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    備件管理制度

    時間:2025-04-12 08:00:49 規章制度 我要投稿

    備件管理制度

      在生活中,人們運用到制度的場合不斷增多,制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。大家知道制度的格式嗎?以下是小編為大家收集的備件管理制度,希望對大家有所幫助。

    備件管理制度

    備件管理制度1

      第一條將入庫的備件保護好、維護好,使其不丟失、不損壞。

      第二條帳目清楚,日清,月結,季盤點,賬、物、卡資金相符,備件放置有序,庫容庫貌整齊、清潔。

      第三條認真搞好備件收發工作,為生產服務。

      第四條認真做好備件的出入庫動態統計工作,按要求做出月、季、年度報表。

      第五條根據備品備件存儲情況和消耗情況,及時向計劃員提供信息,以便及時組織訂貨,補充庫存或及時外調處理積壓物資。

      人員素質標準

      第六條倉庫工作人員應熱愛本職工作,事業心強,工作認真負責,身體健康,具有初中以上文化水平。

      第七條有較強的`技術業務知識,學習或掌握相應技術。

      第八條熟練掌握各種備件維護、保養知識,正確使用防腐劑,懂得如何保養備件,恰到好處的存放備件。

      第九條熟悉倉庫收發統計等方面的業務知識,熟練的登記賬卡,掌握各種計量單位,核算方法,填寫出入庫單據和做好各種統計報表。

      第十條熟練使用各種消防器材,具有一定的防火、防盜專業知識。

      第十一條熟悉所管備件名稱、規格、性能、價格、安裝使用部位及存放地點。

      第十二條熟記所管備件各種定額標準。

    備件管理制度2

      1、由技術管理人員負責車間備品備件等計劃的提報管理工作。

      2、備品備件等采購計劃上報的程序。

      2。1班組根據生產的實際情況,每月20日前編織月度備品備件、材料、辦公用品計劃。

      2。2班組將本月度計劃交至分管技術員處校核,

      2。3技術員校核后的計劃,交至車間分管領導處審核,審核后的計劃交至車間綜合管理員匯總。

      2。4車間綜合管理員匯總簽字后的`計劃經車間主任審批后上報。車間領導審批時限為一天。

      2。5車間綜合管理員負責計劃上報手續辦理工作,并于每月25日前辦理完畢。

      3各班組應本著安全生產、認真負責、節約資金的原則及時提報責任范圍內電氣物資計劃。

      4班組應認真填報‘月度采購計劃申請單’,應按要求認真填報,采購計劃應具有可執行性,杜絕有綱無目的計劃(所需物品應注明型號、規格、數量、用途等必要的技術數據,如型號規格仍不能說明問題,應由分管技術員編制采購技術規格書)。

      5計劃上報過程中遇到特殊情況必須向分管車間副主任和車間主任說明原因。特殊急需材料必須于當日完成計劃上報工作并及時向分管車間副主任和車間主任匯報。

    備件管理制度3

      備品備件是設備檢修的基本要件,為了加強備品備件的管理,更好的滿足設備檢修的要求,特制定以下管理辦法:

      1.材料保管員應熟知送電管理所所有設備的規格型號,裝配結構、部件備件名稱、設備性能以及各種技術參數、逐步摸索備品備件的使用壽命,隨時了解設備的.運行情況和設備狀態。

      2.備品、備件應設專人負責管理,妥善保存,按照送電管理所制定的抗冰保電預案,備品備件應準備齊全;

      3.工具、材料應定量、定位,分類放置,做到一目了然,使用方便,消耗后及時補充;

      4.備品、備件及消耗材料等,為安全生產的專用物資,任何人不得挪作他用。在作線路設備更換工作時,必須做到領出材料數與更換使用數相同,余料及時退回庫房妥善保管;

      5.備品、備件及消耗材料應定期進行檢查,發現有損壞或者缺失應迅速補充,以保證需要時能方便投入使用。

      6.工作人員跟材料保管員要經常溝通,了解相關備品,備件的信息。以便材料保管員能及時掌握備品,備件的使用情況。

      7.更換后的備件,應視情況予以修復,重復利用。做好修舊利廢工作盡量減少備品備件費用的發生。

      8.各班組應加強維護,認真巡檢、正確操作、避免設備故障和事故的發生,從而降低備品備件的消耗。

      9.對需要充放電的工具,要按照規定每月充放電1次。

      10.在設備檢修過程中,若發現備件存在質量問題應及時和設備供應商聯系,共同采取措施,協商解決。

      11.備品備件出入由專門負責人記錄,記錄要應做到詳細、準確。

      12.線路防冰期間送電所車輛必須隨時配備好三角木、防滑鏈、沙袋、撬棍等防滑工具.

      二〇〇九年二月四日

    備件管理制度4

      備品備件倉庫管理制度之相關制度和職責,一:倉管職責:負責倉庫區內貨物的日常安全管理,貨物收發管理,工作區域的環境衛生,合理有計劃的利用儲物空間,建立倉庫管理臺賬,確保公司生產正常運轉。每月進行月底盤點,并上報公司財務部門。...

      一:倉管職責:負責倉庫區內貨物的日常安全管理,貨物收發管理,

      工作區域的'環境衛生,合理有計劃的利用儲物空間,建立倉庫管理臺賬,確保公司生產正常運轉。每月進行月底盤點,并上報公司財務部門。

      二:收貨管理;貨物入庫時,依據采購申請單,和購物發票核對貨物規格數量,及時通知采購申請部門對采購物品進行全面確認,當確認無錯誤后,進行入庫擺放,開入庫單據,入庫單詳細填寫物品名稱,型號產地,單價,入庫時間。

      三;發貨管理:發貨必須按單發貨,領料時必須認真填寫另料單,具體物品規格型號,數量,使用地點,同時有領料人簽字,機修主管領導簽字方可發貨,發貨底票保留月底上報公司。特殊情況的發貨:由于生產需要原因,可以先發貨,然后及時督促領料人員補齊相關手續,進行入帳管理。

    備件管理制度5

      1目的

      規范儀控部熱工備品備件、工器具及材料的申請、使用,努力實現熱工備件、工具材料使用達到成本、效益的協調。合理儲備事故備品,降低庫存資金和庫位占用,提高儲備質量,保障生產安全。

      2適用范圍

      本制度適用于蕪湖發電有限責任公司熱工備品備件、工器具及材料的申請、領取、存儲、領用各個環節。

      3規定

      3.1備品備件

      3.1.1設備備品備件指為了保持熱工設備正常工作而必須的配件、設備、材料。

      3.1.2所有設備備品備件由責任班組根據生產現場需求報需求計劃,包括工單生成、必要的儲備品;

      3.1.3所有消耗性材料備件由備品間管理員根據班組需求和庫存量報需求計劃;

      3.1.4所有備件領取后必須進行入庫登記;

      3.1.5所有設備備品備件從備品間領取必須進行出庫登記;

      3.1.6備品備件及工器具的存放實行定置管理,并做好相應的標簽。

      3.1.7經修理恢復正常備用的備件辦理入庫登記。

      3.2公用工器具

      3.2.1部門公用工器具實行統一管理,登記造冊;

      3.2.2班組及個人借用、歸還工具時必須登記。借用人與對借用的工器具進行檢查驗證,保管員需對歸還的工器具進行驗收。

      3.2.3班組公用工器具由班長統一簽字領取,檢修部登記造冊;

      3.3.4合理、正確使用工器具,如損壞,需積極修復,必要時申報更換;

      3.3個人工器具

      3.3.1部門對個人工器具實行統一管理,登記造冊;

      3.3.2新進公司職工,按照標準配置,配備必要的個人工器具;

      3.3.3個人工器具損壞后,允許以舊換新,實行本人簽字領取;

      3.4其他

      3.4.1工作日期間的工器具、備品領用由管理員負責登記;雙休日及夜間值班領用,由值班員自行登記,管理員上班及時清查、核對、登記。備品間鑰匙在熱工、電自值班室個留一把;

      3.4.2遠景室、檢修大廳內的備品備件,在建立起初始臺賬后,班組領用后必須與保管員一道核對、并做好臺賬記錄。

      4職責

      4.1班組

      4.1.1負責根據設備檢修需要,在erp編報備品需求計劃,開具領料單、領取備品并入庫;

      4.1.2負責備品備件的領取、使用、修復;

      4.2專職

      4.1.1負責協助班組、主任做好備品備件的管理工作;

      4.3備品間管理員

      4.3.1負責部門備品間的衛生清掃,保證備品間的清潔;

      4.3.2負責對備品、材料進行歸類定置管理,做到擺放整齊、便于查找;

      4.3.4負責做好工器具、備品備件的.進出庫管理、登記,保證賬物對應;

      4.3.5做好工器具的安全定期檢驗工作,使工器具處于標識完好、具備安全使用的狀態。

      4.3.6根據班組需求和庫存量報消耗性材料需求計劃;

      4.3.7每月初做好所有備品備件、工器具的臺賬統計,并發給檢修部及班組,以便于根據實際進行必要的補充。

      4.4檢修部(副)主任

      4.4.1負責制訂和完善本制度,并確保制度的有效性。

      4.4.2負責組織檢查、協調和監督辦法執行情況。

      4.4.3負責部門備品、工器具計劃的審批、使用監督;

    備件管理制度6

      一、 計劃編制

      1、 檢修材料與備品配件管理采用計算機及網絡技術,實現網上編制、審批計劃,網上查詢庫存物資,對備品備件的管理采用A、B、C分類法。

      2、 檢修物資需用計劃應有專人編寫,內容包括物資名稱、規格、型號、計劃數量、交貨期、價格、庫存情況、采購數量、到貨期、特殊物資的推薦廠家及技術要求和質量要求等。

      3、 新投產機組應及時與建設單位辦理有關備品備件的移交手續,并及時制定該機組的備品備件清冊。

      4、 編制備品備件計劃應按一定的格式,明確備件的名稱、圖號、規格、材質、主機型號、單位、需用量、交接時間。審批后的備件需用計劃原則上不允許修改變更,因客觀原因或檢修變更的,需立即通知供應部門計劃員修改,重要備件需有關領導批準。

      5、 編制備品備件需用計劃應根據年度檢修計劃確定,確定好大修、小修、更改、工程、維護、另購等項目、資金,根據實際需要確定需用量。

      6、 根據檢修、更改、工程等計劃提前準備相關備件,對于一些加工難、加工周期長、材質特殊重要的配件應提前半年或作年度計劃,一般配件只需要提請季度及月計劃。

      二、 修材料與備品備件的儲備管理1、 企業應有重點地儲備本企業專用的、經常換用和容易換裝的檢修材料與備品備件。

      2、 檢修材料與備品備件的儲備應經常保持定額儲備量,并做到帳、卡、物相符。

      3、 企業應認真編制檢修材料消耗定額、備品備件消耗定額、事故備品儲備定額,并按規定程序審批后執行。

      4、 科學合理安排檢修材料與備品備件的定額,根據實際情況及時修訂,不斷優化化儲備定額和庫存定額,減少資金占用。

      5、 對資金占用較大的事故備品,應積極開展企業 之間的聯合儲備工作。

      6、 備品備件的領用應嚴格執行審批手續,事故備品被領用后應及時補充。

      三、 備品備件的`質量保證1、 抓住到貨、入庫和領用三個環節,認真執行驗收制度,并根據實際情況邀請有關科研院所和技術支持機構協助做好驗收工作。

      2、 備品備件入庫時應認真填寫入庫驗收單并做好記錄。

      3、 為保證檢修材料、備品備件不受損傷不變質應采取相應的措施,保管精密備品備件應充分注意溫度、濕度和陽光照射等因素的影響,金屬制品做好防腐工作。

      4、 對重要的物資或備品備件應安排專人到生產廠家做好監造工作。

      5、 備品備件入庫、領用應由供應人員、生產技術人員嚴把質量關,重要、特殊備件可請有關專家共同驗收。

      6、 調查備品備件是否存在因質量問題,造成設備投運后發生故障的情況。

      7、 特殊項目所需的大宗材料、特殊材料、機電產品和備品備件,應編制專門計劃、制定技術規范書,并按集團公司有關規定進行招標采購。

      8、 三年檢修滾動規劃中提出的重大特殊項目經批準并確定技術方案后,應及早安排備品備件和特殊材料的招標、訂貨以及內外技術合作等事宜。

      9、 標準項目的檢修材料和備品備件定額應作為檢修文件包的內容嚴格執行:特殊項目的檢修材料和備品應有專人編寫計劃,經有關部門審核后執行。

      10、 定期檢查備品備件的圖紙、說明書及產品合格證等資料和憑證的存檔情況。

    備件管理制度7

      為規范車間設備、備品備件、材料、辦公用品的計劃提報工作,明確責任,特制定本規定:

      1.由技術管理人員負責車間備品備件等計劃的提報管理工作。

      2.備品備件等采購計劃上報的程序。

      2.1班組根據生產的實際情況,每月20日前編織月度備品備件、材料、辦公用品計劃。

      2.2班組將本月度計劃交至分管技術員處校核,

      2.3技術員校核后的計劃,交至車間分管領導處審核,審核后的`計劃交至車間綜合管理員匯總。

      2.4車間綜合管理員匯總簽字后的計劃經車間主任審批后上報。車間領導審批時限為一天。

      2.5車間綜合管理員負責計劃上報手續辦理工作,并于每月25日前辦理完畢。

      3各班組應本著安全生產、認真負責、節約資金的原則及時提報責任范圍內電氣物資計劃。

      4班組應認真填報‘月度采購計劃申請單’,應按要求認真填報,采購計劃應具有可執行性,杜絕有綱無目的計劃(所需物品應注明型號、規格、數量、用途等必要的技術數據,如型號規格仍不能說明問題,應由分管技術員編制采購技術規格書)。

      5計劃上報過程中遇到特殊情況必須向分管車間副主任和車間主任說明原因。特殊急需材料必須于當日完成計劃上報工作并及時向分管車間副主任和車間主任匯報。

    備件管理制度8

      一、目的

      為加強倉庫管理,保證庫房規范、高效、有序運作,保障公司財產物資安全,減少不良、呆滯物料損失,降低庫存占用資金,滿足生產經營對物料管理的要求,制定本制度。

      二、適用范圍

      適用于公司備品備件、機物料倉庫的管理。

      三、倉庫管理職責

      1、倉儲科科長:

      (1)在裝備處處長的領導下,全面負責倉儲科各個倉庫的管理工作,保證生產物資需求。

      (2)制訂倉庫管理制度及人員分工。

      (3)合理協調倉庫收發貨,確保帳、卡、物一致。

      (4)監督各倉管員做好倉庫的“5S”及防塵、防銹、防盜工作,物資定置管理工作。

      (5)負責各倉庫報表的審核并按時上報。

      (6)安排各倉庫每月月底盤點,每月自盤一次,每季度專人普查一次,每季上報盤點報告。

      2、倉庫管理員:

      (1)負責各類物料料的出、入庫管理。

      (2)熟悉所保管的各種物資的特點、性能和保護、保管方法。

      (3)執行倉管制度,做好物資的收發工作,臺賬清楚、準確,賬、物、卡相符。

      (4)做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作,按規定進行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領發。

      (5)庫存物資定期盤存、上報,做到同類物資先進先出。

      (6)協助倉庫物品的搬運、卸貨工作。

      四、倉管人員應具備的基本技能

      1、熟練掌握出入庫作業及庫房管理的方法、規范及操作程序;

      2、熟悉倉庫管理制度及相關管理流程;

      3、具備一定的倉儲知識,熟悉經管物料儲存、分類等;

      4、具備一定的質量管理知識和財務知識;

      5、懂電腦操作。

      五、備件計劃上報

      1、備品備件上報程序:車間專人負責編制,車間主任審核簽字,各車間設備主管審核簽字,庫管核實庫存簽字,報裝備能源處審核整理后副總經理簽字,煤鋁公司總經理審批,后送交供應科安排采購。簽批后備件計劃存檔(后附采購計劃樣表)。

      2、備件需求計劃的提出,要求提出部門或單位根據合資公司下達的生產任務及成本考核要求,結合現場檢修當中備件的實際使用消耗情況,庫存盤點剩余情況,以書面和電子形式、統一格式進行分類整理。(有備用設備的,原則上不允許整臺備件進行庫存,對無法修復的整臺備用設備,由各分管領導審批后方可進行上報,對非正常損壞的,要求必須出事故報告)。

      3、申請購買計劃要求準確提出,認真核實規格型號,使用位置,廠家等計劃表要求填寫的內容,對漏報,錯報,虛報及造成的后果,由提出單位負責。

      4、申請采購單位要按照先修舊后領新,先利用庫存后申請采購,能夠自制的備件不申請的原則提出各類備件的采購計劃。

      5、對不符合裝備能源處下發的備件計劃管理要求的,在規定時間內(每月22日前)進行整改完后上交。上述申報時間(包括領導審批時間及審批后修改等時間),因上報不及時造成停產或檢修延時的,由上報單位自行負責。

      6、上月已報計劃未到貨的,本月內不允許重復上報(三個月內的計劃)。

      7、除每月上報月計劃以外,對當月突然產生的備件需求情況,可采用緊急計劃進行上報,數量按照各車間3份/月以內執行,各車間負責人應嚴格把關。

      8、為提高月計劃上報質量和采購效率,減少急用計劃采購項目。包括油品在內的消耗類材料及工具類備品原則上不采用緊急計劃。

      六、成套設備和主機設備主要備件驗收

      1、成套設備與主機設備進車間時,由倉儲科通知使用單位、裝備能源處、經營部并組織相關人員參與驗收。以下是驗收內容:

      (1)外包裝有無損傷;

      (2)開箱前逐件檢查裝箱清單中設備的件數、名稱是否與合同相符,并做好清點記錄;

      (3)設備技術資料(說明書、圖紙、合格證、易損件清單)、隨機備件、專用工具等是否與合同相符;

      (4)開箱檢查、核對實物與裝箱單是否相符,有無因裝卸或運輸保管等方面的原因而導致設備殘損。

      (5)根據技術協議和圖紙核實設備標牌技術參數和基本安裝數據。

      2、以下備件由倉儲科和使用單位、來驗收

      (1)備件供貨清單中項目、數量、規格型號與采購計劃核實;

      (2)外表無損傷,標識清晰,有出廠合格證;

      (3)通用件、標(軸承、普通電器元件、普通液壓元件、普通電機(功率小于5千瓦)皮帶水暖管件、螺絲、螺母核對規格型號及合格證。

      (4)結構件(齒輪、杠桿、壓板、定位塊、彈簧、帶輪、支座、架、隔套、渦輪蝸桿、螺桿螺母、花鍵軸等)依據圖紙和檢驗單要求測量,然后安裝試用進行檢驗。

      (5)定位、導向及精度要求高(精度等級高于7級)加工件,必須有廠家的檢測報告。

      (6)在檢查驗收中凡需要復驗,打壓,調試的要及時送有關部門進行復驗,打壓,調試并建立交接手續。

      七、驗收不合格的處理

      1、對于驗收檢驗不合格的不能使用的,按照采購協議要求進行退貨或供應商免費更換,并按合同要求處理。

      2、對于驗收不合格的。(或不符合圖紙要求)但是可以上機使用的,可以經過評審讓步接收,同時對供應商貨款協商扣罰。

      3、對于驗收不合格的(或不符合圖紙要求)但是經過修理加工可以上機使用的?梢越涍^評審讓步接的,修理加工費及其它費用,由供應商承擔(屬供應商責任的)同時對供應商貨款協商扣罰。

      4、對于驗收不合格的供應商要求其制定整改計劃,并對整改效果進行驗證,對整改不符合要求的,取消其供貨資格。

      八、物資入庫

      1、貨物進倉,需核對貨物清單單。待進倉物品編碼、名稱、規格型號、數量與計劃單相符合方可辦理入倉手續。

     、賴澜麩o供貨清單和計劃單辦理入庫;因生產緊急、人員外出等特殊情況需請示上并獲得授權、同意可變通辦理,但各相關單位必須在一個工作日內補下計劃單或其他相關手續;

     、趪澜唵问肇。因合理損耗領料或計量磅差等原因導致的少量超訂單收貨,應在合理范圍內并符合相關管理規范或規定。

      2、貨物進倉,必須采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查,抽查時發現實際數量小于標識數量的,應按最小抽查數計算接收該批貨物。

      3、貨物進倉,需辦理質量檢驗手續,其中:

     、偻赓徫锪/產品必須填報《報檢單》,檢驗合格后方可辦理正式入倉手續,打印電腦入庫單;除檢驗合格后用電腦打印確認的“入庫單”,可以加蓋代表我倉儲科的“收貨專用章”(或其他指定公章)外,其他供應商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數量,且不得加蓋代表公司的任何公章。

     、谔貏e地,對抽檢不合格而生產部門要求“回用”或“挑選使用”的物料,必須符合相關流程和審批手續,而且倉管員必須在簽收時注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。對該類業務,倉管員員也應及時進行電腦處理以保證庫存數據準確,但打印的電腦“入庫單”不能直接交采購員,須待挑選回用完畢后連同相應的電腦“退貨單”一起交采購員簽收;

     、圮囬g在使用或領用后發現不合格產品、物料需進倉或退倉的,需符合相關制度、流程規定并獲裝備處長批準。進倉后應在專門的不良品區域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產品混合堆放。

      4、對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產中發現經質檢確認非本公司責任的不合格品,倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。

      九、物資出庫

      1、物資出庫,必須有合法的經批準的憑證、指令。

     、賾{《領料單》和《借條》辦理;

     、谄渌巧a領料憑《出庫單》外,必須由總經理簽字確認后辦理。

      2、所有計劃外發料和非生產性發料,需經裝備處長簽字。

      3、車間領料必須是車間指定人員,車間主任簽字確認,裝備處長批準后方可領料;外單位自行提貨,必須核對提貨人身份及授權委托,并辦理出庫手續(手續必須由總經理簽字確認)。

      4、正常生產發料,必須是合格物料。不合格物料發出,必須符合相關規定、流程,有審批手續。

      5、嚴禁用白條出庫或擅自從倉庫借用物品。確需借用,需經裝備處長或其授權人員批準并約定歸還日期(一般不超過一個工作日)。

      十、貨物堆碼及庫房管理

      1、倉庫應根據生產經營的需要和庫存周轉物品的類別、性狀、特點等合理規劃倉區、庫位。按物品類別劃分待檢區、合格品區、不合格品區并做好明顯標識。

      2、所有貨物均必須按倉區、庫位分類別、品種、規格型號擺放整齊,小件物料上架定置擺放。堆碼規整、整齊,同一貨物僅保留一個包裝尾數。收發作業后按上述要求及時整理。

      3、物料、產品狀態標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新,擺放于對應貨物當眼明顯位置。

      4、倉庫設施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等,在未使用時應整齊地擺放于規定位置,嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。

      5、現場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈,如有廢紙等廢棄物或發現較多灰塵時隨時清理、清掃,符合7S(整理、整頓、清掃、清潔、安全、素養、節約)管理要求。

      6、嚴格按“先進先出”原則發出貨品。

      十一、安全防護

      1、倉庫內一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施,專人專責管理。

      2、倉庫必須按規定設置消防器材并定期檢查、修護、補充;嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。

      3、保證庫房通風、干燥,做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。

      4、嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區。

      5、不得將物料、產品直接放置于地面。

      6、定期巡查保管物資的貯存質量,對超保質期物料及時報復檢。

      7、未經許可,除經管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫,搬運完畢,不得在倉庫逗留。

      8、倉管人員于下班離開前,應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉,確保倉庫的安全。

      十二、單據、存卡及電腦數據處理管理

      1、單據管理

     、偃粘_M出倉等單據應分單據類別、處理狀態分別有序夾放;

     、谛柽f送其他部門、人員的單據應按規定時間及時遞送,不允許隨意押單;

     、勖吭乱淮螌螕诸悇e按順序進行裝訂,在單據封面、脊面做好標識,分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內,并在箱、柜表面做好目錄標識。

      2、存卡管理

     、俅婵ㄓ涗浺幏、及時(日清日結),書寫工整清楚,有合法單據;

     、谟猛甑拇婵☉治锲奉悇e按月裝訂,參照單據管理要求歸檔保管;

     、勖磕昴甑,應配合財務扎帳時間統一更換新的存卡。

      3、電腦數據處理

     、偎羞M出倉事務必須以電腦入單并打印電腦單據為完結(送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結);

     、诋斕斓.進出倉數據必須當天處理完畢。特殊情況(如下班后)需倉儲科長批準并知會計劃采購人員。

     、蹠何磳嵤╇娔X管理的倉庫,也應及時且日清日結地將收發情況登記入手工帳。

      十三、倉庫定置管理規定

      1、倉庫設置:根據我公司的生產需要及廠房條件,設置備品備件倉庫、電氣儀表倉庫、五金工具倉庫、閥門倉庫、材料倉庫、油品倉庫由裝備處直接管理。

      (1)備品備件倉庫:儲存從外部購買的整體設備、設備零部件等;

      (2)電氣儀表倉庫:儲存從外部購買的電氣儀表物資;

      (3)五金工具倉庫:儲存從外部購買的工器具、五金類等;

      (4)閥門倉庫:儲存從外部購買的各種型號閥門;

      (5)材料倉庫:儲存從外部購買的各種生產使用材料類物資;

      (6)油品倉庫:儲存從外部購買的各種生產使用油品類物資;

      2、料位設定

      (1)倉庫區域劃分以方便物料進出為原則,并將劃分區域的倉庫定置圖繪出,懸掛于倉庫醒目位置。

      (2)物料定位應符合先進先出的原則。

      3、存儲方式

      (1)立體堆放,盡量利用空間。

      (2)按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉箱中。

      4、物料標示

      (1)建立物料位置標識牌,在標識牌上寫清楚位置代碼、物料名稱、規格型號等。

      (2)建立物料臺帳,明確標示出物料名稱、規格型號、數量、進出庫日期等。

      (3)物料進、出之后,其標示的數量、日期等內容應及時變更。

      (4)應保證不同批次的物料具有可追溯性。

      (5)應用顏色管理或區域來區分不同性質的物料,如綠色區存放合格品,黃色區存放待檢暫存品,紅色區存放不合格品。

      5、搬運

      (1)成品進倉搬運中要根據產品標識,按訂單、按品種進行單獨存放,堆放時各天、各班組生產的產品有明顯的位置、空間區別,以便追溯。

      (2)搬運時要用專用的搬運車輛搬運,要輕拿輕放,禁止野蠻操作。

      (3)搬運中要嚴防對產品型號及級別的混裝和丟失,做好防水防潮工作,雨天應用防雨蓬布或塑料布遮蓋,以免產品受潮,影響使用壽命。

      6、入庫

      (1)暫收作業:

      a.經營部(采購員)交貨時憑《送貨單》向倉管人員申請辦理入庫手續,必要時需提供《產品購銷合同》。

      b.倉管人員將經營部(采購員)提供的《送貨單》和《采購計劃表》進行核對,確認供應商所送物料的規格型號、名稱、數量等是否與《產品購銷合同》相符,是否有超交現象。

      c.超交的物料以退回為原則,但可以考慮讓供應商寄存于我公司倉庫,而不作進料驗收處理。

      d.倉管人員在核對所交物料時,如發現規格型號不符,數量不符,或混有其他物料,以及其他特殊情況時,必須要求供應商的送貨人員或經營部(采購員)立即修改《送貨單》,或予以拒收并報經營部(采購員)處理。

      e.倉管人員核對無誤后,與經營部(采購員)雙方進行直觀驗貨后,在《送貨單》上簽名確認。

      (2)入庫作業:清點核對無誤、檢驗合格的來料方可安排入庫,將《送貨單》中的一聯交供應商,另一聯交倉管人員作為開具《入庫單》的依據,倉管員根據《送貨單》填寫的品名、規格、數量、單價等,將實物點檢入庫,并根據點檢結果如實填制《入庫單》,《入庫單》一式三聯,交貨人須就貨物與《入庫單》的項目與倉管員核對,確認無誤后在《入庫單》上簽名,做到貨、單相符。同時倉管人員在《物料管理明細表》上注明來料日期、規格型號、實收數量、結余數量等,并將《送貨單》、《入庫單》整理齊全,核對無誤后交采購員,由倉庫主管整理匯總后交財務部做帳及安排付款。

      (3)大宗原料入庫

      a.大宗原料進廠后倉庫管理員結合計控中心的《過磅單》與技術中心的《質檢單》為依據,對大宗物料進行扣除水分及雜質后,辦理入庫手續,并按照具體類別和實際情況進行儲存保管。(鋼材另行結算)

      b.三期物資入庫與備品備件倉庫入庫一致。

      7、貯存保管

      (1)倉庫必須建立各個倉庫的管理臺帳(明細表),做到及時記帳、帳面清楚,帳、物、卡一致,定期核對賬、卡、物,發現問題及時查對,憑證要裝訂成冊,妥善保管,賬目不準隨意涂改,改正必須蓋章或簽字。

      (2)所有物品應根據其品種標識,做到分類貯存,標識向外,堆放平穩、庫容整齊;物料堆放盡量做到過目點數、檢點方便、成行成列、整齊易取。

      (3)所有原材料及成品應遵循“先進先出”的原則,經抽樣復檢被確認為不合格的,不得安排出庫。

      (4)對長期積壓的成品,要經常檢查是否超過防銹期,有無銹蝕現象,一經發現,要及時清洗、除油并再次進行油封,以保證產品的防銹質量。

      (5)經常檢查,掌握記錄在庫的原輔材料、成品的質量和庫存情況,以及零星物料、常用生產輔助材料、工具的管理狀態,及時匯報部門領導以便采用相應的處理措施。

      (6)備品備件庫及大宗物料庫保管員有權不收無計劃、超計劃和不合格產品入庫,特殊情況憑總經理指令辦理入庫手續。

      (7)上班后及下班前認真檢查,了解倉庫門道、窗戶及其它設施的異常情況,對發現的不安全隱患及時解決。

      (8)做好倉庫內的防潮、防火、防盜工作,倉庫管理員要做好鋼材及機器配件的防銹工作,經常用機油擦拭工裝夾具及機器配件,以防止產品在使用或交付前受到損壞或變質。

      (9)物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧,倉管員應如實上報,由部門主管審批后方可處理,未經批準不得擅自更改帳目或處理物料。

      (10)物料儲存要考慮其特性,注意溫度、濕度、通風、照明、防水等條件,保證物料安全和不變質。

      (11)倉庫面對生產車間發放物資,是供應服務重點,要堅守崗位,改善態度,為生產做好服務。

      (12)倉庫應防衛嚴密,慎防盜竊,其他人員未經許可嚴禁隨意進入庫內。

      8、領發料管理規定:

      (1)領料規定:各車間、部室人員領用物料時,依據訂單核定的數量,開具《領料單》,《領料單》上應填寫領用物料的物品編碼、物料名稱、規格型號及領用數量,并有負責人簽名。

      (2)發料規定:按“推陳儲新,先進先出,按規供應,節約用料”的原則發料,倉管人員接到領料單位的《領料單》時,仔細核對手續是否齊全,與訂單上的物品編碼號、名稱、規格、數量是否相符,一切出庫物資發放必須由庫管員驗證領料單據是否合法、有效,簽字是否齊全,對不符合規定的領料單應拒絕發料。符合時當面清點交付物料,《領料單》一式三聯,除《領料單》第一聯退領料單位外,其中一聯自存并登記入帳,另一聯交財務部。

      (3)成品出庫:成品根據銷售部開具的《派車單》發貨,經復核無誤后予以出庫,成品出庫必須做到規格、數量準確無誤、包裝無損,標志清晰。成品出庫時由倉管員填寫《出庫單》,一式三聯,除《出庫單》第一聯倉庫自存并登記入帳外,其中一聯交收貨人(可由銷售部代收),另一聯交財務部。

      9、退補料管理規定

      (1)退料規定:

      a.余料退庫:車間余料退庫應填寫《退料單》,在對應的欄目中詳細填寫品名、規格、數量及退料原因等。

      b.質量不良退庫:如果是因為質量方面引起的退料,必須經過車間檢驗員檢驗,并注明原因(制程損壞、來料本身不良等),后方可退料。

      (2)補料規定:車間損耗超標或異常,導致物料數量不夠需要補料時,需由車間主任填寫《補料單》,注明品名、規格、數量、補料原因等,經過副總經理批準后方可補料。如果是因為物料本身不良需要補料時,可憑不良物料以次換新,按調換處理,倉管員做好相應的登記。

      10、呆滯物料處理規定:

      對于呆滯物料,由副總經理組織倉庫、生產、采購等相關人員進行評審,做出處理,通常有以下幾種處理方式:

      (1)將呆滯物料再加工后予以利用。

      (2)將呆滯物料代用于類似物料,以不影響功能、安全為原則。

      (3)將呆滯物料退還供應廠商。

      (4)將呆滯物料轉售給其他使用廠商。

      (5)將呆滯物料售與中間商,如廢品回收站。

      (6)暫緩處理,繼續呆滯,等待時機。

      (7)將呆滯物料報廢處理。

      11、倉庫盤點管理規定:

      (1)實行缺料盤點法,當某一物料的存量低于一定數量時,(如體積大的物料低于100個,體積小的物料低于400個時),倉管員應及時盤點,核對數量與帳目是否相符。

      (2)實行循環盤點法,每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點,核對數量與帳目是否相符。

      (3)實行定期盤點法,每年一次,在年底進行,盤點完畢后在《物料管理明細表》(臺帳)上做好相應的記錄,并注明“年底盤點”,經過倉庫分管領導審核簽字后上交會計部。

      12、倉庫安全管理規定:

      (1)倉庫嚴禁吸煙和使用明火。

      (2)物料堆放不得影響照明,不得妨礙機械設備的操作,不得妨礙通道與出入口,不得妨礙消防器具的緊急使用,不得堵塞電氣開關及急救設備。

      (3)物料儲存重量不得超過貨架的安全負荷量。

      (4)有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。

      十四、盤點及對帳

      1、倉庫需根據經管物品重要程度及價值高低設定盤點頻度,進行循環盤點。原則上要求所有庫存物品每一季度至少循環一次。

      2、在財務部門的組織下,每年至少組織一次全面盤點。

      3、盤點后及時將實物數與電腦數核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時,應呈報財務核準后作帳務調整。相關損失報總經理審批后處理。若為保管責任短少時,則由倉庫經管人員負責賠償。

      4、倉庫應及時對帳工作,包括:

     、俑鱾}管員每月進行自己對賬,于次月的4日前上交倉儲科長處;

     、趯祿噪娔X記錄為準(手工管理的倉庫暫以手工帳為準)

     、郯l現對帳差異,應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況(如非正常領發料)應及時報告財務部門和相關業務部門。

      十五、呆滯、不良品處理

      1、倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產品,至少每月定期填報一次;

      2、對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料,應隨時填報處理;

      3、對已填報的呆滯、不良品應及時連續跟進直至處理完畢。

      十六、溝通協調及服務

      1、倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識,保持良好的服務態度,客戶優先,生產為重。當服務對象違規操作或提出不合理要求時,應不卑不亢、以理服人。

      2、對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時采取“溝通三步驟”(1、語言語氣;2、方式方法;3、規章制度)進行良好溝通直至問題解決。

      十七、人員變動及移交

      1、倉管人員變動,必須辦理交接手續。移交事項及有關憑證,要列出清單,寫明情況,雙方簽字,領導見證。事后發生糾葛,仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損,除照價賠償外,還要給紀律處分。

      2、應移交事項包括但不限于:

     、俳浌艿呢浳;

     、趩螕、存卡、賬本(必要時)及經管的文件、檔案資料;

     、劢浌艿牟僮髟O備、設施、工具及文具用品等;

     、芪戳藨M事宜。

      十八、檢查、監督與考核

      1、會計部負責對倉庫的ERP運作實施指導、檢查與考核;

      2、裝備處負責對進倉物料的質量控制實施審計、監督;

      3、裝備處負責對倉庫的安全管理、現場管理實施檢查、監督與考核及倉庫的整體運作及單據、帳卡、檔案管理實施指導、檢查、監督與考核。

      十九、相關記錄表格

      《物資入庫臺帳》

      《物資出庫臺帳》

      《物資庫存臺帳》

      《月度計劃臺帳》

      《出庫單》

      《手工物資庫存表》

      《倉庫月度出庫報表》

      《倉庫月度入庫報表》

      《盤虧盤盈報表》

      19、附則

      如有與本制度不符的相關流程、程序文件依下列原則處理:

     、俦局贫裙记鞍l布的,悉依本制度,并按本制度規定修改相關流程、文件;

     、诒局贫扔裳b備處制定并負責解釋,自公布之日起生效、實施。

    備件管理制度9

      為認真貫徹落實國家消防法規的有關精神,預防和杜絕各類火災及安全事故的發生,特制定備件倉庫安全防火管理規則。

      總經理為我公司的防火負責人,全面負責公司的消防安全管理工作。

      1) 辦公室內一般不得存放易燃易爆、劇毒等危險物品,如特殊需要存放,需經管理部門同意并采取相應的防范措施;機油、油漆等易燃物品要單獨存放;與備件無關的非備件物品,如:使用過的油棉紗、油手套等沾油纖維物品,禁止存放在備件庫房內;

      2) 倉庫的電氣裝置必須符合國家現行的有關電氣設計和施工安裝驗收標準規范的規定;照明燈具下方不準堆放物品,其下方與物品的間距不得小于0.5米;禁止在備件庫房內使用非法的電器設備。發現有電線破損、漏電現象、要及時通知公司的有關部門修理,以免漏電造成火災;

      3)消火栓、滅火器等消防設施、器材應當經常檢查,保持完整好用,工作人員應熟悉放置地點及使用方法;消防栓、滅火器除救火和演習所用,任何人不得動用、不得隨意挪動消防器材的'位置。

      4)庫區的消防車道和倉庫的安全出口、疏散樓梯等消防通道,嚴禁堆放物品;

      備件經理為倉庫防火負責人,全面負責倉庫的消防安全管理工作,并負有下列職責:

      1) 組織學習貫徹消防法規,完成上級部署的消防工作;

      2) 組織制定電源、火源、易燃易爆物品的安全管理等制度;如:倉庫內應有明顯的“嚴禁煙火”標示牌;

      3) 組織開展防火檢查,消除火險隱患;

      4) 對倉庫新員工應當進行倉儲業務和消防知識的培訓;

      公司的每位員工都應遵守國家的法律法規,具有安全防火的意識和素質:

      1) 全體人員應有高度的防火意識,禁止在倉庫內動用明火或吸煙,違者必罰;

      2) 倉庫工作人員應當熟悉儲存物品的分類、性質及報關業務知識,熟悉防火安全制度,掌握消防器材的使用,做好本崗位的防火工作;

      3) 非倉庫工作人員不得進入庫內,如工作需要必須進庫時要經本庫工作人員允許;庫房鑰匙只限庫內專人保管,不得轉借他人;

      4) 倉庫工作人員每天下班前,對自己所管轄的倉庫要進行一次安全防火檢查,確定無疑后,關好門窗,切斷一切電源及水源。

    火警電話:119

      20xx年12月31日制定

    備件管理制度10

      第一章總則

      第一條庫房管理的要求是:保證出入庫物料、備件的質量合格、做到數量準確、質量完好、確保安全、收發迅速、面向生產,憑證齊全;物料存放安全有序、養護科學合理;出入庫備品、備件及時、準確。

      第二條庫房管理的目標是:通過嚴格規范的管理,認真周到的服務,及時為生產服務,為降低成本、加速資金周轉而努力。

      第三條庫房管理的方式是公司集中管理,即公司設統一庫房,管理各類物料、備件的出入庫及存放,庫房設置要根據生產需要和場地實際條件,以備件的屬性、特點和用途統籌規劃、合理布局。

      第二章驗收入庫

      第四條入庫前應依據設備(詳見附件1)《采購計劃審批表》和《發貨單》認真清點所要入庫的備品備件的數量,并檢查好備品備件的規格、型號、質量(合格證),做到數量、規格、品種準確無誤,質量完好,配套齊全,并在送貨單上簽字,如發現不符時,應做好紀錄,等待相關技術員驗收相符后再入庫。第五條出入庫員在備品備件進庫時,根據采購計劃審批表的審核憑證,現場交接接收,必須按所購物品條款內容、物品質量標準,對備品備件庫的備件進行檢查驗收,并做好入庫登記,(詳見附表2)《備品備件入庫單》。

      第六條檢驗員要嚴格檢查備品備件的合格證,質量的定性,是否符合各廠所需的備品備件的技術要求,(詳見備品備件管理制度附表)《質量異議反饋單》。

      第七條物品驗收合格后,應及時入庫擺放于指定位置。

      第八條做到帳、卡、物相符合。

      第九條易燃、易爆,易生銹、易腐蝕的'備品備件要單獨存放,并定期檢查。

      第十條精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存。

      第十一條做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作。第十二條倉庫經常開窗通風,保持庫房內整潔。

      第三章出庫程序

      第十三條物品出庫,保管人員要做好記錄,領用人簽字,詳見附件3《出庫單》。

      第十四條物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則,做到保管條件差的先出,包裝簡易的先出,易變質的先出。

      第十五條本著“厲行節約,杜絕浪費”的原則發放物品,做到專物專用。

      第十六條對于相關部門專用備品備件的領用必須要有各廠廠長、使用部門作業長簽字后方可領取(詳見附件4)《領料單》。

      第十七條領用人不得進入庫房,防止出現差錯,根據領料單,由庫管員進入庫房查詢領用的相關備品備件。

      第十八條出入庫員要做好出庫登記,并定期向部門主管做出入庫報告。

    備件管理制度11

      為加強備品備件管理,應建立健全備品備件管理組織機構和管理制度,理順備品配件全過程管理中的各環節的關系和責任,以保證備品配件的及時供應并降低庫存。

      一、生產中心根據公司批準的年度備品備件材料計劃,編制并上報每月備品備件材料計劃表,由生產中心審查后,報主管領導審批后實施。

      二、經批準后的材料計劃表做為日常管理的主要依據,如無特殊說明,必須堅持設備的原始生產廠購置的原則,如有變更,要經公司主管領導批準。

      三、凡轉動設備的`增加、更新、移裝、改造及配件的變更、報廢等情況,必須以書面形式提前報生產中心,由生產中心主管領導審批后實施。

      四、配件到貨后,由物資供應部門組織有關專業管理部門人員驗收入庫。配件的庫房保管要做到:材質明、圖號準、不銹蝕、不損壞,帳、卡、物相符。

      五、備品備件的定額管理是備品備件工作的基礎,它包括消耗定額和儲備定額。儲備定額的編制要以消耗定額為依據,必須認真做好,按既能保證設備的正常生產、維修使用,滿足設備安、穩、長、滿、優運行的實際需要,又不造成超儲和積壓的原則,編制備品備件的消耗定額和儲備定額。并每年修改補充一次,新增設備的配件消耗、儲備定額也要在調整定額時補充進去。

      六、備品備件庫存管理:備件庫的管理要正規化、科學化、要制訂嚴格的驗收入庫、保管、發放的規章制度以及備品備件入庫的驗收手續,入庫備件要有產品合格證,對材質要求比較嚴格的備件要有材質化驗分析單,庫存備件要定期進行抽檢和復檢、以確保備件質量。

      七、對存放時間過長又無合格證的備件,需經技術鑒定后方可發放,對淘汰設備的備件、質量低劣以及年久銹蝕嚴重的備件,應及時認真處理。

      八、在做好配件管理的同時,要做到配件的正確使用、正確安裝、正確維護和保養,對關鍵配件的非正常損壞根據“四不放過”的原則,查清原因,寫出分析報告,妥善處理。

      九、積極采用先進的修理工藝開展配件的修復工作,配件的修復要做到經濟上合算,質量上有保證。

    備件管理制度12

      1 范圍

      本標準規定了**縣供電公司設備備品備件管理的職能、管理內容與要求、檢查與考核。

      本標準適用于**縣供電公司生產單位設備備品備件管理工作。

      2 管理職能

      2.1 分管生產的副總經理負責設備備品備件的全面領導,定期組織相關部室對生產班組設備備品備件進行檢查、落實,使備品備件經常保持良好狀態。

      2.2 生產部負責設備備品備件的核對、審批。

      2.3 電力實業總公司負責設備備品備件的采購,保證實物的`領用。

      2.4 生產單位按照定額規定,嚴格領用手續,隨用隨補,采用有效措施防止損壞、銹蝕、變質,妥善保管好。

      3 管理內容與要求

      3.1 設備備品備件是電力企業為保證安全、經濟供電而建立的特有的生產儲備,對于及時消除設備缺陷,防止事故的發生和加速事故搶修,縮短檢修時間,提高設備健康水平,保證設備安全、經濟運行十分重要。

      3.2 設備備品備件定額的制定由生產管理部門負責。電力實業總公司、財務部和生產單位共同編制出《設備備品備件定額清冊》,經分管領導審定后,報主管總經理審批后實施。

      3.3 各生產單位(班組)所需的備品備件按總額規定由班組材料員列單,班長簽字,一式四份,經生產部審核、批準,電力實業總公司發料。

      3.4 設備備品備件必須有清單,做到進庫出庫有記錄,班組、供應、生產、財務各有一本帳。

      3.5 備品備件必須由班組材料員保管,專項存儲,任何人不得擅自開倉使用。

      3.6 備品備件應專項專用,只有在事故情況下才能開倉使用,平時(包括日常生產)不得拿用,更用能隨意出售和外援。因事故處理而使用的備品備件,應于事故處理完畢后開出清單,補齊入庫。

      4 檢查與考核

      本標準的執行由**縣供電公司生產副總經理每季一次組織相關人員進行檢查。

      本標準的具體考核按《**縣供電公司績效考核辦法》執行。

    備件管理制度13

      1、目的

      規范全廠各車間的材料備件計劃的申報程序和管理辦法,使其計劃申報流程清晰,相互之間責任明確,高效能滿足各車間的生產所需。

      2、使用范圍

      煉鐵廠各車間所申報的材料備件計劃。

      3、材料備件計劃申報要求

      3.1各車間在申報材料備件計劃時,根據生產、計劃執行與車間庫存的材料備件情況,要有依據、有核算進行編制,力求準確、全面。要本著實事求是、物盡其用的原則,杜絕浪費現象,減少庫存資金,并確保本單位材料與備品備件計劃符合工程和維修生產需要。

      3.2在編制計劃時應按規定和要求填寫物資名稱、規格型號、計量單位、數量、技術要求、供應時間和地點等。各車間所申報的材料計劃中,所申報的'材料必須附準確的計量單位,如:鋼材、油脂、石棉板等材料單位必須為公斤、噸,不得用根、捆、桶、卷等計量單位。

      3.3主要材料備件或大型的材料備件在申報計劃時,必須注明上次更換的日期和下次使用的日期,以便設備科根據壽命管理原則合理利用資金申報材料備件計劃。

      3.4各車間所申報的備件計劃,圖紙由設備科專業技術人員繪制和查找,并附到材料備件計劃中。

      3.5根據公司新《招標管理辦法》的要求,為了提高工作效率,確保備件及時供應,要求將通用備品備件(水泵、皮帶機、行車、電葫蘆等備件)計劃按季度上報,因此,廠各單位在每年的2月10日前、5月10日前、8月10日前、11月10日前分別上報二季度、三季度、四季度和下年度一季度的通用備品備件計劃。

      3.6根據煉鐵廠20xx年11月21日下發的《材料備件管理流程與考核辦法》規定,設備科每月20日前將材料備件計劃交總計劃員的要求,要求各單位需在每月的10日前將本單位下月所需的材料備件計劃交于設備科相關技術人員審核,各車間申報計劃一式兩份,由車間主任和設備主任簽字報設備科。月度計劃必須以文字版和電子版兩種格式申報。

      3.7特殊急需的材料備件計劃執行計劃執行煉鐵廠20xx年11月21日下發的《材料備件管理流程與考核辦法》的相關規定,也以文字版和電子版兩種格式申報;

      3.6材料備件計劃審核

      3.6.1審核程序

      區域組長設備主任車間主任設備科專業技術員計劃員設備科長設備廠長總計劃員

      3.6.2專業分為:機械類、電器類儀表類、自控類、液壓類

      3.6.3專業審核負責人及其責任

      機械類負責人:負責審核廠下屬各單位所申報的機械類材料備件的名稱、規格、型號、圖號、數量,并負責所核定備件的配圖工作。

      電器儀表類負責人:負責審核廠下屬各單位所申報的電器類儀表類材料的名稱、規格、型號、數量。

      自控類負責人:負責審核廠下屬各單位所申報的自控類材料的名稱、規格、型號、數量。

      液壓類負責人:負責審核廠下屬各單位所申報的液壓類材料的名稱、規格、型號、數量。

      3.6.4在審核計劃時,計劃人員如發現某些計劃的名稱、規格型號不全、不清、不明時,各車間設備主任應積極、主動在最短時間內落實材料及設備、備件規格/型號,并確保正確無誤,否則因型號、規格不全、不正確造成的損失由本車間自行負責承擔。如造成浪費或影響生產處以價值的的20%罰款。

      3.7材料備件計劃申報管理

      3.7.1各車間如不按時送報計劃,如無特殊情況,考核責任車間500元(10分)。

      3.7.2材料備件計劃不按規定要求申報,影響整體計劃申報,考核責任人50元(1分)/項;

      3.7.3各車間的材料備件計劃必須有車間主任和設備主任簽字審核,缺一方簽字考核責任車間200元(4分)。

      3.7.4對未報備件和材料計劃而引起設備停產或檢修不能更換扣車間5000元(50分)。

    備件管理制度14

     。1)流動性。備品備件是一種很重要的資源,在企業備件送檢與物流配送等多個環節,存在一定的流動性。

     。2)交互性。很多企業為了不斷提升備品備件之使用效率,大幅度節約企業各種生產成本,常常會在各個管理點中間實施同類型備件的交換使用,因此存在一定的交互性。

     。3)唯一性。企業為了能夠讓備品備件在每一個流通環節中可以實現追蹤與定位等,往往使備品備件具有唯一性。運用獨一的“序列號”當作備品備件的唯一的標識。

      備品備件管理中常見的問題

     。1)企業對庫房當中的備品備件的庫存量,沒有及時給予盤點,物卡存在不符的現象,使得在領用備品備件的過程中才覺察到有的零件短缺,但是這些零件是不能及時給予采購,進而會直接影響企業車間的檢修與生產。

     。2)企業車間沒有按照既定的月使用計劃進行使用備品備件,但是一旦使用起來的備品備件,卻漏報或少報,已經備案上報的卻是經常不需要使用的。

     。3)備品備件的采購質量沒有嚴格把關,導致一些備品備件存在質量缺陷無法使用,有的備品備件的使用壽命也比較短使得檢修與更換非常頻繁。非標件與標準件之劃分的職責不夠明確,直接影響到非標件供貨跟實際圖紙尺寸不符合,從而影響了檢修時間與檢修效率。

      備品備件管理的關鍵因素

      1備品備件的分類

     。1)易損件。所謂的易損件指的就是指使用周期比較短的一些備件,譬如:水泵聯軸器花墊、皮帶輪傳動皮帶、油浸盤根、電動機法蘭蓋和刮板等。

     。2)關鍵件。所謂的關鍵件指的就是制造周期比較長、購置困難、關系到生產順利進行、所占用的'資金較多、要重點進行管理的備品。比如:循環泵泵軸及葉輪、機械密封、風機葉輪、翅片換熱器、復式節流閥以及剛性給料器等。

     。3)標準件。指的就是結構、規格和技術參數都符合國家生產標準或者是行業標準的,并且各種儀器中廣泛使用的備件。比如:軸承、螺栓、法蘭及絲杠等。

     。4)通用件。指的就是儀器上的通用零件,通用件不僅作為主機制造廠被廣泛使用的配套部件,而且還是市場儀器維修時所需量非常大的備件。比如:閥門、壓力表以及流量計等。

      2備品備件的管理方法

     。1)在備件庫存的占用資金方面可以運用“ABC分析法”!癆BC分析法”又稱之為重點選擇法以及不均勻分布定律法,它是一些借助數理統計進行分析來選取對象的一種方法。它的原理是“關鍵的少數和次要的多數”,找準關鍵的部分能夠處理問題的多少。

     。2)基本管理思路。首先將一個商品的各個零配件,根據購置保管經費額度的大小從高到低進行排列,再匯成經費使用累計統計表。接著再把占總成本費用百分之七十到八十,而占零配件總數量百分之十到二十的備件,劃分成A類備件;

      把占總成本經費百分之五到十,而占零配件總數量百分之六十到八十的備件,劃分到C類備件區域;其他的則為B類部件。

     。3)備件的動態化管理(以一個周期,月、季或年為單位,實行PDCA管理)。備件的管理作為一個動態性的程序,應該時刻關注進行環節中的任何一個變化,并及時地進行調節。

      P”所表示的是計劃!癉”所表示的是實施。也稱為執行,“C”所表示的是檢查核實!癆”所表示的是處置。在PDCA地旋轉與循環下,如果實現改進目標,那么改進之后的狀況就成為了下一個改進的目標。唯有在動態化的管理循環過程中,結合實踐的相關經驗不斷進行總結,方能讓定額管理和成本管理日趨合理最大化。

     。4)從細節入手,實施“二級三定”管理制度。要從細節入手,實施嚴格的管理制度。從細節入手,實施“二級三定”管理制度。所謂“二級”,即通用備件按一級管理、普通備件按二級管理。所謂“三定”,指所有現場備件按指定的區域堆放,所有現場備件按指定的數量堆放,所有現場備件定時由各帶班長、材料管理人員按臺帳進行核實檢查,每周對領用備品備件及使用地方跟蹤復查,檢查結果納入經濟責任制月底進行考核,所有用過的工具備件實行以舊換新,能修復使用的要求各區域進行修復使用,不能修復使用的由車間統一回收管理。通過實施新的管理辦法,有效避免了備品備件亂領、亂放、亂用現象,現場治理明顯改觀。

    備件管理制度15

      一、范圍

      本制度適用于集團股份公司內各子公司

      本制度適用于設備備件管理的全過程

      本制度中備件是指所有與設備維修、保養有關的備品配件

      二、管理制度細則

      1.備件計劃

      1.1備件計劃的填報人

      1.1.1各子公司設備主管(設備管理員)

      1.1.2動力設備部管理人員

      1.2備件計劃的依據

      1.2.1維修工修理設備時檢查出的故障零部件。

      1.2.2的存在問維修工或設備管理員在例行檢查中查出題需要更換的設備零部件。

      1.2.3維修工計劃保養、檢修前檢查出的需要更換的設備零部件。

      1.2.4重點設備進口設備的易損件及關鍵件。

      1.2.5備件庫庫存數量、最低儲量、動態流量。

      1.2.6因設備項修、大修、改造需要的配件。

      1.2.7備件計劃數量以實際損壞數量或需要為準。

      1.2.8動力設備部根據采集的數據每半年更新一次設備備件庫存標準上限和下限。

      2.備件采購

      2.1備件由采購中心負責采購。

      2.2采購中心應按照備件采購申請單所提供廠家、型號、數量、時間進行采購。

      2.3采購過程中如有任何問題應及時與采購申請人聯系解決。

      2.4對不能及時采購的問題要在每月運營計劃中心計劃調度會上平?解決。

      2.5每年生產部門、設備部門會同采購部門對備件供應商進行評審,淘汰不合格的供貨商。

      2.6流程:

      1.子公司設備管理員―生產經理簽字――動力設備部經理審批―采購中心采購員采購――采購申請人檢驗――入庫(單價價格500元以下)

      2.子公司設備管理員―生產經理――動力設備部經理―中心總經理―采購中心采購經理―相應采購人員――采購――檢驗――入庫(500以上緊急情況時可先匯報相關領導,同意后先行采購再補手續)

      3.外協加工和自制備件

      3.1外協加工備件由各子公司負責。

      3.2自制備件由動力設備部工程師出具方案,子公司負責制造。

      3.3原則上子公司有能力加工的不予外協,首先在股份公司內協調,確實沒有加工能力時可外協。

      4.備件倉庫管理

      4.1備件應入專門的倉庫進行保管,南京和楊中各設一個倉庫。

      4.2倉庫應設專人管理,作好出入庫臺帳,注明對應庫號,貨架號便于查找。

      4.3備件入庫前要經過設備管理員檢驗,合格后方能入庫。

      4.4備件倉庫保管員應為每種備件建立標識卡片,注明名稱,型號,用途(到設備)和收入發出數量并及時更新。

      4.5備件領用要由維修工持設備主管簽字的領料單領取。

      4.6備件倉庫保管員應每天核對每種備件庫存量和最低儲量,當低于最低儲量時要及時匯報給設備管理員。

      4.7每月5日前倉庫保管員應將上月備件出入庫動態表報動力設備部備案。

      5.更換下來備件的處理

      5.1更換下的備件,有修復價值的必需進行修復再利用。

      5.2動力設備部負責修前、修后情況的.鑒定。

      5.3對修復且使用后達到效果的,則按所節約費用的一定比例獎勵修復完成人員。

      5.4有修復價值而不修復的,則對相關維修人員進行考核。

      5.5對于無法修復或沒有修復價值的備件,要按要求分類入舊件庫。

      5.6定期由動力設備部對舊件進行招標處理。

      6.違反制度的考核

      6.1 違反以上規定的對相關責任人考核20-200元。

      6.2影響生產進度的按生產管理制度考核。

      本制度由動力設備部負責解釋

      動力設備部

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