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    酒店管理規章制度

    時間:2024-10-26 15:37:34 規章制度 我要投稿

    酒店管理規章制度[熱門]

      在當今社會生活中,接觸到制度的地方越來越多,制度具有合理性和合法性分配功能。我們該怎么擬定制度呢?下面是小編為大家整理的酒店管理規章制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

    酒店管理規章制度[熱門]

      酒店管理規章制度 篇1

      1.制定目的

      規范本公司員工離職作業流程,確保離職交接工作順暢進行。

      2.適用范圍

      公司三職等(含)以下員工的離職作業。

      3.管理部門

      人力資源部為本制度的管理部門。

      4.內容

      離職類型及申請要求

      1辭職:自動請辭離職

      (1) 三職等(含)以上須提前一個月申請

      (2) 一、二職等須提前10天申請

      2辭退:解雇離職

      因故被解雇者,公司應事先通知員工,由其直屬主管或部門經理提出申請。

      離職程序

      1員工辭職,由本人向人力資源部索取《員工離職申請單》,并按《員工離職申請單》上所列事項詳細填妥后,親自持單向單上所列各部門辦理手續。

      2若屬辭退情形,則由其直屬主管或部門經理向人力資源部索取《員工離職申請單》,并在《員工離職申請單》上“離職原因”欄內“公司因素”的“其它”項中注明原因,其余交由員工本人持單向單上所列各部門辦理手續。

      3離職流程:離職申請→直接主管、上級主管簽批→本部門手續辦理→人力資源部手續辦理→財務部手續辦理→(副)總經理簽核→離廠

      離職移交

      離職人員提出《員工離職申請單》,經直屬主管核準后,即可辦理離職移交。

      1離職人員辦理移交時,應由直屬主管指定接收人接收;若無適當的接收人,應暫由該職務的.直屬主管進行接收。

      2移交人與接收人在辦理職務移交時,均應由本人親自辦理,不得委托他人代理。

      3各項移交,由各部門經辦人員在《員工離職申請單》上簽核即可,必要時需填寫《工作移交清單》。

      4離職人員原職務上的、代管的或正辦理中的工作、文件資料(公司規章、公文、報表、技術資料、圖樣)等均應列入移交。

      5對已辦而未結案的事項,離職人員需向接替人或有關部門交代清楚。

      6離職人員原領用的器材、工具、文具(消耗性除外)、印章等,應交還有關部門。

      7移交手續未完備前,應保留移交人當月薪資,待其移交完成后,再行支付。

      8移交期限:原則上上述移交應于1~3日內辦妥。

      9移交手續(或移交清單)應由直屬主管詳加審查,不合之處應要求更正。如離職人員正式離職后,再發現財物、資料或對外的公司應收款項有虧欠未清者,應由責任人負責追索。

      酒店管理規章制度 篇2

      一、自覺遵守校規校紀,要講文明,講禮貌,講道德,講紀律。要積極進取,愛崗敬業,善于學習,掌握技能。

      二、要著裝上崗,掛牌服務,要儀表端妝,舉止大方,規范用語,文明服務,禮貌待客,主動熱情。

      三、客房服務員,每天要按程序,按規定和要求清理房間衛生,要認真細致;要管理好房間的物品,發現問題及時報告。

      四、安排住宿,必須有部門領導和服務中心主任簽單;外來住宿人員,要有本人身份證或有效證件進行登記后,方可入住。

      五、不得隨意領外人到房間逗留或留宿,未經中心主任同意不準私開房間,為他人(含本校職工)提供住宿、休息及娛樂等。

      六、檢查清理客房時,不得亂動和私拿客人的東西,不準向學員和客人索要物品和接收禮品;拾到遺失的物品要交公。

      七、不準他人隨意進入前臺;前臺電腦要專人管理與操作,不準無關人員私自操作;打字、復印、收發傳真,要按規定收費。

      八、工作時間不準離崗,有事向領導請假,不準私自換班和替班,不準打撲克,織毛衣,看電視及做與工作無關的事情。

      九、認真做好安全防范工作,特別是做好妨火防盜工作,要勤檢查,發現問題要及時報告和處理。

      客房部考勤制度

      一、員工必須嚴格遵守上下班時間,不得遲到、早退。

      二、按時參加各崗位例會(客房每周一至周五早八點)、(前臺每周一和周四下午三點)例會不到者按曠工處理。

      三、每人每周倒休一天,遇重要接待任務暫停排休,會后補休。年假按中心規定。

      四、員工請病假須提前將醫院診斷證明和請假單上交,如有特殊情況不能提前請假的,應及時通知領班,由領班請示經理。

      五、員工請事假,須提前三天至一周上報領班,如遇人員緊缺或有重要任務,可以不予批準。事后請假一律按曠工處理。

      六、嚴格按照規定班次上班,如有急事換班,在不影響正常工作的情況下,提前一天向領班提出申請,未經同意擅自換班按曠工處理。

      七、對騙取事病假的,一經查出,視情節給予曠工或除名處理。

      散客入住之步驟

      當客人在酒店門前下車,行李員應主動上前迎迓,并接過客人的行李,把客人引領來總臺進行入住登記,領取鑰匙后,進行房間休息,這一個簡單的手續,如能處理得好,定能使客人對酒店的服務,倍具信心。

      1、總臺接待員應暫停原來的工作,向客人展露笑容,禮貌地詢問客人姓名如:“先生,早上好,歡迎你光臨××酒店,請問先生貴姓尊名,但愿我能幫您點忙!

      2、當客人說出自己的名字后,應說:“多謝×先生”,然后在訂房架上拿出訂房卡,取出一張入住登記卡給客人填寫。

      3、當客人正在填寫入住登記卡時,接待員應馬上按照訂房卡上的資料,編排房間,填寫一本住客手冊注明客名、房號、遷出日期及房價,另外再寫出一式三份的人名資料條子。

      4、客人填妥入住登記卡后,應查看客人有否遺漏了什么重要事項,如:離去日期、證件號碼、國籍、付賬方式及簽名等。

      5、查看客人的證件,核對編號有否填錯。

      6、如客人填寫遷出時,將會用信用卡付賬,應請客人出示信用卡,并壓出一張信用卡表,目的是方便客人在遷出時節省時間。

      7、客人搬入是攜帶輕便行李,但又不使用信用卡,那么便要禮貌地請客人先付全部租金(包括服務費及稅金)。

      8、一切手續辦好后,便在客人面前展開住客手冊,向客人解釋他的房號,離開日期及房間的租金,然后將手冊給予客人,再將房間鑰匙及人名資料條子第三聯交與客人身后的行李員,再向客人說:“×先生,行李員××會帶領你到房間去,祝你在××酒店愉快!

      9、接待員應將入住登記卡分開,把訂房卡釘在第一聯入住登記卡之后面,與其他第一聯入住登記卡放在一起,方便查閱。

      10、把訂房資料(correspondence)訂在入住登記卡的第三聯后面,連同賬單,一并交與前堂收款部。第二聯登記卡則存在一起,第二天早上一并交與公安局申報。

      11、第一聯人名資料條子是入于房間資料架上,第二聯給與總機放于人名資料架上,第三聯是給房務部樓層。

      12、把客人的人名、房號、人數、離開日期,依據第二聯的入住登記卡的號碼次序,填寫在當天搬入人客簿上。

      客房部員工優質服務方法

      1、客人來店前的準備工作

      準備工作是客房優質服務的序幕。準備工作做好了,才能有針對性地提供優質服務,滿足客人休息、住宿的需要。準備工作的內容主要包括:

      (1)掌握客情。我們這個部門是vip會員區,客人一般都有留客戶檔案。我們要熟知客人的姓名、房號、生活習慣、禁忌、愛好、宗教信仰、外貌特點等情況,以便在接待服務中有針對性地提供優質服務。

      (2)整理房間?腿祟A定的'房間,要在客人到達前一小時整理好,保持清潔、整齊、衛生、安全。設施要齊全完好,符合客房等級規格和定額標準,以保證客人需要。

      3)檢查房間設備、用品。房間整理完成后,領班要全面、逐步、逐項地檢查房間的設備和用品,包括:門窗是否安全、電器開關有無損壞,衛生間設備是否靈便,物品是否放在規定的位置,拉上窗簾、掀開被角、打開床頭燈。

      (4)調節好客房空氣和溫度?腿说竭_前要根據氣候和不同地區的實際需要,調節好房間的空氣和溫度。

      (5)樓層服務員要整理儀容、儀表、服裝、發式,等候客人的到來。

      客房優質服務的“四化”要求

      一)服務設施規格化

      服務設施是客房提供優質服務的物質基礎。俗話說“巧婦難為無米之炊”,沒有規格化的服務設施,提供優質服務就是一句空話。規格化的服務設施主要包括四個方面:

      1、設施配備必須齊全?头吭O施配備必須齊全。從服務設施規格化的要求來看,主要設施設備包括:床鋪、床頭柜、辦公桌、沙發椅、小圓桌、沙發、地毯、空調、壁燈、臺燈、落地燈、音響、壁柜、電視機等。

      2、設施質量必須優良?头可鲜鲈O施和設備,就其數量而言,各客房基本相同;但就質量而言,而因客房等級規格不同而區別較大。設備質量優良的具體要求是:造型美觀,質地優良,風格、樣式、色彩統一配套,注意種種等級、各種房間的同一種服務設施保持一致,不能給客人以東拼西湊的感覺,以此反映客房的等級規格。

      (二)服務用品規范化

      客房服務用品是直接供客人消耗的,同樣是提供優質服務的物質基礎。如果服務用品配備不全,質量低劣,就不能提供規范化的優質服務?头糠⻊沼闷芬幏痘木唧w要求是:

      1、客用一次性消耗物品必須按規格配備,保證需要?头靠陀靡淮涡韵奈锲肥敲刻煨枰a充的。這些物品配備要根據間/天客房消耗定額,保證質量優良。

      2、客用多次性消耗物品必須符合配備標準,及時更新?头康拇矄、枕套、毛巾、浴巾等棉織品和煙缸、茶杯、玻璃杯等要根據客房的等級規格配備。

      (三)服務態度優良化

      服務態度是服務人員思想覺悟、服務意識和業務素質高低的集中表現,是規范化服務的基本要求?头糠⻊諔B度優良化的重點是要做到主動、熱情、周到、耐心。具體說來是:

      1、主動。主動就是服務于客人開口之前,是客房服務員服務意識強烈的集中表現。其具體要求:主動迎送,幫提行李;主動與客人打招呼,語言親切;主動介紹服務項目;主動為重要客人引路開門;主動叫電梯,迎送客人。主動為新到的客人帶路到別的娛樂區域;主動照顧老弱病殘客人;主動征求客人和陪同人員的意見。

      2、熱情。即在客房服務過程中態度誠懇、熱情大方、面帶微笑,在儀容儀表上要著裝整潔、精神飽滿、儀表端莊,在語言上要清楚、準確、語調親切、柔和;在行為舉止上要有樂于助人、幫助客人排憂解難的精神,恰當運用形體語言。

      3、禮貌。就是要有禮節、有修養,尊重客人心理。既不妄自菲薄,見利忘義,在客人面前低三下四,喪失人格和國格;又不夜郎自大,盛氣凌人,反對店大欺客,衣帽取人的思想和行為。要繼承和發揚中華民族熱情好客的一貫美德。

      4、耐心。就是不煩不厭,根據各種不同類型的客人的具體要求提供優質服務。工作繁忙時不急躁,對愛挑剔的客人不厭煩,對老弱病殘客人的照顧細致周到,客人有意見時耐心聽取,客人表揚時不驕傲自滿。

      5、周到。就是要把客房服務做得細致入微,周詳具體。要了解不同客人的生活喜好,掌握客人生活起居規律,了解客人的特殊要求,有的放矢地采用各種不同的服務方法,提高服務質量。并且要求做到有始有終,表里如一。

      (四)服務操作系列化

      客房優質服務以客人來、住、走活動規律為主線。從服務操作系列化的要求來看,主要是貫徹執行“迎,問,勤,潔,靜,靈,聽,送”的八字工作法。

      迎——禮貌大方,熱烈迎客?腿藖淼娇头,主動迎接,既是對客人禮貌和敬意的表示,又是給客人留下良好第一印象的重要條件。熱情迎客,一要舉止大方,衣著整潔,精神飽滿;二是態度和藹,語言親切,動作準確適當;三要區別不同對象。

      問——熱情好客,主動問好?腿俗〉赀^程中服務員要像對待自己的親人一樣關心愛護客人,體現主人翁責任感。要主動向客人問好,關心他們的的生活起居、身體狀況、生活感受,主動詢問他們的要求,滿足他們的愛好。

      勤——工作勤快,敏捷穩妥。勤是服務員事業心和責任感的重要體現。勤快穩妥,要做到手勤、眼勤、嘴勤、腿勤。手勤就是要及時準確地完成工作任務;眼勤就是要注意觀察客人的需求反應,有針對性地為賓客提供隨機性服務;嘴勤就是要見了客人主動打招呼,主動詢問需求,切不可遇到客人不言不語,低頭面過;腿勤就是要行動敏捷,不怕麻煩,提高服務效率。

      潔——保持清潔,嚴格衛生?头糠⻊者^程中,清潔衛生是客人的基本要求之一。每次整理客房、衛生間、會客室、書房后,都要做到嚴格消毒,消除被消費的痕跡,保證各種設備、用具和生活用品清潔、美觀、舒適。

      靜——動作輕穩,保持肅靜?头渴强腿诵菹⒒蜣k公的場所,保持安靜也是優質服務的基本要求,服務人員在準備用品,打掃衛生時要做到敲門輕,說話輕,走路輕。服務過程中,不得大聲喧嘩、吵鬧、唱歌。隨時保持客房、樓道的安靜氣氛,以體現客房服務的文明程度。

      靈——靈活機動,應變力強。服務過程中必須具有較強的應變能力。必須根據客人的心理特點、特殊愛好采用靈活多樣的方法。如對動作遲緩、有殘疾的客人應特別照顧;對性格開朗的客人說話可以隨和一些等等。

      聽——“眼觀六路,耳聽八方”。服務人員要隨時留心觀察客人情況,征求客人意見,隨時發現服務過程中的問題和不足之處。一經發現,就要及時改進和彌補。

      送——送別客人,善始善終?腿穗x店既是客房服務的結束,又是下一輪服務工作的開始。為了保證整修服務工作取得良好的效果,給客人留下美好的回憶,同時也為了爭取回送客,就必須人旅途愉快,歡迎下再度光臨。

      上述八字工作法,形成一個完整系列的服務過程,是客房服務質量標準的本質表現,需要引起全體服務人員的度重視。

      儀表、儀容、儀態及個人衛生:

      1、員工的精神面貌應表情自然,面帶微笑,端莊穩重。

      2、員工的工作衣應隨時保持干凈、整潔。

      3、男員工應修面,頭發不能過耳和衣領。

      4、女員工應梳理好頭發,使用發夾網罩。

      5、男員工應穿男色皮鞋、深色襪,禁穿拖鞋或涼鞋。女員工應穿黒鞋,肉色統補襪其端不得露于裙外。

      6、手指應無煙熏色,女員工只能使用無色指甲油。

      7、只允許戴手表、婚戒以及無墜耳環。廚房員工上班時不得戴戒指。

      8、工作時間內,不剪指甲、摳鼻、剔牙、打哈欠、噴嚏應用手遮掩。

      9、工作時間內保持安靜,禁止大聲喧嘩。做到說話輕、走路輕、操作輕。

      拾遺:

      1、在酒店任何場所拾到錢或遺留物品應立即上繳保安部作好詳細的記錄。

      2、如物品保管三個月無人認領,則由酒店最高管理當局決定處理方法。

      3、拾遺不報將被視為從偷竊處理。

      酒店財產:

      酒店物品(包括發給員工使用的物品)均為酒店財產,無論疏忽或有意損壞,當事人都必須酌情賠償。員工如犯有盜竊行為,酒店將立即予以開除,并視情節輕重交由公安部門處理。出勤。

      1、員工必須依照部門主管安排的班次上班,需要變更班次,須先征得部門主管允許。

      2、除4級以上管理人員外,所有員工上、下班都要打工卡。

      3、員工上班下班忘記打卡,但確實能證明上班的,將視情節,每次扣除不超過當月5%效益工資。

      4、嚴禁替他人打卡,如有違反,代打卡者及持卡本人將受到紀律處分。

      5、員工如有急事不能按時上班,應征得部門主管認可,補請假手續,否則,按曠工處理。

      6、如因工作需要加班,則應由部門主管報總經理批準。

      7、工卡遺失,立即報告人事部,經部門主管批準后補發新卡。

      8、員工在工作時間未經批準不得離店。

      工作態度:

      1、按酒店操作規程,準確及時地完成各項工作。

      2、員工對上司的安排有不同意見但不能說服上司,一般情況下應先服從執行。

      3、員工對直屬上司答復不滿意時,可以越級向上一級領導反映。

      4、工作認真,待客熱情,說話和氣,謙虛謹慎,舉止穩重。

      5、對待顧客的投訴和批評時應冷靜傾聽,耐心解釋,任何情況下都不得與客人爭論,解決不了的問題應及時告直屬上司。

      6、員工應在規定上班時間的基礎上適當提前到達崗位作好準備工作。工作時間不得擅離職守或早退。在下一班員工尚未接班前當班員工不得離崗。員工下班后,無公事,應在30分鐘內離開酒店。

      7、員工不得在任何場所接待親友來訪。未經部門負責人同意,員工不得使用客用電話。外線打入私人電話不予接通,緊急事情可打電話到各部門辦公室。

      8、上班時嚴禁串崗、閑聊、吃零食。禁止在餐廳、廚房、更衣室等公共場所吸煙,不做與本職工作無關的事。

      9、熱情待客,站立服務,使用禮貌語言。

      10、未經部門經理批準,員工一律不準在餐廳做客,各級管理人員不準利用職權給親友以各種特殊優惠。

      制服及名牌:

      1、員工制服由酒店發放。員工有責任保管好自己的制服,員工除工作需要外,穿著或攜帶工作衣離店,將受到失職處分。

      2、所有員工應佩戴作為工作服一部分的名牌。不戴名牌扣人民幣10元,員工遺失或損壞名牌需要補發者應付人民幣20元。

      3、員工離職時須把工作服和名牌交回到人事部,如不交回或工作服破損,須交付服裝成本費。

      酒店管理規章制度 篇3

      1、部門內設置一名安全檢查員(安全知識由保安部統一安排培訓)。

      2、廚房在使用各種爐灶時,必須遵守操作規程,并要有專人負責,發現問題及時報告保安部、工程部。

      3、廚房內各種電器設備的安裝使用必須負合防火要求,嚴禁超負荷運行,且絕緣要求良好,接點要牢固,要有合格的保險裝置。廚房增設電器,要有工程部派人安裝并報保安部備案。

      4、廚房在煉油、炸食品和烘烤食品時,不得離人,油鍋、烤箱溫度不要過高,油鍋放油不宜過滿,嚴防溢鍋著火,引起火災。

      5、廚房的.各種燃氣爐灶,烤箱關火時必須按操作規程操作(先點火后開氣),不準往灶火眼內倒置各種雜物,以防堵塞火眼發生事故。

      6、經常清理通風、排煙道,做到人走關閉電源、氣源,熄滅明火。煙道油物要半年清除一次。

      7、在煤氣灶工作期間,嚴禁離開崗位。若發生煤氣失火,應先關氣后滅火。

      8、廚房工作人員應熟悉滅火器材的使用和存放位置,不得隨意挪動和損壞。

      9、一旦發生火情要沉著、冷靜、及時報警和撲救。

      10、部門負責人為該部門安全第一責任人。

      酒店管理規章制度 篇4

      1.凡新員工入職,必須憑本人身份證、學歷證明書、一寸彩色近照三張,先交報名費30元,按金200元,方可辦理有關手續(公關部人員、芬蘭館技工另定)。

      2.招工條件:年滿十六周歲以上,初中以上文化程度,五官端正,身體健康,服務員女身高1.58米以上,男身高1.70米以上,迎賓1.65米左右,保安隊員1.70米以上。

      3.培訓期:凡新入職員工必須經過人事培訓部培訓,培訓期一般為十五天(由人事培訓部根據培訓與部門需要確定),培訓合格方可進入試用期,培訓不合格者不予錄用,培訓期內一律享受培訓期工資。

      4.試用期:凡新員工必須經過一個月試用工作(到職當月出勤天數超過二十天的,當月為試用期,不足二十天的,由到職之日至第二月底為試用期),試用合格者錄用,由部門書面通知人事部辦理手續轉為正式員工,簽訂員工合同;不合格者,到人事部辦理有關離職手續,如無違反酒店規章制度可退還按金.試用斯一律享受試用期工資。

      5.員工每月實際出勤有27天的(31天的出勤按28天計)為全勤,可享受全勤獎。

      6.員工每月享受帶薪假期三天,不許累積翌月,由部門每月根據實際情況安排,如無特殊情況不安排連休,月假不休不另算工薪。

      7.部長以上級員工休假需由部門至少提前一天報請人事部審批備案,否則作曠工處理。

      8.請假制度:員工請假十天以內的`由部門批準執行,并作好考勤記錄請假十天以上的(含十天),部門同意后,務必報請人事部審批備案,部長以上員工十天以上(含十天),需由人事部報請總經理室審批后方有效,否則作曠工處理(工作時間未到半年一律不能請十天以上假期,工作良好的優秀員工除外),曠工一天扣二天工資,曠工三天作自動離職處理,不發放任何款項。

      9.調動與升職:凡員工調動或升職,必須由部門主管向人事部提出申請,清楚說明其本人工作狀況與調動(升職)的理由,經批準由人事部通知其辦理有關手續后方為有效(部長以上的調動與升職由人事部報請總經理室批準后執行)

      10.凡經總經理室研究決定招收的員工,部門務必遵照配合接納,凡因人事需要,經總經理室研究決定對員工的調動,部門務必遵照辦理。

      11.辭職:

     。1)員工辭職必須提前十五天遞交辭職書,經部門經理主管批準后,送交人事部審批,辭職期以人事部批準之日為準(凡辭工期不夠,一律不辦理離職手續,若因特殊情況需辦理離職手續的,不返還按金);

     。2)凡未夠一年期,提出辭職的,經本部門和人事部批準后,可結算工資,不返還按金,(平時工作良好,優秀員工除外);

     。3)合同員工依照合同規定辦理。

      13.裁員:公司因特殊情況需要裁減的員工,離職結算時一律返還按金并補助七天工資(合同員工依照合同規定辦理)。

      14.離職手續:員工的辭職得到批準,收到解雇或辭退通知書后,必須到有關部門交回公物,憑部門考勤表及有關交物單據,帶上相本人工卡、飯卡、宿舍鎖匙、按金單,按規定的日期到人事部辦理有關離職手續。逾期不辦理者,不返還任何款項,交由保安部督促其離開酒店,人事部根據部門手續移交情況,給離職員工開具工資結算通知單,憑單到財務部結算工資。

      15.凡在辦理離職手續時,未退交工卡、宿舍鎖匙、飯卡其中任何一項物品者,不返還按金。

      16.如不服從酒店合理的人事安排及工作調動,或與部門鬧個人情緒者,作自動離職處理,不結算工資,不返還按金。

      17.離職員工一旦辦理離職手續,必須按人事部規定的日期離開酒店,否則由保安督促執行。

      簽署:_______

      酒店管理規章制度 篇5

      1、員工必需依照部門主管安排的班次上班,需要變更班次,須先征得部門主管允許。

      2、除主管以上治理人員外,全部員工上、下班都要簽工卡。

      3、員工上班下班遺忘簽卡,但的`確能證明上班的,將視情節,每次扣除不超過當天50%工資。

      4、嚴禁替他人簽卡,如有違反,代簽卡者及持卡本人將受到紀律處分。

      5、員工如有急事不能按時上班,應電話通知征得部門主管認可,補請假手續,否則,按曠工處理。

      6、工卡遺失,馬上報告人事部,經部門主管批準后補發新卡。

      7、員工在工作時間未經批準不得離店。

      酒店管理規章制度 篇6

      員工守則

      一、工作態度:

      1、按酒店操作規程,準確及時地完成各項工作。

      2、員工對上司的安排有不同意見但不能說服上司,一般情況下應先服從執行。

      3、員工對直屬上司答復不滿意時,可以越級向上一級領導反映。

      4、工作認真,待客熱情,說話和氣,謙虛謹慎,舉止穩重。

      5、對待顧客的投訴和批評時應冷靜傾聽,耐心解釋,任何情況下都不得與客人爭論,

      解決不了的問題應及時告直屬上司。

      6、員工應在規定上班時間的基礎上適當提前到達崗位作好準備工作。工作時間不得擅離職守或早退。在下一

      班員工尚未接班前當班員工不得離崗。員工下班后,無公事,應在30分鐘內離開酒店。

      7、員工不得在任何場所接待親友來訪。未經部門負責人同意,員工不得使用客用電話。外線打入私人電話不

      予接通,緊急事情可向直屬上司申請。

      8、上班時嚴禁串崗、閑聊、吃零食。禁止在餐廳、廚房、更衣室等公共場所吸煙,不做與本職工作無關的

      事。

      9、熱情待客,站立服務,使用禮貌語言。

      10、未經部門經理批準,員工一律不準在餐廳做客,各級管理人員不準利用職權給親友以各種特殊優惠。

      二、制服及工作牌:

      1、員工制服由酒店發放。員工有責任保管好自己的制服。

      2、所有員工應佩戴作為工作服一部分的工作牌。不戴工作牌扣人民幣5元,員工遺失或損壞工作牌需要補發

      者應付人民幣10元。

      3、員工離職時須把工作服和工作牌交回到主管部門,如不交回或工作服破損,須交付服裝成本費。

      三、儀表、儀容、儀態及個人衛生:

      1、員工的精神面貌應表情自然,面帶微笑,端莊穩重。

      2、員工的工作衣應隨時保持干凈、整潔。

      3、男員工應修面,頭發不能過耳和衣領。

      4、女員工應梳理好頭發,使用發夾網罩。

      5、男員工應穿皮鞋,禁穿拖鞋或涼鞋。女員工應穿黒鞋,肉色統補襪其

      端不得露于裙外。

      6、手指應無煙熏色,女員工只能使用無色指甲油。

      7、只允許戴手表、婚戒以及無墜耳環。廚房員工上班時不得戴戒指。

      8、工作時間內,不剪指甲、摳鼻、剔牙,打哈欠、噴嚏應用手遮掩。

      9、工作時間內保持安靜,禁止大聲喧嘩。做到說話輕、走路輕、操作輕。

      四、拾遺:

      1、在酒店任何場所拾到錢或遺留物品應立即上繳主管作好詳細的記錄。

      2、如物品保管三個月無人認領,則由酒店最高管理當局決定處理方法。

      3、拾遺不報將被視為從偷竊處理。

      五、酒店財產:

      酒店物品(包括發給員工使用的物品)均為酒店財產,無論疏忽或有意損壞,當事人

      都必須酌情賠償。員工如犯有盜竊行為,酒店將立即予以開除,并視情節輕重交由公

      安部門處理。

      六、出勤。

      1、員工必須依照部門主管安排的班次上班,需要變更班次,須先征得部門主管允許。

      2、除主管以上管理人員外,所有員工上、下班都要簽工卡。

      3、員工上班下班忘記簽卡,但確實能證明上班的,將視情節,每次扣除不超過當天50%工資。

      4、嚴禁替他人簽卡,如有違反,代簽卡者及持卡本人將受到紀律處分。

      5、員工如有急事不能按時上班,應電話通知征得部門主管認可,補請假手續,否則,按曠

      工處理。

      6、工卡遺失,立即報告人事部,經部門主管批準后補發新卡。

      7、員工在工作時間未經批準不得離店。

      七、員工衣柜:

      1、員工衣柜的配給由主管部門負責,必要時,可兩個或兩個以上的員工合用一個衣柜。

      員工衣柜不能私自轉讓,如有違反,將受紀律處分。

      2、員工須經常保持衣柜的清潔與整齊,柜內不準存放食物、飲料或危險品。

      3、主管部門配給衣柜時,免費發給一把鑰匙。如遺失鑰匙,須賠人民幣10元。

      4、如有緊急情況或員工忘帶鑰匙,可向人事部借用備用鑰匙,但須部門主管同意, 故意損壞衣柜,則須賠償,并予紀律處分。

      5、不準在衣柜上擅自裝鎖或配鑰匙,主管部門可隨時檢查衣柜,檢查時兩個

      以上人員在場。

      6、不準在更衣室內睡覺或無事逗留,不準在更衣室吐痰、抽煙、扔垃圾。

      7、員工離店時,必須清理衣柜,不及時清理衣柜,酒店有權清理。

      八、員工通道:

      1、員工上下班從指定的員工通道入店。

      2、后臺員工非工作關系不得任意進入店內客用公共場所、餐廳,使用酒店內

      客用設施。

      3、員工在工作時間要離開酒店時,應向主管部門申請,經部門主管同意后方能離店。

      九、酒店安全。

      1、員工進出酒店,主管人員保留隨時檢查隨帶物品的權利。

      2、員工不得攜帶行李、包裹離店,特殊情況必須部門主管同意方可離店。

      十、電路故障:

      當電路出故障時,應采取下列措施:

     。1)通知維修人員,立即采取應急措施,不要擅自處理。

     。2)和正在用餐客人談話,表示歉意。

      消防安全

      酒店配有標準的消防設備。每一位員工都必須熟悉并了解正確使用火

      器和消防設備,熟記酒店消防樓梯和疏散通道。

      一、火災預防:

      *遵守有關場所"禁止吸煙"的規定。

      *嚴禁把煙蒂或其它燃燒留在樓梯內、包廂、過道或字紙簍里。

      *酒店內任何地方都不得堆積廢紙、臟毯、臟棉織品或其它易燃物品,以杜絕易燃源。

      *不準在灶臺或高瓦數電燈附近放置燃易爆物品。

      *盛有易燃、易爆物的容器,不得存放在大樓內。

      *任何員工發現還在冒煙的煙頭都應該立即把它熄滅。

      *如果發現電線松動、磨損、折斷、電源插座和電器的破損等情況,應立即報告維修部門,以便及時修復。

      *廚師上班前必須檢查燃油管道、燃燒器、開關等設施的安全狀況。發現泄漏,應該關閉閥門,報告維修部門。

      *廚師下班前必須檢查所有廚房設備,關掉所有閥門的開關。

      。

      獎懲條例

      一、優秀員工:

      酒店每月按照各員工的崗位職責進行考核,年終進行評比,被評為優秀員工者,將受到酒店的榮譽及物質獎勵。

      二、嘉獎、晉升:

      酒店對改進管理,提高服務質量和經濟效益有突出貢獻,或者在酒店日常的工作中,創造出優異成績者將進行嘉獎或晉升。

      三、紀律處分/失職的種類:

      1、紀律處分為口頭警告、糾正面談、書面警告、辭退警告、停薪、辭退、解除合同或開除。紀律處分由部門經理發失職表,失職表交失職的員工簽收,副本送主管部門負責歸檔。

      2、失職行為分為甲、乙、類,犯有其中任何一條都要填寫職工失職表,并據此扣發浮動工資。

      3、凡第四次發生甲類失職時將扣除一天基本工資的處分,每次失職將扣除10%的浮動工資。

      4、凡第三次發生乙類失職時將扣除二天基本工資的處分,情節特別嚴重者將會被辭退。

      甲類失職

      1、上班遲到;

      2、不使用指定的職工通道;

      3、儀表不整潔;

      A 留長發;

      B 手臟;

      C 站立姿勢不正;

      D 手插口袋;

      E 衣袖、褲腳卷起;

      F 不符合儀表儀容規定;

      4、擅離工作崗位或到其它部門閑蕩;

      5、不遵守打電話的規定;

      6、損壞工作服或把工作服穿出酒店之外;

      7、培訓課曠課;

      8、違反員工餐廳規定;

      9、工作時聽收音機、錄音機或看電視(休息或工作需要例外);

      10、上班做私事,看書報和雜志;

      11、不經許可帶妻子、丈夫、男女朋友等進入酒店;

      13、上班時使用客用坐椅休息和廁所;

      14、穿工作服進入商店(為客人買東西例外);

      15、將酒店文具用于私人之事;

      16、在公共場所大聲喧嘩或在客人可以看到和聽到的地方作不雅的習慣動作;

      17、在公共場所和酒店其它地方聚眾討論個人事情;

      18、違反更衣室規定。

      乙類失職

      1、上下班不簽卡或唆使別人為自己簽卡和替別人簽卡;

      2、對客人和同事不禮貌;

      3、因粗心大意損壞酒店財產;

      4、隱瞞事故;

      5、拒絕安全檢查包裹、手提包或員工身份證;

      6、拒絕執行管理員/部門主管的指示;

      7、上班時打瞌睡;

      8、涂改工卡;

      9、違反安全規定;

      10、在酒店內喝酒;

      11、進入客房(工作例外);

      12、說辱罵性和無禮的話;

      13、未經同意改換班次、休息天或休息時間;

      14、超過工作范圍與客人過分親近;

      15、在除了指定位置以外的其它場所吸煙;

      16、不報告財產短缺;

      17、在酒店內亂丟東西;

      18、不遵守消防規定;

      19、損壞公物;

      20、工作表現并差或工作效能差;

      21、不服從主管或上司的合理合法命令;

      22、擅自配置酒店范圍內任何鑰匙;

      23、發表虛假或誹謗言論,影響酒店、客人或其他員工的聲譽。

      24、在酒店內危害任何人員;毆打他人或互相打架;

      25、向顧客索取小費或其它報酬;作不道理交易;

      26、泄露酒店機密情況; 調戲或欺侮他人;

      27、偷竊酒店、客人或其他人的.財物或拿用酒店、客人的食物、飲料;

      28、違犯店規,造成重大影響或損失;

      29、在酒店內賭博或觀看賭博;

      30、故意損壞消防設備;

      31、觸犯國家任何刑事罪案;

      32、遺失、復制、未經許可使用總鑰匙;

      33、曠工。 ★宿舍管理制度

      為了搞好員工宿舍的管理,使大家有一個清潔舒適、安全有秩序的住宿環境,現規定如下宿舍管理條例,希望全體員工共同遵守:

      1、自覺養成良好的社會公德和衛生習慣,保持宿舍的良好秩序與衛生環境。

      2、保持室內物品擺放的整潔與美觀,不得亂擺亂放。

      3、每周必須安排一位員工打掃衛生,以保持宿舍的清潔。

      4、愛護公物,損壞者須照價賠償,并按情節給予行政處罰。

      5、養成良好的消防意識,做到安全用電、用火,不準在宿舍內亂拉電線與插座,不準使用高壓電器等,同時節約用水、用電,做到人走燈熄,斷電源,發現火災隱患須及時向宿舍管理處或保安部報告。

      6、不準在宿舍內會客,不準帶外來人員在宿舍住宿,外來人員必須到宿舍管理員處做好登記,否則宿舍管理員有權拒絕外來人員進入本酒店員工宿舍,同時外來人員必須要晚上23點之前離開宿舍。

      7、出入宿舍須及時關門,注意提防盜賊,做好財產安全防范工作。

      8、宿舍內嚴禁吸煙。在房內吸煙而燒壞物品或引起火災,將追究其經濟責任,觸犯刑律的,追究其刑事責任。

      9、宿舍內嚴禁賭博及從事其他非法活動,一經發現將立即交公安機關處理。

      10、不服從宿舍管理員及本宿舍舍長的管理,不得私自換房、換床,不準與管理人員發生頂撞和爭執。

      11、每位員工都必須保持宿舍的安靜,不得大聲喧嘩,同事之間注意團結,不得以任何借口爭吵和打鬧。

      12、員工遇到問題和困難,可向人力資源部投訴,人力資源部盡量給予幫助。

      13、有如下行為者將受到處罰: 口頭警告:

      1)隨地吐痰,亂扔煙頭、果皮、雜物、紙屑,將鼻涕涂到墻上、地板或床上,或將手痕、鞋跡印到墻上。

      2)用力關門,產生較大的聲音,影到到其它同事的休息。 3)在房內堆積大量的臟衣物,不及時清洗,發出異味。 4)在宿舍內存放有刺激性氣味的物品。

      5)在宿舍內大聲聊天,放較大音量的收錄音機,影響到其它同事的作息。 6)私人物品擺放混亂,影響宿舍整體美觀。 書面警告:

      1)服從宿舍管理員工或本宿舍舍長的安排,不做好值班衛生工作。 2)拒絕管理,與宿舍管理員或本宿舍舍長發生爭執。 3)未經許可,私自調換房或床位。

      4)不經宿舍管理員同意,帶外來人員在宿舍住宿。 最后警告: 1)偷竊公私財物。

      2)在宿舍內聚眾賭博、打架等。

      3)不按設備程序操作,嚴重損壞公共設施的。

      4)受到嚴重書面警告和最后警告的員工將被取消住宿資格。

      酒店組織結構圖

      企業組織結構的形式

      1、直線制

      2、職能制

      3、直線-職能制

      4、事業部制

      5、模擬分權制

      6、矩陣制

      補充:

      酒店財務工作流程

      一、餐廳收銀工作程序

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      1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到,由餐廳收銀領班監督執行,并編排報表。

      2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金,無誤后在登記簿上簽收,班次之間必須辦理周轉金交接手續,并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

      3、領取該班次所需使用的帳單及收據,檢查帳單及收據是否順號,如有缺號、短聯應立即退回,下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續,并在帳單領用登記簿上簽字,餐廳帳單由主管管理,并由主管監督執行。

      4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確,如有日期不對或時間不準時,應及時通知領班進行調整,并檢查色帶、紙帶是否足夠。

      5、查閱餐廳收銀員交接記事本,了解上班遺留問題,以便及時處理。

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      1、當服務員把點菜單交到收銀臺時,收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全,如記錄不全則退回服務員。

      2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后,開始正式輸入菜單,首先將客帳單號碼輸入電腦內,收銀機將自動編制該帳單號,待客人結帳時使用;然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

     。ㄈ┙Y帳工作流程

      1、餐廳結帳單一式二聯:第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

      2、客人要求結帳時,收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單,廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名,然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名,收銀員應提醒其簽名。

      3、客人結帳現付的,廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后,將第二聯結帳單交回客人,第一聯結帳單則留存收銀員。

      4、客人結帳是掛帳的,則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后,兩聯帳單都交收銀員處理。

      5、結帳時客人出示優惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時,廳面人員應將優惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折,如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員,收銀員可以不給予辦理。

      6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因,并簽上姓名,在由廳面管理人員證實后,將修改單和作廢單(兩聯)交收銀員送財務部審計審核。

      7、由于種種原因,客人需要滯后結帳的,須先請廳面管理人員認可擔保,然后將其轉入財務部應收帳款。

      8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員,經領導批準招待客戶時須使用內部帳單,帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。

      9、收銀員在本班次營業結束,后應做單班結帳;在本日營業工作結束后,應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況,并填寫“東(西)園餐廳核對表”。

     。ㄋ模﹩、總班結帳

      在每班結束后,要做單班總結;在當日業務結束后,要做總班結帳。直接點擊“單?偘嘟Y帳”按鈕,電腦會自動總結營業收入并產生若干報表,根據所需,打印出報表。

     。ㄎ澹┊斎、歷史帳目查詢

     。┌l票管理

      1、每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷,不得由他人代領和代核銷,核銷時作廢的頁號折開,其作廢號碼要填入發票封面背后的發票檢查記錄欄內。

      2、填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制(經辦人在發票的有關項目中要簽上姓名的全稱),其客人消費單要貼附發票存根聯的后面。

      3、核銷發票時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的,經管人除要寫上書面說明書附貼上,還要承擔由此而產生的一切經濟損失。

      4、丟失發票要及時以書面報告上報財務部,丟失發票聲明作廢的登報費要由經管人負責。

     。ㄆ撸┳鲝U帳單的管理

     。ò耍┈F金、支票、信用卡的收款程序

     。ň牛┫掳鄷r現金及帳單交接程序

      酒店管理八大資源

      酒店人力資源管理是根據國家人事勞動政策和企業制定的管理方針與政策,對酒店的人力資源進行有效的整合和管理,在人事政策和制度的制定,員工的招聘、考核、激勵、紀律管理等系列日常管理業務中,調動員工工作積極性,提高員工勞動素質,增強企業內部凝聚力,塑造一支充滿活力和戰斗力的團隊,為企業實現經營目標和經濟效益提供強有力的人事保障。

      酒店是以人為中心的行業,酒店的管理說到底就是對人的管理,運用科學的方法對酒店的人力資源進行有效的利用和開發,以提高全體員工的素質,使其得到最優化的組合,發揮最大的積極性,從而提高全體員工的素質不斷提高勞動效率。因此,加強人力資源管理對酒店具有極重要的意義。

      一、組織結構與崗位描述

      要想做好人力資源管理工作,首先要熟悉酒店內部的組織結構。一般酒店的組織結構圖如下:

      人事培訓部必須對酒店的各個工作崗位進行分析,根據崗位特征確定具體要求,包括技術種類、工作范圍、權利、義務等編寫崗位說明書,這種崗位描述不僅是招聘工作的依據,也是對員工的工作表現進行評價的標準。

      例:人事培訓部的崗位描述

      1、協助總經理制定酒店人力資源發展計劃。

      2、根據經營管理需要,設計酒店的機構設置和各部門的人員編制。

      3、負責起草人事管理的有關制度,如員工手冊,勞動管理制度、培訓制度獎懲制度等。

      4、負責計劃與實施員工的招聘與培訓工作。

      5、定期對員工工作表現進行考核。

      6、負責員工紀律管理、獎懲管理、處理員工投訴。

      7、管理員工檔案,處理員工離職安排,做好人事統計。

      8、做好職工工資、福利及勞動保險工作。

      9、全面負責酒店各級各類員工的培訓管理工作。

      10、負責酒店人事、勞動和培訓的日常管理工作,并發揮協調控制的功能。

      二、人力資源的招聘與甄選

      根據酒店內的崗位設置及工作崗位描述,利用各種方法和手段招聘人員。當然所招聘的崗位不同對人員的要求也不同,那么所采取的招聘方法也不一樣。

     。ㄒ唬┮话愕恼衅、甄選流程:

     。ǘ┤肆Y源選拔方法

      1、心理測驗法

      2、面試

      3、知識考核

      4、情景模擬練習

      5、分析應聘人員申請材料

      三、酒店培訓管理

     。ㄒ唬┚频昱嘤柕目紤]要點

      1、有針對性

      要求培訓內容與現崗位職責專業對口,理論講述和操作示范相結合,使每一個經過培訓的員工以較快地適應自己所從事的工作。

      2、時間控制

      酒店經營有淡旺季之分,酒店培訓工作也應有明顯的季節性,“忙時少學,閑時多學”應是安排培訓時間的要點。

      3、培訓應多樣性

      由于酒店培訓工作的內容廣泛復雜,針對性強,而酒店晝夜營業員工輪班工作,實施培訓工作難度很大。因此,培訓方案也要多樣化,要因時、因地、因人制宜,可采用專題培訓與管理培訓,內部培訓與外部培訓,基礎培訓與系統培訓,短期培訓與長期培訓相結合的方式。培訓內容也應因人而異,因材施教,學以致用,學用結合。

     。ǘ┚频昱嘤柕姆N類

      酒店培訓方式可根據培訓對象的不同層次,在不同時間、地點提供不同的內容,形成一個立體的培訓模式。

      a) 決策管理層培訓(總經理、副總、總監及各部門經理)

      對高級管理人員培訓的主要內容是戰略管理、市場與競爭觀念、營銷策略制定、企業文化的建立、預算管理、成本控制、經營決策和管理能力提升等課題。

      b) 督導管理層(各部門副職、主任和領班)

      培訓重點在于管理理念與能力的訓練,酒店專業知識的深化培訓及如何處理人際關系、處理客戶異議等實務技巧。 c) 服務員及操作人員層

      培訓重點是提高他們的整體素質,服務意識,即從專業知識,業務技能與工作態度三個方面進行。

     。ㄈ、培訓流程

      四、績效考核 酒店的績效考核是對照工作崗位描述和工作任務書,對員工的業務能力,工作表現和工作態度等進行評價,并給予量化,考核結果直接影響員工晉升、獎懲、工資、培訓機會等,它有利于調動員工的積極性和創造性。

     。ㄒ唬┛冃Э己说膬热荩

      1、考評員工的素質。主要是檢驗員工的人格品質與道德水準,包括員工是否有上進心,是否忠于本職工作,員工組織性、紀律性、職業道德、個人衛生及儀容儀表。

      2、員工的能力。對不同職務員工的業務能力,要作分類考評。

      3、考評員工的態度。主要指員工的事業心與工作態度,包括出勤情況、工作的主動性與積極性等內容。

      4、考評員工的績效。

     。ǘ﹩T工考評的主要方法

      1、綜合表現考評法。是指對員工在考評期限內的各方面表現作全面的綜合評價。

      2、業務績效考評。側重從員工對專業業務的勝任情況及對本職工作的完成績效進行評估。此考評方法更適合銷售部門。

      五、員工生涯規劃

      人事培訓部有責任鼓勵和幫助員工制定個人發展計劃,并及時進行監督和考察,這樣有利于促進酒店發展,使員工有歸屬感,提高員工忠誠度。 通過績效考評,員工可知個人能力的強項和弱項,然后再結合自己的興趣及公司的經營發展規劃和實際情況,與上級主管共同來制訂自己的生涯路線,并在公司的大力支持下逐步來實現。

      六、酒店人事管理

      酒店人事管理的內容大致包括以下幾個方面:

      1、員工獎勵與晉升

      2、員工紀律管理

      3、紀律處分

      4、員工投訴處理

      5、員工檔案管理

      6、酒店人事統計

      七、薪酬設計

      酒店薪酬設計應遵循如下基本原則:

      1、定崗定編,才職想稱,按勞分配。

      2、個人收入要與酒店效益掛鉤,特別是銷售部門。

      3、兼顧不同部門的利益,針對不同職務不同工種的具體勞動差別和貢獻大小給予合理的薪酬。

      4、正確運用精神鼓勵和物質獎勵相結合的工作方法。

      酒店管理規章制度 篇7

      1、餐飲財務報銷管理制度

      其內容包括暫借款及預付款審批規定、費用報銷規定、差旅費報銷規定、市內交通費報銷規定、其它有關規定等。

      一、暫借款及預付款審批規定

      二、費用報銷規定

      三、差旅費報銷規定

      四、市內交通費報銷規定

      五、其它有關規定

      附:各崗位人員出差省內出差住宿、伙食、交通費標準表

      2、連鎖餐飲財務管理制度

      本文《連鎖餐飲財務管理制度》從會計科目、會計報表、資金、費用、采購、資產、內部牽制等多方面進行講解,為財務人員處理財務事務確立了工作標準,有利于對日常財務收支活動進行正確的核算和監督。

      3、餐飲營業額日報表

      營業收入日報表中反映著當天營業收入現金、信用卡、應收款、轉帳結算的發生額各是多少,通過該報表讓餐飲總經理了解資金回籠情況,并據此考察和調整餐飲店的信用狀況。在營業日報表上還可以表出計劃營業額,這樣可以把實際與計劃進行比較。本資料中提供的營業收入日報表中包含餐飲店的營業收入和就餐人數,根據這個日報表可以指導餐飲店各部門改善經營服務。

      4、餐飲企業財務管理制度大全

      本餐飲企業財務管理制度大全資料主要介紹了財務部的會計、出納、收銀等環節的管理制度。

      一、會計管理制度

      二、出納管理制度

      三、收銀作業制度

      四、庫房管理制度

      5、餐飲業會計管理與控制

      成本控制是餐飲行業的核心,但是同時會計應積極參與到經營上的流程與工作中去,也只有這樣才能真正的做好成本控制。

      對于各環節的會計記錄,可以由辦公人員來完成。盡管出納及辦公人員并不要求必須是全職的,但兼職的出納及兼職的`記帳員是必不可少的。對于報表上數據反映出的各種問題,餐廳的經理要能主動向會計請教。

      酒店管理規章制度 篇8

      1、酒店各部門按定員標準配備兼職考勤員,具體負責部門考勤工作,做到記錄準確?记诘钠谙抟砸粋月為一個周期。

      2、人力資源部是主管酒店考勤工作的歸口部門。負責制定和修改考勤制度,對各部門進行業務指導,幫助處理有關考勤方面的問題,組織檢查和分析考勤制度的執行情況,掌握員工的出勤狀況,按月填報出勤率報表,定期向酒店領導匯報。

      3、酒店員工建立考勤卡,一人一卡,要求做到天天有考勤,月月有匯總?记诳ó斈瓴块T內保存,次年送人力資源部統一保存。員工辦理離店時,考勤應隨《離店通知書》一起交人力資源部。

      4、員工考勤內容有:出勤、遲到、早退、曠工、事假、病假、喪假、婚假、產假、探親假、工傷假、哺乳假、調休等。

      5、酒店實行符合國家規定的工時制度。在員工自愿的情況下,周六可加班,并按國家規定的工時制度。在員工自愿的情況下,周六可加班,并按國家規定計發工資。員工按規定時間上下班。由部門根據工作情況和特點決定工作班次,經人力資源部審核批準后執行,由人力資源部統一報勞動部門批準后實行。

      6、以下情況的處理:

     。1)工作時間嚴禁從事與工作無關的活動。各部門如在工作時間組織活動,須報酒店分管領導批準。

     。2)員工請假必須事先辦理請假手續。未辦理請假手續、無故缺勤,視為曠工。曠工包括:未經請假或請假未得到批準不到崗者;不服從組織調動,擅自不到崗并停止工作者;假滿無故不到崗者。

     。3)管理人員在工作時間因公臨時外出的,部門正職須經分管領導批準;部門副職及以下管理人員須向部門正職請假;部門正職因公或因私外出四小時以上的需總經理批準;一般工作人員應逐級請假。并均應在部門考勤表上如實記錄。

     。4)員工因病或非因工負傷而請假的`考勤憑證。急診可到指定醫院治療,取得病假證明方可辦理請假手續。

     。5)凡因病連續停工滿二個月以上的病假員工,確實需要停工醫療的,應憑指定醫院證明辦理續假手續,每次續假時間一般以一個月為限,并根據本人實際參加工作年限和在本單位工作年限,給予三個月到二十四個月的醫療期。醫療期的期限認定按照勞動部《企業職工患病或非因工負傷停工醫療期規定》的精神辦理。

     。6)員工加班一般應在第二天予以同等時間休息。如工作離不開,部門可在一個月內安排補休。

     。7)員工請假應提前填寫請假單,待批準后生效(特殊情況除外),審批程序按酒店規定執行。否則作曠工處理。請假歸來需向主管或部門經理銷假。

     。8)請事假天數的審批權限按以下規定辦理。

      1)部門經理可批準本部門員工請假三天;

      2)請假三天以上由部門經理簽署意見,經人力資源部審核,報分管領導審批。

      3)部門經理請假,需報分管經理;并經總經理批準。

     。9)酒店各部門經理要具體分管負責考勤工作,做到一級抓一級。主管、領班要天天查考勤,部門每月要做到檢查一次,人力資源部將組織有關部門進行定期或不定期的檢查。

     。10)凡因各類假期涉及工資、獎金的扣款標準,按酒店有關規定辦理。

      酒店管理規章制度 篇9

      1、新進員工三天試崗合格后,可錄指紋,從第四天開時上下班必須打卡。

      2、準時上班,不早退。若遲到時間在5分鐘以內,每月可容許三次不計罰款。超過三次后,每次遲到5分鐘以內將統一扣除5元。若遲到時間為5至10分鐘,將扣除10元。若遲到時間超過10分鐘但不超過一小時,每分鐘將扣除1元。若遲到時間超過一小時,將按照曠工處理。

      3、按規定時間、次數打卡,不多打、不漏打,忘打卡一次扣5元,若一天之內一次都沒打卡,則視為事假或按曠工處理

      4、若打卡時間顯示未遲到,但實際未按時參加例會、到崗工作,則視為遲到。

      5、遲到者必須在換好工作服、并整理好儀容儀表可開始工作時找上級管理人員報告才算上班。

      6、當員工出現遲到情況時,管理人員必須準確記錄遲到時間,并在考勤記錄表上清晰標注。如若發生隱瞞或不按實際遲到時間記錄考勤的情況,管理人員將被扣除20元作為處罰。

      酒店管理規章制度 篇10

      第一章:總則

      第一條:目的

      為規范工作時間管理,嚴格考勤及勞動紀律管理,保證公司良好的工作秩序,建立健全員工管理機制,根據國家、集團公司及省公司有關規定,結合公司實際情景,特制定本制度。

      第二條:適用范圍

      公司所有員工必須嚴肅紀律,嚴格遵守本制度。

      第二章:考勤及請銷假管理

      第三條:日?记

      (一)機關

      機關實行標準工時工作制,每周星期一至星期五為工作日,周六、日為公休日,工作時間為上午8:30-12:00,午時13:30-17:30。公司機關員工(領導班子除外)都需實行指紋考勤,打卡時間為:

      上午上班6:30-8:30,上午下班12:00-12:40,

      午時上班12:50-13:30,午時下班17:30-24:00。

      (二)站場

      站場實行倒班制,根據工作需要輪休,連續在崗工作滿10天,可調休5天,每月26號值班表報于綜合辦公室與安全環境部。站場實行紙質考勤,按每日考勤實際情景填報《員工考勤登記表》,并由部門負責人及分管領導審核簽字,每月24日將本月紙質版考勤表報送至綜合辦公室。

      (三)公司執行國家規定節假日,如逢休息日,按通知執行調休。因工作性質,站場員工節假日不安排休假,按正常工作輪休執行。

      (四)考勤周期

      考勤周期為上月24日至當月23日,考勤情景由綜合辦公室進行匯總審核。

      第四條:請銷假管理流程

      (一)請假

      員工因故不能正常上班需經過OA系統履行請假手續,并按流程審批,否則按缺勤處理。員工因請假期間影響所從事的工作,公司有權對其進行崗位調整。對于長期曠工、擅自離崗、請假超過相關法律法規和單位規定期限等嚴重違反規章制度的員工,單位有權依法與其解除勞動合同。

      (二)銷假、續假

      員工請假期滿回到工作崗位后,要及時辦理銷假手續。因特殊原因不能按時回到上班時,需及時辦理續假手續。對于既無正當理由,又未辦理續假手續的按曠工處理。

      (三)審批權限

      1.員工及正副職經理請假1天(含)1天以上由總經理批準。

      2.領導人員正職請假,須報請山西天然氣董事長(或總經理)審批獲準,其余領導班子人員請假須報請公司董事長(或總經理)審批獲準。領導班子請假須報山西天然氣人力資源管理部門備案。

      第三章:假期及相應薪酬規定

      假期分為事假、病假、工傷假、婚假、產假等計劃生育假、探親假、喪葬假、哺乳假、脫產學習假及其他個人因素請假等。

      第五條:事假

      月累計事假不超過1天(含1天)的,不影響工資發放,累計事假超過1天的扣除超出天數的日基本工資。

      第六條:病假

      (一)員工患病或非因工負傷需停止工作休息治病,須持三甲以上醫院出具的提議病休證明作為病假憑證。

      (二)嚴格依照國家《企業職工患病或非因工負傷醫療期規定》(勞部發【1994】479號)等有關規定執行。對患病或非因工負傷員工根據本人實際參加工作年限和在本單位工作年限,給予三個月至二十四個月的醫療期。

      (三)薪酬標準

      (1)在規定的醫療期內,按“基礎工資+工齡工資+50%崗位工資”標準支付病假工資,不發放績效工資,不享受獎金、補貼待遇。

      (2)執行年薪的領導班子成員在規定的醫療期內,按“同等職位年薪標準的月預發薪金的50%”支付病假工資,病假期間不實行年薪并且不享受效益獎、補貼待遇。

      (3)超過規定醫療期的,不再發放薪酬(包括:工資、獎金、補貼),各項社會保險按照法定比例以最低基數繳納,單位部分和個人部分全部由本人承擔。住房公積金停止繳納,賬戶封存。

      第七條:工傷假

      (一)員工因工負傷或者患職業病需要停止工作理解治療的,實行工傷醫療期制度。工傷醫療期的時間由指定的治療醫院提出意見,經企業職工勞動本事鑒定委員會確認,并與單位簽訂《工傷治療協議書》。

      (二)工傷期間按照輕傷和重傷的不一樣情景確定為十二個月,嚴重工傷需要延長醫療期的,最長不超過二十四個月。員工在確定的工傷假期間,按正常出勤待遇執行。

      第八條:婚假

      依法辦理結婚登記的夫妻可享受婚假30天,婚假期間按正常出勤待遇執行。

      第九條:產假等計劃生育假

      (一)貼合計劃生育規定生育子女的(包括計劃內二孩)的女職工可休產假,其中預產期前一個月,本人可提出申請休產前假(包含在規定產假期間)。女員工休產假,在享受社保生育津貼期間,產假工資按照“基礎工資+工齡工資+崗位工資”標準執行,不發績效工資及獎金。不享受社保生育津貼的產假期間,產假工資按正常出勤待遇執行。

      (二)女職工流產,須由醫院出具提議病休證明,依照國家及公司《人口和計劃生育實施細則》相應規定的時常休假,并按其規定待遇執行。

      (三)貼合計劃生育規定生育子女的(包括計劃內二孩)的男方可休護理假15天,護理假期間按正常出勤待遇執行。

      (四)凡休以上計劃生育相關假期的,均需由公司工會出具意見。

      第十條:探親假

      在集團系統工作滿一年,服務場所及工作環境為基層一線和艱苦崗位的外省籍員工,可根據工作實際安排探親假。在規定的`探親假期間,按正常出勤待遇執行。

      第十一條:喪葬假

      員工的直系親屬(祖父母、父母、岳父母、公婆、配偶、子女)死亡,可休喪葬假,假期為5天,如路途遙遠可酌情研究給予1至3天路程假。在批準的喪葬假期間,按正常出勤待遇執行,途中的車船費等全部由本人自理。

      第十二條:哺乳假

      有不滿一周歲嬰兒的女員工,享受哺乳假,需提交哺乳假申請,經審批同意后每一天給予其兩次哺乳(含人工喂養)時間,每次三十分鐘。多胞胎生育的,每多哺乳一個嬰兒,每次哺乳時間增加三十分鐘,兩次哺乳時間,能夠合并使用。站場人員中有不滿一周歲嬰兒的女員工,哺乳假與產假合并使用,產假可延長15天。

      第十三條:年休假

      工作1年以上的員工,享受帶薪年休假。

      第十四條:其他個人因素請假

      員工須合理安排個人事宜,如無特殊情景,要控制因其他個人因素隨意請假。因其他個人因素請假期間不發放薪酬(包括:工資、獎金、補貼),請假連續超過30天(不含),各項社會保險單位部分和個人部分全部由本人承擔,住房公積金停止繳納,賬戶封存。

      第十五條:脫產學習

      (一)員工自我安排脫產學習,經公司綜合辦公室審核貼合單位發展需要,可提前兩周提出書面申請及相關學習證明,根據單位(部門)的工作安排休脫產學習假。

      (二)薪酬標準

      (1)學習期間,按“基礎工資+工齡工資”標準支付學習期工資。不發放崗位工資和績效工資。不享受獎金、補貼待遇。

      (2)執行年薪的領導班子成員,在學習期間,依“同等職位年薪標準的月預發薪金40%”支付學習期工資,不執行年薪并且不享受效益獎、補貼待遇。

      (3)連續學習超過十二個月(二年累計學習超過十八個月),不發放薪酬(包括:工資、獎金、補貼),各項社會保險按照法定比例以最低基數繳納,單位部分和個人部分全部由本人承擔。住房公積金停止繳納,賬戶封存。

      第四章:缺勤規定

      第十六條:遲到、早退

      由于個人原因而造成的遲到、早退情景,每遲到或早退一次扣除當天應發績效工資的14。因城市公共交通設施延誤、癱瘓或極端惡劣天氣影響等人為不可控因素造成員工遲到的,經綜合辦公室核實確認后可視為正常出勤。

      第十七條:曠工

      員工正常工作日不請假或請假未批準的缺勤行為,視為曠工。

      (一)員工曠工1天,扣除當月全部績效工資,同時扣發曠工當日全部工資。

      (二)員工年累計曠工5天以上轉為待崗。

      第五章:工裝管理

      第十八條:機關員工工作期間,要求夏季上身著白色襯衣,冬季上身著工裝及白色襯衣,不可著長款(超過工裝外套20公分)毛衣,下身著深色(黑、深藍或與其相近的顏色)裙裝或褲裝,著深色(以黑、深棕色為主)鞋靴。

      第十九條:一線員工工作期間統一穿著工作服。

      第二十條:公司員工在崗期間,未按規定著裝,一經發現,個人予以通報批評并與績效考核掛鉤。

      第六章:附則

      第二十一條:本制度由綜合辦公室負責解釋,自印發之日起執行。

      酒店管理規章制度 篇11

      1、倉管管理的基本任務和原則

      (1) 基本任務:采用科學的方法,不斷提高管理水平,做到保管好,損耗少,節約費用,保證安全,提高效益。

      (2) 庫房管理的原則是:適量、及時、準確、經濟、安全。

      2、原材料、物資的保管和記錄

      (1) 庫房按原材料和物資大類分別管理。

      (2) 倉管員職責:保管所管原材料、物資,記原材料、物資明細帳,驗收進倉原材料、物資和出倉原材料、物資的發貨。

      (3) 存倉原材料、物資要貫徹執行“先進先出,定期每季翻堆”的庫房管理規定。

      (4) 要節約倉容、合理使用倉容。重載物資與輕拋物資不得混堆,有揮發性的物資不得與易吸潮物資混堆。

      (5) 庫房對進倉儲存的物資,必須按固定堆位存儲,并編列堆號,在每個堆位存放物資的貨位上設立“進、出、存貨卡”,凡出入倉物資應于當天在貨卡登記,并結出存貨數,以便與物資明細帳對口。

      (6) 存倉物資必須做到“三對口”,即存倉物資與貨卡相符,貨卡結存數與物資明細帳余額相符。每月末倉管員應根據物資明細帳記錄的收、付發生額和余額數字,編制“進、銷、調、存月報表”,每季度盤點一次。

      (7) 倉管員對所保管的物資,應經常檢查,對滯存在庫房時間較長的物資,要主動向業務部門反映滯存情況;對存倉物資,發現霉變,破損或超保管期限,應及時提出處理意見,并填制“物資殘損(霉變)處理報告書”,或“超期存倉物資報告表”,送交業務部門和財務部各一份,以便有關部門會同財務部及時研究作出處理意見。

      (8) 、物資保管與保養

      a、 根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區;保管要做到“三清”,“二齊”,“四號定位”擺放。

      三清:材料清、數量清、規格清

      二齊:擺放整齊、庫容整齊

      四號定位:按區、按排、按架、按位定位

      b、保管物資應做到“十不”,即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求,適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝,存放不當應及時改進。

      c、要嚴格注意防火、防盜。

      3、原材料,物資進出倉規定:

      (1)倉庫管理人員對進倉物資,憑“物資收貨記錄單”記明細帳。并逐一核對物資的`規格,數量,質量。

      (2) 倉管人員對不符合質量要求及規格,數量、與發票或采購,申購部門的要求不相符的原材料、物料,必須拒絕進倉,并及時向申購部門、采購部報告。

      (3) 原材料、物資出倉,必須先辦妥出倉手續,憑領料單或調撥單,并驗明規格,數量經有關領導簽注,才給予發貨,同時要及時登記明細帳,并將領料單或調撥單報送財務部出帳。

      (4) 庫房對任何部門均應按正式出倉單證發貨,嚴禁先出貨,后補辦手續的錯誤做法,嚴禁白條發貨。

      4、庫房的存量管理

      (1) 庫房實行存量管理。庫房的最高存量和最低存量由客房部經理批準后,交庫房執行。

      (2) 所有庫房物資均應在存貨帳、存貨卡上標明最高存量和最低存量。

      5、庫房的請購

      (1) 存倉物資達到最低存量時,庫房應及時填制“請購單”,交部門經理購買,沒有及時提出購買以致存貨供應中斷的,有關庫房人員要承擔工作責任。

      (2) 超過最高存量的請購,須按酒店(流動資金管理制度)的審批權限,批準后交采購部購買。

      6、庫房的盤點

      (1)庫房物資流動性大,為保證貨、卡、賬核對相符,隨時掌握物資變動情況,避免短缺丟失和超儲積壓,必須進行經常和定期的盤點工作。

      (2) 經常的盤點由倉管員在日常進行,針對收發頻繁和容易變質的物品,需增加盤點和察看的次數。

      (3) 定期的盤點每季度進行一次,發現盤盈盤虧,應查明原因,說明情況。

      (4) 對于盤虧/報損的物資,須查明原因,屬保管人員工作責任的,應由倉管人員承擔經濟責任。經常發現失職行為的,應調離工作崗位,發現偷盜等違法行為的,交酒店保安部處理。

      7. 物品驗收:

    倉管員對購回的物品無論多少,大小等都要進行驗收,并做到1.購貨發票與實物的名稱,規格,型號,數量不相符時拒絕進倉.2.發票的數量與實物數量不相符,但名稱,規格,型號相符可按實際數量驗收.3.對購進的食品原材料,油味料不鮮不收,味道不正不收.4.對購進品已損壞的不驗收.

      物品驗收后,倉管員要在收貨單上簽字并留一份存底。

      8、其他有關規定:

      (1) 一切進倉人員不得攜帶火種,背包,手提袋等物進倉。

      (2) 庫房范圍及庫房辦公地點,不得會客,其他部門職工更不得圍聚閑聊,不得帶親友到庫房范圍參觀。

      (3) 庫房范圍不得生火,也不得堆放易燃易爆物品。

      (4) 庫房不準代私人保管物品,也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。

      (5) 任何人員,除驗收時所需外,不得把庫房商品物資試用試看。

      (6) 庫房應定期每日檢查防火設施的使用實效,并接受保安部的檢查、監督。

      酒店管理規章制度 篇12

      一、 考勤制度

     。ㄒ唬、考勤工作操作方法

      1、各單位、各部門須安排專人監視員工每日填寫《簽到表》,以此反響員工當天考勤狀況;

      2、每月底最終一天,由辦公室將將《簽到表》發放到各部負責人;

      3、分店各部門每月1日須依據本部上月《考勤記錄表》進展匯總,匯總后將《簽到表》和《考勤匯總表》、《考勤日志》一同上交辦公室,辦公室核實無誤后交人事部核發工資。

      4、分店各部門每月1日須依據日常獎懲狀況將本部員工上月獎懲匯總,匯總后將《獎懲單》、《獎懲匯總表》一同交質檢部進展核實,質檢部核實無誤后上交人事部核發工資。

      5、人事部每月須將員工考勤狀況和獎懲狀況進展分別記載,以便定級考評備查。

      6、各部門考勤負責人必需每天建立考勤日志,辦公室、質檢部、行政經理將不定時抽查核實,一旦發覺特別,將根據《治理責任督察制度》直接追究部門第一負責人的治理責任,視為“較重過失”。

     。ǘ、請假審批

      1、請假必需提前以書面形式申請并供應相關證明。緊急狀況須電話請假者必需事后補寫假條。行政經理負責核實請假的真實性。

      2、基層員工請假;二天以內(含二天)由本部負責人審批,二天以上五天以內由部門負責人批準后報行政經理審批方可,五天以上須逐級上報分店執行總經理審批前方可。

      3、分店治理人員請假:一天以內由分店行政經理審批;一天以上五天以內(含五天)逐級報經執行總經理審批;五天以上十天以內(含十天)應逐級報經公司總辦備案,副總經理審批方可;十天以上應逐級報經公司總經理審批方可。

      4、分店總經辦成員,三天以內由行政經理審批(行政經理由執總審批);三天以上七天以內(含七天)應逐級報經公司副總經理審批;七天以上應逐級報經總經理打算。

      5、請假條必需逐級審批簽字后由部門負責人保存備查。

      6、經過審批的請假,可充抵本月規定的例行休假。超出例行休假者,扣除當日工資。

     。ㄈ、考勤處理

      1、全部人員必需按時到指定地方簽到和簽退,并承受考勤治理者的監視。否則其根據10元/次予以懲罰,因工作緣由未簽到(退)者,經相關領導證明屬實后,懲罰予以取消。

      2、嚴格遵守作息時間,嚴禁遲到、早退。遲到或早退每分鐘基層員工(含領班)罰款一元,治理人員罰款二元;罰款超出當天工資者,按曠工處理。

      3、曠工一天扣除三天工資,連續曠工三天或一個月內累計曠工五天以上者作為自動辭職處理。

      4、未按規定手續請假或請假事由虛假者,其假期視為曠工?记谥卫碚弑O視不力或徇私舞弊者,擔當當事人同等的懲罰。

      5、全部員工的臨時請假(如以小時計算的假期),四小時以內按半天計算;四小時以上按一天計算。

      6、業務部門基層員工考勤由本部負責人治理,辦公室負責人監視;治理人員考勤由所在單位辦公室治理,辦公室負責人按規定考勤。

      7、每月底考勤治理者將相關人員的出勤狀況統計匯總后,連同假條轉交人事部門核算工資。

      8、行政經理有權對本酒店治理人員的.考勤及業務部門治理人員對基層員工的考勤工作失職現象做出處理:未按制度規定程序操作按《獎懲制度》對應條款處理;因治理不力帶來治理任何不良后果者,移交質檢部門按《治理責任督察制度》相關規定,報上級領導審批后執行。

      9、治理人員每月可享受四天帶薪休假,即平均每在職七天帶薪休假一天;基層員工每月可享受三天帶薪休假,即平均每在職十天帶薪休假一天;

      10、各單位辦公室必需嚴格根據相關規定及相關制式表格開展本單位考勤治理工作。

      二、證件胸牌

      1、員工被錄用后,將發放胸牌,胸牌應隨時佩帶,酒店保安人員有權在店內隨時檢查。

      2、員工在工作場所時,必需佩戴胸牌,以便來賓或有關部門檢查監視工作質量。

      3、員工應采善保管好證件和胸牌,若有遺失,應準時提出申請;經所在部門經理審核批準,到人事部補領,費用自行負責。

      三、制服

      1、酒店依據崗位需要協作員工制服,員工上崗必需按規定著裝、佩帶胸牌,非因工作需要員工不得在酒店之外穿制服。

      2、員工應保持制服干凈。

      3、員工應愛惜制服,如因疏忽或有意損壞,則需照價賠償。

      4、員工下班后,必需把制服放回更衣室。

      5、員工離職須交還制服,否則照價賠償。

      四、員工更衣柜

      1、員工須按使用更衣柜的細則常常保持衣柜清潔與整齊。

      2、更衣柜隨時鎖好,員工不得將珍貴物品帶入酒店,如有遺失,酒店不擔當任何責任。

      3、不得在更衣柜內存貯飲料、食品,不得放置危急及易燃、易爆、易腐、劇毒物品。人力資源部、保安部有權對員工更衣柜進展檢查。

      4、不得私自加配鎖匙或私自更換更衣柜。

      5、遺失更衣柜鎖匙,需照價賠償。

      6、忘帶或喪失鎖匙需借用者,由員工填表請所在部門的部門經理批準后向人力資源部借取備用鎖匙。

      7、員工必需遵守更衣室治理制度。

      五、員工食堂

      1、員工須依據部門主管的安排,按時在酒店的食堂或指定地點用餐。

      2、當班員工未經主管許可,不得在食堂或酒店指定地點以外地方用餐。

      3、員工須遵守員工食堂的有關規定。

      六、員工宿舍

      1、依據工作需要安排員工宿舍。

      2、員工入住宿舍必需按正常手續,聽從統一安排。

      3、入住宿舍員工必需遵守員工宿舍治理制度。

      七、安全檢查

      1、員工上下班必需從指定的員工通道進出,并主動出示證件。

      2、員工上下班離店必需主動協作酒店授權的保安人員檢查隨身攜帶的物品。

      八、離職手續:

      凡離職的員工必需到人力資源部辦理手續,交還酒店財產,包括勞?、胸牌、制服、《員工守則》、工具、衣柜鑰匙、員工宿舍鑰匙及物品等。未能全部交還以上物品者,須按酒店規定賠償,否則酒店有權拒絕發薪并不發給任何離職證明。

      酒店管理規章制度 篇13

      儀容儀表要求制度

      一、上班必須按規定著工作服,工作鞋,佩戴工號牌,統一發型,只準穿肉色。(黑色襪男員工)。

      二、女服務員:上班要化淡妝,不準濃妝艷抹,長發要盤起,短發不過肩,留海不超過眼睛,頭發不準染色,不準梳過于夸張的發型。

      三、男服務員:頭發不準染發,不留胡須,勤修面。

      四、不準留長指甲,不得涂有色指甲油。不準用刺激性很強的香水。

      五、上班時間不準戴手鐲、耳環、項鏈等飾物。

      六、工作服要整潔,無油漬、無皺痕。

      七、上班前不準吃大蒜,大蔥,檳榔等刺激性,帶異味的食品,不能吃酒精含量過高的事物,飲料。

      八、不能當著客人的面做不雅觀的動作,如抓癢,摳鼻子,挖耳朵,梳頭發,剔牙,大呵欠等,打噴涕應適當遮掩。

      九、檢查儀容,儀表應到衛生間或客人看不到的偏僻處。

      十、凡違反以上規定一次扣款5元,再次扣半天休,三次扣一天休。

      衛生工作制度

      a、個人衛生

      一、勤洗澡、勤換衣、勤洗頭發、不能有頭屑、身體不能有異味。

      二、工作服要勤洗、勤換、不得有油漬、皺痕和異味。

      三、大、小便后要洗凈、擦干。

      b、區域衛生

      一、地面無雜物、桌椅按要求擺放整齊美觀。

      二、桌面無油漬、無塵灰,餐具無破損、無油漬、無灰塵、無水滴、無茶漬,餐具必須消毒。

      三、工作臺要干凈、整齊、物品按要求擺放一致,托盤、水壺要干凈、無污漬。

      四、不準亂扔果皮紙屑,不能隨地吐痰。要隨手撿拾地面雜物,講究公共衛生。

      五、門窗、墻壁要保持光亮,無灰塵、無油漬、無蜘蛛網。

      六、衛生間要保持干凈、整潔、無異味,衛生工具擺放整齊。

      七、各班組衛生分片包干到人,每天派人輪流值班,保持衛生清潔。每周六搞大掃除。

      八、違反以上規定者,視情節輕重罰5——20元。

      勞動紀律

      一、提前十分鐘到崗,換好工作服,檢查好儀容、儀表。

      二、上班時間站立規范,不得倚墻、靠椅,不準聚一起閑談,上班按規定時間在自己區域站立規范,面帶微笑迎接客人的到來。嚴禁以工作場地作為休息場所,違者一次罰款5—20元。

      三、遇到客人和上司,要主動問好點頭致意,不能視而不見。違者一次罰款5—20元。

      四、客人來了要說歡迎光臨,拉椅讓座。在服務過程中請使用禮貌用語,客人買單要致謝,客人離時要送客,請客人慢走,并誠心歡迎客人下次光臨,使用禮貌用語(送客至門口),違者一次罰款5—20元。

      五、不準與客人爭吵,要記住客人永遠是對的,不準向客人索取物品與小費。若因態度問題導致客人不買單,給酒店造成的損失由本人承擔。視情節輕重罰款20—200元。

      六、拾到客人物品必須上交吧臺或上一級領導保管,并盡快與客人取得聯系,不準私自留藏,占為已有。一經發現,罰款20—200元并后果自負。

      七、如遇客人較多時,不得私自離崗。離崗要上報領班(包括上洗手間),領班安排人員頂崗后,才能離開。否則所造成的后果由本人承擔,并罰款20元/每次。

      八、不準在餐廳內奔跑,不準在餐廳、包廂、公共場所大吼大叫、大聲說話,違者視情節輕重罰1—5元。

      酒店財產:

      酒店物品(包括發給員工使用的.物品)均為酒店財產,無論疏忽或有意損1/4壞,當事人都必須酌情賠償。員工如犯有盜竊行為,酒店將立即予以開除,并視情節輕重交由公安部門處理。

      出勤:

      1、員工必須依照部門主管安排的班次上班,需要變更班次,須先征得部門主管允許。

      2、除主管以上管理人員外,所有員工上、下班都要簽工卡。

      3、員工上班下班忘記簽卡,但確實能證明上班的,將視情節,每次扣除不超過當天50%工資。

      4、嚴禁替他人簽卡,如有違反,代簽卡者及持卡本人將受到紀律處分。

      5、員工如有急事不能按時上班,應電話通知征得部門主管認可,補請假手續,否則,按曠工處理。

      6、工卡遺失,立即報告人事部,經部門主管批準后補發新卡。

      7、員工在工作時間未經批準不得離店。

      酒店管理規章制度 篇14

      第一節 概述

      財務管理辦法是酒店在財務管理業務、會計制度的基礎上,結合業務需要所訂立的運作規條,

      酒店財務管理制度范本。本管理辦法所包括的規定內容,酒店所有員工必須遵守,不得違犯,或以任何形式蓄意背離原意,以致虛應或走樣。

      財務管理辦法的內容,包括各項管理辦法的細則都是財務管理業務上用以規范業務運作標準,使用符合酒店業務運作要求。這些管理辦法的制定,在原則和方向上,應依循和符合會計制度的規定和精神。如遇財務管理辦法與會計制度的規定內容產生茅盾或不一致時,應以會計制度的規定執行。財務管理辦法的相關部分應停止執行,并由酒店財務經理根據會計制度的規定及時作出修訂。

      財務管理辦法的內容包括:

      第二節 資金管理辦法

      酒店的資金收支必須按本制度的規定辦法管理。違反本制度所規定將按財務法規和員工手冊的有關規定給予處分,并追究應負的經濟責任。

      1、酒店的資金包括銀行存款和現金,除按規定留存的備用金,存放在酒店規定的貯存處外,均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內。

      2、上述賬戶的提取及使用須由總經理(或他的代表),及財務經理共兩人以上的會簽,并加蓋酒店的財務專用章、私章方可提齲

      3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財務專用章由財務經理保管。

      4、上述銀行賬戶的支票由銀行領出后,經出納登記保管,并憑有效批準后的付款通知單填寫支票,不符本項規定的任何情況,不予填寫支票。

      5、如果在取得發票之前需要預先領取支票的,應在5個工作日之內,將有關原始憑證交回財務部,予以核準報銷。支票未能按原定用途使用時,必須及時退交出納員,可根據業務需要重新辦理支票領用手續。

      6、不得開具空白支票,支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內容空置不填的,應在《用款申請單》的備注欄填寫清楚,按程序經有關領導審批后方可開具。經辦人需在支票開出后三日內將原空置項目的實際內容告知財務部。出納員負責督促相關工作。

      7、 酒店的所有營業現金收入均按酒店的《營業款繳納管理制度》辦理,違反者給予處分,并追究應負的經濟責任。

      8、按本管理制度存放在酒店內的周轉資金規定為:

      出納備用金:僅作為本制度規定的其他備用金的報銷回填,和支付零星現金支付。

      外幣兌換備用金:前堂收銀處的外幣兌換備用金,除受酒店的規定管控外,同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業務所訂立的有關規定,并只作為外幣兌換點的外幣兌換業務?,不得挪作其他用途。

      收銀員找零備用金:各收銀處的找零備用金,只作為收款業務中找零給客人的專用備用金,并應按規定在每班交接班時,由交接雙方核點交接,不得截留滯交。

      郵資備用金:前堂部接待處的郵資專用備用金,允許以郵票和現金的形式同時保管,但只用作提供給客人的代郵服務專用,不得挪作其他用途,F金和郵票的總和應與備用金規定的固定額度相符。

      采購部備用金:采購部的備用金,規定只作為解決酒店零星采購,業務急用所需。

      專用備用金:經總經理和財務經理的同意,在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時必須即時交回。

      9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實際支付后,并經批準開出支票由銀行賬戶存款回填補充外,其他備用金以報銷方式回填,報銷均應在指定辦公時間內,在出納的辦公室辦理回填手續。辦理回填手續應在5個工作日以內,所有備用金均采用報銷回填的定額控制方法,使備用金固定在規定的額度,不得隨意增減,所有備用金額度的變更,均須獲總經理和財務經理批準。

      10、 酒店所有費用的報銷,均須經部門經理同意,加簽后送財務部辦理審批手續,經獲批準后在出納處領取或退繳現金。

      11、 現金借款。

      公司嚴格控制現金借款。確因業務需要而必須借款時,借款人應填寫《借款申請單》(一式三聯,見附表一),公司人員借款由總經理審批。借款1萬元以下由總經理審批,借款1萬元以上及公司總經理本人借款由董事長審批。

      借款人申請臨時借款時,應填明估計還款日期。除特殊情況外,一般借款不得超過25個工作日。出納員應及時向財務經理報告借款逾期未還情況,并向借款人發送暫借款催款單。接到催款單后既不說明原因又不歸還借款者,財務部有權扣發其工資,直至結清借款為止。結清借款前不再給予第二次借款。

      第三節 用款管理制度

      本制度適用于支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費用支出,零星的費用采購或費用的開銷,另訂立報銷制度。

      (一) 、用款分類。本用款管理制度將用款項目劃分為五類:

      1、建設項目。包括工程項目、設備的大修。

      2、購買固定資產。

      3、特殊費用項目。包括差旅費每次超過5千元、業務招待費和禮品費每筆超過2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費

      4、日常經營項目:工資、能源、辦公、成本等日常經營活動的必需費用。

      5、財務類支出。包括銀行貸款利息,代收代付款,支付供應商貨款等。

      本用款管理制度未涉及的支出項目,有合同的,按合同所規定的程序付款;無合同的,相關責任部門必須提交相應的專題報告,報送總經理批,審批后予以付款。

      (二) 、用款的管理

      1、建設項目合同款項的支付

      (1) 經辦部門根據合同條款以及項目的進度情況,填寫《工程項目審價報告書》,經由合同部、監理公司審核確認后,連同《用款申請單》一起上報總經理審批;總經理批示付款意見后,財務部簽字后對外支付

      (2) 用款達100萬元以上的,需要報集團總裁審批。

      2、購買固定資產及日常經營用品及日常費用

      (1) 開業定購的固定資產和用品,在預算的范圍內,擇優與供應商簽訂合同,根據合同的支付條款,如果是預付款,由經辦部門填寫《用款申請單》,經總經理批準,財務部門支付款項;如果是貨款,財務部根據驗收記錄和發票的收取情況,支付款項(購買固定資產需要行政部向銀河集團公司匯報)。如果用款達100萬元以上的,需要報集團總裁審批。

      (2) 使用部門根據營業情況,對需新添置的固定資產,提交報告,連同《用款申請單》送財務部;對于日常經營用品的支出,只需要提交物品申購單;對于日常費用按相關定額或要求,填寫《用款申請單》;送財務部審核后,報總經理批準,批準后的進行采購或付款。

      (3) 設備大修計劃首先報總經理審批,根據維修情況和合同付款的要求,填寫《用款申請單》附審批報告一份副本,經總經理批準后付款。

      3、特殊費用項目用款

      特殊費用的用款,應由經辦部門提交報告,報總經理批準,批準后填寫《用款申請單》,連同批準后的報告送財務部,完成付款審批手續后付款。如差旅費每次超過5千元、業務招待費、禮品費每筆超過2千元,依照集團有關規定送總裁審批。

      4、日常經營費用

      按采購制度進行(祥見《采購制度》)。

      5、財務類支出

      (1) 財務類費用依照有關合同或規定,填寫《用款申請單》,報總經理批準,批準后付款。

      (2) 月結的供應商貨款,根據驗收單,核對清楚后,報總經理批準,批準后安排付款。

      (3) 月結的供應商貨款,根據驗收單,核對清楚后,報總經理批準,批準后安排付款。

      第四節 營業款繳納管理制度

      酒店對營收現金采用錢、帳分途的管理方法,有關控管方法按以下程序執行,所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定,違反者將受紀律處分,以至追究法律和經濟責任。

      1、前堂收銀員、餐廳和其他營業點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚,并完成各該班的營業收入報告。賬單和有關報告應于下班后第一時間交到指定的辦公地點,以便在初步核查后轉夜班審核組進行隨后的帳務工作,F金部份應于下班前,在見證人的見證下投入投放式保管箱內。

      2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現金中,屬找零備用金的部份取出,清點清楚后移交到下一更收銀員,如屬于最后班次(除大堂外),即將其交到指定的'保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現金收入,則按上述的規定,投入投放式保箱內。

      3、每班的現金收入必須與該班的營業報表內所統計的現金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明,差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報,記錄在收銀員報表內的現金超短欄內上報,不得隱滿。如投款包含了找零備用金,也要清楚地記錄在繳納袋上,同時在交班記錄本上注明,方便下一班次同事接收。

      4、現金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證,點算清楚后(假設條件許可,以下相同),隨即在繳納封袋上如實填寫清楚,并在袋口騎縫加簽,然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊,或膠水封口,不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封,未依循本項規定進行者,除對因此引起的所有后果負全部責任外,并將被視作蓄意違反本管理辦法,遭受紀律處分。

      5、所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱,不得以任何理由拖延,繳款人和見證人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核簽,對不按規定操作而引致的后果,雙方均負同等責任,受同等處分。

      6、對于不按規定要求,在沒有見證下,獨自封袋投箱者,除此而引致的后果全部由其個人負責外,還應按違反規章制度論處,初犯者予口頭警告,蓄意再犯者給予書面警告,以至最后警告。

      7、繳納人和見證人不按規定,沒有當面點核,或不認真點算清楚而造成的過失,按第6項的規定同等處分。

      8、收銀繳納登記簿的每一欄,均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫,并在規定的欄目位置加簽,不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的,應用橫線畫去,再在其上方寫上正確數據,然后由繳納及見證雙方加簽,違反本項規定者按與第6項相同的程度給予處分。

      9、所有收銀員必須辦妥繳納現金收入,并完成各該班次的報表及賬務后,方可下班。大堂的每一班次的當值人員均應對收銀員繳納登記簿進行檢查,并對出現不完善的情況即時查明原因,并將情況通知在班的上一級主管人員,若當時未有直屬上級主管時,應向當時財務部在酒店當值的其他人員報告。

      10、 收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數量及繳納封中是否有破損的情況,由出納在第二天與見證人共同打開保險箱取出繳納封袋時按實填寫。實際數量或封內的繳款如與登記簿所載情況有出入時,若當時辦公室還有第三者在場時,應請第三者(前臺收銀處24小時均有人員當值)作證,并在第一時間報告上級主管處理。

      11、 若當天所有繳納封均未有破損時,破損封數目的欄位應加“/”斜線刪除。若有封袋破損時,應將該等破損封袋的情況注明,并按10項的規定處理。

      12、 出納及見證人均須在登記表上加簽,任何一方漏,另一方未能予以提醒,均屬疏忽責任。

      13、 收益審核每天均應在出納完成繳款點算后,檢查經出納和見證人加簽的登記簿,并與收入報告的現售總額核對。保證該天的現金收入確已無誤入庫。如有差異應即時與出納共同查明原因。切不可拖延,以致增加核查的難度。

      14、 出納在點算所有繳款后,應將各項收銀員的繳款情況,據實在出納的每日現金日報表內加以記錄,并將副本送審核組作賬務處理。

      15、 收銀員繳納報告(繳款封)應予保存不少于12個月,收銀繳納登記簿應予保留少于18個月。出納每日現金日報表應作為輔助帳表并由出納加以保管。

      16、 收益審核應對在崗收銀員進行不定期的現金(包括備用金和當時的營業現金)檢查,所有檢查均應按營業情況考慮,避開高峰期,在不預先通知的情況下進行。此項檢查每月應進行2次以上。

      17、 各項檢查均應留有記錄,記錄應有檢查人和收銀員雙方的加簽,以確證當時的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行,所有的現金檢查,均應具備第三者作為見證,整個檢查過程應在見證人監督下進行,并由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后,最后加簽證明。

      18、 營業的各種報告及營業帳單,在下班后交到夜審辦公室。

      第五節 報銷管理制度

      第一條 單據的處理

      1、所有申請報銷的支出經過完整的驗收、審核、批準手續,方可報銷。經手人、領導批準、財務審核原則上不能有同一人重復的情況。不準自審、自批自己開支的費用,一律報上一級核批(如,副總經理的支出報總經理核批,總經理的支出由董事長或執行董事核批)。

      2、所有開支一律須經有關領導審批、指定的財務人員復核后方能付款。

      3、所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據來證實支出,依據必須是正本,并加蓋對方發票章,復印件將不受理。發票、信用卡支付存根聯、收據或其他證明文件必須粘在報銷憑證后。如果是報銷采購物品的,在有保修單、說明書的情況下,也應附上。

      4、各人自行支付、報銷自己發生的費用。多人參如的活動(如用餐、乘坐出租車等),應由其中職級最高者報銷。

      5、對員工實行現金周報制度。上周發生的各項現金報銷費用,應于本周內一次性填寫“現金報銷報告”辦理報銷手續,一般不允許跨月報銷。報支差旅費者,必須在出差回來后兩星期內,到財務部辦理報銷手續。財務部實行每周兩次報銷單據,時間分別為每星期二上午、星期四上午,除此以外的時間一般不受理報銷申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷時間限制。

      6、報銷申請人首先將所有發票整理分類。定額小尺寸發票(如車票、餐飲發票)應分類粘貼在一張或多張票據粘貼單上,并在粘貼單上注明該類發票的張數及金額。購物發票應有手續完整的驗收單、發票、保修單(保修單是附上,而不是粘上);車票、機票上應注明起訖地點、時間;所有接待、應酬費用必須每次結賬,不可以月結的形式報銷。在填寫《現金報銷單》時要包括:姓名、部門、用途、金額、附件張數等,經部門經理審核后,送財務部審核員辦理報銷手續。

      7、審核員核對金額是否準確、是否符合公司規定的開支標準、各類審批手續是否適當、單據粘貼是否規范等等。如果有疑問,或發現不應報銷的項目,應及時向申請人落實及說明。審核員審核無誤,經財務經理審批后,按審批權限規定,呈送總經理/副總經理審批。未經財務部審核員、財務經理簽署的報銷單據,不得送總經理或副總經理審批。審核員一般應在三天內辦妥審批的手續,并交由出納員付款。

      8、出納員應及時通知報銷申請人領款,付款時收款人應在收款欄簽名及填寫日期。付款之后出納員應在發票、《現金報銷單》蓋上“現金付訖”章。

      第二條 本地差旅費

      1、報銷市內交通車(船)費時,應在報銷報告附件上注明每次行程的事由、起止地點及費用。

      2、嚴格控制市內的的士費報銷。市內辦事搭乘的士,應取得總經理/副總經理/部門經理的批準,方可報銷。對弄虛作假者,一經查出,將從嚴處理。如沒有總經理或副總經理批準,凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷。

      3、現金報銷實行周報制度,即上周發生的各項現金報銷費用,應于本周規定的時間內辦好報銷手續。差旅費填于《現金報銷單》, 經審核簽批后于每周規定的報銷時間交財務部報銷。一般不允許跨月報銷。

      4、出差并當天往返的視同市內出差辦理,不能當天往返的作為異地出差,

      第三條 外地差旅費

      1、出差審批

      1) 所有業務到外地出差,必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經部門經理審核后,由總經理或副總經理批準,方可出差外地。

      2) 《外地出差申請表》一式二聯:行政聯及財務聯。在出差前2天,必須把手續完備的申請表行政聯交行政部考勤及訂票等使用,而保留財務聯直到報銷為止。

      2、出差補貼/費用報銷標準(包括住宿、交通、伙食等)規定:

      住宿費標準、伙食補貼標準:

      1) 交通工具:機場至市區往返乘大巴,市區可以乘坐出租車。

      2) 長途旅行一般乘坐火車或汽車,夜間乘車每夜補貼25元。

      3) 補貼天數的計算辦法:以機票/車票時間為準,出發當天,在12點之前出發的算1天,12點之后出發的算半天;返程到達當天,不計算補貼天數。

      4) 出差人員趁出差方便,經上級主管批準就近回家探親、辦事,其間的交通費自理,并且該期間不享受出差補貼。

      5) 除以上規定外,出差人員不享受任何其他出差補貼。

      3、差旅預支款項

      1) 對需預支款項的,需填寫《借款申請單》,列明有關事項,由上級領導(部門經理或以上)審核,總經理及財務經理批準。批準時必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。

      2) 每一次預支金額不高于人民幣5,000元。

      3) 所有借款須在1個月內必須報銷及結清,以《現金報銷單》送達財務部為準。確有特殊情況要延期,必須在到期前到財務部說明情況,方可延期。員工報賬時不退還《借款申請單》,由財務部開給申請人收款收據。

      4) 申請借款時,須附審批手續完整的《外地出差申請表》復印件辦理。

      5) 財務部必須及時記錄所有預支款項,確保沒有久未退還的預支款項。

      6) 在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷時交還財務部,禁止把款項保留或轉至其他員工。

      7) 預支款項退還財務不應用委托他人傳遞的方式,若款項遺失,一切后果自負。

      4、交通工具

      1) 選擇最經濟的交通工具是公司所需求的。

      2) 限制乘坐飛機、火車軟臥。普通員工需要乘坐飛機、火車軟臥,應事先經總經理或副總經理特別批準。

      3) 經理及以上人員出差可乘坐飛機、火車軟臥。

      4) 機票/車票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲

      5) 不使用的機票/車票必須退回代理公司領回退款,不應保留作將來之用。

      5、住宿安排

      1) 酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優惠協議的酒店。

      2) 住宿費在限額內據實報銷。

      3) 多人出差至同一地點,應盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時,適用其中較高級別員工的住宿標準。

      4) 到外地參加會議、培訓等活動,統一安排住宿的,住宿費可以據實報銷。

      5) 不論是否合住房間,均應按人分別付款,分別開具住宿發票。

      第四條 差旅支出報銷及結算

      1) 報支差旅費者必須在出差回來后兩星期內到財務部辦理報銷手續。

      2) 報支外地差旅費者必須附相應的《外地出差申請表》的財務聯及《出差工作報告》,詳列每天行程及出差期間工作內容。

      3) 財務部應確!冬F金報銷單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符,否則不受理差旅費財務報銷手續。

      4) 差旅支出報銷若不按公司的報銷程序將均不受理,此情況包括,例如:

      a) 沒有填寫《現金報銷單》或《出差工作報告》。

      b) 《現金報銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。

      c) 沒有附上正本發票、信用卡支付存根聯或其他有關證明文件。

      d) 沒有總經理或副總經理的批準。

      e) 沒有一次性將本次的所有開支報銷完畢。

      第五條 與其他部門協調

      1) 財務部應通知兩個月或以上尚未退還預支款項的員工,尚欠余額將會在下期工資內扣除。

      2) 對于離職/解聘的員工,人力資源部/行政部必須確!峨x職手續表》中各項手續(其中包括辦理償還借支手續)已經完成才發出《員工保證金、工資領取通知書》,離職/解職的員工才能到財務部領取保證金及應領工資。

      第六條 特殊情況

      若有特殊情況而不能履行以上條文,必須有總經理/副總經理的批準。

      第六節 發票管理辦法

      為使酒店對發票的使用得到有效的管理制度,特制定本管理制度,酒店所有人員必須嚴格遵守執行,違反者除按違反酒店員工手冊的規定給予嚴格處分處,還將循《中華人民共和國發票管理辦法》的有關規定追究應負責任。

      第一條 開出發票

      1、酒店使用由稅務機關統一的稅控發票,由指定發票管理員憑發票領購簿和規定的文件及財務專用章向稅務機關領購發票,并負責保管和控制使用,并向稅務機關報送使用情況。

      2、所有發票由指定會計員設立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務專用章后,由各崗位點的收銀員向指定會計員直接辦理領出和繳銷。

      1、 收銀必須按照本管理制度的各項規定執行,并接受監督和指導,各崗位點的收銀員要嚴格遵守發票的使用和繳銷。在發現有違反規定時,應立即通知指定發票管理員協同調查并報財務部經理處理。

      4、發票必須順序、按時限使用,不得折本跳頁(指:訂本式),每次打印發票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。

      2、 發票的開具不準涂改、撕毀,如有作廢,應注明原因,整份完整保存,交回給發票管理員核銷。如發生丟失、損壞必須即時報告候查,因此造成損失的由當事人賠償。

      3、 發票不得轉借、轉讓,不得為其他單位或個人代開,只能對經營業務收取款項使用。

      4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發票帶離酒店。

      5、 發票管理員必須定期檢查發票的管理和使用情況,監督和責成完善和防止可能出現的疏漏。

      6、每班次結束后,收銀員均要打印發票使用報告,附于營業收入報告之后。

      第二條 收取發票

      1、購買商品和其他付款事項,應向收款方向取得發票,該等發票必須具稅務機關規定的全國統一發票監制章,并由收款方加蓋財務專用章或發票專用章,并經開票人簽字方可接受。

      2、發票必須符合有關稅務規定,內容不得涂改。

      3、對不符合規定的發票,不得接受,不得作為報銷憑證。

      4、所收發票金額應與交易事項的金額相符,在正常情況下,發票應直接開給酒店。如有特殊情況,應具報告說明,并經財務經理批準,方可給予報銷。

      5、發票的商品或服務內容應與交易事項相符,不得串通開票單位虛構作假,以相同金額發票抵充頂替。

      6、財務人員應以交來發票核銷各項報銷事項,審核其真實性、合法性、完整性。

      第七節 支票使用管理辦法

      酒店銀行賬戶的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專用印鑒的多控方法,確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監控:

      1、 銀行賬戶的款項提取須由總經理(或他的代表)和另一位經授權人員蓋章,并加蓋酒店的財務專用章方可提齲

      2、 財務專用章由財務經理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經財務經理批準的有效支取憑證下,不得填制任何支款支票。

      3、 支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領出后,由出納登記保管,并憑有效批準的《用款申請單》填寫支票。不符本項規定的任何情況,不予填寫支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。

      4、 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫,內容包括收款單位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款原因,經部門經理核實加簽后,聯同有關憑據送財務部進行財務審核。通過財務審核的《用款申請單》由財務部送呈總經理批準,最后轉出納填寫支票。對不符合財務審核要求和不獲批準的《用款申請單》,在注明緣由后,退回原提出付款要求部門。

      5、 出納必須嚴格要求保管和開出支票,對未經批準的付款要求不得開出支票。

      6、 開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途,或將空白支票帶離酒店。

      7、 因業務確有所需,不能確定實際金額的情況,允許在填寫收款人,及用途后,開出限額支票。按本項規定開出的支票,領出支票人必須在2個工作天內,將使用情況報回出納,辦理財務手續。

      8、 支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得涂改,其他事項的更變,必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。

      9、 因故取消或作廢的支票必須注明原因,并在支票上明顯位置,用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規定標注外,應按號與同號存根一并訂在存備查。

      10、 支票在使用前應按銀行原裝訂本保存,不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯保持原狀,不得撕離。

      11、 支票本存根上的各項資料應與開出支票一致,各欄資料必須如實填寫,不得留空。

      12、 支票必須按從銀行領出的先后次序順號使用,不得跳頁跨頁使用。

      13、 已經整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查,并按有關制度的規定期限保存。

      14、 酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規定外,尚應遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關守則。

      15、 如當地人民銀行有訂立支票管理法則或規條的,應按有關法則和規條修訂本管理辦法。并于當月報送公司行政部備查。

      第八節 收據管理辦法

      收據是財務部用以記錄和證明業務事項的的書面憑證,開具收據的情況羅列如下:收取客戶的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預收款。

      1、確保開具收據的真實性和完整性。未發生業務時不得開具,

      2、酒店營業收據應確保合法有效,并由專人保管、領用、發放。

      3、收據填寫要求項目齊全、字跡清楚、全部聯次、一次復寫,內容一致,

      4、因工作失誤或其他原因開錯的,要加蓋“作廢”章,并將全部聯次與存根訂在一起,不可私自銷毀。

      5、開具收據應使用中文,可同時使用英文。

      6、不得私自轉借、轉讓、涂改或擅自銷毀收據。收據使用完畢后,應及時把收據存根交回管理人統一保管。

      7、收據按號碼必須連續使用。

      8、所領用收據出現問題,由責任人承擔。

      第九節 收銀員編班制度

      為了管理好收銀的工作,建立編更制度,編更制度是根據營業運作需要而制定的,要求在月末制定下一個月的上班更次,首先由收銀員個人根據休假數量,提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢,不累計到下個月,如由于營業需要可以調整),再由編更負責人綜合情況,制定下月更期表,具體要求如下。

      1、排班表制定后,若有需要更改或臨時調更,需請示領導批準。

      2、請休病假、事假的,需要出示醫生開具的病假單或請假條,并經批準。

      3、若因個人原因,需提前下班或推遲上班的,需經批準方可執行,欠下的時間,以后補回。

      4、在工作未完成時,不得無故提前下班、早退。

      5、在每個月的排班表制定前,若員工有需要申請假期的,需提交申請條,并交財務領導批準后,方可作準。

      6、當班人員負責起當班所有應付的工作責任。

      7、如遇上與人事部相關制度相抵觸的,以人事部的相關制度作前提,作出修訂。

      第十節 各種消費券(卡)管理

      在酒店用于替代現金支付住宿或餐飲等其他服務,包括免費的消費憑證。

      1、 酒店發出的消費券僅限用于自身酒店內。

      2、 消費券上必須注明可消費金額。

      3、 消費券不能兌換現金,并且未使用的價值不被償還。

      4、 消費券必須在消費前出示。

      5、 消費券上必須注明有效使用期限,過期作廢。

      6、 所有消費券由財務部按序號控制并保存。

      7、 所有消費券的使用需經財務部蓋章后,方可生效。

      8、 酒店員工不能使用消費券,特殊情況例外。

      9、 消費券在申請或發放中,不得作假或發放與此無關人員,一經查出,嚴肅處理。

      10、 免費的消費券上須注明,如持券人到酒店消費,需提前預訂,以視客房及餐廳的消費安排情況

      11、 申請免費消費券,應事先填寫申請表,注明時間及原因,而后經部門經理及總經理批準。

      12、 任何消費券如延期使用,需由財務經理和總經理同意,并在消費券上簽字確認,在原來的消費券上注明延遲的日期,方可生效。

      13、 所有消費券均由財務部保管、發放,任何部門需要領取消費券時,由財務部負責保管人員登記消費券號碼、領取日期等資料,并由領取人簽收。

      14、 消費券根據其發放的性質,相應作帳務處理。

      15、如果為IC卡,亦由財務部控制,包括:制卡、更換、充值等等。

      第十一節 酒店的交際宴請

      是指酒店有權限的人員根據工作需要而在餐廳宴請消費。

      1、 所有高級部門經理、被授權的部門經理和員工允許宴請客人。

      2、 宴請申請單應提前申請,申請人必須填寫宴請申請表,注明申請人、部門、宴請日期、地點、人數、預計金額、被宴請人及理由等詳細內容。

      3、 宴請必須事先經申請人的部門經理批準后經總經理審批。

      4、 所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄,實際發生金額不得超過預計金額的10%。

      5、 未及時提供宴請單者,必須在24小時之內主動交與財務日審。

      6、 所有宴請原則上應在酒店內進行。

      7、 只有在特殊情況下,經總經理特別批準方可在店外宴請,事后同樣補宴請申請單。

      8、 如違反宴請規定而執行或經催促仍未補填宴請申請表,其費用將從宴請人的工資中扣除。

      9、 各享有宴請權的員工應自律地控制成本。

      10、 日審人員應每天登記酒店員工宴請明細匯總表。

      11、 如果有定額的,超出定額部分由個人承擔,承擔部分是否折扣,另外制定。

      第十二節 采購制度

      采購制度的大原則是:先審批,后購買;先驗收,后付款。

      為了加強酒店的成本控制,壓縮不合理的費用支出,特制度本制度。

      (一)、請購制度

      1、部門每月做好日常物品的采購計劃,填寫《采購申請單》后,部門負責人審閱后,送行政部審批,超越行政部審批權限的,應送總經辦審批。

      2、在計劃外和超計劃的采購,要由總經辦審批。

      3、部門對于固定資產的申購,要按實際情況,提交扼要的報告,說明有關情況,由總經辦審批。

      4、更換原有的設備,要有專業部門的意見書。

      5、一些特殊設備申購,涉及多個部門的,要互相進行溝通,完善方案。

      (二)、采購實施

      1、 采購物品由采購部負責,如是專業用品,應有相關的專業人員陪同。

      2、 專用物品、常用用品的采購一般通過供應商送貨,并有一定范圍的詢價,選定兩家以上的供應商。

      3、 固定資產的采購必須采取比價的方式進行,擇優購買。(參見《固定資產管理制度》有關固定資產的采購部分)。

      4、 采購物品先急后緩,營業部門優先。

      (三)、驗收制度

      收貨必須掌握三個重要環節,即數量、質量和價格。

      1、 未經批準的采購定貨單,而提前采購所列貨品,收貨部一律拒收。

      2、 收貨記錄上的金額應與發票金額相符,供應商名稱應與采購申請單名稱一致。

      3、 對收到的食品原料和物品進行數量盤點,收貨量應與訂購數量相同。

      4、 所采購的物品和原料應符合酒店質量要求,不合乎要求,收貨部有權拒收。

      5、 實行雙重驗收制度,收貨部為第一驗收人,使用部門為第二驗收人,必須各負其責。

      6、 貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。

      7、 收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字,方可生效。另外,貴重干貨入庫時,收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認。

      8、 當天收貨記錄的匯總金額應等于收貨日報匯總表的總計金額。

      9、 收貨記錄應于當天下班之前交與成本部審核入帳,確認無誤后,轉交應付部復核。

      10、 工作時間以外,如使用部門需要的緊急貨品,由使用部門通知采購部,貨到后,由使用部門主管級以上人員驗收,同時填寫相關的收貨證明,簽名后交給采購員,并在收貨部上班后的第一個工作日內補齊相關手續。

      11、 購買的物品如果有保修單、說明書的必須收齊,送成本部資產管理員。

      12、 固定資產還要按固定資產管理制度操作。

      (四)、采購貨款付款制度

      第三條 凡購買“低值易耗品”或“固定資產”的,均應先由行政部門、使用部門、財務部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產”登記驗收手續,然后再履行審批程序,辦理付款或核銷。

      第四條 供應商采取月結方式進行,經過對賬確認后,按計劃支付貨款。

      第五條 貨款以銀行轉賬的形式為主。

      第六條 采購員一般采取每星期一次結算貨款,不能滯后,報銷時應分門別類進行報銷。

      第七條 報銷時如有借款,同時還款手續。

      第八條 付款時審核:發票是否完備,是否在計劃期限,是否有完善的驗收手續(包括:驗收單、保修單),是否經有關領導批準。

      第十三節 倉庫管理制度

      1、 酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品,必須有效劃分和管理,編排位置代碼方式,方便管理。

      2、 倉庫門口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。

      3、 每日由倉庫保管員去前臺領取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。

      4、 如封包鑰匙被開啟,請通知財務經理。同時檢查倉庫貨物存放情況是否異常。

      5、 出庫入庫餐料及物料,必須立刻登記進電腦,倉管員并在單據上簽字。

      6、 每日檢查餐料是否有過期、變質,發霉等情況。對快過期餐料要提前三個月書面通知使用部門。

      7、 每日檢查存貨情況,及時填寫《采購申請單》補充存貨。

      8、 每日關倉之前整理物貨堆放,清潔倉庫衛生,關閉電源。

      9、 倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存,由庫管員在信封封口簽字并住明日期。關倉后保存在前臺鑰匙箱并登記在冊,

      10、 每月末倉庫由財務經理組織和監督貨物盤點,并記錄《倉庫盤點表》。成本控制負責核對盤點數量是否一致。發現問題及時匯報財務經理。

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