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    公司部門規章制度

    時間:2024-12-25 08:05:56 規章制度 我要投稿

    公司部門規章制度

      在日常生活和工作中,制度對人們來說越來越重要,制度是指一定的規格或法令禮俗。那么什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編為大家收集的公司部門規章制度,歡迎閱讀與收藏。

    公司部門規章制度

    公司部門規章制度1

      1、生產管理,工程管理,質量管理,安全管理,設備管理制度。

      2、技術管理,設計管理,開發管理制度。

      3、物資管理制度。

      4、會計賬務成本管理制度。

      5、人事總務管理制度。

      6、管理有關異常事項的檢核報告追蹤與改善。

      7、全公司教育培訓訓練計劃匯總與推行。

      8、公司部門間有關事項的協調,標準成本設立修訂,單元成本分析與推行,經營資料分析異常反應,改善方案的提供,氣體分銷業務上游,運輸方式選擇方案的'成本依據。

      9、預算編制協助建立及管理。

      10、投資計劃方案的審核編制及執行追蹤,新產品的成本預估,售價擬定。

    公司部門規章制度2

      關于實行財務管理暫行辦法為加強公司財務工作,發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用,真實、準確、快捷的反映公司生產經營情況,特制定本辦法。

      一、財務機構的設置:

      1、董事長負責公司財務工作的全面管理。

      2、根據公司勞動人事部門規定,公司財務部設會計主管一名,會計2名,出納1名。

      二、財務人員的職責范圍

      1、按國家會計制度規定進行會計核算,填制會計憑證,登記會計帳薄,日清月結。

      2、審核各部門交來原始憑證與報帳票據的合法性、合理性、真實性,手續是否齊全,對不真實、不合法的票據不予受理,記載不正確、手續不齊全的票據予以退回。

      3、根據當月會計帳薄編制會計報表,報送有關部門和公司領導,并按時進行納稅申報。

      4、妥善保管公司會計憑證,會計帳薄,會計報表和其它會計資料。

      5、進行成本預測、計劃、控制、核算和分析,督促公司有關部門降低消耗,節約費用,提高經濟效益。

      6、負責管理公司現金、銀行存款,進行日常收支,款項結算,工資發放。

      7、負責定期核對公司債權、債務往來款項,配合有關部門催收欠款。

      8、定期對公司財務進行內部審計,分析公司財務、成本及利潤情況,考核資金使用效果,向董事會、董事長、總經理提出合理化建議。

      9、定期與倉儲部門核對賬務,并對庫存物資進行盤點,發生盤盈盤虧現象,協助倉儲查明原因,寫出書面報告,報董事長、總經理批準,做出處理。

      10、和稅務、銀行、財政等上級主管部門搞好關系。

      11、完成公司領導交辦的其它工作。

      三、現金管理制度

      1、公司現金用于日常報銷,工資發放,采購農副產品等。

      2、其它支出能不動用現金的一律通過銀行結算。

      3、銷售產品或因其它業務收入的現金要于當日交存銀行,公司財務部門和銷售部門不得存放大量現金。

      4、公司出納人員對現金帳要做到日清日結,逐筆登記,帳款相符,并每日向董事長報送當日資金流量表。

      5、公司財務人員在任何情況下不能利用職務之便,挪用公司現金。

      四、銀行存款管理制度

      1、公司通過銀行帳戶結算業務單位的往來款項,公司財務人員要定期和銀行的對帳單進行核對。

      2、由銀行領取的支票由出納保管并列表登記。公司因需要提取現金,要經會計主管人員在表上簽字同意。

      五、印章管理

      為方便工作,公司財務專用章和法人手章,由財務部主管及出納分別管理,其它部門需加蓋章者要備案登記。

      六、財務報表制度

      1、公司財務人員在月底結帳后,要在規定期限內向稅務部門報關有關報表,并進行納稅申報。

      2、公司財務人員每月要向公司董事長、總經理及每位股東報送資產負債表、損益表,并附公司債權、債務和其它有關科目明細。

      3、會計財務人員每月向董事長、總經理報送財務狀況說明書。

      4、會計年度終了,公司財務人員要將會計報表裝訂歸檔保管。

      七、會計檔案管理制度

      1、會計檔案包括會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計資料。

      2、會計檔案不到規定年限,不得銷毀。

      3、會計檔案在指定地點存放,不得攜帶出公司,凡查閱復制、摘錄會計檔案,須經總經理批準。

      八、內部借款制度

      1、公司業務人員、管理人員因采購、出差或其它原因需向財務借款的,要填制內部借款單,列明借款部門、原因,經部門主管同意,總經理批準,方可辦理借款。

      2、借款人在辦理完業務后要及時向財務報帳沖減借款,并交回余額。

      3、公司財務人員對內部借款進行監督,已三次借款未報帳者不得再次借款,再經催促不報帳者,可在工資中扣除。

      九、報銷制度

      1、根據公司章程進行財務審批的權限劃分,公司流動資金、小型固定資產投資、日常維修、費用開支,材料采購和其它生產經營活動的報帳,由總經理審批,公司對外投資、借貸、大型建設項目、董事會的各項費用等不屬生產經營范圍內的開支,需經董事會同意、董事長負責審批。

      2、公司對外辦理各項經濟業務要按規定索取正規票據。

      3、經辦人員根據業務需要持有效票據,需辦理入庫的辦理入庫手續后,分別填制票據傳遞單,預付帳款通知單或成交付款通知單,先經部門主管人員同意,經公司財務人員審核無誤后,由部門主管或財務人員找總經理簽字批準方可報銷。

      十、成本管理制度

      1、材料采購

     、俟緦Σ牧系牟少徲晒⿷块T負責,首先根據生產需要填制采購預算單,注明采購材料名稱、數量、用途、申請金額,經部門主管同意、總經理批準,可到財務辦理借款手續。

     、诓少徣藛T要根據采購內容填制采購明細表,屬農副產品收購的要同時取得對方身份證復印件及村委會證明信一并交回采購內勤保管,沒有取得對方身份證復印件的財務部不予報帳。

     、鄄少徣藛T憑采購明細表辦理材料入庫手續,由公司倉庫管理員和材料會計共同驗收后(主要材料要通過公司質檢員驗收)辦理入庫手續,填制四聯式入庫單,并加蓋驗收章和驗收人員手章,第一聯存根倉庫留存登記臺帳,第二聯交財務,第三聯結算聯給對方作為在財務支款依據,要有供應部主管人員和董事長簽字,第四聯驗收,材料會計入帳憑證。

      2、材料領用:材料領用填制領/投料單一式三聯,由各部門主管、領料人、發料人同時簽字,領料單一式三聯,第一聯存根,領用部門留存,第二聯交財務,第三聯交倉庫,同時作為材料出庫憑證,生產部門填制的投料單要保證原料、輔料的配比合理性,材料出庫價格以平均價計算。

      3、車間生產:生產部門領用材料投入生產,對領用不足部分,可按上述手續二次投料,剩余部分交回倉庫并以紅字填制投料單沖減,生產車間領用的材料在生產過程及存放過程中發生變質,不能使用,丟失等現象,要寫出書面報告,說明原因,提出處理意見,生產部門主管簽字報總經理批準后,到財務進行帳務處理。

      4、產品入庫:車間加工完成產品或半成品要于當日辦理入庫手續,由倉庫負責驗收,填制產品入庫單,一式四聯,第一聯存根倉庫登記臺帳,第二聯交財務,第三聯車間留存,第四聯驗收材料會計入帳憑證。

      5、每月25日公司勞資人員,行政后勤部門及其它相關部門負責向財務報送當月生產人員、管理人員工資及當月水電費用,財務部收集以上數據,和當月發生其它制造費用進行匯總,以每批產品投入材料的比例在產品間進行分攤,計算出產品的生產成本。

      6、產品銷售:產品銷售由銷售內勤根據業務員出具的銷售單填制產品出庫單一式四聯,由銷售內勤和業務員同時簽字,注明合同號、購貨單位名稱,第一聯銷售部留存,第二聯交財務,第三聯交倉庫,第四聯為出門證。

      7、庫存管理:公司成品庫、半成品、材料庫均由專人負責,建立庫存臺帳定期進行盤點,并與每月25日和財務部門核對,對盤點過程中發生的盤盈、盤虧要由倉儲部門主管人員寫出書面報告一式兩份,查明原因,提出處理意見報總經理及董事長批準,一份留倉庫調整臺帳,一份報財務進行帳務處理。

      8、票據傳遞:為保證成本核算真實準確,各部門要指定專人進行票據傳遞,保證在材料采購入庫、領用出庫、產品生產入庫、銷售出庫三日內將票據傳遞到財務。

      十一、固定資產和低值易耗品的管理

      1、對公司原有固定資產,倉儲部門要建立臺帳進行登記。

      2、公司新購固定資產辦理入庫驗收手續,登記臺帳,領用時辦理領用手續。

      3、公司即購即用不能周轉,一次性耗廢的低值易耗品可不辦理入庫手續,憑原始發票到財務報銷。

      4、公司購入的可周轉使用的低值易耗品,如桌、椅、床、工具、小型設備等,要辦理入庫手續,登記臺帳,領用時辦理領用手續。

      5、低值易耗品的使用部門,要根據使用情況及時辦理領用、退庫、報廢、報損等相關手續。

      6、公司財務和倉儲部門要定時對公司在用低值易耗品進行盤點。

      十二、處罰辦法

      1、警告

     、儆貌环县攧諘嬛贫纫幎ǖ膽{證頂替銀行存款或庫存現金的;②未經批準,擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的;③利用帳戶替其他單位和個人套取現金的;

     、鼙A魩ね饪铐椈驅⒐究铐椧载攧杖藛T個人儲蓄方式存入銀行的。

      2、辭退

     、龠`反財務制度,造成財務工作嚴重混亂的;

     、诰芙^提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的;③偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的;④利用職務便利,占有或虛報冒領、騙取公司帳物的;

     、菖撟骷、營私舞弊、非法謀私、泄露秘密及貪污挪用公司款項的;⑥在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;⑦有其他瀆職行為和嚴重錯誤,應予以辭退的。

      公司財務部管理制度1、負責宣傳貫徹執行《會計法》、《統計法》、《財務通則》、《會計準則》,制定公司計劃、統計及內部財務管理制度,認真實行統計、會計監督,嚴格遵守財經紀律。

      2、積極會同有關部門推行經濟改革,對集團公司內建立的相對獨立的經濟實體,搞好責、權、利相結合的各種經濟承包責任制,正確處理國家、企業和個人三者之間的關系。

      3、負責編制年、季、月度財務成本計劃、各項費用計劃、資金收支計劃,并督促實施。

      4、負責推行全面經濟核算,協同企管辦推行目標管理和雙增雙節工作,建立健全組織、指標、核算、結算、分析五個體系,確保集團公司利潤計劃的實現。

      5、負責組織制定、修訂技術經濟定額、費用限額、內部核算價格,并檢查執行情況,做好財務、統計資料的收集、整理、歸類、匯編工作。

      6嚴格執行成本管理條例和會計人員規則,認真審查報銷單據,做到先審核后結算,余則付款,復核后再記帳。

      7、負責向金融機構的資金籌措工作。

      8、嚴格執行資金管理制度,及時辦理銷售結算,配合有關部門清理債權債務,及時上繳利稅及各項基金,采取有效措施,加速資金周轉。

      9、負責建立健全三級核算制,加強對所屬各級部門、班組經濟核算員的業務指導,建立核算臺帳、圖表(班組按日公布核算金額)。

      10、與公司企管辦共同制訂目標成本管理相關考核指標及其數據的.收集整理工作。

      11、參與協助物流部做好原材料、產成品的盤點工作。

      12、負責做好焦爐生產的單孔測定工作。

      13、加強會計核算的微機管理,負責制定會計電算化管理制度,并做好硬件的保養及軟件資料的保管、保密工作。

      14、負責開展經濟分析,按月檢查財務及生產經營主要指標執行情況,提出經濟分析報告,提出有關增收節支措施,努力完成國家規定的各項財務指標。

      15、負責編制、匯總、平衡和修訂公司年、季度生產經營綜合計劃,統一上報下達。

      16、負責做好生產、經營進度的統計工作,按日、月、旬反映生產、經營進度,及時編報各種生產經營報表。

      17、負責監督公司所屬資產的管理,做好對固定資產的盤點登記、造冊、編號、立檔工作,確保公司財產完好無缺。

      18、負責基建項目的財務管理,配合有關部門審議技措、技改和大修等工程計劃,合理、合法地使用各項專項資金。

      19、負責公司財務帳冊、憑證、報表的歸類、裝訂和保管,做好會計檔案管理工作。

      20、負責公司資產的保險工作和資產損失后的理賠工作。

      21、負責對本公司及所屬企業生產經營活動,財務核算工作。

      22、完成公司領導交辦的其他任務。

    公司部門規章制度3

      第六條 公司聘用的原則是:“任人唯賢,擇優錄用;競爭上崗,崗上競爭”。

      第七條 聘用各級員工應綜合考慮思想、學識、品德、能力、經驗、體格等,以適合于所任職務或工作為考察原則,但有特殊需要時不在此限。

      第八條 總經理、副總經理及總經理助理的聘任由董事會負責向社會公開招聘。具體方式由董事會制定、執行。

      各部門經理、副經理的聘用由公司總經理、副總經理負責。

      公司其它崗位的聘用,由企管部人力資源管理部門負責。

      第九條 公司的人員編制須嚴格遵守公司的崗位設定要求,不得自行增加崗位設置。公司鼓勵通過員工增加崗位技能的學習,達到“一崗多能”的要求,以便合并崗位,減少人員,增加勞動效率。

      第十條 各年度人員需求計劃的編制程序如下:

      (1) 在經營年度結束前,企管部將下一年度的《人員需求計劃表》發放給各部門,部門主管須根據實際情況,認真填寫后,上報企管部。

      (2) 企管部匯總后,結合崗位編制、公司的'投資(經營)方案編制下一年度人力資源需求方案,報總經理批準;

      (3) 經總經理所確定的人力資源計劃,由企管部負責辦理招聘事宜。

      第十一條 普通員工招聘的一般程序如下:

      人員需求部門的負責人向企管部提出申請,由企管部結合年度計劃審核需求,給出審核意見;

      企管部審核同意后,會同需求部門,根據崗位說明書的要求,制定具體的崗位任職資格,形成招聘文件;

      企管部制定招聘計劃,經企管部經理批準后執行;

      企管部按照批準的崗位要求確定初始人選,送需求部門審核,確定最終候選者名單;

      企管部會同需求部門共同進行面試(如有需要,可增加面試的次數),并共同決定聘用人選;

      企管部負責聘用人員的通知,進入試用期管理;

      企管部負責落實崗前培訓。

      第十二條 部門經理的聘用,參照上述程序;企管部經理的聘用,由總經理會同副總經理進行;其它的部門經理由企管部會同總經理、副總經理進行。

      第十三條 凡有下列情形者,不得錄用。

      與集團中層以上干部有親屬關系的人員(對歷史形成的此類情況不予追溯)。

      剝奪政治權力尚未恢復者。

      被判有期徒刑或被通緝,尚未結案者。

      有賭博、吸食記錄者。

      拖欠公款,有記錄在案者。

      患有精神病或傳染病者。

      品行惡劣,曾被其他單位辭退、開除人員。

      體格檢查不通過者。

      第十四條 公司招聘采用內外一視同仁的原則,即外部招聘與內部推薦共舉,統一考察標準,擇優錄取。

      第十五條 新聘用人員均應經試用合格才予任用。

      第十六條 試用期為1-3個月。

      第十七條 新進員工的試用,由所在部門進行,企管部負責監督。

      第十八條 新進員工向企管部報到,并以其向企管部報到的日期作為起薪日。

      第十九條 公司員報到時應交驗的材料:

      (1) 公司統一印發的登記表

      (2) 身份證(復印件)

      (3) 畢業證明書(復印件)

      (4) 技術等級證(復印件)

      (5) 健康檢查表

      (6) 近期免冠1寸半身照片2張

      (7) 崗位要求的其他證明材料

      第二十條 企管部應于新員工報到當日與其簽定“試聘協議”;試聘協議一式兩份,一份交由企管部存檔,一份由試用員工自留。

      第二十一條 試用員工經試用期考核成績合格者,其服務時間統一從正式任用之日起計算,公司與其簽訂正式的勞動合同書(訂立集體勞動合同的除外)。

      第二十二條 試用員工在試用期間有下列行為之一者,可隨時停止試用,并不可請求任何遣散費或補助。

      (1) 品行欠佳,違反公司有關規定;

      (2) 申請事假超過規定;

      (3) 經試用單位認為不適合工作崗位;

      (4) 發現進入公司前曾有不適合崗位的違法行為;

      (5) 遞交的個人資料被查證為虛假的。

      第二十三條 公司員工辦妥報到手續,經公司分派試用工作后,應即赴目標部門工作,不得借故拖延或請求更換;并由企管部填發工作記錄卡,按照規定時間到職工作,無故拖延一星期未到職者即停止試用。事先以書面呈準者不在此限。

      第二十四條 試用期的考核

      (1) 新員工在試用期滿后,向企管部領取“員工轉正考核表”,根據自身實際情況,實事求是地填寫表中的“評核內容”和考核內容中的“自評部分”。

      (2) 部門主管根據新員工在試用期的表現,公正地評分并寫出初核評語。

      (3) 人力資源主管根據新員工在試用期間的出勤情況,如實填寫考勤狀況。

      (4) 考核結果將根據初核評分和考勤狀況來確定。

      a) 考核結果以百分制核算,60分以上為合格;

      b) 考核不合格的新員工由企管部辦理退職手續;

      c) 考核合格的員工由企管部負責簽訂正式勞動合同,并核定崗位及相應的崗位薪點數;

      d) 考核分數在90分以上的員工可以晉級確定崗位薪點數。

    公司部門規章制度4

    一、防火安全管理工作要仔細貫徹“預防為主,防消結合”的方針,堅持“誰主管、誰負責”的原則,切實落實消防法律、法規、制度、規定的要求,切實落實防火安全責任制。

      二、各部門行政主要負責人為本部門的防火安全第一責任人,負責組織制定適合本部門特點的防火安全制度和保障防火安全的操作規程并督促其落實;組織制訂防火工作方案,督促所屬單位、人員做好日常防火安全工作;組織消防滅火和安全疏散預案的制訂、演練;組織對義務消防隊伍的管理和對師生員工、義務消防隊員進行防火學問、技能的宣揚教育及培訓;組織管理、維護防火設施、器材,保證其完好有效;組織實施防火檢查和火險隱患整改;組織防火安全責任(保證)書各項內容的落實。

      三、各重點防火部位,實行晝夜24小時有人值守制度;其防火安全措施按《重點防火部位安全管理規定》、《消防(掌握)室安全管理規定》、《消防設施、器材管理規定》等規定落實。

      四、嚴格用火安全管理。禁止在室內外亂燒廢紙、垃圾;禁止在具有火災、爆炸等危急的場所使用明火,因特別狀況需進行電、氣焊等明火作業時,應按規定審批,落實現場監護人和安全措施后方可動火作業。

      五、嚴格用電安全管理。各類電線、電器的'安裝、使用均應符合用電安全、防火安全規定;嚴禁亂拉電線,嚴禁擅自增加大功率用電設備。

      六、加強防火水源管理。保持防火水池、消火栓有充分的防火水源,禁止將防火專用水源挪作它用。

      七、加強對氣源特殊是易燃、有毒氣體及易燃、易爆、危急物品管理,嚴格遵守操作規程,保持室內通風良好。

      八、保持安全疏散通道、出口暢通。嚴禁在疏散通道、安全出口、防火門、防火卷簾等處堆放障礙物,嚴禁在教學、工作期間將安全出口上鎖。

      九、保障安全疏散標志、應急照明、排煙送風、自動噴淋、火災事故廣播、火險報警等設施、設備處于正常狀態。

    十、遇有火災險情,要快速組織撲救、報警。

      十一、對在防火安全管理中成果顯著的單位和個人,按有關規定賜予表彰嘉獎;對違反防火安全管理制度的單位和個人,視情節按有關規定賜予懲罰直至移交政法機關追究其法律責任。

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