作要求,提高工作質量的重要方面。

     。ǘ┳ズ没A建設工作,從高質量、精細化、高標準入手是我們需要長期堅持做好和認真執行的重要工作。

     。ㄈ┎粩鄬W習,提升寫作能力是我們亟待加強和提高的方面。

      四、今后工作的方向

      公司認真學習并積極落實各項工作及文件要求,提升了辦公室思想認識高度,明確了工 作努力的方向和目標。今后我們將認真總結工作中存在的不足,向集團公司虛心請教,取長補短,堅持以科學發展觀為指導,站在公司長遠發展的高度,堅定信心,鼓足干勁,以進取的狀態、創新的精神和務實的作風,不斷探索新思路、新措施,努力開創辦公室工作的新局面,為實現企業持續有效協調發展做出新的貢獻。

      制度執行自查報告 14

      為認真貫徹落市委2009年19號文件精神和江陰市國資公司管理工作推進會的會議精神,我公司對制度執行情況進行了全面檢查,現將有關情況匯報如下:

      一、公司重大事項是否申報。

      根據國資公司重大事項申報制度的要求,對照重大事項申報制度中的具體內容,通過深入自查,我公司在資產收購、重大投資事項等國資委認為需要報告的事項均按照國資要求進行申報手續,未見任何形式的欺報瞞報行為。

      二、公司內部是否建立內審制度。

      為了規范公司內部審計工作,加強現代企業制度建設,根據《公司法》、《審計法》、《企業內部控制基本規范》和審計署《關于內部審計工作的規定》結合公司具體情況,我公司制定了內部審計制度,并設有內部審計部門開展具體的審計工作,負責公司財務審計、經濟責任人離任審計、工程項目審計、內控制度執行性及有效性審計等審計項目,確保公司各項制度得到有效執行。

      三、公司是否履行好投資主體職責,有無禁止的投資行為。

      通過深入自查,公司股東代表、授權股東代表均能按照國資委批準的.意見發表意見、進行表決、簽署股東會議記錄和決議;股東會議審議的事項均未超出國資委批準意見范圍。公司股東會議結束后,授權股東代表均及時向股東代表報告其履行職責情況和股東會議情況,公司董秘辦負責將公司股東會議材料、股東會議記錄和股東會議決議等文件按照國資委的有關規定存檔;股東代表、授權股東代表以及有關部門均依法跟蹤了解公司股東會議決議執行情況,維護國有股東合法權益,截止xx年11月,通過深入自查,未發現公司有禁止的投資行為。

      四、公司投資項目管理是否符合規定要求

      是否經董事會討論,是否經過可行性論證,是否按規定程序辦理報批手續,是否公開招投標。經查,截止xx年11月,公司在重大投資項目均按規定流程履行審批手續,并經董事會討論,經專家論證形成會議紀要,并按規定程序辦理報批手續,重大設備和大宗材料的采購均按規定進行公開招投標,確保國有資產安全和資金使用,促進公司投資決策的科學化和民主化。

      五、公司有無應批未批的對外擔保業務。

      公司內控規定對外擔保由公司統一管理,未經公司董事會或股東大會批準,公司及子公司不得對外提供擔保,不得相互提供擔保,也不得請外單位為子公司提供擔保。具體程序為由經辦人員根據申請人提供有關資料進行初審,由投資發展部會簽,經審查合格后,將申請提交財務總監復審,審核后擔保金額在董事會授權限額內的報經公司總經理和董事長審批同意后出具擔保,如超出授權限額則需另行報董事會或股東大會通過后才能提供擔保。截止xx年11月,公司未有對外擔保事項發生。

      六、公司有無違反規定擅自招聘管理人員,公司領導人有無違反《國有企業領導人廉潔從業若干規定》的現象以及公司董事會工作的執行情況。經深入自查,具體情況如下:

      第一,公司招聘管理人員情況。公司人力資源部根據現有員工狀況和未來發展需要進行員工需求規劃、員工職業規劃、員工薪酬規劃,按明確的聘用政策招聘合格的管理人員,未發現公司有違反規定招聘管理人員的行為。

      第二,公司領導人廉潔從業情況。對照國務院下發的《國有企業領導人廉潔從業若干規定》中的行為規范,通過深入自查,未發現公司領導人有違反《國有企業領導人廉潔從業若干規定》的現象發生。具體情況如下:公司領導人無濫用職權,損害國有資產權益的行為;能忠實履行職責,無利用職權謀取私利以及損害本公司利益的行為;能正確行使經營管理權并依據有關規定進行職務消費,加強作風建設,注重自身修養,增強社會責任意識,樹立良好的公眾形象。

      第三,公司董事會工作執行情況。為適應公司規范治理的要求,公司董事會根據證券會、證交所的相關規章制度,加強內部管理機制的規范運作,認真履行董事會工作職責,貫徹落實股東大會決議,完成和推進股東大會授權董事會開展的各項工作;關注公司發展戰略,審慎決策,正確把握投資節奏;健全完善各項規章制度,規范企業行為,公司根據《中華人民共和國公司法》和《企業內部控制基本規范》等法律法規,2012年1月12日公司第三屆第四次臨時董事會議審議通過了了《內部控制制度》,并得到有效執行。

      通過自查、回顧,公司認為:截止xx年11月,我單位認真執行國資公司各項制度規定,在日常的運作中能夠認真貫徹省有關法律法規,規范企業運作,科學管理企業,推進生產經營和改革發展各項工作,取得了較好的成效。今后我們將繼續貫徹執行省國資監管重要決策部署和規章制度,一如既往地增強落實制度的自覺性,提高制度執行力。

      制度執行自查報告 15

      xx縣總工會嚴格按照縣委、政府的要求,嚴格執行"三重一大"制度規定,扎實開展機關干部作風整頓建設,切實加強黨建和精神文明建設工作,認真學習相關精神,踐行"三個代表"重要思想,在各項工作的推進中體現堅持以人為本,貫徹落實科學發展觀,促進了各方面工作的協調發展,F將縣總工會執行"三重一大"事項,開展機關作風建設,加強黨建精神文明建設工作方面進行自查,匯報如下:

      一、統一思想,提高認識

      "三重一大"是黨風廉政建設工作的重要組成部分,關系到領導班子的核心凝聚力和戰斗力。把此項工作抓好,黨風廉政建設和反腐敗工作就將事半功倍。對此,總工會領導班子高度重視,成立專項活動領導小組,下設機關辦公室負責專項活動相關工作,確定了"強化責任,完善制度,積極參與,源頭控制"的工作思路,始終把正確解決和處理好"三重一大"工作作為深入開展好黨風廉政建設工作的切入點常抓不懈。

      二、完善制度,明確職責

      為切實貫徹落實"三重一大"集體決策制度,進一步健全和完善黨內監督制度,根據《中國共產黨章程》、《中國共產黨黨內監督條例(試行)》和省、市、縣委實施"三重一大"制度的有關文件精神,結合縣總工會實際,規定凡屬重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排和大額度資金的使用必須按照"集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定"的原則,由集體討論作出決定。

      三、嚴格執行"三重一大"集體決策制度

      在"三重一大"集體決策制度的落實中,縣總工會按照《中國共產黨黨內監督條例(試行)》的要求,嚴格遵守民主集中制原則,嚴格議事規則和決策程序,充分發揮集體領導的核心作用,進一步促進"三重一大"制度在工會的貫徹落實,保證了決策的民主化、科學化。

     。ㄒ唬﹫猿种卮鬀Q策、重大項目安排集體討論,民主決策?h總工會廣泛開展討論活動,規定凡重大事項、重大問題、人事決策、重大項目安排等都必須經集體討論、民主決策。做到集思廣益,科學決策,防止腐敗現象的發生,促使各項決策走上科學化、民主化、制度化的軌道。先后開展"心態與狀態"大討論、"五個一"、"大走訪"、"我為發展環境做貢獻"主題討論等活動,

     。ǘ﹫猿种匾刹咳蚊饧w討論、民主決策、紀檢組監督制度。一是在工會委員會選舉中我們按照市總工會和縣委組織部的要求,嚴格遵守民主集中制原則,嚴格議事規則和決策程序,充分發揮集體領導的核心作用,進一步促進"三重一大"制度在工會的貫徹落實,保證了決策的民主化、科學化。

     。ㄈ﹫猿执箢~資金使用情況集體討論、民主決策。凡超過5000元的大額資金使用,均嚴格按照集體討論、民主決策的程序進行。大項物資采購均嚴格按照政府采購規定,并制定機關采購制度,每次由值班領導簽字生效并執行。

     。ㄋ模┻M一步開展政務、廠務公開,自覺接受群眾監督。由縣總工會帶頭,在全縣基層工會開展政務公開,廠務公開,通過各種形式和途徑傾聽職工的意見和建議,凡是需要職工參與的事項、涉及工會發展的重大事項、需要職工了解和知情的有關事項,一律公開,堅持工會周例會制度,及時傳達上級及總工會的有關要求,匯報工作的進展和規劃,聽取職工的意見和建議,妥善安排工會的各項工作,發揮職工在工會管理中的主人翁作用,主動接受監督。

      四、開展工會干部作風整頓建設活動

      工會通過認真查找深刻剖析思想作風、學風及領導作風、工作作風、生活作風方面存在的`問題和不足,明確了具體整改措施和整改方案。通過整頓使工會在各方面都取得明顯效果。一是宗旨意識進一步深化。工會干部的政治意識、大局意識明顯增強,牢固樹立了執政為民的理念;二是學習形式多樣,學習制度落實,積極運用學習成果指導實踐,科學觀念,法紀觀念和民主觀念明顯增強,積極吸收新經驗、新思想、新成果,貫徹落實科學發展觀的能力明顯增強;三是堅持民主管理;四是工會干部帶頭發揚艱苦奮斗、勤儉節約的作風,嚴格執行廉潔自律的各項規定。

      自"三重一大"集體決策制度實施以來,工會領導班子高度重視制度的貫徹落實,明確責任,嚴肅紀律,將落實"三重一大"集體決策制度作為加強黨風廉政建設的重點,在思想上認識到位,制度上加以保證,主觀上積極努力,較好地發揮了黨組織的政治核心作用。

      制度執行自查報告 16

      為加快教育管理規范化、制度化建設,形成務實高效的管理體系和運行機制,進一步深化我校教育改革,我們對照崆峒區教育局中小學規范化管理的相關要求,對我校教育管理規范化建設情況工作如實進行了自查,現將我校自查情況匯報如下 :

      西郊小學創建于1968年,占地10.59畝,建筑面積7324平方米。學,F有教職工62人,20個教學班,學生1021名,班額全部在60人以內。學校自從通過 “兩基”驗收達標以后,近幾年我們又狠抓了“兩基”成果的鞏固工作,加上上級領導的重視,辦學條件逐步改善。目前,學校各類教學儀器、設施均已配套,達到標準,有常用的體音美器材,學,F有圖書15000冊,生均圖書10冊,音美電教器材達到標準。近兩年來,在上級政府的關心和支持下,校園面貌有了很大改善。塑膠操場的啟用大大改善了學生的活動場地,如今學校建有籃球場、小足球場、小跑道和乒乓球場地等,為師生的工作學習和鍛煉奠定了良好的基礎。

     。ㄒ唬┓结樎鋵,制度建設方面

      學校辦學目標明確,辦學指導思想端正,全面貫徹黨和國家的`教育方針,堅持“以德治校、以人為本”,針對性地制訂學期、年度計劃,并能做到有效執行,及時總結。積極健全完善學校教育管理制度,建立健全檔案管理制度。學校檔案管理有專人負責,學校學籍管理科學規范,義務教育檔案齊全,入學率、鞏固率、畢業率均達標。

     。ǘ┙虒W常規管理的落實情況

      1.制定計劃,規范日常教學工作教師能結合任課年級的學生實際制定出切實可行的教學計劃,認真備課、上課、批改作業、輔導、考核、評定等。課前寫好教案,課后寫好反思小結等。

      2.組織學習檢查,落實教學常規管理制度。學期初組織教師學習“教師課堂教學常規”等制度,讓每一位教師明確日常教學工作要求;學校采用定期檢查和不定期抽查的方法,對教師的業務、聽課、政治筆記,教案、作業等進行檢查,檢查結果納入教師年終考核。學期還組織由各學科組教師互查常規執行情況,相互學習,相互促進,共同提高;實行推門課制度,了解教師教學常規執行情況。

      3.加強學科組建設,落實課堂教學研究。各教研組每周確保時間進行教學研究活動。

      4.加強集體備課,實現優質資源共享。定時間、定地點集體備課,為提高課堂教學效率作好充分準備。

      5.加強教學質量監控。平時著重通過對備課、上課、作業、期中檢測等幾個環節了解每位任課教師教及每位學生學的情況,在此基礎上,定期召開教研組長例會、班主任例會、學生座談會,進行詳細分析,及時調整教學策略。

     。ㄈ┙逃虒W研究和師資隊伍建設情況。

      通過參與式主題教研、協作教學、聽課評課、教學反思等多種途徑,將校本教研落到實處。教研組能正常開展集體備課、聽課評課、教改實驗、教育理論學習與研究等教研活動,且有計劃、有措施、有總結,有詳細的活動記錄,有合理的考核辦法和獎懲制度。教師積極撰寫教學后記、教學反思、經驗總結、案例分析、教學論文和課題研究報告。

      師資隊伍建設方面:建立校本培訓制度、新教師培養制度、骨干教師培養制度,教師專業成長檔案袋等,其次在外出學習經費上給予相應的報銷。為教師專業成長搭建平臺。

      制度執行自查報告 17

      根據中共中央縣委組織部《關于對黨內相關制度執行情況開展自查的通知》文件要求,現將我支部執行黨內相關制度自查情況報告如下:

      一、落實“三會一課”制度情況

      根據“三會一課”及“主題黨日活動”制度要求,我支部年初制定了“三會一課”及“主題黨日活動”學習計劃表。并嚴格按照計劃開展實施,如因工作需要,也根據實際調整時間進行開展。確保每月不少于1次的主題黨日活動、每月不少于1次支部委員會、每個季度至少召開一次黨員大會、及每月至少上一次黨課,特殊情況至少每個季度1次黨課學習的'要求落實到實處。

      二、組織生活會制度落實情況

      根據自查,我支部嚴格按照要求每年至少召開一次黨支部組織生活會,領導班子在組織生活會上,堅持個人重大事項報告制度,開展集中學習、征求意見、談心談話、批評與自我批評,全面排查、檢視問題。會后及時對排查出來的問題進行原因分析并制定整改措施,并將召開情況報上級機關工委,同時接受群眾監督,全面加強以增強政治性、時代性、原則性和戰斗性“四性”為總要求展開黨內政治生活體系建設,切實燒旺錘煉黨性的“大熔爐”。

      三、落實黨費收繳情況

      根據自查,我支部無這方面問題,我支部嚴格按照要求做好黨費收取工作,并及時上繳上級機關工委,且每半年在黨務公開欄上公開黨費收繳情況及在年度工作報告上報告一年黨務及黨費收繳情況。

      四、推進黨務公開情況

      我支部嚴格按照黨務公開原則的依法依紀、真實公開黨原則向黨員、群眾通報黨支部的工作情況和黨支部的重大事項、決議以及黨風廉政建設等情況。

      制度執行自查報告 18

      根據xxx文件精神,為確保制度執行年活動的開展,鞏固案件專項治理工作成果,促進合規文化建設,按照省市聯社的工作步驟,我社認真做好2020年制度執行年活動的自查工作,現將自查工作情況匯報如下。

      一、統一思想、提高認識。

      我社及時召開由全體職工參加的動員大會,對此次自查工作開展的目的意義進行剖析,統一了思想,使全體職工充分認識到自查工作的重要性。

      二、精心組織,全面自查,

      信用社制定了具體工作方案,對照銀監局《2020—2021年對省農村信用社各項現場檢查中發現的主要問題》、省聯社《2020年7月—2021年3月各類檢查發現的主要問題》及xxx市聯社《2020—2021年各項檢查中發現的主要問題》,從7月1日至7月10日由各崗職工進行自查,7月12日至7月19日信用社組成2個工作組分別由正、副主任帶隊,對全轄所有網點、崗位的自查和整改情況進行檢查。通過自查和檢查發現我社主要存在以下下幾方面問題:

      (一)內部控制存在缺陷

      1、對上級的內控制度在具體執行中有些未結合實際制定操作細則,內控制度的制定缺乏針對性、科學性,對職工的教育培訓和輔導、監督、檢查不夠,合規文化建設工作開展還有待提高。

      2、基本內控制度執行不力,部分網點換崗復核監督制度執行差,門柜業務未進行交叉復核,而是事后補章代替復核;交接登記不規范,如會計短期交接登記薄與計算機交接登記薄不一致。

      3、對公業務對賬制度落實不夠。對賬不及時,對賬單收回率差,未建立對賬臺賬,未按月對單位貸款本息進行對賬,對賬單上所蓋印鑒不全。

      (二)、會計、財務管理不規范

      1、結算賬戶管理不合規。一是檔案資料管理不規范,存在收集的營業執照、組織機構代碼證有未經年檢的現象;二是賬戶開立、撤銷不合規,杰隆公司開一般結賬算賬戶和向陽電站、桂蘭水泥撤銷賬戶未報人行備案。

      2、會計基礎工作薄弱。一是憑證要素不齊的.現象仍然存在;二是記賬不規范,如在計算機門柜系統中有部分網點未對表外科目“已核銷貸款呆賬”分筆記賬。三是上街儲蓄所轉訖章與營業執照和金融機構許可證不符。

      3、大額資金支付與管理不規范,存在漏登大額現金支取登記表的現象。

      (三)、信貸管理亟待加強

      1、貸款三查制度執行不力。對部份貸款存在未按要求按季進行貸后檢查的現象。

      2、貸款操作與管理不規范。一是貸款申請書要素不齊,如漏填借款人身份證號碼、計劃還款等內容;二是貸款合同內容填寫不完整,如借款人、貸款人、抵押人名稱與印章不一致,隨意簡寫,未填寫借款人、抵押人的開戶和賬號等情況;三是信貸檔案資料收集不全,整理不規范。如對已執行完結貸款檔案未及時裝訂,應當收集的有效證照未及時收集,抵押貸款無最高額抵押借款合同和相關的評估、產權證和他項權證復印資料等。

      三、落實措施,切實整改。

      針對存在的問題,信用社高度重視,及時召開社務會和全社職工大會,對存在的問題進行通報,并分析產生的原因,落實相關責任人進行整改。

      1、由信用社綜合管理部對各項內控制度進行清理,結合我社實際,有針對性地制定具體操作細則,規范操作,經常性地開展好合規教育,營造良好的合規文化氛圍。

      2、落實各級的檢查責任,加大對各崗位“合規經營、合規操作”檢查監督力度,逗硬處罰,增強制度的執行力。

      3、對會計、財務管理存在的結算賬戶管理不合規、會計基礎工作薄弱的現象由各門市會計負責進行整改,對大額資金支付與管理不規范由各門市出納負責進行整改。

      4、對信貸管理中存在問題由各片區信貸員負責進行整改。

      5、社內對整改情況將進行檢查,保證整改效果。

      制度執行自查報告 19

      根據《鹽池縣深化行政審批制度改革實施方案工作調研的通知》(鹽審改辦發〔xx年開展深化行政審批制度改革工作報告如下:

      一、基本情況

      為進一步優化政務環境,提高衛生行政審批效率,根據《鹽池縣深化行政審批制度改革實施方案》,衛生局高度重視,指定專人負責此項工作,對行政審批事項進行了清理規范,進一步減少現有的行政審批事項,精簡程序,縮短辦事時限。按照“合法、合理”原則,將衛生局原來17小項行政審批服務事項減少合并為9 項,審批時限壓縮54%,工作流程減少8個環節,審批要件減少12個。

      二、具體措施

      在20xx年電子政務服務工作的基礎上,衛生局積極采取措施,扎實推進全縣衛生行政審批制度改革。

      (一)高度重視,加強管理。衛生局領導對深化行政審批工作高度重視,多次召開專題會議進行安排部署,健全完善各項規章制度,進一步做好政務信息公開工作,切實加強對行政審批工作的管理。

      (二)壓縮時間,精簡材料。從為群眾提供方便快捷的服務出發,對現有審批事項承諾時間進行壓縮,對申請材料進行精簡,對通過日常監管即可的內容材料予以取消,對類似“衛生行政部門規定的材料”等籠統性表述進行了規范,使辦事流程更加簡化,審批時限進一步縮短。規范后的衛生局行政審批服務事項由原來17小項減少合并為9項,審批時限壓縮54%,工作流程減少8個環節,審批要件減少12個。

      (三)積極推進,規范審批。對目前保留的審批事項,組織依法清權確權,編制行政審批目錄,明確審批權力的主體、依據、運行程序和監督措施等。完善行政審批配套制度,規范審批流程。建立完善衛生局行政審批的`各項制度,并認真抓好落實。將衛生局行政審批事項全部進入政務大廳窗口,專人負責集中受理,簡化辦事程序,提高行政效率。

      (四)加強管理,提升質量。健全完善鹽池縣衛生局政務服務首問負責制、限時辦結制、一次性告知制度、AB崗工作制度等制度,規范工作程序,加強對政務大廳工作人員的管理約束,及時溝通協調工作中存在的問題,收集和了解辦結事項的反饋意見,做到熱情接待,微笑服務,耐心解答。

      三、下一步工作打算

      在今后的工作中,我局將進一步深化行政效能建設,加強行政審批工作。一是要加強政務中心窗口建設,充實窗口工作力量;二是要加強相關業務知識的培訓,提高工作人員業務水平;三是要加強制度建設,讓整個審批事項在制度化下有機有序地運行,盡最大限度地方便群眾。

      制度執行自查報告 20

      根據市財政局和市審計局聯合印發的《關于印發<開展違反財經紀律問題專項整治工作實施方案>的通知》要求,我單位高度重視,迅速研究部署,認真對照專項整治內容對20xx年-20xx年6月期間的財經紀律情況開展了自查和重點檢查,F將具體情況匯報如下:

      一、加強組織,領導強化責任

      為確保財經紀律問題專項整治工作扎實有序開展,我單位成立了以所長為組長、分管副所長為副組長、相關責任科室負責人為成員的專項整治領導小組,同時召開專題會議,傳達文件精神,積極安排部署對私設“小金庫”、違規發放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮等14條違反財經紀律的行為進行專項整治,對照自查情況表認真檢查,確保專項整治不走過場、不留死角。

      二、認真自查,建立監督機制

      按照專項整治要求,對20xx年-20xx年6月期間的所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。我單位通過深入自查,財務管理均按照國家有關財經法規執行。

      一是嚴格執行“收支兩條線”規定,嚴防私設“小金庫”行為。我單位收入、支出全部納入本單位財務科法定帳目統一核算,未隱瞞、侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

      二是嚴格執行中央八項規定,落實公務卡管理制度。我單位強化了對公務接待的規范管理,嚴格執行《公務接

      待管理辦法》,有效杜絕了公款吃喝、公款旅游、違規接待、吃請的現象;進一步規范了公務支出,杜絕了違規發放津貼、補貼、獎金和實物現象;強化了對公務用車的使用和管理,實行公車派車單制度,在節假日對公車進行了封存,未出現超標準配備車輛行為;收支清楚,資金明確,不存在違規發放加班費、值班費和未休年假補貼;嚴格按照《公務卡管理規定》使用公務卡,未發現應使用公務卡結算的公務支出項目改用其他結算方式的'行為。

      三是嚴格執行財經紀律各項規定,完善財務制度。我單位目前尚未發現違規違紀現象:無違規將公款轉入個人賬戶、個人借用公款長期不還、借用公款進行營利活動等行為;無違反賬戶管理規定開設單位銀行賬戶的行為;不存在違反會計法律、法規,偽造、變造會計憑證、會計賬簿、銀行對賬單或者隱匿、銷毀會計憑證、會計賬簿的行為;無違規使用財政票據的行為;無擅自占有、投資、出租、出借、處置國有資產的行為;無違反政府采購有關規定的行為,無其他違反財經紀律的行為。

      通過此次專項整治自查工作的開展,進一步嚴肅了財經紀律,強化了財務管理,確保了我單位經費的合理使用。今后,我單位將進一步完善相關財務制度,嚴格經費管理,加強制度建設,從源頭上治理腐敗,確保我單位各項工作順利開展。

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