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    保密管理制度

    時間:2025-03-27 08:50:04 規章制度 我要投稿

    保密管理制度15篇【薦】

      隨著社會一步步向前發展,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展,對社會公共秩序的維護,有著十分重要的作用。我敢肯定,大部分人都對擬定制度很是頭疼的,下面是小編幫大家整理的保密管理制度,歡迎大家分享。

    保密管理制度15篇【薦】

    保密管理制度1

      第一條 涉密會議組織召開應提前填寫《涉密會議審批表》履行審批手續,并指定專人負責安全保密工作。會前應向與會人員強調會議保密事項和要求,增加保密防范意識。

      第二條 召開涉密會議應確定會議密級和會議代號。選擇具有保密條件的會議場所,限定參加人員和范圍。必須嚴格執行不在涉外賓館、飯店召開涉密會議的規定。

      第三條 在召開涉密會議前,必須做好保密工作。涉密會議必須在有安全保密措施的內部場所召開。

      第四條 涉密會議會場保密檢查內容

     。ㄒ唬┝私鈺䦂鲋車闆r是否有利于召開涉密會議;

     。ǘz查關閉會議室內電視監控,錄音防盜報警設備;

     。ㄈz查使用無線話筒和錄音與擴音相連接的設備(有特殊錄音要求的除外);

     。ㄋ模z查會議使用的桌椅和燈光設備,有無異常、異樣的無線接收,發射裝置;

     。ㄎ澹┝私馓峁┓⻊杖藛T的政治品德,職業道德情況,禁止使用外籍、政治觀點對立、品德和職業道德不佳的人員;

     。└鶕䲡h情況向對方提出保密及人員控制要求。

      第五條 召開涉密會議,應事先對會場進行保密檢查,會場內應采取手機屏蔽或控制措施,錄音錄像應經會議主辦部門和保密辦領導批準。

      第六條 涉密會議使用的擴音等技術設備應當符合保密要求;嚴禁使用帶有無線上網功能的便攜式計算機。

      第七條 涉密會議不得將手機帶入會場。

      第八條 涉密會議不得使用無線話筒、可拍照手機、對講機等可以進行無線發射、傳輸的`設備。

      第二百六十九條 涉密會議應由專人負責參會人員身份確認和涉密載體的發放、清退和銷毀,使用和管理符合保密要求。

      第九條 因特殊情況在公司外舉行會議,主辦部門要協同保密辦與承擔會議的保密部門取得聯系,對使用會場及相關服務人員進行安全保密檢查和審查。會議資料開會時發放,會后收回。

      第十條 嚴格控制入會人員的范圍。會議代表入場時,要嚴格檢查會議代表證和會議工作證,防止非入會人員進入會場。整個會議過程直至會議結束,會場入口處要有專人守衛。

      第十一條 涉密會議要進行錄像、拍照、錄音工作的,由公司專業人員負責。所有涉密會議聲像資料,按會議密級定密,會后作為密件管理。

      第十二條 涉密會議結束后要及時清理會場和討論地點,仔細檢查是否有會議代表遺忘的文件、資料、筆記本等。

      第十三條 涉密會議全部結束后,要在承擔會議的保衛部門配合下,對會場討論地點及會議代表的房間逐一進行檢查,對代表遺留的涉密文件資料等進行清理登記,交由公司保密辦處理。

      第十四條 對于遺留的有關涉密會議內容的紙張、資料等集中進行銷毀,確保涉密會議信息、資料的安全。

      第十五條 與會者在報到或在會議入場時領取文件、資料必須簽字登記,認真執行文件登記、使用、 退還手續。

      第十六條 會議期間需打印和復印涉密文件、資料,一律交由會議涉密資料管理人員負責辦理,并對打印、復印的涉密文件資料逐一進行編號登記以及嚴格進行使用登記管理。

      第十七條 打印、復印會議文件過程中,要及時清理銷毀廢棄的記載有關涉密會議信息的紙張。

      第十八條 會議結束后,要統一收回代表手中的涉密文件、資料。

      第十九條 對于需要會議代表帶回的涉密文件、資料,統一收回后由公司檔案管理部門通過機要通信形式寄給有關單位,避免個人攜帶發生丟失和被竊。

      特殊情況需要由個人攜帶時,必須由會議主辦部門請示分管公司領導批準并按公司有關管理規定制度辦理。

      第二十條 外出參加會議人員,確因工作需要,隨身攜帶涉密文件的按公司《國家秘密載體管理制度》執行;毓竞髴鲃訉㈦S身帶回的文件資料交保密室登記備案。

      第二十一條 會議主辦部門在會議結束后,要將涉密會議審批表連同會議人員名單、會議日程安排、會議文件目錄等送保密辦存檔備查。

      第二十二條 未經批準與會人員不得以任何形式向外泄露會議的秘密內容,不得擅自向宣傳機構提供資料公開報道會議的秘密事項。

    保密管理制度2

      第一條

      公司的保密工作檔案的收集、整理、歸檔和使用應嚴格遵守保密工作檔案管理制度。

      第二條

      保密工作檔案是公司保密工作的原始材料的集結,包括文件、資料、原始記錄資料等,也是公司保密工作的終結反映。

      第三條

      保密委員會辦公室對公司保密工作開展情況進行文字記載,負責保密工作檔案的歸口管理。

      第四條

      保密工作檔案要按標準分類立卷、標注密級、統一編號、裝訂成冊。

      第五條適用的原則。

      第六條度規定執行。

      第七條

      保密工作檔案的內容應包括如下內容:

      保密工作檔案的借閱、復制和保管等均按保密管理制保密工作檔案的建立和管理本著規范、及時、完整。

     。ㄒ唬┍C芙逃;(二)涉密人員管理;(三)定密管理;(四)國家秘密載體管理;(五)要害部門、部位管理;(六)計算機和信息系統管理;(七)通信及辦公自動化設備管理;(八)宣傳報道管理;(九)涉密會議管理;(十)協作配套管理;(十一)涉外活動管理;(十二)保密監督檢查;(十三)泄密事件報告和查處;(十四)責任考核與獎懲。

      第八條

      堅持檔案實行集中管理的原則,集中保管本單位文書及其它專門檔案,做好“七防”(防火、防盜、防潮、防漬、防有害生物、防塵、防高溫)工作,確保檔案的完整與安全。

      第九條

      檔案部門和工作人員,必須遵守保密制度,履行保密手續,嚴格遵守保密十條原則,確保檔案的`安全。

      第十條

      凡是查詢、利用檔案,必須經檔案管理人員提供。其他任何人不得直接動用。

      第十一條

      借閱檔案必須嚴格按照規定辦理借閱手續,限期使用,按期歸還。歸還、簽收檔案要認真檢查核對,發現問題及時追查。

      第十二條

      外單位查閱檔案,需持所在單位介紹信并經主管領導批準。若需復印檔案,由檔案室嚴格按照審批手續提供,任何單位和個人一律無權外供。

      第十三條嚴禁將密級文件帶回家中或到領導辦公室隨意翻閱

      文件。嚴禁攜帶密級文件、檔案資料外出游覽、參觀、探親、訪友,出入公共場所。

      第十四條的檔案材料。

      第十五條

      在利用、查閱檔案中,發現有關泄密事件,應立即未經批準,不得自行傳抄、翻印涉密文件盒帶密級報告,及時追查。如造成泄密事件,應依法追究有關當事人的責任。

      第十六條

      單位領導和保密小組要定期檢查保密工作,總結經驗,堵塞漏洞,嚴防失密、泄密發生。

      第十七條

      各類文件材料歸檔實行兩套制。立卷歸檔的文件材料,嚴禁使用圓珠筆、鉛筆、彩色墨水或復寫等不耐久字跡。

      第十八條

      凡歸檔的各類檔案材料,檔案室負責編制《案卷目錄》、《歸檔文件目錄》等檢索工具。

      第十九條

      對保管期限已滿且需銷毀的檔案材料,須提出銷毀申請,編制《銷毀檔案目錄》,經主管領導審核批準后,檔案室和保密辦組成鑒定小組采用直接鑒定的方法,可以實施銷毀。

      第二十條

      不需歸檔文件材料和失去保管價值的檔案,嚴禁賣給廢品收購部門或個人。

      第二十一條

      銷毀的檔案要登記造冊,注明順序號、案卷標題、檔號、起止日期、數量,并附備考表。

      第二十二條

      執行銷毀時,定專人負責,監督銷毀,并在銷毀表上至少有兩人以上簽字證明。

    保密管理制度3

      保密工作管理制度是企業核心競爭力的重要保障,旨在保護企業的敏感信息,防止機密泄露,確保企業戰略、技術、市場等關鍵信息的安全。它能夠維護企業的合法權益,防止商業秘密被競爭對手獲取,降低商業風險,同時也是遵守法律法規,保持企業合規運營的必要手段。

      內容概述:

      保密工作管理制度主要包括以下幾個方面:

      1. 保密范圍界定:明確哪些信息屬于保密信息,如技術資料、客戶信息、經營策略等。

      2. 保密協議:新員工入職、合作伙伴簽約時簽訂保密協議,明確雙方的`權利和義務。

      3. 訪客管理:對訪客進行嚴格的訪問控制,限制其接觸敏感區域。

      4. 信息安全管理:規定信息存儲、傳輸和銷毀的方式,防止信息泄露。

      5. 員工培訓:定期對員工進行保密知識教育,提高保密意識。

      6. 違規處理:設定違規行為的處罰措施,強化制度執行。

    保密管理制度4

      按照《中華人民共和國保守秘密法》和《涉及國家秘密的計算機保密管理暫行規定》的有關要求結合我單位的實際制定本規定。

      一、涉及國家秘密的計算機簡稱涉密計算機是指用于存儲、處理、傳輸國家秘密信息的計算機。我單位在內網中計算機都屬于涉密計算機必須具有能接受省保密工作部門統一監管的連接互聯網違規報警功能粘貼由省保密工作部門統一制發的密級標識并做好登記備案。

      二、涉密計算機原則上專機專用特殊情況需多人使用的由科室、單位指定專人管理。

      三、涉密計算機使用及保管場所的安全防護措施應符合保密管理規定的要求確保防護設施的安全可靠。絕密級便攜式計算機必須存放在保險柜中機密級以下的便攜式計算機要存放在符合保密要求的密碼文件柜中。

      四、涉密計算機只能在本單位使用嚴禁借給外單位、轉借他人使用。確因工作需要攜帶涉密計算機外出的需填寫“涉密計算機外出攜帶登記表”經主管領導批準并報局保密工作領導小組備案逐件登記涉密計算機內的涉密信息。返回時保密工作機構對其攜帶的涉密計算機進行保密檢查以確保涉密計算機的安全。

      五、涉密計算機的傳遞按照《國家秘密載體保密管理的規定》的要求管理。

      六、涉密計算機不得直接或間接連入國際互聯網等非涉密網必須與國際互聯網實行物理隔離。嚴格一機兩用操作程序未安裝物理隔離卡的涉密計算機嚴禁連接國際互聯網。

      七、涉密計算機日常管理人員是涉密計算機安全保密的責任人,其日常保密管理職責如下:

      1、應設置8位數以上的開機密碼以防止他人盜用和破譯開機密碼應定期更改。

      2、應在涉密計算機的顯著位置進行標識不得讓其他無關人員使用涉密計算機。

      八、涉密計算機必須配備安全保密查殺病毒、木馬等的國產殺毒軟件。配備的安全產品需經省保密部門指定的單位進行檢測和安裝、維護。

      九、涉密計算機使用的打印機、傳真機等設備按涉密計算機的同等級別進行管理不得與其他非涉密計算機網絡及通訊網絡連接嚴禁在涉密計算機上使用無線功能的信息設備。

      十、涉密計算機的維修原則上由信息中心負責。需外送維修的維修前應進行登記將涉密信息備份后徹底清除涉密信息或拆除所有涉密存儲介質到保密工作部門指定的維修點進行并有保密人員在場。維修完畢后進行核對、技術測試和審查符合有關標準后才能投入使用。

      十一、涉密計算機因使用人員崗位變動、使用期滿等原因交回時對涉密計算機進行檢查、確認并做好登記備案、妥善保管需歸檔的應按相關規定歸檔。

      十二、不再使用的涉密計算機應由使用者提出報告由單位領導批準后交保密工作領導小組統一處理確保有關內容和數據不可恢復。禁止將未經技術處理的涉密計算機轉為非涉密計算機或進行公益捐贈。

      十三、責任人每半年對涉密計算機進行一次清查、核對做出文字或電子記錄發現丟失應及時向保密工作部門報告。

      涉密移動存儲介質保密管理規定

      按照《中華人民共和國保守秘密法》和《涉密移動存儲介質保密管理暫行規定》的有關要求結合本單位的實際制定本規定。

      一、涉密移動存儲介質是指存儲了涉密信息的硬盤、光盤、軟盤、移動硬盤及U盤等。涉密移動存儲介質必須具有能夠接受省保密工作部門統一監管的違規連接互聯網報警功能。

      二、用于處理國家秘密信息的移動存儲介質必須按其所涉及的秘密等級粘貼省保密工作部門統一制作的密級標識。

      三、絕密級移動存儲介質由單位或使用部門指定專人統一保管并必須存放在保險柜中機密級以下移動存儲介質由使用人保管并存放在符合安全要求的密碼文件柜中。

      四、高密級涉密移動存儲介質不得在低密級的計算機或設備上使用嚴禁在與互聯網連接的計算機或其他設備上使用涉密移動存儲介質。

      五、涉密移動存儲介質只能在本單位的涉密計算機或涉密信息系統中使用嚴禁借給外單位、轉借他人使用。確因工作需要攜帶涉密移動存儲介質外出的需填寫“涉密移動存儲介質外出攜帶登記表”經主管領導批準并報局保密工作領導小組備案逐件登記涉密存儲移動介質內的涉密信息。

      六、復制涉密移動存儲介質須經單位領導批準且每份介質各填一份“涉密移動存儲介質使用情況登記表”并賦予不同編號。

      七、涉密移動存儲介質的傳遞應按《國家秘密載體保密管理規定》的要求執行。

      八、涉密移動存儲介質的外送維修或數據恢復必須到保密工作部門指定的維修點并有保密人員在場。

      九、移動存儲介質因使用人員崗位變動、使用期滿等原因交回時移動存儲介質進行檢查、確認并做好登記備案、妥善保管需歸檔的.涉密移動存儲介質應連同“涉密移動存儲介質使用情況登記表”一并按時歸檔。

      十、不再使用的涉密移動存儲介質應由使用者提出報告由單位領導批準后交保密工作領導小組統一處理確保有關內容和數據不可恢復。禁止將未經技術處理的涉密移動存儲介質轉為非涉密環境使用或進行公益捐贈。

      十一、責任人每半年對涉密移動存儲介質進行一次清查、核對做出文字或電子記錄發現丟失應及時向保密工作部門報告。

      涉密網絡管理規定

      第一條為了加強我單位計算機信息網絡的保密管理確保國家秘密的安全根據國家保密法規和計算機信息網絡保密管理的有關規定結合實際特制定本規定。

      第二條使用涉密網的人員必須遵守國家保密法規和計算機信息網絡安全保密管理的有關規定不得利用該網絡從事危害國家安全、泄露國家秘密等違法犯罪活動不得制作、復制、查閱、傳播反動、色情、邪教等有害信息。

      第三條網絡管理中心負責對涉密網的統一管理和維護并對網絡運行情況進行定期的監督檢查其工作同時接受相關公安、保密等主管部門的指導和要求。

      第四條堅持“控制源頭、加強檢查、明確責任、落實制度”和“涉密不上網上網不涉密”的原則規范和完善信息網絡的日常管理注意加強對計算機及其存儲介質硬盤、軟盤、光盤、磁帶等的管理特別是對涉密計算機及其存儲介質的管理指定專人負責明確管理職責并采取相應的安全保密措施。

      第五條加強對涉密網上網人員的安全保密教育和管理增強防范意識自覺執行保密法規堅持“誰使用誰負責”的原則加強監督杜絕網上泄密事件發生。

      第六條接入涉密網的計算機必須與非涉密計算機系統實行物理隔離。

      第七條涉密計算機要求設有符合要求的開機啟動密碼、系統帳號、屏幕保護、資源共享保護等嚴格的保護措施涉密系統只能安裝涉密操作所必需的軟硬件設施。

      第八條涉密計算機必須由專人操作管理必要時只與專網相連且在工作完成后立即脫離網絡。

      第九條涉密計算機上必須安裝防病毒軟件并配置必要的安全策略。

      互聯網發布信息保密管理制度

      為加強互聯網發布信息的保密管理確保國家秘密安全根據《中華人民共和國保守國家秘密法》、國家保密局《計算機信息系統保密管理暫行規定》、《計算機信息系統國際聯網保密管理規定》結合本單位實際制定本暫行規定。

      第一條在互聯網上發布的信息是指經本單位主要領導或分管領導審核批準提供給國際互聯網站或其他公眾信息網站向社會公開、讓公眾了解和使用的信息。

      第二條互聯網發布信息保密管理堅持“誰發布誰負責”的原則。凡向國際互聯網站提供或者發布信息必須經本單位主要領導或分管領導審查批準并應該按照一定的工作程序完善和落實信息登記、審批責任制。

      第三條除新聞媒體已公開發表的信息外本單位各科室及相關單位提供的上網信息應確保不涉及國家秘密。

      第四條本單位任何個人不得利用網站、網頁上開設的電子公告系統、聊天室、論壇等發布、談論和傳播國家秘密信息。

      第五條單位內部工作秘密、內部資料等雖不屬于國家秘密但應作為內部事項進行管理未經單位領導批準不得擅自發布。

      第六條禁止網上發布信息的基本范圍

      一、標有密級的國家秘密。

      二、未經有關部門批準的涉及國家安全、社會政治和經濟穩定等敏感信息。

      三、未經制文單位批準標注有“內部文件資料”和“注意保存”保管、保密等警示字樣的信息。

      四、本部門或單位認定為不宜公開的內部辦公事項。

      第七條提供信息發布的單位應履行的職責

      一、對擬發布信息即將向網絡發布的信息是否涉及國家秘密進行審查。

      二、對已發布信息進行定期地保密檢查發現涉密信息的立即采取補救措施查清泄密渠道和原因并及時向本單位領導或保密工作領導小組報告。

      三、接受上級機關和保密工作部門的監督檢查。

      第八條單位分管領導應履行的職責

      一、定期對網絡管理人員進行保密法規、保密紀律、保密常識教育增強信息保密觀念和防范意識自覺遵守并執行有關保密規定。

      二、建立健全上網信息保密管理制度落實各項安全保密防范措施。

      三、發現國家秘密網上發布的立即采取補救措施并及時向有關部門報告。

      四、定期或不定期向保密工作部門通報網上發布信息保密管理情況。

      第九條保密工作小組組長單位應履行的職責

      一、指導、監督各部門各單位網上發布信息的保密管理工作。

      二、協助參與涉及多個部門擬發布信息的保密審查。

      三、向市委保密委員會報告網上發布信息保密審查中的重要情況。

      四、負責對網上發布信息進行經常性保密監督檢查發現問題立即采取補救措施查明原因并及時向市委保密委員會報告。

      五、協助有關部門對違反規定造成網上泄密的事件依法進行查處。

      第十條違反本規定對網上發布信息保密審查把關不嚴導致嚴重后果或安全隱患的要按照規定嚴肅查處。

      涉密計算機維修、更換、報廢保密管理規定

    保密管理制度5

      一、目的

      為保守公司秘密,維護公司權益不受侵犯,立足公司實際,制定本制度。

      二、適用范圍

      本制度適用于公司全體在職員工及已簽訂保密協議但未過脫秘期的離職人員。

      三、組織機構設置及管理權限

      1、公司辦公室為保密工作歸口管理部門,負責對全公司涉密資料的集中管理、統一收發及各類辦公存儲設備使用情況地監督、管理等工作事宜,此外負責定期不定期組織人員對各部門保密工作進行突擊檢查,發現異常及時通報。

      2、公司全體員工均為保密工作執行人及監督人,對發現的泄密行為及個人有制止、舉報的權利。

      四、公司秘密具體規定

     。ㄒ唬┕久孛芙缍

      公司秘密是關系到公司的權利和利益,依照特定程序確定,在一定時間內只限一定范圍人員知悉的事項,具體概括包括如下事項:

      1、公司經營發展戰略、經營規劃,經營項目及重要決策;

      2、公司界定為保密文件的各類合同、協議、意向書、招投標書、項目立項書、報告、重要會議記錄等資料;

      3、公司財務預算、決算報告及各類財務報表、統計報表及公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號,包含公司財務預決算報告及各類財務報表、統計報表等。

      4、公司銷售訂單、客戶資料、發貨記錄、市場反饋信息、售后服務信息等資料、信息。

      5、公司技術資料和產品技術參數,包含產品配置表、技聯等。

      6、重要供應商體系及價格,包含產品配置價格、零部件價格以及與供應商的優惠條件合同等。

      7、其他經公司認定為應保密的內容。

      8、一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內部文件不屬于保密范疇。

     。ǘ┕久芗壍慕缍

      根據秘密重要性及泄漏后可能造成的影響嚴重程度,公司秘密可分為“絕密”、“機密”、”秘密”三級,具體規定如下:

      1、絕密指極為重要的公司秘密,泄露會使公司權力和權益遭受到特別嚴重的損失;

      2、機密是重要的公司秘密,泄露會使公司的權力和權益遭受到嚴重的損失;

      3、秘密是一般公司的秘密,泄露會使公司的權力和權益受到損害。

     。ㄈ┕靖黝愘Y料密級的確定

      1、公司經營發展戰略、經營規劃,經營項目及重要決策等文件資料為絕密級;

      2、公司的規劃、財務報表、統計資料、重要會議紀要、公司經營情況視為機密級;

      3、公司人事檔案、合同、協議、員工福利待遇尚未進入市場或尚未公開的各類信息為秘密級。

      五、保密措施

      屬于公司秘密的文件、資料應當依據本制度規定標明密級,并按照公司文件管理規定確定保存期限,保密期屆滿,自動解密。

     。ㄒ唬⿲儆诠久孛艿奈募、資料和其他物品的制作、收發、傳遞、使用、復制、摘抄保存和銷毀,由辦公室或總經理委托專人執行;電腦儲存、處理、傳遞公司的秘密由有關操作人員進行保密處理。

     。ǘ⿲τ诿芗壍奈募、資料或其他物品,必須采取以下保密措施:

      1、非經總經理或分管副總經理的簽批,不得復制和摘抄。

      2、收發、傳遞和外出攜帶,由指定人員擔任,并采取必要的安全措施。

      3、非經批準,不準復印、摘抄秘密文件、資料,更不準將文件、資料交與公司外部人員。

      4、在設備完善的保險裝置中保存。

     。ㄈ⿲儆诠久孛艿脑O備或者重要的商業信息,由公司指定的專門部門負責,并采取相應的保密措施。

     。ㄋ模┰趯ν饨煌献髦,需要提供公司秘密事項的應當事先報請總經理簽批。

     。ㄎ澹⿲儆诠久孛軆热莸'會議和其他活動,主辦部門應采取以下保密措施:

      1、選擇具備保密措施的場所。

      2、根據工作需要,限定參加會議的人員范圍,對參加涉及秘密事項會議的人員予以指定。

      3、依照保密規定使用會議設備和管理會議文件。

      4、確定會議內容是否傳達及傳達范圍。

     。┎粶试谒饺私煌屯ㄓ嵵行孤豆久孛,不準在公共場所談論公司秘密,不準通過其他方式傳遞公司秘密。

     。ㄆ撸┕竟ぷ魅藛T發現公司秘密已經泄露或者可能泄露時,應立即采取補救措施并及時報備辦公室,辦公室接到報告,應立即落實并緊急處理。

     。ò耍┕久孛軕鶕枰,限于一定范圍的員工接觸。

     。ň牛┯涊d有公司秘密事項的工作筆記,持有人必須妥善保管。

     。ㄊ┙佑|公司秘密的員工,未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工,不準打聽、刺探公司秘密。

     。ㄊ唬└鞑块T的電腦、U盤、硬盤、文件等,非必要人員不得隨便使用或翻看,并采取穩妥的保密措施。各部門涉秘U盤、移動硬盤等存儲設備要指定專人保管,其資料保存、使用具有唯一性,如發生泄漏,將追究個人責任。

      六、責任與獎懲

     。ㄒ唬┏霈F下列情形之一者,給予警告或視造成的損失給予50元以上500元以下不等處罰:

      1、泄露公司秘密,尚未造成嚴重后果或經濟損失的。

      2、違反本制度“五、保密措施(一)、(三)、(四)、(五)、(六)、(九)、(十)、(十一)規定秘密內容的。

      3、已泄露公司秘密,但采取補救措施的。

     。ǘ┏霈F下列情形之一的,予以辭退并給予500以上5000元以下處罰,情節嚴重的將依法追究其法律責任。

      1、故意或過失泄露公司秘密,造成嚴重后果或重大經濟損失的。

      2、違反本保密制度規定,為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的。

      3、利用職權強制他人違反保密規定的。

     。ㄈ⿲ΡJ、保護公司秘密,改進保密技術、措施,舉報、制止泄密行為及個人的部室或者個人實施獎勵,獎勵金額視貢獻大小,經公司辦公會研究決定。

      七、附則

      1、本制度規定的泄密是指下列行為之一:

     。1)使公司秘密被不應知悉者知悉的。

     。2)使公司秘密超出了限定接觸范圍,而不能證明未被不應知悉者。

      2、公司將不定期檢查各部門的保密情況。

      3、本規定自下發之日起執行。

    保密管理制度6

      第一章 總則

      第一條 為了加強我院涉外保密管理,防止涉外活動中發生失泄密事件,結合我院實際,制定本制度。

      第二條 本制度適用我院各部門涉外交流、合作與談判等的保密管理。

      第三條 涉外管理,指以各種方式與境外組織、機構和人員開展交往活動中的保密管理工作,涉及與境外機構或人員開展項目合作、舉辦有境外人員參加的各項會議以及涉密人員出境等各項業務活動的保密管理。

      第四條 保密提醒制度,是指對參與涉外活動人員適時提出保密要求,指出問題,及時制止的措施。

      第二章 管理職責

      第五條 科技處負責涉外活動審查工作。

      第六條 人事教育處負責出國出境管理。

      第七條 保密辦公室負責審核涉外活動管理方案和重要涉外活動的現場監督。

      第八條 組織外事活動的部門負責根據業務工作需要,組織開展涉外接待、涉外會議、交流的過程管理和實施。

      第三章 制度內容及要求

      第九條 涉外活動的種類。

     。ㄒ唬└鶕嫱饣顒拥男再|,涉外活動主要分為:

      1.因公出國(境):含參觀訪問、開展交流、合作和談判等;

      2.因私出國(境):見《中國科學院重慶綠色智能技術研究院涉密人員管理制度》;

      3.因公涉外接待:含參觀訪問、開展交流、合作和談判等;

      4.召開涉外會議:含開展交流、合作和談判等;

      5.提供文件資料和物品給國(境)外人員;

      6.其他與境外人員進行接觸的涉外活動。

     。ǘ└鶕嫱饣顒拥闹匾潭,涉外活動分為:

      1.重要涉外活動:根據我院實際情況,重要涉外活動界定為國(境)外人員參與人數多、涉及面廣、在政治、軍事、外交等方面較為敏感的涉外活動;以及經國家有關部門批準的涉密涉外活動。

      2.一般涉外活動:除重要涉外活動以外的其它涉外活動。

      第十條 涉外保密管理策劃

     。ㄒ唬└黝惿嫱饣顒討涍^審批后才能實施。因公出國(境),組織部門和出國人員應熟知《中國科學院重慶綠色智能技術研究院出國(境)保密提醒》內容(具體見《中國科學院重慶綠色智能技術研究院涉密人員管理制度》相關內容);涉外接待、涉外會議等活動,組織或主要參與人員應熟知《中國科學院重慶綠色智能技術研究院涉外活動保密提醒要求》(見附件1)。

     。ǘ┙M織部門應根據批準的涉外活動,組織制訂《中國科學院重慶綠色智能技術研究院涉外活動保密方案》(以下簡稱《保密方案》,見附件2),明確保密事項,采取相應的保密措施執行保密提醒制度,并指定專人負責涉外活動全過程的保密管理。

     。ㄈ⿲χ匾嫱饣顒,由保密辦公室負責進行保密檢查,參與現場監督。

     。ㄋ模侗C芊桨浮返膬热菀话惆ǎ喝蝿招再|、交流談判的內容和口徑、責任分工、保密措施和具體要求(活動事由、活動路線、參觀項目、提供資料等)。

      第十一條 涉外保密管理實施

     。ㄒ唬┥嫱饨哟

      1.接待外籍人員(包括外國人、外籍華人、華僑以及港澳臺人員)參觀訪問,或開展交流、合作、談判等,負責接待的部門須填寫《中國科學院重慶綠色智能技術研究院因公接待外籍人員審批表》(見附件3),經有關部門審核,主管院領導批準后實施。

      2.涉外接待必須制定《保密方案》,經批準后執行。在制訂和執行《保密方案》過程中必須注意以下問題:

     。1)接待部門及其工作人員應嚴格執行《保密方案》,未經批準不得擅自改變;

     。2)任何部門和個人不得將境外人員帶入保密要害部門部位和其它不對外開放的場所;

     。3)對涉外參觀路線中不允許境外人員參觀的涉密物品和部門部位采取回避、轉移或覆蓋等措施。對不允許拍照的部門部位,接待部門應設置“請勿拍照”的中外文標志;

     。4)對聘請的外國專家、顧問以及合作項目中的外方人員,經科技處和保密辦公室進行保密審查、保密委員會審批后,可提供其工作范圍之內必需的文件資料,并與其簽訂《中國科學院重慶綠色智能技術研究院涉外活動保密承諾書》(見附件4);

     。5)涉外接待活動中要注意保護我院與其他合作方的秘密。應將有關保密事項納入合作或協作合同中。嚴禁將我院與第二方合作事宜、接觸渠道以及在合作協議下進行的其它合作事項泄露給第三方;

     。6)接待人員不得在涉外接待活動辦理境外人員和隨行人員托辦的與工作有關的其他事宜,嚴禁在接待境外人員的會議室或辦公室存放涉密文件資料和其它國家秘密載體。

     。ǘ┮蚬鰢ň常

      1.我院各類人員因公出國(境)參加對外科技交流、合作談判等涉外活動,須填寫《中國科學院重慶綠色智能技術研究院職工出國(境)審批表》(見附件5),經相關部門審核,主管院領導批準后才能實施。

      2.我院各類人員因公出國(境)必須制定《保密方案》,經批準后執行。制訂和執行出國(境)《保密方案》過程中必須注意以下問題:

     。1)因公出國(境)應推薦政治思想過硬,業務能力和保密觀念強的同志參加,并按照國家和我院有關規定辦理因公出國(境)手續,執行保密提醒制度。保密提醒內容包括:愛國主義教育、外事紀律須知、保密法規知識、保密法律責任、密品密件管理、通信保密和緊急情況處置等;

     。2)未經國家相關部門批準,出國(境)人員不得攜帶國家秘密載體出國(境)。經國家有關部門批準攜帶國家秘密載體出國(境),必須使用保險箱隨身攜帶,且至少兩人同行;

     。3)出席國際會議和出國學術交流、講學、進修,所攜帶或郵寄出的非涉密業務文件資料、論文、講稿,以及為國外刊物撰寫的`稿件,不得涉及國家秘密,在外出或郵寄前必須按照《中國科學院重慶綠色智能技術研究院宣傳報道保密管理制度》相關要求進行保密審查;

     。4)出國人員在國外期間要嚴防被竊-聽、竊照,不得在旅館、飯店、車船以及其它公共場所談論涉及國家秘密的事項;

     。5)我院職工與國外同行建立學術交流關系,須報請主管院領導批準。

     。ㄈ┱匍_涉外會議

      1.負責組織召開或承辦涉外會議的部門,須按照我院會議管理的有關要求提出申請,經有關部門審核,主管院領導批準后才能實施。

      2.召開涉外會議必須制定《保密方案》,經批準后執行。在制訂和執行涉外會議《保密方案》的過程中必須注意以下問題:

     。1)嚴格執行我院涉外接待的一系列保密管理規定;

     。2)涉外會議內容不得涉及國家秘密。如召開涉及國家秘密的涉外會議,必須取得國家有關部門的批準,并嚴格執行國家有關規定和《中國科學院重慶綠色智能技術研究院涉密會議保密管理制度》的相關規定;

     。3)提供涉外會議的對外宣傳報道材料應執行《中國科學院重慶綠色智能技術研究院宣傳報道保密管理制度》有關保密審查的規定;

     。4)組織召開或承辦涉外會議的部門及其工作人員,應嚴格執行涉外會議《保密方案》,未經批準不得擅自改變。未經事先批準,涉外會議主辦或承辦部門不得安排國(境)外人員到我院參觀或從事其它活動。

     。ㄋ模⿲ν馓峁┪募Y料或物品的管理

      1.因工作需要對外提供文件資料和物品,不得涉及國家秘密。其內容必須經科技處和保密辦公室進行嚴格的保密審查,并報主管院領導批準,明確發放人員、發放數量,以及回收和銷毀的要求。

      2.對外提供涉密文件資料和物品,應當按照國家有關規定報批。

      3.涉外活動組織或參與部門未經批準,不得對外提供任何文件資料和物品,不得攜帶任何國家秘密載體或密品參加涉外活動。

      第十二條 涉外保密管理總結。涉外活動完成后,組織或主要參與部門要收集整理涉外活動中的文件資料,編制《中國科學院重慶綠色智能技術研究院涉外活動總結報告》(見附件6),匯總總結涉外管理工作。

      第十三條 涉外泄密事件處理。

     。ㄒ唬┥嫱饣顒又幸扇栏竦谋C艽胧,嚴格防止泄密事件的發生。

     。ǘ┰谏嫱饣顒又腥缫伤瓢l生或已經發生泄密事件,按照《中國科學院重慶綠色智能技術研究院保密突發事件的報告和應急處理制度》執行。

    保密管理制度7

      信息保密管理制度是企業運營中不可或缺的一環,旨在保護企業的核心競爭力,確保敏感信息的安全,防止機密泄露,維持企業正常運作。這一制度涵蓋了企業內部的所有信息處理活動,包括數據分類、權限設定、訪問控制、信息傳輸、存儲及銷毀等多個方面。

      內容概述:

      1. 信息分類與標識:確定信息的重要程度,標記敏感級別,如公共、內部、機密和絕密等。

      2. 權限管理:設定員工訪問信息的權限,明確誰可以查看、編輯或分享何種類型的信息。

      3. 訪問控制:實施嚴格的訪問驗證機制,如密碼、生物識別或雙因素認證。

      4. 信息傳輸:規定安全的數據傳輸方式,如加密、使用安全協議等。

      5. 信息存儲:規定數據的存儲位置和方式,確保數據的完整性和安全性。

      6. 信息銷毀:制定信息過期或不再需要時的`銷毀流程,防止信息遺失或濫用。

      7. 培訓與意識提升:定期進行信息安全培訓,提高員工的保密意識。

      8. 監控與審計:建立監控系統,定期進行信息安全審計,檢查制度執行情況。

      9. 應急預案:制定應對信息泄露的應急響應計劃,減少損失。

      10. 合同條款:在與第三方合作時,加入保密條款,約束其行為。

    保密管理制度8

      保密工作管理制度20xx旨在規范企業內部信息管理,確保敏感數據的安全,防止機密信息泄露,保護企業的核心競爭力。這一制度通過明確員工的責任和義務,加強信息保護措施,維護企業的`合法權益,促進業務的穩定運行。

      內容概述:

      1. 保密范圍界定:明確哪些信息屬于保密范疇,如技術秘密、商業策略、客戶數據等。

      2. 員工職責:規定員工在保密工作中的角色,包括簽署保密協議,遵守保密規定,不泄露機密信息。

      3. 信息安全管理:建立安全的信息存儲、傳輸和銷毀流程,防止信息被非法獲取或丟失。

      4. 訪問控制:設定權限,限制對敏感信息的訪問,確保只有授權人員才能接觸。

      5. 培訓與教育:定期對員工進行保密知識培訓,提高保密意識。

      6. 泄密處理:設立應急響應機制,對泄密事件進行快速調查和處理。

      7. 合同管理:在對外合作中,確保合同包含保密條款,保護企業利益。

    保密管理制度9

      為切實保障涉密測繪成果的安全,特制定本測繪成果管理制度。

      第一條本單位工作人員須嚴格遵守《中華人民共和國測繪法》、《中華人民共和國測繪成果管理條例》和國家保密法律法規的規定,切實做好涉密測繪成果的保密工作。

      第二條建立涉密測繪成果保密管理責任制,單位主要負責人承擔涉密測繪成果保密管理領導責任,保密管理人員承擔涉密測繪成果的保密管理責任。對使用和保存的保密測繪成果,依法行使管理、監督和查處違法違規的行為的權利。

      第三條測繪成果檔案管理機構和檔案管理人員承擔涉密測繪成果的日常管理工作。設立專門的涉密測繪成果保管庫房,按鐵柜建立涉密測繪成果存放設施,配置必要的防火、防盜、防潮、防蟲、防霉、防鼠、防高溫、防強光等“八防”的設備和措施。光盤或磁介質檔案應用防磁檔案柜存放。檔案管理人員離開時應關門落鎖,發生工作調動時應辦理資料管理交接手續。

      第四條對涉密測繪成果的使用、傳遞、復制、保存等情況實行登記管理制度。凡使用涉密測繪成果須經分管領導批準,并予登記后,方可提供。涉密測繪成果使用后應及時歸檔。登記清冊須存檔保存,要求帳物相符、記錄清晰。任何個人不得擅自復制、轉讓或轉借涉密測繪成果,不得拷貝、對外傳送涉密測繪成果數據。確需復制的,應報原提供成果的測繪行政部門批準,并向原測繪成果提供部門登記備案。復制的保密測繪成果,按照原密級等級跟蹤管理。

      第五條如有使用基礎地理信息數據,須嚴格遵守《計算機信息系統保

      密管理暫行規定》、《計算機信息系統國際聯網保密管理規定》等計算機信息系統保密管理的有關規定,杜絕外傳、丟失、泄密事件的發生。使用單位如發生保密測繪成果遺失、損壞,應及時書面報告鹽城市測繪主管部門,并接受鹽城市測繪主管部門作出的處罰決定。

      第六條處理、傳輸、存儲涉密測繪成果數據的計算機軟件和硬件系統必須采取安全保密防護措施,設置進入登陸密碼和屏幕保護密碼,密碼應超過八位;安裝加密防毒軟件。涉密計算機及信息系統應采取物理隔離措施,不得與互聯網、外部網絡相聯,不使用無線網卡等無線聯網裝置。涉密計算機和載體介質未經批準不得帶出保密檔案室。使用和維修涉密計算機系統,須有成果資料檔案人員現場監督。

      第七條涉密測繪成果只能用于被許可的使用目的和范圍。因使用目的或應用項目結束等原因,須銷毀涉密測繪成果的,必須報本單位總經理審批,并報原測繪成果提供單位備案。

      第八條銷毀涉密測繪成果須經專人清點、核對、登記、造冊,由本單位分管領導和成果資料檔案人員一起銷毀。對銷毀的時間、地點、方式及銷毀過程中存在的問題進行記錄,與銷毀清冊、總經理批示一并存檔。

      第九條如發現涉密測繪成果泄密、失密事件,應及時報告單位總經理和國家保密管理部門,及時查清事件發生的原因及責任,將事件調查處理到位。

      第十條測繪成果的保密檢查

     。ㄒ唬╊I取、使用和保存保密測繪成果的單位每年應對成果資料進行一次自查,發現問題及時處理。檢查結果書面報告上級測繪管理辦公室及有關保密工作機構。

     。ǘ┕炯夹g部負責對保密測繪成果的監督檢查工作,不定期地對相

      關涉密測繪人員進行檢查,持有保密測繪成果的人員必須接受公司技術部的監督檢查。對不接受保密檢查或對保密測繪成果不進行規范管理的人員,不予辦理申報領取測繪成果手續。

     。ㄈz查內容:有關法律法規的學習、執行情況;是否設有資料室(柜)和安全防范措施;是否落實專人管理和建立資料的外借、收回登記制度;是否有擅自復制、轉讓、轉借等行為和遺失、泄密等現象。

      第十一條測繪檔案室保密管理

      1、檔案工作人員應嚴格貫徹執行國家保密法規,遵守保密紀律,明確保密職責,維護檔案的安全的完整。

      2、保密文件材料、檔案的密級劃分、變更和解密,必須按照國家有關制度和規定辦理。保密檔案及文件材料,要妥善保管,絕密檔案要單獨保管。

      3、檔案庫房設施應符合八防\的要求,凡遇重大節日應提前對庫房的安全保密設施進行檢查,發現問題及時處理。

      4、不該說的國家秘密不說,不該知道的國家秘密不問,不該看的國家秘密不看,不該記錄的國家秘密不記錄。

      5、不準私自或在無保密保障的`情況下復制、使用、存放、銷毀于國家秘密的文件、檔案、資料和物品。不準將屬于國家秘密的文件、檔案、資料和物品作為廢品出售。

      6、未經分管領導批準不準借閱秘密檔案資料。查閱秘密檔案或文件,應履行審批手續,并限于保密室或檔案室內閱覽,不得抄錄和帶出,不得向別人透露秘密文件的內容。

      第十二條常規保密管理

      1、屬于國家秘密的測繪成果的生產、制作、收發、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀,應該符合國家保密管理規定。

      2、對絕密級的國家秘密的測繪成果,必須采取以下保密措施:(一)非經原確定密級的機關、單位或者其上級機關批準,不得復制和摘抄;

      (二)收發、傳遞和外出攜帶,由指定人員擔任,并采取必要的安全措施;(三)在設備完善的保險裝置中保存。經批準復制、摘抄的絕密級的國家秘密的測繪成果,按同等密級進行保密管理。

      3、因涉外工作或項目需要對外提供國家秘密的測繪成果及數據信息測,必須由上級提出審批報告。

      4、在有線、無線通信中傳遞國家秘密的,必須采取保密措施。不準通過普通郵政傳遞屬于國家秘密的文件、資料和其他物品。

      5、發現國家秘密已經泄露或者可能泄露時,單位或個人應當立即采取補救措施并及時向測繪管理處報告。

      第十三條計算機保密管理

      1、按照國家保密局《計算機系統國際聯網保密管理規定》,涉及國家秘密的計算機信息系統,不得直接或間接地與國際互聯網或其它公共信息網絡相聯接,必須實行物理隔離。

      2、計算機信息系統的研制、安裝和使用,必須符合保密要求。 3、涉密信息和數據必須按照保密規定進行采集、存儲、處理、傳遞、使用和銷毀。

      4、計算機信息系統打印輸出的涉密文件,應當按相應密級的文件進行管理。

      第十四條保密監督

      1、測繪成果生產、管理和使用等相關人員違反國家測繪成果保密法律規定,需要追究行政責任的,依法追究行政責任;需要追究刑事責任的,依法追究刑事責任。

      第十五條本制度自建立之日起實行并根據國家及地方行業主管部門的規定要求適時修訂和完善。

      鹽城市安達土地房地產評估測繪有限公司二○○九年十月六日

    保密管理制度10

      第一章 總則

      第一條 為加強信息化系統的保密管理,保護國家和社會機密的安全,確保信息系統運行的穩定和數據的完整性、可用性、保密性,維護國家利益和用戶權益,制定本制度。

      第二條 本制度適用于所有使用和管理信息化系統的單位和個人。

      第三條 信息化保密管理原則:

      1. 不泄露機密:任何個人和單位不得泄露或故意泄露儲存在信息化系統中的機密信息。

      2. 緊急管理:當信息化系統遭受攻擊或破壞時,相關責任人應立即采取行動進行緊急管理,防止進一步的損失。

      3. 完整性保護:保證信息系統數據的完整性,防止數據被篡改、刪除或損壞。

      4. 可用性保證:確保信息系統的正常運行,提供良好的服務,并在保密要求允許的情況下,提供必要的可用性保證。

      5. 訪問控制:應該為信息系統設置嚴格的訪問控制機制,確保僅授權人員能夠訪問和操作系統。

      第四條 信息化保密管理的組織架構:

      1. 建立信息化保密管理機構,負責信息化保密管理的規劃和實施。

      2. 指定信息化保密管理的責任人,負責信息化保密管理的日常工作。

      3. 建立信息化保密管理小組,負責制定具體的保密措施,并進行監督和檢查。

      第五條 信息化保密管理的工作內容:

      1. 制定和完善信息化保密管理制度和規章制度。

      2. 開展信息化保密培訓和教育,提高員工的保密意識和技能。

      3. 建立信息設備的物理和邏輯安全措施,防止信息泄露和攻擊。

      4. 強化對系統用戶的訪問控制,確保信息的合法性和保密性。

      5. 建立信息安全漏洞的快速補漏機制,及時修復系統中的漏洞。

      第六條 對信息化保密管理的違規行為將依法追究法律責任。

      第二章 信息安全管理

      第七條 信息安全管理的目標是保護信息的機密性、完整性和可用性,防止信息泄漏、篡改和丟失。

      第八條 信息安全管理的方法包括:

      1. 建立信息安全管理體系,明確信息安全的責任和要求。

      2. 劃定信息安全風險范圍,進行信息安全風險評估。

      3. 加強系統的物理安全措施,為信息系統提供安全的運行環境。

      4. 對信息系統進行加密處理,保護系統中傳輸和儲存的敏感信息。

      5. 建立安全審計機制,及時發現和解決信息安全問題。

      第九條 信息安全管理的責任和權限:

      1. 具體崗位應設立信息安全管理人員,負責信息安全相關的工作內容。

      2. 信息安全管理人員有權對系統進行監督和檢查,對違規行為及時進行處理。

      3. 信息安全管理人員有責任向上級進行信息安全管理工作的報告和匯總。

      第十條 信息安全管理的措施:

      1. 建立信息安全管理制度和規章制度,明確工作流程和責任權限。

      2. 定期開展信息安全培訓和教育,提高員工的安全意識和技能。

      3. 加強對系統用戶的訪問控制,確保只有授權人員才能訪問和操作系統。

      4. 建立安全審計制度,及時發現和解決安全漏洞和問題。

      5. 提供信息安全事故的應急預案,保證信息安全事件的快速處置。

      第十一條 信息安全管理的檢查和評估:

      1. 對信息安全管理的執行情況進行定期檢查和評估。

      2. 發現問題和不足,立即進行整改和改進。

      3. 對信息安全管理工作進行定期總結和分享,提供工作經驗。

      第三章 保密管理

      第十二條 保密管理的目標是保護國家和社會機密的安全,防止機密信息的泄露和損壞。

      第十三條 保密管理的原則:

      1. 保密責任:任何個人和單位都有保守國家和社會機密的責任。

      2. 保密知情權:任何涉密人員必須明確知曉自己需要保密的信息和責任。

      3. 保密措施:保密信息必須受到適當的保密措施的保護。

      4. 保密檢查:不定期對保密工作進行檢查和評估。

      第十四條 保密管理的責任和權限:

      1. 設立保密管理部門,負責制定和完善保密管理制度和規章制度。

      2. 指定保密管理責任人,負責保密工作的組織和協調。

      3. 設立保密工作小組,負責具體的保密措施和工作的實施。

      第十五條 保密管理的措施:

      1. 制定和完善保密管理制度和規章制度,明確工作流程和責任權限。

      2. 對涉密人員進行保密知識和技能培訓,提高保密意識和能力。

      3. 加強對保密設備的安全管理,防止設備被篡改和竊取。

      4. 設立保密檔案管理制度,對檔案進行分類、歸檔和保管。

      5. 加強對保密活動的監督和檢查,防止泄密和違規行為。

      第十六條 保密管理的檢查和評估:

      1. 對保密管理的執行情況進行定期檢查和評估。

      2. 發現問題和不足,立即進行整改和改進。

      3. 對保密管理工作進行總結和分享,提供工作經驗。

      第四章 網絡安全管理

      第十七條 網絡安全管理的目標是保護網絡信息的安全,防止網絡攻擊和數據泄露,確保網絡的正常運行。

      第十八條 網絡安全管理的原則:

      1. 全面管理:對網絡進行全面的安全管理,確保每個環節都沒有漏洞。

      2. 持續改進:根據網絡安全的新特點和技術,不斷改進網絡安全策略和措施。

      3. 備份和恢復:定期備份網絡數據,確保數據丟失時能夠及時恢復。

      4. 緊急處理:當發生網絡安全事件時,能迅速采取相應的緊急處理措施。

      第十九條 網絡安全管理的責任和權限:

      1. 設立網絡安全管理部門,負責制定和完善網絡安全管理制度和規章制度。

      2. 指定網絡安全管理責任人,負責網絡安全工作的組織和協調。

      3. 設立網絡安全小組,負責具體的網絡安全措施和工作的實施。

      第二十條 網絡安全管理的措施:

      1. 設立網絡安全管理制度和規章制度,明確工作流程和責任權限。

      2. 對網絡安全人員進行網絡安全知識和技能培訓,提高網絡安全意識和能力。

      3. 設置防火墻和入侵檢測系統,防止非法的訪問和攻擊。

      4. 建立網絡安全事件的報警和處理機制,能及時發現和處理網絡安全事件。

      5. 定期對網絡進行漏洞掃描和安全評估,發現問題及時修復。 第二十一條 網絡安全管理的檢查和評估:

      1. 對網絡安全管理的執行情況進行定期檢查和評估。

      2. 發現問題和不足,立即進行整改和改進。

      3. 對網絡安全管理工作進行總結和分享,提供工作經驗。

      第五章 數據保護

      第二十二條 數據保護的目標是確保數據的完整性、可用性和保密性,防止數據的泄露、篡改和丟失。

      第二十三條 數據保護的原則:

      1. 數據的真實性:確保數據的真實性,防止數據被篡改和虛假。

      2. 數據的完整性:保證數據的完整性,防止數據被刪除和損壞。

      3. 數據的保密性:確保數據的保密性,防止數據的泄露和非法獲取。

      4. 數據的可用性:保證數據的可用性,確保數據能夠被正確的訪問和使用。

      第二十四條 數據保護的責任和權限:

      1. 設立數據保護管理部門,負責制定和完善數據保護管理制度和規章制度。

      2. 指定數據保護管理責任人,負責數據保護工作的組織和協調。

      3. 設立數據保護小組,負責具體的數據保護措施和工作的實施。

      第二十五條 數據保護的'措施:

      1. 制定和完善數據保護管理制度和規章制度,明確工作流程和責任權限。

      2. 對數據保護人員進行數據保護知識和技能培訓,提高數據保護意識和能力。

      3. 加強對數據庫和服務器的訪問控制,確保只有授權人員才能訪問和操作數據。

      4. 建立數據備份和恢復機制,保證數據丟失時能夠及時恢復。

      5. 建立數據安全審計機制,及時發現和解決數據安全問題。

      第二十六條 數據保護的檢查和評估:

      1. 對數據保護管理的執行情況進行定期檢查和評估。

      2. 發現問題和不足,立即進行整改和改進。

      3. 對數據保護管理工作進行總結和分享,提供工作經驗。

      第六章 外部合作和合同管理

      第二十七條 外部合作和合同管理的目標是確保外部合作和合同的安全和合法性,防止信息泄露、侵權和糾紛。

      第二十八條 外部合作和合同管理的原則:

      1. 合同的公平性:確保外部合作和合同的公平,保護自身的合法權益。

      2. 合同的保密性:對涉及保密信息的外部合作和合同要進行保密協議。

      3. 合同的風險評估:對涉及風險較高的外部合作和合同要進行風險評估。

      第二十九條 外部合作和合同管理的責任和權限:

      1. 設立外部合作和合同管理部門,負責制定和完善管理制度和規章制度。

      2. 指定外部合作和合同管理責任人,負責工作的組織和協調。

      3. 設立外部合作和合同管理小組,負責具體的措施和工作的實施。

      第三十條 外部合作和合同管理的措施: 1. 制定和完善外部合作和合同管理制度和規章制度,明確工作流程和責任權限。

      2. 對外部合作和合同的風險進行評估和控制,保證自身的合法權益。

      3. 加強對外部合作和合同的保密措施,防止合同中的機密信息的泄露。

      4. 對外部合作和合同的履約情況進行監督和檢查,確保履約的合法性和及時性。

      第三十一條 外部合作和合同管理的檢查和評估:

      1. 對外部合作和合同管理的執行情況進行定期檢查和評估。

      2. 發現問題和不足,立即進行整改和改進。

      3. 對外部合作和合同管理工作進行總結和分享,提供工作經驗。

      第七章 處罰和補救

      第三十二條 對信息化保密違規行為的處理:

      1. 輕微違規行為,給予口頭警告或書面通報。

      2. 嚴重違規行為,立即停止使用信息化系統,并啟動相應的調查程序。

      3. 涉及犯罪的違規行為,移交有關機構進行處理。

      第三十三條 對信息化系統的保密漏洞和安全事件進行及時的補救:

      1. 發現保密漏洞,立即采取措施進行補救,防止漏洞被利用。

      2. 發生安全事件,立即進行緊急處理,防止進一步的損失。

      3. 對保密漏洞和安全事件進行徹底的分析和總結,完善系統的安全性。

      第八章 附則

      第三十四條 本制度的解釋權屬于本單位的信息化保密管理機構。

      第三十五條 本制度自頒布之日起執行,可根據需要進行修改和補充。

      第三十六條 本制度的若干問題尚未解決的,參照有關法律和規定辦理。

      以上為信息化保密管理制度的范文,供參考。實際應根據具體情況進行制定。

    保密管理制度11

      一、檔案是國家的寶貴財富,企業各門類檔案本身具有機要性質,因此,檔案部門和工作人員,必須遵守保密制度,履行保密手續,嚴格遵守保密十條原則,確保檔案的安全。

      二、凡是利用檔案,必須經檔案人員提供,任何人不得直接動用。

      三、借閱檔案必須嚴格按照檔案借閱制度辦理手續,限期使用,按期返還,返還檔案要認真檢查核對,發現問題及時追查。

      四、利用絕密、機密檔案以及引進技術資料、科研成果、發明創造、專利、新產品、新工藝等技術文件材料,須嚴格履行審批手續,未經批準的,嚴禁提供利用。

      五、外單位查閱檔案,需持介紹信經公司領導和主管部門批準。復制檔案和外供圖紙和技術文件,統一由公司檔案信息中心嚴格按照審批手續提供,任何單位和個人一律無權外供。對于擅自向外轉借、提供圖紙資料和技術文件等檔案材料者,必須追查責任,對于嚴重損害國家和我公司利益者,要依法追查刑事責任。

      六、停產或已生產完畢的產品圖紙和技術文件材料以及其他經鑒定審批擬銷毀的`檔案資料,統一按公司下文件由公司檔案信息中心組織回收,統一銷毀,其他任何單位和個人一律無權處理或自行銷毀。

      七、發現有關泄密事件,應立即報告,及時追查。

      八、不允許傳抄、自行翻印機密文件和帶密級的檔案材料。

      九、不允許將機密文件帶回家中和到領導辦公室隨意翻閱文件。嚴禁攜帶機密文件、檔案資料游覽、參觀、探親、訪友,出入公共場所。

      十、單位領導和保密小組要定期檢查保密工作,總結經驗,堵塞漏洞嚴防失密、泄密發生。

    保密管理制度12

      保密工作管理制度是企業運營中至關重要的一環,旨在保護企業的核心競爭力和敏感信息,確保信息安全無虞。這一制度涵蓋了信息的分類、存儲、使用、傳遞、銷毀等多個環節,并明確了各個層級員工的保密責任和義務。

      內容概述:

      1. 信息分類與標識:確定各類信息的保密級別,如公共、內部、機密和絕密,通過明確的.標識確保員工能識別并正確處理。

      2. 信息存儲與訪問:設定安全的存儲方式,限制對敏感信息的訪問權限,防止未經授權的獲取。

      3. 信息使用規定:規定員工在工作中如何合理使用信息,禁止濫用或泄露。

      4. 信息傳遞流程:制定嚴格的傳遞程序,如加密傳輸、審批制度等,確保信息在傳遞過程中的安全。

      5. 員工培訓與教育:定期進行保密知識培訓,提高員工的保密意識和能力。

      6. 泄密應急處理:建立應急響應機制,一旦發生泄密事件,能迅速有效地進行應對。

      7. 監督與審計:設立專門的保密監督機構,定期進行保密工作檢查和審計。

    保密管理制度13

      1范圍

      本標準規定了保密委員會和各處室、基層單位的職責和權限,以及保密管理內容和控制要求等內容。

      本標準適用于滄州分公司內部涉密人員和涉密場所的管理。

      2規范性引用文件

      2.1集團公司《關于印發〈中國石油化工集團公司手機使用保密管理規定(試行”的通知》(中國石化密〔20xx〕3號

      2.2中共中央辦公廳國務院辦公廳《關于印發〈手機使用保密管理規定(試行〉〉的通知》〖中辦發〔20xx〕29號

      3職責和權限

      3.1保密委員會的職責和權限

      3.1.1保密委員會是本標準的歸口管理部門。根據中國石化集團公司保密委員會的要求,負責手機使用保密管理工作進行指導,落實手機使用保密管理責任制,對手機使用保密管理情況進行監督、檢查和考核,及時發現存在問題,堵塞漏洞,消除隱患。

      3.1.2組織開展手機保密知識的宣傳教育和培訓工作。協助有關部門做好重要涉密會議和大型涉密活動的手機保密管理工作。

      3.1.3依法組織手機泄密事件的查處。

      3.2各處室、基層單位的職責和權限

      3.2.1各處室、基層單位的主要領導對本處室、本單位手機使用保密管理負主要領導責任,并應明確手機保密管理的分管領導和具體管理人員。

      4.總則

      4.1.1涉密人員是指在涉密崗位上知悉、掌握國家秘密、集團公司秘密和企業商業秘密事項的領導干部和其他有關人員。企業黨政領導、處室和基層單位主要負責同志及涉密較多(秘密級以上】的人員為重要涉密人員,其他為一般涉密人員。

      4.1.2涉密場所是指保密要害部門部位、重要涉密會議和活動場所。企業召開的黨政聯席會議、黨委會及重要涉密活動的場所為重要涉密場所,其他為一般涉密場所。

      4.1.3涉密人員、涉密場所由保密委員會根據《滄州分公司保護國家秘密、商業秘密、工作秘密管理規定》及其他有關保密范圍、《滄州分公司保密工作責任制》等有關規定所涉及的部門、人員和實際工作需要確定。

      4.2管理內容

      4.2.1涉密人員在使用手機時不得涉及本企業生產建設、科研開發、財政金融、組織人事、紀檢監察、安全環保、經營活動中的商業秘密事項,并嚴禁使用手機發送相關信息。嚴禁將涉及國家秘密、集團公司秘密和本企業商業秘密內容的信息儲存在手機中。

      4.2.2涉密人員嚴禁使用企業外部單位或人員、客戶、合作者等他人贈與的手機。

      4.2.3涉密人員在從事招投標、談判、考察、交流等公務活動時,要嚴格遵守有關保密規定,嚴禁使用他人提供的手機。

      4.2.4涉密人員做到“一人一機”,“一機一號”。

      4.2.5涉密人員要認真保管好自己的手機,嚴禁將手機轉借給親屬或他人使用。

      4.2.6涉密人員要積極參加手機使用保密管理教育,認真學習并遵守有關規定,自覺接受有關部門對手機使用保密管理情況的監督、檢查。

      4.2.7保密委員會辦公室要對本單位涉密人員的'手機資料及使用情況進行登記備案,重要涉密人員的手機資料要向集團公司保密委員會備案。

      4.2.8參加涉及重要商業秘密的會議嚴禁接打使用手機,特別重要的涉密會議,禁止攜帶手機進入會場。

      4.2.9召開涉密會議或舉辦涉密活動時,應對會議或活動的涉密程度進行確認,并在會議或活動通知中對手機保密管理提出具體要求。

      4.2.10重要涉密場所應設有“禁止使用手機”的顯著標志。

      4.3獎懲

      4.3.1對在手機使用保密管理工作中取得突出成績的單位和個人,予以表彰和獎勵。

      4.3.2對違反本規定,使用手機泄露國家秘密、集團公司秘密和本企業商業秘密的有關責任人,根據其情節輕重及造成的經濟損失大小依照有關規定給予黨紀、政紀處分及經濟處罰。構成違法犯罪的,移交司法機關處理。

      4.3.3因管理不善,對手機泄密負有領導責任的直接領導,依照有關規定給予黨紀、政紀處分。

      5形成的文件與記錄

      5.1重要涉密人員登記表5.2一般涉密人員登記表

      附加說明:

      本標準由滄州分公司提出。

    保密管理制度14

      為了切實做好保密工作,根據《中華人民共和國保守國家秘密法》及有關規定,結合我鄉具體狀況,制定本制度。

      1、銷毀屬于秘密和內部事項的文件資料以及機關公文資料時,要由保密工作干部負責監銷,不得賣給廢品收購站或個人。

      2、不在無關人員面前閱讀秘密文件資料,不得將其隨便攜帶外出。離開辦公室時,需將文件資料隨時鎖入抽屜或保險柜內。

      3、干部調動工作或離退休時,務必對自己借閱和管理的.文件資料進行清理,及時辦理清退手續。

      4、向外帶給各種信息報道,要經有關領導審查,允許后方可帶給。

      5、秘密文件資料應定期清理。發文機關要求退回的要按時如數退回。借出的文件要及時回收。清理清退中如發現丟失,要及時向主管領導和保密部門報告,并協助保密部門追查。

      6、內部保密件產生,要由起草人員在起草文件上確定所屬密級;由專職人員打印核對后,呈送領導審閱簽批,密級隨即生效。

      7、復印秘密文件資料,務必經發文單位或主管領導批準,并將復印件按原件密級要求管理。并嚴格遵守鄉制定的打印復印傳真及計算機使用管理的保密要求。

      8、秘密文件和資料的收發傳遞借閱移交歸檔銷毀等各個環節,都應登記簽字,做到整個運轉過程中都有文字記載,手續齊備,職責清楚。

      9、未經批準不得參與社會調查,不向社會調查者帶給與工作緊密相關的保密統計數據。

      10、秘密文件資料不準擅自摘錄和引用,不準自行擴大傳播和閱讀范圍,不向范圍以外人員傳播和泄漏。

    保密管理制度15

      為增強公司全員的保密意識,加強公司的保密工作,特制定本制度。

     。1)保密范圍和密級確定

      1、公司秘密包括下列秘密事項:

      ■公司重大決策中的秘密事項。

      ■公司正在決策中的秘密事項。

      ■公司內部掌握的客戶、意向客戶資料,合同、協議、意向書及可行性報告、主要會議記錄。

      ■公司財務預算報告及各類財務報表、統計報表。

      ■公司計劃開發的的、尚不宜對外公開的項目信息。

      ■公司職員人事檔案、工資性、勞務性收入及資料。

      ■其他經公司確定應當保密的事項。

      一般性決定、決議、通知、行政管理資料等內容文件不屬于保密范圍。

      2、公司秘密的密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級

      絕密是最重要的公司秘密,泄露會使公司的權力和利益遭受特別嚴重的損害;機密是重要的公司秘密,泄露會使公司權力和利益遭到嚴重的損害;秘密是一般的公司秘密,泄露會使公司的權力和利益遭受損害。

      公司密級的確定

      ■公司經營發展中,直接影響公司權益的重要決策文件資料和正在洽談的尚未公開的新項目為絕密級。

      ■公司的規劃、財務報表、統計資料、重要會議記錄、公司經營情況為機密級。

      ■公司人事檔案、合同、協議、員工工資收入的各類信息為秘密級。

      ■屬于公司秘密的文件、資料,應當依據規定標明密級,并確定保密期限。保密期限屆滿,自行解密。

     。2)保密措施

      1、屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的.制作、收發、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀,由辦公室或分管副總經理委托專人執行。

      2、對于密級的文件、資料和其他物品,必須采取以下保密措施

      3、非經總經理或分管副總經理批準,不得復制和摘抄。

      4、收發、傳遞和外出攜帶,由指定人員擔任,并采取必要的安全措施。

      5、在設備完善的保險裝置中保存。

      6、屬于公司秘密的,由公司指定專門部門負責執行,并采用相應的保密措施。

      7、在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的,應當事先經總經理批準。

      8、具有屬于公司秘密內容的會議和其他活動,主辦部門應采取下列保密措施:

      ■選擇具備保密條件的會議場所。

      ■根據工作需要,限定參加會議人員的范圍,對參加涉及密級事項會議的人員予以指定。

      ■依照保密規定使用會議設備和管理會議文件。

      ■確定會議內容是否傳達及傳達范圍。

      ■不準在私人交往和通信中泄露公司秘密,不準在公共場所談論公司秘密,不準通過其他方式傳遞公司秘密。

      ■公司工作人員發現公司秘密已經泄露或者可能泄露時,應當立即采取補救措施并及時報告辦公室;辦公室接到報告,應立即做出處理。

     。3)責任與處罰

      1、出現下列情況之一者,給予警告,并扣發工資10元以上500元以下

      ■泄露公司秘密,尚未造成嚴重后果或經濟損失的。

      ■違反本制度規定的秘密內容的。

      ■已泄露公司秘密但采取補救措施的。

      2、出現下列情況之一的,予以辭退并酌情賠償經濟損失,情節嚴重者,直至追究其法律責任

      ■故意或過失泄露公司秘密,造成嚴重后果或重大經濟損失的。

      ■違反本保密制度規定,為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的。

      ■利用職權強制他人違反保密規定的。

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