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    盤點管理制度

    時間:2025-03-15 10:13:58 規章制度 我要投稿

    盤點管理制度15篇

      在社會一步步向前發展的今天,制度起到的作用越來越大,制度是要求成員共同遵守的規章或準則。什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編收集整理的盤點管理制度,歡迎大家分享。

    盤點管理制度15篇

    盤點管理制度1

      1.目的:

      為保證公司商品數量準確,做到賬、貨一致,特制定此制度。

      2.范圍:

      本制度所稱盤點范圍包含公司庫存商品。

      3.方式:

      3.1每半年進行全面盤點;不定期進行動態盤點,動態盤點品種不低于門店庫存數五分之一。

      3.2動態盤點重點在于貴重商品及特殊管理藥品盤點。

      4.人員以及職責:

      4.1公司盤點工作由倉儲物流部負責組織、實施;財務部負責監督盤點及審核盈虧。

      4.2公司倉儲物流部為資產管理第一責任人。

      4.3財務部有權對庫存商品進行定期或不定期抽盤。

      5.盤點計劃

      5.1固定盤點前由倉儲部發出盤點通知,擬定盤點計劃并召集盤點會議布置各項盤點事宜。

      5.2不定期盤點可隨時進行,不需預先通知。

      6.盤點前準備工作

      6.1盤點前各參與盤點人員應對自己須盤商品存放地點、商品規格,批號效期等數據查詢熟練掌握。

      6.2盤點期間停止開票及收發貨物,系統預留相關信息必須及時處理,保證商品賬目清晰,實物保持靜止狀態。

      7.盤點工作

      7.1盤點時由兩人一組,依據分發的'盤點表清點實物并登記。

      7.2盤點人員注意掌握盤點技巧,避免誤盤、漏盤與重復盤。

      7.3實際盤點時應認真核對數量,清點數量后應將商品整齊擺放。盤點人員必須核對庫存實物與盤點表記錄,按實填寫。

      8.盤點數據

      8.1盤點完畢,負責人將所有盤點表回收,對照庫存表領取情況,保證庫存表完整無缺后交由錄入人員錄入電腦系統。

      8.2錄入員發現差異應交由復盤人員進行復盤。

      8.3盤點差異應注明原因,區分責任人,無原因視同責任人完全過失。

      8.4復盤人員將復盤結果交由錄入人員錄入電腦系統。

      9.盤點報告

      9.1盤點結束后,倉儲物流部及時與財務部核對差異,核算差異金額。

      9.2盤點結果以盤點報告形式出具,全面敘述盤點過程以及發現問題、改進辦法。

      9.3經總經理批準后盤點差異允許調整。

      10.盤點紀律

      10.1盤點數據以實際為主,嚴禁弄虛作假、隱藏、涂改,一經發現,嚴肅處理。

      10.2盤點人員無條件服從組織人指揮,任何擾亂盤點秩序者,嚴肅處理。

      10.3盤點時間為月底最后一個周六上午,視為工作時間,沒有特殊情況不得請假。

      11.盤點處理

      11.1對所保管商品有盜賣、轉換或營私舞弊者,涉及犯罪的移交公安機關處理,其余則由綜合管理部會同財務部決定處理辦法。

      11.2對帳務保管不善,遺漏單據、錯誤處理賬務者、帳面不清晰者,給予警告或調離原崗位處理。

      11.3對于未盡職責導致保管商品損失、被竊或者無原因盤虧者,由責任人承擔原價賠償責任。

    盤點管理制度2

      不管是一個企業的成品倉庫還是其它行業的倉庫中,對于盤點工作都要有嚴格的管理制度。

      目的

      制定合理的盤點作業管理流程,以確保公司庫存物料盤點的正確性,達到倉庫物料有效管理和公司財產有效管理的目的。

      范圍

      盤點范圍:倉庫所有庫存物料

      職責

      倉庫部:負責組織、實施倉庫盤點作業、最終盤點數據的查核,校正,盤點總結。

      財務部:負責稽核倉庫盤點作業數據,以反饋其正確性。

      it部:負責盤點差異數據的批量調整。

      3管理流程6.1盤點方式

      6.1.1定期盤點

      6.1.1.1月末盤點

      6.1.1.1.1倉庫平均每兩月組織一次盤點,盤點時間一般在第二月的月底;

      6.1.1.1.2月末盤點由倉庫負責組織,財務部負責稽核;

      6.1.1.2年終盤點

      6.1.1.2.1倉庫每年進行一次大盤點,盤點時間一般在年終放假前的銷售淡季;

      6.1.1.2.2年終盤點由倉庫負責組織,財務部負責稽核;

      6.1.1.3定期盤點作業流程參照6.2-6.11執行;

      6.1.2不定期盤點

      6.1.2.1不定期盤點由倉庫自行根據需要進行安排,盤點流程參考6.2-6.11,且可靈活調整;

      6.2盤點方法及注意事項

      6.2.1盤點采用實盤實點方式,禁止目測數量、估計數量;

      6.2.2盤點時注意物料的擺放,盤點后需要對物料進行整理,保持原來的或合理的擺放順序;

      6.2.3所負責區域內物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄;

      6.2.4參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項;

      6.2.5盤點過程中注意保管好“盤點表”,避免遺失,造成嚴重后果;

      6.3盤點計劃

      6.3.1盤點計劃書

      6.3.1.1月底盤點由倉庫和財務部自發根據工作情況組織進行,年終盤點需要征得總經理的同意;

      6.3.1.2開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”,計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業時間、帳務凍結時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。

      6.3.2時間安排

      6.3.2.1初盤時間:確定初步的盤點結果數據;我司初盤時間計劃在一天內完成;

      6.3.2.2復盤時間:驗證初盤結果數據的準確性;我司復盤時間根據情況安排在第一天完成或在第二天進行;

      6.3.2.3查核時間:驗證初盤、復盤數據的正確性;我司查核時間安排在初盤、復盤過程中或復盤完成后由倉庫內部指定人員操作;

      6.3.2.4稽核時間:稽核初盤、復盤的盤點數據,發現問題,指正錯誤;我司稽核時間根據稽核人員的安排而定,在初盤、復盤的過程中或結束后都可以進行,一般在復盤結束后進行;

      6.3.2.5盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據當月銷售情況、工作任務情況來確定,總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務;

      6.3.3人員安排

      6.3.3.1人員分工

      6.3.3.1.1初盤人:負責盤點過程中物料的確認和點數、正確記錄盤點表,將盤點數據記錄在“盤點數量”一欄;

      6.3.3.1.2復查人:初盤完成后,由復盤人負責對初盤人負責區域內的物料進行復盤,

      將正確結果記錄在“復盤數量”一欄;

      6.3.3.1.3查核人:復盤完成后由查核人負責對異常數量進行查核,將查核數量記錄在“查核數量”一欄中;

      6.3.3.1.4稽核人:在盤點過程中或盤點結束后,由總經理和財務部、行政部指派的稽核人、和倉庫經理負責對盤點過程予以監督、盤點物料數量、或稽核已盤點的物料數量;

      6.3.3.1.5數據錄入員:負責盤點查核后的盤點數據錄入電子檔的“盤點表”中;

      6.3.3.1.6根據以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區域進行分析進行人員責任安排;

      6.3.4相關部門配合事項

      6.3.4.1盤點前一周發“倉庫盤點計劃“通知財務部、深圳qc組、深圳采購組、客服主管、ebay銷售主管、it主管,并抄送總經理,說明相關盤點事宜;倉庫盤點期間禁止物料出入庫;

      6.3.4.2盤點三天前要求采購部盡量要求供應商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨,以提前完成收貨及入庫任務,避免影響正常發貨;

      6.3.4.3盤點三天前通知qc部,要求其在盤點前4小時完成檢驗任務,以便倉庫及時完成物料入庫任務;

      6.3.4.4盤點前和it部主管溝通好,預計什么時間將最終盤點數據給到,由其安排對數據進行庫存調整工作;

      6.3.5物資準備

      6.3.5.1盤點前需要準備a4夾板、筆、透明膠、盤點盤點卡;

      6.3.6盤點工作準備

      6.3.6.1盤點一周前開始追回借料,在盤點前一天將借料全部追回,未追回的要求其補相關單據;因時間關系未追回也未補單據的,借料數量作為庫存盤點,并在盤點表上注明,借料單作為依據;

      6.3.6.2盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳,不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點;

      6.3.6.3將倉庫所有物料進行整理整頓標示,所有物料外箱上都要求有相應物料sku、儲位標示。同一儲位物料不能放超過2米遠的距離,且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。

      6.3.6.4盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢;

      6.3.6.5帳務處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”,表的格式請參照附件;并將完成后的電子檔發郵件給對應財務人員(有單項金額);

      6.3.6.6在盤點計劃時間只有一天的情況下,需要組織人員先對庫存物料進行初盤;

      6.4盤點會議及培訓

      6.4.1倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業培訓,包括盤點作業流程培訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要注意事項等;

      6.4.2倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議,以便落實盤點各項事宜,包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等;

      6.4.3盤點前根據需要進行“模擬盤點”,模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節,避免出現錯誤;

      6.5盤點工作獎懲

      6.5.1在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;

      6.5.2盤點過程中嚴禁弄虛作假,虛報數據,盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤,書寫數據潦草、錯誤,丟失盤點表,隨意換崗;復盤人不按要求對初盤異常數據進行復盤,“偷工減料”;不按盤點作業流程作業等(特殊情況需要領導批準);

      6.5.3對在盤點過程中表現特別優異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應考核;

      6.5.4倉庫根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考核;

      6.6盤點作業流程

      6.6.1初盤前盤點

      6.6.1.1因時間安排原因,盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下,可安排合適人員先對庫存物料進行初盤前盤點;

      6.6.1.2初盤前盤點作業方法及注意事項

      6.6.1.2.1最大限度保證盤點數量準確;

      6.6.1.2.2盤點完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤點卡貼在外箱上;

      6.6.1.2.3已經過盤點封箱的物料在需要拿貨時一定要如實記錄出庫信息;

      6.6.1.2.3盤點時順便對物料進行歸位操作,將箱裝物料放在對應的物料零件盒附近,距離不得超過兩米;

      6.6.2.3初盤前盤點作業流程

      6.6.2.3.1準備好相關作業文具及“盤點卡”;

      6.6.2.3.2按貨架的先后順序依次對貨架上的箱裝(袋裝,以下統稱箱裝)物料進行點數;

      6.6.2.3.3如發現箱裝物料對應的零件盒內物料不夠盤點前的發料時,可根據經驗拿出一定數量放在零件盒內(夠盤點前發貨即可);一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數最好;

      6.6.2.3.4點數完成后在盤點卡上記錄sku、儲位、盤點日期、盤點數量、并確認簽名;

      6.6.2.3.5將完成的“盤點卡”貼在或訂在外箱上;

      6.6.2.3.6最后對已盤點物料進行封箱操作;

      6.6.2.3.7將盤點完成的箱裝物料放在對應的物料零件盒附近,距離不得超過兩米;

      6.6.2.3.7按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤點;

      6.6.2.4初盤前已盤點物料進出流程

      6.6.2.4.1如零件盒內物料在盤點前被發完時,可以開啟箱裝的已盤點的物料;

      6.6.2.4.2開啟箱裝物料后根據經驗拿出一定數量放在零件盒內(夠盤點前發貨即可),一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數最好;

      6.6.2.4.3拿出物料后在外箱上貼的“盤點卡”上予以記錄拿貨日期、數量、并簽名;

      6.6.2.4.4最后將外箱予以封箱;

      6.6.2初盤

      6.6.2.1初盤方法及注意事項

      6.6.2.1.1只負責“盤點計劃”中規定的區域內的初盤工作,其他區域在初盤過程不予以負責;

      6.6.2.1.2按儲位先后順序和先盤點零件盒內物料再盤點箱裝物料的方式進行先后盤點,不允許采用零件盒與箱裝物料同時盤點的方法;

      6.6.2.1.3所負責區域內的`物料一定要全部盤點完成;

      6.6.2.1.4初盤時需要重點注意下盤點數據錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等;

      6.6.2.2初盤作業流程

      6.6.2.2.1初盤人準備相關文具及資料(a4夾板、筆、盤點表);

      6.6.2.2.2根據“盤點計劃”的安排對所負責區域內進行盤點;

      6.6.2.2.3按零件盒的儲位先后順序對盒裝物料進行盤點;

      6.6.2.2.4盒內物料點數完成確定無誤后,根據儲位和sku在“盤點表”中找出對應的物料行,并在表中“零件盒盤點數量”一欄記錄盤點數量;

      6.6.2.2.5按此方法及流程盤完所有零件盒內物料;

      6.6.2.2.6繼續盤點箱裝物料,也按照箱子擺放的順序進行盤點;

      6.6.2.2.7在此之前如果安排有“初盤前盤點”,則此時只需要根據物料外箱“盤點卡”上的標示確定正確的sku、儲位信息和盤點表上的sku、儲位信息進行對應,并在“盤點表”上對應的“箱裝盤點數量”一欄填上數量即可,同時需要在“盤點卡”上進行盤點標記表示已經記錄了盤點數量;

      6.6.2.2.8如之前未安排“初盤前盤點”或發現異常情況(如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時)需要對箱內物料進行點數;點數完成確定無誤后根據外箱“盤點卡”上信息在對應盤點表的“箱裝盤點數量”一欄填上數量即可;

      6.6.2.2.9按以上方法及流程完成負責區域內整個貨架物料的盤點;

      6.6.2.2.10初盤完成后根據記錄的盤點異常差異數據對物料再盤點一次,以保證初盤數據的正確性;

      6.6.2.2.11在盤點過程中發現異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找“查核人”處理。初盤時需要重點注意下盤點數據錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等;

      6.6.2.2.12初盤完成后,初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認,簽字后將初盤盤點表復印一份交給倉庫經理存檔,并將原件給到指定的復盤人進行復盤;

      6.6.2.2.13初盤時如發現該貨架物料不在所負責的盤點表中,但是屬于該貨架物料,同樣需要進行盤點,并對應記錄在“盤點表”的相應欄中;

      6.6.2.2.14特殊區域內(無儲位標示物料、未進行歸位物料)的物料盤點由指定人員進行;

      6.6.2.2.15初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進行盤點,和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數據的盤點標記。

      6.6.3復盤

      6.6.3.1復盤注意事項

      6.6.3.1.1復盤時需要重點查找以下錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等;

      6.6.3.1.2復盤有問題的需要找到初盤人進行數量確認;

      6.6.3.2復盤作業流程

      6.6.3.2.1復盤人對“初盤盤點表“進行分析,快速作出盤點對策,按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行復盤工作;復盤可安排在初盤結束后進行,且可根據情況在復盤結束后再安排一次復盤;

      6.6.3.2.2復盤時根據初盤的作業方法和流程對異常數據物料進行再一次點數盤點,如確定初盤盤點數量正確時,則“盤點表”的“復盤數量”不用填寫數量;如確定初盤盤點數量錯誤時,則在“盤點表”的“復盤數量”填寫正確數量;

      6.6.6.2.3初盤所有差異數據都需要經過復盤盤點;

      6.6.6.2.4復盤時需要重點查找以下錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等;

      6.6.6.2.5復盤完成后,與初盤數據有差異的需要找初盤人予以當面核對,核對完成后,將正確的數量填寫在“盤點表”的“復盤數量”欄,如以前已經填寫,則予以修改;

      6.6.6.2.6復盤人與初盤人核對數量后,需要將初盤人盤點錯誤的次數記錄在“盤點表”的“初盤錯誤次數”中;

      6.6.6.2.7復盤人不需要找出物料盤點數據差異的原因,如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因寫在盤點表備注欄中;

      6.6.6.2.8復盤時需要查核是否所有的箱裝物料全部盤點完成及是否有做盤點標記。

      6.6.6.2.8復盤人完成所有流程后,在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應“查核人”;

      6.6.4查核

      6.6.4.1查核注意事項

      6.6.4.1.1查核最主要的是最終確定物料差異,和差異原因;

      6.6.4.1.2查核對于問題很大的,也不要光憑經驗和主觀判斷,需要找初盤人或復盤人確定;

      6.6.4.2查核作業流程

      6.6.4.2.1查核人對復盤后的盤點表數據進行分析,以確定查核重點、方向、范圍等,按照先盤點數據差異大后盤點數據差異小的方法進行查核工作;查核可安排在初盤或復盤過程中或結束之后;

      6.6.4.2.2查核人根據初盤、復盤的盤點方法對物料異常進行查核,將正確的查核數據填寫在“盤點表”上的“查核數量”欄中;

      6.6.4.2.3確定最終的物料盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應位置;

      6.6.4.2.4按以上流程完成查核工作,將復盤的錯誤次數記錄在“盤點表”中;

      6.6.4.2.5查核人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給倉庫經理,由倉庫經理安排“盤點數據錄入員”進行數據錄入工作;

      6.6.5稽核

      6.6.5.1稽核注意事項

      6.6.5.1倉庫指定人員需要積極配合稽核工作;

      6.6.5.2“稽核人”盤點的最終數據需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效;

      6.6.5.2稽核作業流程

      6.6.5.2.1稽核作業分倉庫稽核和財務行政稽核,操作流程基本相同;

      6.6.5.2.2稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據隨機抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點表”;

      6.6.5.2.3稽核根據需要在倉庫進行初盤、復盤、查核的過程中或結束之后進行稽核(具體時間參照“倉庫盤點計劃”);

      6.6.5.2.4稽核人員可先自行抽查盤點,合理安排時間,在自行盤點完成后,要求倉庫安排人員(一般為查核人)配合進行庫存數據核對工作;每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數量”欄填寫正確數據;

      6.6.5.2.5稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數據的確認工作以后,在“稽核盤點表”的相應位置上簽名,并復印一份給到倉庫查核人員,有查核人負責查核;查核人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名;如配合稽核人員抽查的是查核人,則查核人可以不再復查,將稽核數據作為最終盤點數據,但數據差異需要繼續尋找原因;

      6.6.6盤點數據錄入及盤點錯誤統計

      6.6.6.1經倉庫經理審核的盤點表交由倉庫盤點數據錄入員錄入電子擋盤點表中,錄入前將所有數據,包括初盤、復盤、查核、稽核的所有正確數據手工匯總在“盤點表”的“最終正確數據”中;

      6.6.6.2倉庫盤點錄入員錄入數據以“盤點表“的“最終正確數據”為準錄入電子檔盤點表中,并將盤點差異原因錄入;

      6.6.6.3錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤,錄入過程發現問題應及時找相應人員解決。

      6.6.6.4錄入完成以后需要反復檢查三遍,確定無誤后將電子檔“盤點表”發郵件給總經理審核,同時抄送財務部,深圳采購組,客服主管,it部主管;

      6.9最終盤點表審核

      6.9.1倉庫確認及查明盤點差異原因

      6.9.1.1因我司物流系統的原因,一般經過倉庫確定的最終盤點表在盤點數據庫存調整之前沒有足夠的時間去查核,只能先將“盤點差異表”發給it部調整再查核未查明原因的盤點差異物料;在盤點差異物料較少的情況下(可以先發盤點差異表給采購,不影響采購交貨的情況下,),需要全部找出原因再經過總經理審核后再調整;

      6.9.1.2在盤點差異數據經過庫存調整之后,倉庫繼續根據差異數據查核差異原因,需要保證將所有的差異原因全部找出。

      6.9.1.3全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新,交倉庫經理審核,倉庫經理將物料金額納入核算,最終將“盤點差異(含物料和金額差異)表”呈交總經理審核簽字;

      6.9.1.4倉庫根據盤點差異情況對責任人進行考核;

      6.9.1.5倉庫對“盤點差異表”進行存檔;

      6.9.2財務確認

      6.9.2.1在倉庫盤點完成后,財務稽核人員在倉庫“盤點表”的相應位置簽名,并根據稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等;

      6.9.2.2總經理審核完成后“盤點差異表”由財務部存檔;

      6.9.3總經理審核

      6.10盤點庫存數據校正

      6.10.1總經理書面或口頭同意對“盤點表”差異數據進行調整后,由it部門根據倉庫發送的電子檔“盤點表”負責對差異數據進行調整;

      6.10.2it部門調整差異數據完成后,形成“盤點差異表”并發郵件通知財務部、深圳采購組、倉庫組、客服主管、總經理;

      6.11盤點總結及報告

      6.11.1根據盤點期間的各種情況進行總結,尤其對盤點差異原因進行總結,寫成“盤點總結及報告“;發送總經理審核,抄送財務部;

      6.11.2盤點總結報告需要對以下項目進行說明:

      本次盤點結果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等;

      7.0表單

      7.1盤點表

      7.2稽核盤點表

      7.3盤點差異表

    盤點管理制度3

      根據《中華人民共和國藥品管理法》和《醫療機構藥事管理規定》,為加強我院藥品的庫存管理和資金流動,特制定本制度。

      一、目的

      為了保證庫房和藥房賬物的一致性,發現倉儲工作中存在的問題并及時解決,以提高庫存管理的水平。

      二、適用范圍及盤點頻次

      本辦法適用于各庫房、各藥房及靜配中心二級庫的盤點。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點為季度盤點;不定期盤點是出現帳物異常情況下的組織盤點和醫院臨時下達盤點任務;點是對貴重藥品的盤點。

      三、職責

      3.1各倉庫和藥房負責人負責盤點作業前的到貨入庫及供貨清單出庫的帳物處理。

      3.2各倉庫和藥房負責人負責盤點的實施,對盤點過程中出現的差異分析原因,提出改進措施。

      3.3財務處人員負責每季度各庫房、藥房及靜配中心盤點表的打印、盤點結果錄入及調賬。

      3.4藥學部負責人負責對盤點過程的監督及對結果進行檢查與審核。

      四、盤點時間

      每月最后一周定期盤點;出現帳物異常情況和醫院臨時下達盤點任務日盤時立即組織盤點,貴重藥品每日盤點。

      五、工作流程

      1.盤點準備

      1.1對倉庫和藥房進行整理,清理出藏在死角的物料、藥品和耗材。

      1.2對不合格品、過期藥品要劃出專門區域進行定置存放,并建立相應的電子帳;由相應的庫管員和藥房負責人進行后續處理工作。

      1.3對各種無包裝物料進行包裝,做好物料的標識。

      1.4確定盤點范圍,核對藥品和耗材,確保藥品、耗材和貨位一致,同時確認區域內的藥品、耗材與貨位標示是否相同。

      1.5對新參與盤點的人員進行培訓,熟悉盤點作業流程和各種單據。

      2.盤點實施

      2.1盤點表的發放

      2.1.1由盤點主管負責人負責盤點表的發放。

      2.1.2根據盤點人員的分工發放盤點表,盤點表按盤點人數發放,憑盤完的盤點表換新的盤點表。

      2.2實物盤點

      2.2.1盤點人根據盤點表上的藥品和耗材名稱找到相對應的貨位,先核對該貨位的名稱和藥品實物及盤點表上是否相符,如相對應的貨位上有不同品種的藥品名稱應立即轉移至藥品相對應的區域。

      2.2.2盤點時按照實物填寫,實物與帳物相符都打,不相符的'“實盤數”欄填寫實物數量。

      2.2.3在盤點表中“實盤數”一欄中工整的靠左邊寫下盤點數字。如盤點表填寫錯誤,應用筆在原數字上劃一橫線,然后在其右邊寫下正確數字并簽名。

      2.2.4當一張盤點表盤完后盤點人應在盤點人處簽名,并立即將盤點表交給本小組的盤點負責人,由盤點負責人對盤點表進行審核。

      2.3盤點表的返還

      2.3.1各區域盤點負責人將審核后的盤點表交到盤點工作點,換取新的盤點表。

      2.3.4盤點負責人對返回的盤點表審核后,在盤點表返回時間處簽字確認,并交專人錄入系統,同時將新的盤點表發給盤點負責人。

      2.4盤點抽查

      2.4.1盤點表由兩人一組進行錄入,一人負責報數,一人負責錄入。當一張盤點表錄入完成后,由錄入人重新報數,報數人復核。

      2.4.2當一張盤點表錄入完成后,如盤點數字與系統數字不符,立即由專人負責核查。核查結果由核查人和盤點人共同簽字確認。

      2.4.3當盤點表返回后,立即安排人員對盤點結果進行抽盤,抽盤比例為盤點品種的10%但盤點數字與系統數字不符的藥品和耗材必須安排抽盤。

      2.5盤點結果確認

      2.5.1抽盤結束后,如帳物相符率為99.5%以上,盤點結果有效。

      2.5.2抽盤結束后,如帳物相符率為99.5%以下,貝卩針對問題區域進行擴大抽盤,直至帳物相符率為99.5%以上。

      3.盤點總結

      3.1如盤點結果合格,則將此次盤點結果與帳面數字核對,出具盤點總結報告。

      3.2盤點差異的處理,盤點工作結束后,所發生的差異、錯誤、盈虧分別予以處理,盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤;異常退貨、沖單,并且未入賬等。

      3.3整改措施:重新確認盤點區域,檢查是否存在漏盤、錯盤現象并重新計算;對未入賬的重新入賬;對無法查明的差異以調賬為主。

      3.4將盤點結果上報藥學部,藥學部上報主管領導審核。

      六、獎懲

      盤點結果納入績效考核。

      1、盤點差錯率

      藥品盤點金額差錯率三0.5%。

      2、獎勵

      所有盤點差錯率在規定以下者,每人獎勵何差錯者(賬物相符率100%,每人獎勵50元。

      3、處罰

      藥品盤點金額差錯率超過0.5%以上者,每人罰款30元處理;差錯率超過1 %以上者,每人罰款50元處理,從當月績效中扣除。

    盤點管理制度4

      一、倉庫平均每月組織一次盤點,盤點時間一般在月底,由倉庫管理員負責組織,采供科負責審核。

      二、倉庫每年進行一次大盤點,盤點時間一般在12月底,年終盤點由倉儲管理員負責組織,財務部和采供科負責稽核。

      三、不定期盤點由倉儲管理員自行根據需要進行安排,且可靈活調整。盤點采用實盤實點方式,禁止目測數量、估計數量。盤點過程中注意保管好“盤點表”,避免遺失。

      四、盤點結果出現差異,須總結盤點差異的原因,制定以后的工作改善措施,寫成盤點總結和報告,分別報采供科與院長審核。

    盤點管理制度5

      1、目的

      為求倉庫存貨及財產保管的正確性、安全性以及庫存數字的準確性。促使倉庫管理事務處理有章可循,進一步加強管理人員的責任,并達到財產管理的目的,特制定本制度。

      2、管理范圍

      2.1原材料:按性質分類,例如化工類、纖維類、木材類、塑料類、鋼材類、工具類、輪子類、軸承類等不同類別。

      2.2產成品:按不同客戶、不同類別、不同質量分類。

      2.3模具:按不同類別分類。

      3、貨物入庫、存放及領料

      3.1存貨的堆置,應力求整齊、集中、分類,設置存貨卡。

      3.2按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。

      3.3各項存貨卡或者財產卡依編號順序,事先準備妥當,以備盤點。

      3.4按照入庫的品名、規格、型號驗收實際重量,會同質檢部門驗收貨物質量。

      3.5對不合格的貨物停止入庫并向上級報告,等候上級指令處理。

      3.6按照領料單的品名、規格、型號、數量準確發放貨物。

      3.7各項財務賬冊應于當日下班前登記完畢,如因特殊原因,無法完成時,將尚未入賬的有關單據如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。

      4、報告制度

      每月向上級部門報告原料、成品、模具進、出、庫存情況,包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結存庫存表,年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產部門、項目部及財務部,以便及時實施采購。

      5、盤點制度

      存貨的盤點,以當月最末一日實施為原則。

      5.1按月盤點:由倉庫管理員在倉庫主管的監督下進行。

      5.2年中、年終盤點

      5.2.1存貨:由部門會同財務部門于年(中)終時,實施全面總清點一次。

      5.2.2物資:由部門會同財務部門于年(中)終時,實施全面總清點一次。

      5.3檢查:由財務部門照會其倉庫主管后,做存貨隨機抽樣盤點。

      5.4特定的不定期抽點的盤點工作,亦設置盤點人、會點人、抽點人,其職責與年中(終)盤點同。

      6、賬載錯誤處理

      6.1賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者,記賬人員應視情節輕重予以申誡以上處分,情況嚴重者,應呈財務經理議處。

      6.2賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,憑證未整理難以查核或有虛構數字者一律由直接主管簽報財務經理議處。

      7、賠償處理

      財、物料管理人員、保管人有下列情況者,應送總經理議處或賠償相同的金額:

     。ㄒ唬⿲λ9艿呢斘镉斜I賣、掉換或化公為私等營私舞弊者:

     。ǘ⿲λ9艿呢斘镂唇泩鬁识米砸妻D、撥借或損壞不報告者:

     。ㄈ┪幢M保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

      8、崗位責任

     。ㄒ唬﹤}庫主管崗位職責

      1)倉庫主管是公司重要的崗位之一。主要負責對公司的材料倉、成品倉進行組織管理,并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進行組織管理。

      2)輔導、組織、授權倉管員開展工作。按照公司的***策和規章制度嚴格要求倉管員,并對倉管員進行考核,督導各倉庫財產物資的安全流動。

      3)管理倉管員的內容必須包括:按要求檢驗入庫材料或產品,按各種計量標準計量并記錄,如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤,發現有問題的材料或產品入庫應要求入庫人改正并及時向上級報告。

      4)監督和檢查倉庫物品的收、發、存記錄,要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符,在工作流程上輔導和培訓倉管員。

      5)檢查倉庫5S工作的情況。

      6)對倉庫作業流程、崗位責任、規則制度的編制提出意見。

      7)組織按月定期的盤點工作,及時向相關部門提交盤點結果。

      8)對倉庫物料存量實行ABC分類法,設定庫存量的高低限制,定期檢查實物存量與高低限的差距情況。

     。ǘ┰蟼}倉管員崗位職責

      1)在倉庫主管的領導下開展工作。遵守公司的各項制度,按照倉庫領料制度執行領料手續。

      2)監督搬運工工作,制止野蠻裝卸。

      3)負責原料倉安全保管。有責任制止違反倉庫防火安全的`行為。

      4)負責本倉庫物品的收、發貨,核對品種、數量,填寫有關入庫、出庫單,登記賬本,做到賬、卡、物相符。

      5)倉庫按照5S要求進行管理,報表管理、文件數據管理。

      6)原料倉領料規程、管理制度的編制或提出修訂意見。

      7)檢查入庫的原料品名、規格、型號、數量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩,有沒有貨不對辦,有沒有劣質材料、并及時通知質檢員檢驗質量,對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫,并及時向倉庫主管反映情況。

      8)做好原料的狀態標識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性,合理安排擺放區域。

      9)發貨執行“先入先出、按單發放”的原則。加強與生產部門或者物料需求部門之間的溝通。

      10)及時整理庫存物品,保持倉庫清潔衛生、堆放整齊有序,搞好防火、防潮、防霉、防揮發、防蛀工作,發現問題及時解決。隨時留意物品質量、有效期限,如有問題及時向倉庫主管反映。

      11)監控物品庫存數量,負責向上級遞交需要補貨的原料,做到及時、準確。

      12)在非當班時間,有需要時,須回廠收、發貨。

      13)每月定期盤點,按時上報相關表冊。

      14)服從工作安排,完成上級交給的各項臨時任務。

     。ㄈ┏善穫}倉管員崗位職責

      1)在倉庫主管領導下開展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實公司的方針***策和各項規章制度。嚴格遵守倉庫安全制度,認真執行倉庫管理辦法。

      2)督導搬運工工作,制止野蠻裝卸。

      3)負責本倉庫安全生產,有責任制止違反倉庫防火安全的行為。

      4)負責本倉庫保密管理、5S推行、資產管理、文件數據管理。

      5)負責本倉庫物品的收、發貨,核對品種、數量,填寫有關單據、賬卡,保證賬物相符。

      6)每天早上將庫存數上報倉庫主管。

      7)對進出倉產品的數量負總責。

      8)成品進倉時,檢查產品的完好性。對污漬、破損的產品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。

      9)加強與各有關部門的溝通,保證收發貨的及時。

      10)及時整理庫存物品,保證倉庫物品擺放整齊,保持倉庫的環境衛生。

      11)成品庫存數量異常應及時通知專案部門。

      12)在非當班時間,有需要時,須回廠發貨。

      13)每日做好出入庫的記賬工作。每月定期盤點。

      14)負責協調本倉庫與包裝發貨組之間的工作,出現問題及時上報。

      15)服從工作安排,完成上級交給的各項臨時任務。

    盤點管理制度6

      公司存貨盤點管理制度

      1 目的

      為加強公司存貨資產管理,保障公司存貨資產的安全性、完整性、準確性,及時、真實地反映公司存貨資產的結存及利用狀況,使公司存貨資產的盤點更加規范化、制度化,為公司銷售、生產計劃及財務成本核算提供依據,根據公司實際情況,特制定本制度。

      2 適用范圍與有關定義

      2.1 適用范圍

      2.1.1 本制度規范了存貨盤點工作的方法、程序、要求及責任。

      2.1.2 本制度適用于公司倉庫存貨、車間存貨、外協存貨的清查盤點。

      2.2 有關定義

      2.2.1 倉庫存貨盤點:對所有存放公司物資的倉庫(包括在外庫房)中存貨的盤點,如原材料、燃料、輔料、外購件、自制件、產成品等的盤點。

      2.2.2 在制品盤點:各部門已從庫房辦理領料手續或尚未辦理完工入庫手續的所有在制品(在建工程),包括滯留在車間、工地的原材料、半成品、產成品等。

      2.2.3 外協件存貨盤點:對已經發到外協單位尚未回司的產品的盤點。

      2.2.4 自盤:存貨管理部門倉管人員對存貨進行的盤點。

      2.2.5 復盤:倉庫主管或材料主管對存貨進行的盤點。

      2.2.6 抽盤:財務部對自盤的結果進行的復核和抽查盤點。

      3 職責分工

      3.1 財務部負責組織、協調、指導存貨盤點工作。包括發布盤點通知、監督盤點過程、抽查復核盤點結果、發布盤點工作考核通報,根據公司領導的批復意見對盤點結果進行帳務處理。

      3.2 存貨管理部門負責盤點的`具體實施、確認、統計、上報工作。

      4 盤點時間

      4.1 自盤:每月23日前進行,節假日順延。具體時間由各倉庫管理部門擬定《盤點計劃表》并組織實施。

      4.2 復盤:每季度末月25日前進行,節假日順延。具體時間由各倉庫管理部門

      擬定《盤點計劃表》并組織實施。

      4.3 抽盤:每季度末月的30日前進行,節假日順延。具體時間由財務部擬定《盤點計劃表》,經分管領導批準后于盤點日一周前發各有關部門。

      4.4 財務部每季度應至少安排一次不定期盤點,具體工作由財務部負責擬定計劃并組織實施,重點檢查卡、物相符率或賬、卡相符率或賬、卡、物相符率。

      4.5 若要變更時間,必須征得財務部負責人同意方可。

      5 盤點方法

      5.1 實地盤點法是在財產的存放地點逐一對其進行清點或用計量儀器確定實存數量的一種方法。

      5.2 抽樣盤點法是對某些價值小、數量大,不便逐一清點的財產,采用從總體或總量中抽取少量樣品,確定其樣品數量,然后再推算總體數量的方法。

      5.3 估算法是對某些數量大、堆放不規則、價值低廉、不適合實地盤點法對財產進行逐一計量,而估計其數量的一種方法。

      5.4 實際盤點過程中,對于價值較大的外購件、自制件、自制半成品、產成品必須采用實地盤點法,對于價值小、數量大、不便逐一清點的存貨可采用抽樣盤點法和估算法。

      6 盤點要求

      6.1 每月20日所在周的周五下班時間為盤點關賬時點,關賬前發生的單據必須入賬,關賬后發生的單據待盤點結束后入賬至下個月。

      6.2 各物料使用部門將盤點日需領物料在倉庫盤點日前2天到倉庫領取,于盤點前3天將剩余物料辦理好退倉手續入庫,以便倉庫盤點工作順利進行。

      6.3 存貨盤點前各部門應進行清理整頓,分類、分區域按規定堆放好存貨,并粘貼好《物料標識卡》。抽盤要求盤點之日倉庫物料盡量停止流動。

      6.4 收貨待處理尚未進帳的物品應置于收貨待檢區,備好待發物料應置于備料區,并做好標識,不列入盤點范圍,但須保留相關進出單據,以便盤點時作為補充證據。

      6.5 參與盤點的有關人員在進行盤點前要明確自己的職責、任務,事先做好準備。盤點使用的單據、表格需要修改時,須經財務部部長簽字后生效,否則追究盤點記錄人員的責任。

      6.6 盤點工作要連續進行,不準中間中斷,負責盤點各有關人員原則上不準請

      假,遇緊急事情時,應事先向盤點總指揮請假,獲準后方可離開,各有關人員不

      得擅自離開崗位。

      6.7 盤點人員必須認真、準確對盤點物品進行清點、稱量,如實填報盤點結果,真實反映資產結存狀況,嚴禁弄虛作假,盤點報表填報要求數據準確、字跡清楚。

      6.8 盤點時應先清點或稱量實物,后對《物料標識卡》,再填《盤點表》核對賬面數,盤點時發現物、卡、賬不符,實物保管人員負責核實、查明原因。

      6.9 盤點時倉管人員需認真回答復盤、抽盤人員提出的問題,并說明實物出現盈虧、殘損的原因,并由復盤、抽盤人員記錄在案,當場未查實的問題由倉庫管理部門于盤點后三天內查清原因,并出具實物盤點異常報告交財務部。

      6.10 各類存貨的賬、物、卡種類相符率要求為100%。

      7 盤點程序

      7.1 自盤

      7.1.1 倉管部門負責人指定材料主管在盤點日打印《盤點表》分發給盤點人員,同時報財務部電子表格一份。

      7.1.2 自盤人員按照盤點進度計劃及《盤點表》進行盤點。

      7.1.3 自盤人員核對盤點結果是否與《盤點表》結存數量一致,如不符,則在確認后查找不符原因,直至清楚無誤為止。

      7.1.4 自盤人員在《盤點表》上簽名后交部門負責人審核簽字。

      7.1.5 材料主管對盤點確認的差異物料填寫《盤點盈虧報告單》交部門負責人審核簽字。

      7.1.6 倉庫管理部門將《盤點表》(打印裝訂并簽名)、《盤點盈虧報告單》在盤點日后兩天內交財務部。

      7.2 復盤

      7.2.1 復盤人員在初盤人員的陪同下進入盤點區域進行實物盤點。

      7.2.2 復盤可采用100%復盤,也可采用抽盤,由倉庫管理部門在《盤點計劃表》中確定,但復盤比例不得低于物料種類的50%。

      7.2.3 復盤人員按復盤安排分工進行盤點,點數員應邊點數、邊報數,記錄員應將盤點結果記錄在《盤點表》上,如須稱量,由點數員進行稱量作業。

      7.2.4 復盤與自盤如有差異,須與自盤人員進行盤點確認,確認有誤的,由自盤人員在《盤點表》中“復盤數量”旁簽字,以示負責。

      7.2.5 若復盤物料種類差錯率超過15%(含15%)以上時,則報告部門負責人

      處理,必要時,部門負責人要求實物保管員對所管全部物料進行重新盤點。

      7.2.6 復盤完成后,如與自盤無差異,復盤人將《盤點表》上交部門負責人簽字確認后存檔備查。如與自盤有差異,則按7.1.6辦理。

      7.3 抽盤

      7.3.1 抽盤人員在自盤、復盤人員的陪同下隨機抽樣物料,抽查比例不得低于所盤物料的20%、盤點金額達到80%以上,對單位價值較大的材料、產成品必須做到逐一盤點。

      7.3.2 抽盤人員將抽盤結果記錄在《盤點表》上。

      7.3.3 對于抽盤與復盤有差異的物品,須與復盤人員進行再次盤點,確認有誤的,復盤人員應在《盤點表》中“抽盤數量”旁簽字,以示負責,并記錄最終盤點的結果。

      7.3.4 在整個抽盤作業中,抽盤組織人員對抽盤情況進行巡查,對抽盤中遇到的問題,抽盤人員應向抽盤組織人員或部門負責人反饋、報告。

      7.3.5 若抽盤發現物料種類差錯率超過10%(含10%)以上時,則報告財務部負責人處理,必要時,應要求實物保管員對所保管全部物料進行重新盤點(復盤人員也參加盤點)。

      7.3.6 盤點結束后,財務部盤點人員要在盤點表上做簡要總結,注明抽盤項數、不合格項數、其他事項,抽盤雙方當事人進行簽字確認。

      8 不定期盤點

      8.1 財務部門應根據實際情況指派人員抽查資產結存狀況,抽查時各實物保管部門要派人在盤點現場協助,抽查物品數量不得低于所抽查實物保管部門物料的5%。

      8.2 抽查日期及項目,以不預先通知經管部門為原則,組織工作可適當簡化。

      8.3 抽查可采取由賬至物或由物至賬的方式,抽查人員應將抽盤結果填寫在《抽盤表》上,若有差異則須計算出差異數量,并要求存貨保管人員在《抽盤表》上簽字確認。

      9 財務處理

      9.1 盤點若產生盈虧,于盤點后2個工作日內,由倉庫管理部門材料主管編制《盤點盈虧報告》,報部門負責人審核后交財務部。

      9.2 財務部對《盤點盈虧報告》復核無誤后,編制《盤點匯總表》,將《盤點

      盈虧報告》、《盤點匯總表》交總公司審批,要求在兩個工作日內完成。

      9.3 財務部、倉庫管理部門在接到審批后的《盤點盈虧報告》1個工作日內完成賬、卡調整工作。

      10 盤點報告編制

      10.1 每月自盤結束后2個工作日內,倉庫管理部門應編寫《盤點總結報告》(內容主要包括盤點情況說明、盈虧和處理建議、相關責任人的獎罰建議等)報財務部。

      10.2 每季抽盤結束后10個工作日內,財務部應編寫《盤點總結報告》(內容主要包括盤點情況說明、盈虧和處理建議、相關責任人的獎罰建議等),并呈總會計師、總經理審閱。

      11 本制度未涉事項,由公司財務部負責解釋確認。

      12 本制度自二〇一一年四月一日起實施。

    盤點管理制度7

      一、目的

      為保證倉庫存貨盤點的正確性,使盤點事務有章可循,并加強有關人員的管理責任,以達到有效管理倉庫存貨的目的,特制定倉庫存貨盤點制度。

      二、盤點范圍和方式

      1、盤點范圍:倉庫存放的各品牌的庫存貨品及物料,含供應商寄放貨品。

      2、盤點方式:每月月末,由財務部會同倉儲部相關人員對倉儲部所經管貨品及物料實施全面清點盤存一次。

      三、盤點人員的指派和職責

      1、監盤人:由倉儲主管和財務主管共同擔任,負責盤點工作的指揮、協調和督導。

      2、盤點人:每一組安排財務部和倉儲部各一人作為盤點人對存貨進行清點,人員由倉儲主管和財務主管各自指派,負責清點存貨數量。

      3、記錄員:由財務主管指派一名財務人員,負責對盤點人清點的存貨數量進行記錄,填制《存貨實地盤點明細表》。

      4、司機:由公司總經理指派,負責參與盤點人員的接送。

      四、盤點前準備事項

      1、盤點編組:由財務主管和倉儲主管在每月15號前,事先依據盤點倉庫和品牌,共同編排《盤點人員編排表》,報綜合部總經理核定后,公布實施。

      2、倉儲部將接受盤點的用具(如計算器)預先準備妥當,盤點所需的《存貨實地盤點明細表》由財務部準備。

      3、倉儲部要對倉庫存貨的堆碼和堆置進行整理,力求貨品整齊、規范、品類集中,并置放存貨標示牌。

      4、倉管員要對進出倉庫的單據進行清理,追回因緊急發貨未收回的出庫單,辦妥入庫貨品的入庫手續。

      五、盤點報告

      1、財務部根據《存貨實地盤點表》編制《盤點盈虧報告表》,由倉儲部倉管責任人及主管共同填列差異原因的說明后,送回財務部門匯總轉呈綜合部總經理簽核處理意見。

      2、每月倉庫盤點完后,由監盤人、盤點人、記錄員在《存貨實地盤點表》上簽字確認,財務部應在盤點后第二天12:00前將《盤點盈虧報告表》交與倉儲部主管,倉儲部及相關責任人要對盤點盈虧情況進行核查,發現問題及時通知財務確認。倉儲部必須在收到《盤點盈虧報告表》后3天內核查及填列好差異原因,并交還給財務部,由財務部呈報上級簽核。

      3、盤點盈虧由財務部暫列待處理科目,待查明原因后,根據綜合部總經理簽批處理意見,追究個人管理責任部分,計入個人應收款予以收回,其他部分作公司存貨管理損溢。

      六、注意事項

      1、所有參加盤點工作的人員,對于本身的工作職責及應行準備事項,必須深入了解。

      2、盤點人員盤點當日一律不得請假,并依規定時間提早到達指定工作地點向監盤人報到,按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的須經事先報備核準,否則以曠工論處。

      3、所有盤點財務都以靜態盤點為原則,因此盤點開始后倉庫貨物的進出不調整盤點表。

      4、盤點人員工作時間之外開展盤點工作的,報主管核準,作加班處理。

      5、盤點工作從開始到結束,各組盤點人員均受監盤人指揮監督,盤點結束后,經監盤人核準才可以離開崗位,否則以工作早退論處。

      七、獎罰

      1、對盤點工作中,拒不服從安排的人員,可由主管人員提出,并報公司作50—200元不等的罰款。曠工和早退的另記。

      2、財務部門在盤點后第二天12:00之前未向倉庫報送《盤點盈虧報告表》的,公司對財務主管和當事人處50—100元的罰款。在限定時間仍未上交的,公司可重復處罰。

      3、倉儲部門在收到財務的《盤點盈虧報告表》后,在3天內未核查及填列好差異原因并交還財務部的,公司對倉儲主管和當事人處50—100元的罰款。在限定時間仍未上交的,公司可重復處罰。

      八、本制度制定后,呈公司總經理和綜合部總經理核準后實施。

      盤點管理制度篇為加強庫存商品資金核算和管理,真實體現超市的經營成果,為有效提高公司的整體運作和堵塞各方面漏洞,防止公司不受任何損失,特制定以下盤點管理規定,望各位員工認真執行。

      1、遵守公司各項盤點和安排,違犯一處扣6分,罰10元,并對負責人處于兩倍處罰、

      2、由于負責人的安排不合理,程序不規范而造成盤點數據錯誤的,對其負責人一次性扣20分,罰50元、

      3、保證盤點數據的真實,有效,準確,否則對第一責任人扣20分以上罰100元以上,甚至勸退,4、對盤點中有徇私舞弊現象的'扣50分,罰100—200元并給予辭退。

      5、盤點過程中在沒有進行稽核之前,同一排面初盤和復盤的兩人不得進行交流,對數和談話,否則雙方扣50分,罰100—200元、并辭退。

      6、抽盤人員必須保證抽盤率達100%,否則扣6分罰10元,(以單張盤點表計算)

      7、抽盤人員只針對數量小的數字進行專項抽盤的扣6分,罰10元。

      8、回控人員工作失職,造成漏錄事實的,扣20分,罰100元。

      9、盤點表必須書寫工整,清潔,數字易辨別;嚴格按要求抄寫盤點表,盤點表一式兩份,必須保證所抄商品的順序一致。否則重新書寫并扣6分,罰10元。

      10、盤點過程中每漏盤一個單品按扣3分罰5元累計。

      11、每排面的錄入不得大于2處錯誤,否則按每處3分5元累計處罰。

      12、核對人員核對后,如每出現一處錯誤扣10分罰20元。

      13、盤點修正過程中,對修正后的數據不真實的店長將給予100一500元罰款或拒情節嚴重情況予以辭退。

      14、盤點后,對虧盈的單品總值超過100元以上的必須及時以書面形式向公司匯報并分析虧盈原因,否則扣10分,罰30元。15、稽核人員工作不認真,錯誤一處扣10分,罰20元。

      16、不按規定時間(3天)上交盤點結果和盤點分析;拖延一天扣6分,罰10元,以后每拖延一日按此累加計算。

      17、對各門店盤點的長款或短款要按照公司的管理制度進行及時查明原因,分清責任,認真追回短款。對長款的門店,一定要查明長款原因,總結每次盤點工作中的經驗,隨時解決存在的問題,不留一切后遺證。如盤點結果延遲不出,負責經理處以50元罰款,門店中層干部30元以上罰款。

      18、經公司研究決定,經批準離職的店長及員工在離職前1、一定要辦理完離職審計;2、經月終盤點后出來的結果,出現的短款,由店長及員工,根據自己所擔負的責任,按照一定的比例進行承擔;3、今后如出現不良后果和供應商的業務手續交不清的,由原在門店的經辦人負責。

      19、復盤和驗收,要組織有關人員進行復盤或抽盤,對成件、成箱的商品,條碼及最小單位計價的商品不得混淆,要嚴格劃分清楚,防止盤錯、重盤的出現,一定要嚴格認真執行好復盤和驗收工作。如復盤人員出現失誤,一處扣10分罰款20元。

    盤點管理制度8

      第一條目的

      為確保ERP系統商品數據與實物數據一致,及時發現管理漏洞,有效控制商品損耗,保障公司資產的安全和完整,提高門店運營效率,特制定本管理規定。

      第二條適用范圍

      本制度適用于xx區域下屬各門店及xx號倉。

      第三條盤點類型

      盤點分為全場盤點、抽盤及零星盤點三種。

      第四條盤點周期

      全場盤點每季度末進行一次,抽盤和零星盤點視情況隨時進行。

      第五條盤點組織

      盤點由區域營運管理部統一組織,區域財務部、理貨部、集團信息技術部及門店相關人員協助進行。門店經理或第一負責人是本單位的第一盤點責任人,門店財務主管為第二盤點責任人。全場盤點原則上須安排在非營業時間段進行;抽盤和零星盤點可隨時安排。

      區域財務、門店、理貨等部門,以及集團信息技術部可根據其監控結果或運作需求,向區域營運管理部申請各類型盤點。運營管理部視情況決定是否盤點、如何盤點及制定盤點計劃。各門店不得擅自安排任何盤點或延長計劃規定的盤點時間。

      第六條盤點流程

      1、盤點開始前,由門店經理組織清理所有異常單據,刪除廢棄的盤點表,并做好相關準備工作。門店經理召集盤點人員(文員、導購員、理貨員、倉管、財務人員及門店指定的盤點操作人)開會,講解盤點注意事項,安排盤點工作。

      2、門店盤點操作人根據盤點要求提前制作初盤表并打印出來。在盤點開始前由經理安排將盤點表分發給參加盤點的相關人員并作記錄。盤點開始前一刻由盤點操作人凍結被盤商品,同時禁止任何進出貨過帳和實物移動。盤點必須堅持以實物為準的原則,盤點過程中禁止查對SAP系統庫存。盤點當天禁止列表新商品到商場和新列表商品進貨。

      3、參盤人員按分工對商品進行初盤,區域營運管理部和財務部人員對盤點過程進行巡回監督。

      4、初盤完畢,由盤點操作人負責回收初盤表,并核對初盤表發放記錄。核對無誤后,由盤點操作人或其指定的'門店理貨或倉管人員對初盤結果進行錄入并復核。盤點操作人負責并表和上傳數據。

      5、盤點操作人在系統生成復盤結果后,負責制表、打印、分發和記錄。

      6、復盤由門店盤點人員和門店財務人員共同進行。復盤數據的錄入和更改由門店財務人員操作。所有與初盤結果不同而需修改的數據,必須經財務人員現場核實復盤數據與實物數據相一致,方可更改。運營管理部或門店財務人員有權根據當次盤點狀況決定是否追加抽盤檢驗。運營管理部有權根據盤點狀況決定當次盤點是否有效。

      7、門店財務人員負責回收復盤表,核對分發記錄,錄入復盤結果并生成差異表。此差異表一式三份,經門店經理和財務負責人在此差異表上簽字確認后,一份留門店,一份交財務,一份交運營管理部,另將此表電子文檔提交運營管理部。隨后,門店財務人員做盤點過帳。盤點后兩日內,門店財務人員應制作按供應商、代購銷匯總的差異表,交由門店經理、財務主管和區域總經理加簽確認后,用作記帳憑證。盤點結束后,由門店經理收存所有初盤表、復盤表和差異表,保存期為一個盤點周期。

      8、在每個盤點周期內,區域運營管理部視需要每月對各門店安排數次抽盤。抽盤采取不定期、不預告盤點范圍、即到、即凍結、即打表、即盤、即處理的小批量巡回抽盤的方法。參加抽盤的人員由運營管理部臨時從區域財務部、理貨部門和集團信息技術部抽人組成,門店相關人員必須密切配合。

      9、零星盤點是為及時糾正盤點錯誤、確認異常數據及其他經營臨時需求而設置的。

      第七條自用品盤點

      未進系統的自用品由門店文員負責盤點登記,門店財務人員復核,并報門店經理簽字確認,每季度末盤點一次。

      第八條盤點結果處理

      由營運管理部和財務部依照《商品損耗管理(試行)辦法》和《關于SAP違規操作的處罰(試行)辦法》中的相關規定對盤點結果進行認定和處理。

      抽盤、零星盤點的結果當月單獨處理,不并入每季度的全盤結果。

      因門店準備不足或實施不力而造成盤點無效,將視具體情節給予門店第一盤點負責人和第二盤點負責人經濟處罰,罰款額為其當月總收入的10%~30%。

      第九條附則

     。ㄒ唬┍局贫茸灶C布之日起正式施行,此前與本辦法相抵觸的規定、辦法同時廢止。

     。ǘ┲贫鹊慕忉寵鄬儆趨^域營運管理部。

    盤點管理制度9

      1、由辦公室負責管理性文件的收發、傳閱、編制清單歸類保存。

      2、各種檔案的文字書寫,必須用藍黑或黑墨水書寫,禁用其它筆書寫。

      3、檔案一般不外借,確因工作需要借閱檔案時,均應在檔案室按有關要求借閱。

      4、檔案要做到安全保管,定期檢查,積極創造檔案保管條件,做到防盜、防火、防潮、防塵、防失密,保持經常通風。

      5、檔案室內嚴禁吸煙,嚴禁存放易燃、易爆物品,嚴禁使用電器。

      6、外單位查閱檔案時,必須持有介紹信,注明查閱人的'姓名、政治面貌及查閱內容或范圍。

      7、查閱黨組、局長辦公會議記錄、紀檢工作等有關案卷和絕密數字時,需經辦公室主任批準;查閱一般檔案資料時,檔案員需進行登記,經辦公室主任批準,方可查閱。

      8、凡查閱檔案者,一般不準將檔案帶出檔案室,如需要借出時,必須經有關領導批準;查閱者必須按規定查閱,與查閱內容無關的文字材料不準隨意翻閱、摘抄。

      9、查閱檔案者要愛護案卷,不得將案卷拆毀、拆頁、勾抹、圈點,嚴防污染檔案;查閱時不得吸煙;也不得將案卷轉借他人或帶回家中。

      10、查檔抄錄的材料經檔案工作人員審核無誤后,簽字蓋章,否則無效。

      11、借出的案卷一般不能超過七天,如延期使用,需補辦延期手續。借出或還回的案卷,必須嚴格履行登記、注銷和檢查手續,當面點清,如發現差錯,及時追究責任,并采取補救措施。

      12、資料管理工作作為考核依據之一。

    盤點管理制度10

      1.目的:

      為保證公司商品數量精準,做到賬、貨一致,特訂立此制度。

      2.范圍:

      本制度所稱盤點范圍包含公司庫存商品。

      3.方式:

      3.1每半年進行全面盤點;不定期進行動態盤點,動態盤點品種不低于門店庫存數五分之一。

      3.2動態盤點重點在于寶貴商品及特別管理藥品盤點。

      4.人員以及職責:

      4.1公司盤點工作由倉儲物流部負責組織、實施;財務部負責監督盤點及審核盈虧。

      4.2公司倉儲物流部為資產管理第一責任人。 4.3財務部有權對庫存商品進行定期或不定期抽盤。

      5.盤點計劃

      5.1固定盤點前由倉儲部發出盤點通知,擬定盤點計劃并召集盤點會議布置各項盤點事宜。

      5.2不定期盤點可隨時進行,不需預先通知。

      6.盤點前準備工作

      6.1盤點前各參加盤點人員應對本身須盤商品存放地點、商品規格,批號效期等數據查詢嫻熟把握。

      6.2盤點期間停止開票及收發貨物,系統預留相關信息必需適時處理,保證商品賬目清楚,實物保持靜止狀態。

      7.盤點工作

      7.1盤點時由兩人一組,依據分發的盤點表清點實物并登記。

      7.2盤點人員注意把握盤點技巧,避開誤盤、漏盤與重復盤。

      7.3實際盤點時應認真核對數量,清點數量后應將商品整齊擺放。盤點人員必需核對庫存實物與盤點表記錄,按實填寫。

      8.盤點數據

      8.1盤點完畢,負責人將全部盤點表回收,對比庫存表領取情況,保證庫存表完整無缺后交由錄入人員錄入電腦系統。

      8.2錄入員發覺差異應交由復盤人員進行復盤。

      8.3盤點差異應注明原因,區分責任人,無原因視同責任人完全過失。

      8.4復盤人員將復盤結果交由錄入人員錄入電腦系統。

      9.盤點報告

      9.1盤點結束后,倉儲物流部適時與財務部核對差異,核算差異金額。

      9.2盤點結果以盤點報告形式出具,全面敘述盤點過程以及發覺問題、改進方法。

      9.3經總經理批準后盤點差異允許調整。

      10.盤點紀律

      10.1盤點數據以實際為主,嚴禁弄虛作假、隱匿、涂改,一經發覺,嚴格處理。

      10.2盤點人員無條件服從組織人指揮,任何擾亂盤點秩序者,嚴格處理。

      10.3盤點時間為月末最后一個周六上午,視為工作時間,沒有特別情況不得請假。

      11.盤點處理

      11.1對所保管商品有盜賣、轉換或營私舞弊者,涉及犯罪的`。移交公安機關處理,其余則由綜合管理部會同財務部決議處理方法。

      11.2對帳務保管不善,遺漏單據、錯誤處理賬務者、帳面不清楚者,予以警告或調離原崗位處理。

      11.3對于未盡職責導致保管商品損失、被竊或者無原因盤虧者,由責任人承當原價賠償責任。

    盤點管理制度11

      一、養護人員應經專業或崗位培訓,身體健康,視力0.9以上(含矯正視力),無辨色障礙,熟悉藥品保管和養護要求。

      二、藥品養護人員應檢查在庫藥品的儲存條件,進行庫房溫濕度的監測和管理,并重點做好夏、冬養護工作。

      三、在庫藥品必須質量完好,數量準確,帳、貨相符。

      四、藥品保管人員應根據藥品質量驗收結論合理存放藥品。

      五、藥品應按規定的`要求儲存,藥品與非藥品,內服藥與外用藥、易串味的藥品與其他藥品,應分開存放。

      六、庫存藥品應按批號及效期遠近依次或分開堆垛,并與墻、柱、屋頂、散熱器保持30cm的距離,與地面持10cm的距離。

      七、發現藥品質量問題,及時停止使用,并報告藥監局。

      搬運和堆垛應嚴格遵守藥品外包裝圖示標志的要求,規范操作。做好防火、防潮、防霉、防蟲、防鼠及防污染工作。

      八、定期對庫存藥品應進行檢查,發現以下情況時,不得繼續使用。

      1、藥品包裝內有異常響動貨液體滲漏。

      2、外包裝出現破損、襯墊不實、封條嚴重損壞等現象。

      3、包裝標識模糊不清或脫落。

      4、藥品已超出有效期。

    盤點管理制度12

      為保證存貨及財產盤點工作的正確性、準確性和時效性,以切實加強管理人員的責任心,確保公司財產完整無損,特制定本管理方法。

      第一條 財產盤點范圍:固定資產、工程材料、低值易耗品、開發產品、出租開發產品、周轉房、現金、銀行存款等。

      第二條 盤點前準備:盤點前,根據現有的資產臺帳,填寫盤點表中盤點資產的名稱、數量/單位、存放地點、保管人。

      第三條固定資產的清查:固定資產的清查工作擬在每年十二月進行,由財務部、辦公室會同使用部門組成資產清查小組,按照固定資產卡片、臺賬,進行實地盤查,對固定資產的性能、存放地點,附屬設備的完整性作記錄。

      第四條 存貨的清查:

      1、低值易耗品由辦公室建立臺賬,每月末將購入、領用、庫存情況匯總交與財務部。由財務部和辦公室在年終進行實地盤點。

      2、商品房應由營銷部按類別、區(攤位)號設置明細賬進行明細核算,并建立”出租產品卡片”,詳細登記出租房的`坐落地點、結構、層數、面積、租金單價等情況。

      3、材料由物資部和財務部定期進行清查。

      4、提供給物業公司的備品、備件由物管部和財務部定期進行清查。

      第五條 盤點情況處理:盤點結束后,將各分項盤點表匯總裝訂成冊,作為下一次盤點的基礎表,并進行書面總結,財務部編制盤點匯報。盤點匯報由盤點部門經理、財務部經理確認簽字后,上報分管副總、總經理,領導審批后,和盤點表一同在總辦存檔備查。

    盤點管理制度13

      一、藥品不良反應系指合格藥品在正常用法用量情況下出現的與用藥目的無關的或意外的有害反應(包括副作用、毒性作用、后遺效應、過敏反應、特異性遺傳素質等)。

      二、在藥品不良反應監測和報告工作中,應堅持“保障臨床用藥安全,保證患者身體健康”的指導思想,認真負責,科學求實,填好記錄,及時上報。

      三、藥品不良反應檢測報告的范圍:

      l、新藥檢測期內的所有不良反應及監測期滿后的新的.、嚴重的不良反應;

      2、進口藥品進口5年內發生的所有不良反應;

      3、上市5年以上的藥品,主要報告該藥品的嚴重、罕見或新的不良反應。

      四、各臨床科室均要建立規范的藥品不良反應監測記錄,實行逐級、定期報告制度。準確填寫《藥品不良反應/事件報告表》,向醫院藥品不良反應檢測負責部門報告;醫院每月30日前在定期匯總《藥品不良反應/事件報告表》,向當地食品藥品監督管理局以及藥品不良反應檢測報告中心報告;發現新的或嚴重的藥品不良反應應于15日內報告;死亡病例須及時報告;必須時可越級報告。

      五、醫院藥劑科(臨床藥學室)負責全院各臨床科室藥品不良反應報表的收集、調查、分析等工作。應將填寫完整的《藥品不良反應/事件報告表》復印存檔,并將《藥品不良反應/事件報告表》原件在15個工作日內上報上一級藥品不良反應監督管理部門。

    盤點管理制度14

      一、總則

     。ā榱思訌妼敬尕浀墓芾砗涂刂,保證存貨的安全完整,提高存貨運營效率,保證合理確認存貨價值,防止并及時發現和糾正存貨業務中的各種差錯和舞弊,根據國家有關法律法規和《企業內部控制基本規范》,制定本制度。

     。ǘ┍局贫人Q存貨,是指公司在日;顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料,主要包括毛料倉庫的各類原材料、展廳內的衣服產成品、辦公用品等。

     。ㄈ⿴齑嫖镔Y內部控制中的不相容職務應當分離,其中包括:

     。1)實物的驗收保管與采購應分離;

     。2)審批發料的計劃員與存貨保管員相分離;

     。3)存貨盤點應由會計、出納及倉管等人員共同進行;

     。4)若某職位空缺或相關人員臨時外出,應指定替代人員或臨時人員負責,避免暫時的職務重疊。

      二、崗位分工與授權

     。ㄒ唬┞氊煼止。

     。1)倉庫管理員負責辦理物資的驗收入庫、存儲保管和物資出庫業務,審核相關表單并及時于次日的上午10點前遞交到財務部,倉庫管理員必須妥善保管所有存貨收發憑證并裝訂成冊,定期盤點庫存物資,保證庫存物資達到帳證相符、帳實相符、帳帳相符;

     。2)財務部負責存貨進倉與出倉的核算業務及對相關存貨管理的監督,及時把倉庫管理員提交的進倉單、出倉單核對并錄入ERP系統;

     。3)采購部負責外購品入庫業務指令的下達、起始表單的填制和報賬、付款事宜;

     。4)質量控制處(可修改)負責相關物資出入庫的質量檢測事宜。

     。ǘ└鞑块T領用與本部門職責相關的消耗性庫存物資需由本部門負責人簽字批準,領用與本部門職責無關的庫存物資或達到固定資產標準的設備(如風扇、座椅、電腦等)需要在人事部進行登記,由人事部門負責人簽字審核后由分管領導簽字批準,才有權批準領用該庫存物資。

     。ㄈ⿴齑嫖镔Y的盤盈、盤虧的處理決定權由公司倉儲部門與財務部門行使,并報公司負責物資管理的分管領導和財務主管、總經理審核批準。庫存物資的變質老化、報廢毀損的.處理決定權由公司倉管部、財務部及采購行使,并報公司負責物資管理的領導和財務主管、總經理審核批準,根據相關法規制度的規定作出處理決定并進行會計核算。

      三、請購、采購、驗收與保管

     。ㄒ唬┕镜脑牧险堎彶少彉I務的執行,由采購部根據銷售部下達的原料需求計劃進行采購。對于原材料的采購需申請人填寫《采購申請表》經部門負責人、分管領導、銷售主管及總經理的批準。倉儲處、采購部分別對入庫原材及產品的數量、質量、技術規格等方面進行檢查與驗收,保證存貨符合采購要求。

     。ǘ┩赓徳牧向炇蘸,由倉庫管理員填寫“收貨單”,經檢驗合格的原料,倉管員方可辦理入庫手續。對供應商錯發、少發或不合格原材料,倉管部應及時通知采購部予以退貨或補貨。

     。ㄈ⿲τ谌霂煺箯d的成衣產成品,由銷售部生產跟單對其進行檢驗并予以標識,只有檢驗合格的產成品,倉管部才可以作為存貨辦理入庫相關手續。

     。ㄋ模﹤}管部必須定期對毛料倉庫的存貨進行檢查,加強存貨的日常保管工作。

     。1)倉庫應按材料名稱及規格型號一物一卡準確標識,存卡應逐筆登記材料的收、發、存,各項內容應填寫齊全、準確。

     。2)上架保管的材料,應做到分門別類按行次-層次-位置排序擺放,標志明顯,易于存取和保管。

     。3)同種牌號的庫位應集中設置,每一個貨架托盤物料只能堆放一個品種,不得混堆;

     。4)每一貨架中的每種物料必須在貨架標識牌上注明牌號、批號及數量;

     。5)當不同批號的物料在同一墊倉板上存放且每個品種批量1kg以下的物料,可集中放置,但要正立放置,并標識清楚、不得混雜;

     。6)物資存放,進出環節注意防止滲、漏、變質等浪費行為,并保持材料倉庫現場整潔整齊;

     。7)物料如有破損、殘缺、變形或物品分解變質等情況,應立即進行安全處理消除事故隱患,材料倉庫不能自行處理的應立即報告公司領導;

     。8)經常巡視材料倉庫物資,注意防潮、防變質等防護措施,發現問題及時向有關部門報告;

     。9)為保證材料物資的安全,材料倉庫人員應注意防火、防盜,并掌握基本消防知識,嚴禁有火險隱患存在,如明火、吸煙、非法用電,燒焊維修火花等,由本倉儲處經理定時安排檢查消防器材設施;

     。10)倉管員每日下班前應認真檢查,確認無人滯留材料倉庫后,關好水源、電源、門窗,方可離開,以確保材料倉庫材料物資安全;

     。11)發料時,根據先進先出的原則發料,先到先發,應先集中發同一批次的物料,發完后再發另一批次的物料;發貨時,同一生產批號所需原材料集中發出,集中放置。

     。ㄎ澹┤耸虏、銷售部、設計部對展廳的產生品成衣的共同進行管理。

     。1)展廳內所有成衣的數量由人事部負責登記進倉及出倉,定期每月進行盤點登記并錄入電腦系統。

     。2)保持展廳的整潔,展廳會議桌上的衣服及其他物品要及時清走,紙箱或其他不允許放進展廳的物品放在展廳不能超過兩個工作日;

     。3)展廳擺設由銷售部、設計部同事一起整理,清潔由阿姨打掃;

     。4)只有設計部及銷售部人員可以使用展廳內的衣服,在使用衣服時應及時放回相應的位置,如需拿出展廳的,必須到人事部前臺處登記,遇周六日或晚上前臺沒人的情況,使用人應先做好登記,上班的時間再到前臺補錄登記。人事部前臺負責登記,并核對架子上的衣服數量是否一致,如有外拿不登記與數量不一致的,由銷售部和人事部負責人共同協商處理;

     。5)成衣產成品有新款放進展廳的,需統一到人事部前臺出處登記,如未登記,造成衣服雜亂或不見的,由銷售部或設計部負責人自行處理。

     。6)展廳開放時間為正常上班時間,由人事部前臺打開,如晚上需使用展廳必須提前跟人事部前臺溝通,前臺可安排倉庫管理員關門,如周六日要使用的,可告知倉庫管理員。

     。﹤}管部及人事部必須對入庫的存貨(毛料及產成品衣服)建立存貨明細賬,詳細登記存貨類別、編號、名稱、規格型號、數量、計量單位等內容,并定期與財務管理部就存貨品種、數量、金額等進行核對。

     。ㄆ撸┤霂煊涗洸坏秒S意修改。如確需修改入庫記錄,必須經部門經理及相關部門的批準。

     。ò耍⿲τ谝咽凵唐吠素浀娜霂,倉管處應根據生產部填寫的“退料單”辦理入庫手續,視乎退的毛料的數量來決定是否進行廢毛處理。

     。ň牛┤雮}庫人員均須經過倉管員的同意,并經過登記之后,方可在倉管員的陪同下進入倉庫,進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品,不得在倉庫內吸煙。

      四、領用與發出

     。ㄒ唬┥a部領用材料,應當持有生產部門及其他相關部門核準的領料單。

      倉管員需憑經批準的領料單,核對物資數量、品名、規格后發料。如實行限額領料,對超出領料限額的,應當經過相關部門和領導的特別授權。生產部需確認倉管人員填制的“發料單”無誤后,才能把毛料領出倉庫。

     。ǘ┰履,生產部已領用但尚未耗用完的物資(包括殘余料),應及時退回倉庫,如果是下批生產仍要用的物資,其物資實體可不退回倉庫。

      五、存貨的核算

     。ㄒ唬┴攧展芾聿吭O置ERP系統和Excel表格對物資進行登記,各存貨倉庫設置數量、金額的存貨明細賬,并按照存貨的品名、規格反映入庫、發出和結存情況。

     。ǘ┴攧展芾聿康拇尕浐怂闳藛T每月對倉庫存貨收、發、存進行稽核,并與總賬核對,對存貨系統和總賬系統差異要查明原因,及時調整。

      六、盤點與處置

     。ㄒ唬﹤}管部、財務部、采購部、銷售部、人事部組成盤存小組,定期和不定期對存貨的毛料倉庫和展廳進行盤點,盤點方式為抽盤和全盤。定期盤點分為月度盤點、半年度盤點和年度盤點。月度盤點采用抽盤方式,半年度和年度盤點采用全盤方式。月度抽盤的存貨數量不低于總量的60%。

      對用量或金額較大、領用次數頻繁的存貨應每月盤點一次。

     。ǘ┰露缺P點時間為每月1日上午9:00,半年盤點時間為7月1日上午9:00,年度盤點時間為元月1日上午9:00。

     。ㄈ﹤}管部必須制定詳細的盤點計劃,合理安排人員,對月度盤點可分原料和成品二組進行抽盤并固定小組成員,半年度和年度盤點可由相關參與盤存部門抽調人員分多組進行,每一盤存小組每個部門必須保證有一人參與,對月度、半年度及年度盤點須確定盤存小組組長負責本組的盤存工作。

     。ㄋ模﹤}儲處應充分做好盤存前準備工作,具體盤存要求如下:

     。1)將盤存工作所需用具和“庫存盤點表”預先準備妥當。

     。2)倉庫內物料應分別擺放,實施區分并標識。

     。3)存貨應有序擺放,應力求整齊、集中、分類,并置標識牌。

     。4)盤存期間已收到料而未辦妥入帳手續的存貨,應另行分別存放,并予以標示。

     。5)盤存期間除緊急用料外,暫停收發料。生產部盤存期間所需用料的領料應提前進行,材料可不移動,但必須標示出。

     。ㄎ澹┧斜P存數據必須進行現場盤點,不得以猜想數據、偽造數據記錄于盤存表中。盤存數據若需修改,均須經盤存人員簽字方能生效。

      所有參加盤存工作的人員,盤存當日一律禁止休假,并須依時間提早到達指定的工作地點向盤存小組組長報到,接受工作安排。如有特殊情況,須由部門負責人請示盤存小組組長,并指定代理人,否則以曠工論處。若有事確需離開,應經盤存小組組長的同意后方可離開,各有關人員不得擅自離開。

      七、檢查與監督

     。ㄒ唬┕竟芾韺硬欢ㄆ趯Υ尕浌芾砬闆r進行專項檢查,也可結合財務檢查、審計等工作進行。

     。ǘ┐尕泝炔靠刂票O督檢查的內容主要包括:

     。1)存貨業務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在不相容職務混崗的現象。

     。2)存貨業務授權批準的執行情況。重點檢查授權批準手續是否健全,是否存在越權審批行為。

     。3)存貨收發、保管的執行情況。重點檢查存貨取得是否真實、合理,存貨驗收手續是否健全,存貨保管的崗位責任制是否落實,存貨清查、盤點是否及時、正確。

     。4)存貨處置的執行情況。重點檢查存貨處置是否經過授權批準,處置方式是否合理。

     。5)存貨會計核算的執行情況。重點檢查存貨記錄是否真實、完整、及時。對監督檢查過程中發現的存貨內部控制中的薄弱環節,負責監督檢查的部門應當告知倉管部,倉管部應當及時查明原因,采取措施加以糾正和完善。

     。ㄈ┍O督檢查部門應當按照內部管理權限向上級有關部門報告存貨內部控制監督檢查情況和有關部門的整改情況。

      八、附則。

      本制度經審議批準,并發布后生效,修改時亦同,本制度解釋權歸財務部和總經理辦。

    盤點管理制度15

      為了保證公司商品的安全性,及時挽回由于商品盤點差異所造成的損失,規范商品盤點中的差異處理流程,及時解決盤點差異問題,特制訂本制度。

      一、差異處理流程

      盤點出現差異

      門店倉庫主管落實責任人

      總倉倉儲主管整理《盤點差異匯總表》提出處理意見

      門店經理提出方案及處罰意見

      NY

      門店財務主管整理《盤點差異匯總表》

      NNY

      分公司物流部經理審核,并提出處理處罰意見

      分公司財務經理審核

      監察審計委員會備案

      分公司總經理審核

      N

      財務管理中心備案

      報物流管理中心備案分析

      分公司商品監控員根據《盤點差異匯總表》掛待處理財產損益并調整庫存

      責任人

      全額賠償

      無法追

      究責任分公司管理團隊承擔處罰人

      責任人賠款

      分公司人事行政部向責任人催收賠款(罰金)

      分公司財務部收到賠款(罰金)后進行賬務處理

      二、相關人員責任

      1、倉管人員:

      倉管是必須對自己管轄范圍內的商品負責,對自己管轄范圍內的商品盤點差異都有責任,對因保管不善造成的損失承擔相應責任,負責所有出入庫商品單據的保管、傳遞工作,每天核對ERP系統庫存與實物庫存,保證賬實相符。

      2、門店倉庫主管:

      門店倉庫主管作為門店庫房管理的第一責任人,對所屬門店倉庫內所有商品負責,組織每月的盤點工作正常進行并監督盤點工作按照公司商品盤點制度的要求進行盤點,如實匯報門店商品盤點差異,落實責任人,提出賠款或處罰建議,并在結束盤點工作的兩天內上報門店經理。

      3、總倉倉儲主管:

      總倉倉儲主管作為總倉存放商品的第一責任人,對所屬總倉所有商品負責,組織每月的盤點工作正常進行并監督盤點工作按照公司商品盤點制度的要求進行盤點,如實匯報總倉商品盤點差異,落實責任人,提出賠款或處罰建議,并在結束盤點工作的三天內把《盤點差異匯總表》(見附表1)上報分公司物流部經理。

      4、門店經理

      門店經理作為門店存放商品的第一責任人,對所屬門店所有商品負責,組織每月的`盤點工作正常進行并監督盤點工作按照公司商品盤點制度的要求進行盤點,如實匯報門店商品盤點差異,落實責任人,提出賠款或處罰建議,并在結束盤點工作的兩天內交門店財務主管匯總整理《盤點差異匯總表》。

      5、門店財務主管:

      門店財務主管根據門店倉庫主管和門店經理的意見,匯總整理本月《盤點差異匯總表》,必須根據系統數據與實盤數據相核對,確保差異數據的準確性,盤點結束兩天內把《盤點差異匯總表》交給門店經理審核,每月監督盤點工作是否正常開展,及時向分公司財務部匯報門店商品管理的情況,盤點結束三天內把《盤點差異匯總表》交給分公司物流部經理。

      6、分公司物流經理:

      對分公司所有商品負責,對因管理保管不善而造成的丟失、毀壞以及遭竊等造成損失的負管理責任(門店樣機除外);對因驗收、發貨過程中失誤而造成損失的,物流經理負管理責任;負責對門店(總倉)《商品盤點差異匯總表》提供處理意見及時進行批復;向總經理提供分公司商品盤點差異的賠償方案:商品ID、型號、責任人、賠償金額、賠償方法、時間限制等,每月盤點結束四天內把《盤點差異匯總表》及審批意見提交分公司總經理,并在下月5號前把《盤點差異匯總表》交總部物流管理中心。

      7、分公司財務經理

      對分公司所有商品實施監控,確保公司每月盤點的商品數據準確、真實,根據物流部提供《盤點差異匯總表》進行匯總分析,根據分公司總經理審核后《盤點差異匯總表》掛待處理財產損益,每月盤點后結合盤點日系統庫存總額與財務庫存商品總額進行分析,并及時調整;上月的待處理財產損益必須在當月盤點前處理完畢。督促商品監控員在每月6日前向財務管理中心通報上月商品盤點差異處理及落實情況;對于不及時匯報盤點結果或盤點差異數據不準確給公司造成損失,由財務經理承擔這部分損失。

      8、分公司總經理:

      分公司總經理作為分公司管理的責任人,對分公司物流部提交的商品盤點差異處理方案進行審批,解決分公司物流部在商品管理中出現的問題。

      9、財務部商品監控員:

      商品監控員負責對分公司所有門店及總倉的商品監控,每月30或31日監督門店及總倉是否按照正常流程進行盤點,向物流部經理催收《盤點差異匯總表》,監督責任人及時上交盤點賠款;每月6號前向財務管理中心交上月分公司的《盤點差異匯總表》,必須在匯總表上注明:商品ID、商品型號、賬面數量、金額、實盤數量及金額、差異數量及金額、責任人、門店經理、差異原因、解決辦法。每月在財務賬上查詢相關責任人是否上交個人賠款,及時向總經理匯報沒有上交個人賠款人員的名單;經常到門店檢查倉管的手工明細賬是否與實物相符。

      10、分公司人事行政經理

      根據分公司物流部上報的商品盤點差異匯總表和總經理批準的處理意見,在三天內通知責任人交納盤點賠款,過期不交納盤點賠款在當月獎金中扣除盤點賠款,直到扣除所有盤點賠款為止。

      11、監察審計委員會

      全面了解公司資產的盈虧狀況,負責向主管總裁匯報商品盈虧工作,負責監督各分公司盤點差異賠償執行情況,以及督促財務管理中心進行財務帳面調整。

      三.盤點結果確認

      1、盤點結果反映出的差異情況都需要由相關人員進行確認,其中門店盤點結果應由包括財務臺帳、倉庫保管員、倉庫主管、門店經理和督查員的再次驗證,核實差異后簽字確認;物流配送中心盤點結果應由包括倉管理員、倉庫主管、倉庫科長、物流主任、財務臺帳和督查員的再次驗證,核實差異后簽字確認。

      2、對因疏忽導致錯誤盤點結果的,將盤點紙片上數據騰寫至盤點表格內的信息項不得修改,若需修改必須經以上所指的所有盤點人簽字確認,方能生效,否則將追究其相關人員責任;但可以在備注欄內注明說明具體原因,以體現盤點工作的嚴肅性,加強盤點工作的責任感。

      3、相關盤點人員對《盤點差異表》所反映出的盤盈、盤虧結果數據負責,對認定的盤盈、盤虧做出簽字確認。

      4、帳外商品,必須在盤點前上報財務入帳,并由財務臺帳單獨列表存檔;未單獨列表存檔的商品均作為盤盈處理,進入倉庫庫存帳,如果需領出必須由當事人報柜組長、門店經理、營銷部經理、分公司總經理,經層層審批后,由財務調整數據后當事人憑單方可至倉庫辦理出庫手續及領貨,樣機至倉庫辦理手續后至柜組領貨;同時對相關責任人進行處罰。

      四、商品盤點差異處理方法

      1、發生盤盈、盤虧情況后,首先由臺帳(或系統操作員)協助倉庫保管員查明原因,有單據未入或單據未銷的必須事前注明,否則將追究相關責任人的責任

      2、各差異情況處理辦法如下:

      1)如果是串型號商品,需要查明串型號商品的單價,對發現盤缺商品單價大于盤溢商品單價時,屬于倉庫發錯貨的由該倉庫落實責任人按差價進行補償;否則經批準后可要求臺帳進行調整或由業務部門通知供應商更換型號。

      2)屬于確系倉庫丟失原因所致,能夠分清直接責任人的,由責任人賠償;不能分清責任人的,需辦理核銷報批手續。

      3)屬于因意外事故、天災人禍、被盜等客觀原因造成的,應向保險公司索賠;

      4)其他因管理不善、制度執行不到位而造成的丟失和毀壞,應由責任人負責賠償;并追究分公司管理團隊的管理責任。

      3、分公司總經理、財務部經理、物流部經理必須對差異處理情況作出追蹤和落實,并在每月25日前將《盤點差異處理反饋表》(見附表2)報總部物流管理中心備案,由物流管理中心報監察審計委員會備案檢查。差異處理必須在一個月內完成,一個月以上未解決的差異導致公司財產損失,分公司管理團隊負責全額賠償。

      五、商品盤點差異獎懲條例

      為了保證公司盤點工作的規范,確保盤點工作的嚴肅性,特對盤點差異的違規行為制定如下處罰規定:

      1、倉管保管不嚴造成商品盤點差異:商品盤虧、白條出庫由倉管全額賠償;商品串號由倉管補足差價后,并對每條串號差異處罰10元;商品盤盈會造成實物與系統數據混亂,每條處罰10元。

      2、財務部商品監控員在每月5號前向財務管理中心上報《盤點差異匯總表》,延遲一天處罰50元,監控不嚴導致商品出現重大差異,分公司財務部商品監控員負有管理責任,按照損失商品總額5%進行賠償,每月沒有及時清理待處理財產損益并督促分公司各相關責任人處理盤點虧損的遺留問題處罰200元。

      3、分公司物流部經理對公司所有商品負有管理責任,對每月盤點差異沒有及時處理,導致公司財產損失,按照不低于損失商品總額的10%進行賠償,每月盤點結束四天內把《盤點差異匯總表》提交分公司總經理延誤一天處罰50元,每月5號前沒有把《盤點差異匯總表》提交物流管理中心延誤一天處罰50元。

      4、分公司總經理對分公司所有商品負有管理責任,出現商品重大差異后沒有及時處理導致公司財產損失,按照不低于損失商品總額的10%進行賠償,如果本月出現的差異在下月沒有及時處理從而造成的公司損失由分公司管理團隊共同承擔。

      5、分公司行政部經理每月根據財務部上交的《盤點差異匯總表》上的處理意見進行處罰,并督促責任人上交個人賠款,每月底沒有對上月的盤點差異責任人進行處理,對人事行政部經理罰款200元。

      6、倉管在本年商品保管中沒有出現任何差異,由分公司總經理、物流經理、財務經理向物流管理中心、財務管理中心提交獎勵建議,由總裁批準后進行表彰,給予一定的物資獎勵;總公司每年12月底評選商品管理先進員工獎10名,給予500元/人的獎勵。

      六、物流管理中心負責本制度的解釋修改工作。

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