• <i id="549yd"></i>
  • 
    
  • 現在位置:范文先生網>范文大全>規章制度>倉庫管理制度

    倉庫管理制度

    時間:2023-07-14 13:29:04 規章制度 我要投稿

    倉庫管理制度(集合15篇)

      在生活中,制度使用的頻率越來越高,制度具有使我們知道,應該做什么,不應該做什么,懲惡揚善、維護公平的作用。那么制度的格式,你掌握了嗎?下面是小編整理的倉庫管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

    倉庫管理制度(集合15篇)

    倉庫管理制度1

      一、倉庫日常管理

      1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;所有物料應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。

      2、必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作,倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記臺帳,做到日清日結,確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記臺帳,保證帳物一致.

      3、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種材料的數量進行核對并記錄,如有變動及時向領導反映,以便及時調整。

      4、車間必須根椐計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量,并嚴格控制各類物資的庫存量;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送部門經理及財務人員.

      二、入庫管理

      1、物料進庫時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫,杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

      2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區域,同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

      3、收料單的填寫必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的.金額一致。

      三、出庫管理

      1、各類材料的發出,原則上采用先進先出法。物料(出庫時必須辦理出庫手續,并做到限額領料,車間領用的物料必須由車間主管(或其指定人員)統一領取,領料人員憑車間主管或服務顧問開具的修理單或相關憑證向倉庫領料,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況,核對正確后方可發料;倉管員應開具領料單,經領料人簽字,登記入卡、入帳。

      2、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作,各相關部門的計算口徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。

      43、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、或損壞等),應及時的用書面報告的形式向有關部門匯報。

      四、車間及工具管理

      1、在倉庫領用的工具要做好登記,用畢及時歸還并登記工具使用情況。車間內常用工具應妥善保管以免發生遺失。車間主管有責任和義務進行管理。

      2、對已損毀工具應上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責任進行處理。

      3、車間內所有物品擺放應按照以劃分的區域進行擺放,其區域不得出現與之不符的物品。對廢品要及時清理保持車間內的整潔。

      五、倉庫管理員應責任心強,堅守崗位,無故不能離崗。對突發事件能及時處理和協調,保證車間正常工作的順利進行,嚴防以外事故發生。

      倉庫盤點流程

      1、盤點準備備件主管將數據庫數據導出。財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放,得出存貨實存情況。

      2、盤點進行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,記錄初盤結果并對初盤結果進行復盤,出現差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數據輸入電腦,將《盤點單》打印提供給財務部,財務部組織公司人員組成抽盤小組,對各大區域進行抽盤工作。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財務主管簽字,各持1份。

      3、盤點后期工作倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。

      4、盤點其他規定盤點工作規定每月進行一次,時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作,下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責,貨品編碼、單位必須規范統一;名稱、貨號、規格必須明確;數量一定是實物數量,真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實,責任人要負過失責任。對于盤點結果發現屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失,實物責任人要承擔經濟賠償責任。

    倉庫管理制度2

      1.目的:

      為了防止產品在使用或交付前受到損壞或變質,特制定本規定。

      2.適用范圍:

      本制度適用于所有原材料,配件,外協件,半成品及成品的貯存管理。

      3.管理制度:

      3.1.倉庫重地,嚴禁非倉庫工作人員隨意出入;有事須進庫房時,必須有庫房人員陪同。

      3.2.倉庫內嚴禁煙火,各種消防設施、設備嚴禁亂放、被覆蓋或挪做他用,做好防潮,通風措施,物品碼放應距墻面10厘米以上,必要時,采取上苫下墊措施。

      3.3.酒精,乙醚等化學品必須存放于化學品庫,搬運酒精、乙醚、紙制品等易燃易爆物品時,嚴禁煙火,做好防護措施。

      3.3.1.化學品管理職責:采購部負責公司化學品采購。

      原材料庫負責對庫存化學品進行管理。

      3.3.2化學品管理規定細則:

      原材料庫對庫存化學品進行隔離存放,庫區內嚴禁煙火。

      庫存化學品臺帳,標識卡片等必須標注生產日期,以生產日期為準,按生產日期或保質期出庫。

      化學品存放地點應避免高溫線照射,溫度過高應采取通風降溫措施。

      3.4.物品入庫/出庫管理:

      3.4.1所有原材料,配件,外協件及半成品必須經檢驗(驗證)合格后方可入庫,由庫管員開具入庫單,填寫物料管制卡,標注物品名稱品名、分供方名稱(生產單位)及規格型號和數量。

      3.4.2成品必須檢驗后方可入庫,由庫管員開具入庫單,同時填寫有關帳、卡。

      3.4.3庫存物品按先進先出的'原則出庫。

      3.4.4原材料,配件,外協件及半成品出庫時,有領用部門填寫領用單,到庫房領用,庫管員按照領用單上的數量進行發貨。

      3.4.5成品出庫時,庫管員根據發貨單進行發貨,詳細記錄發貨數量,編號及貨物流向。

      3.4.6定期盤點,及時填寫有關帳,卡必須做到帳卡物相符。

      3.4.7發生盤盈(虧)時,庫管員應及時上報主管領導并查明原因,責任人須提交說明報告,如數額巨大,公司有權追究其責任。

      3.4.8對于退回的不合格品,庫管員必須在規定的區域內隔離存房,同時做好不合格狀態標識未經批準,不得擅自使用。

      3.4.9倉庫內無人時必須關燈,斷電,關閉水龍頭,并關好門窗做好防盜措施。

    倉庫管理制度3

      一目的

      本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定,以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出,貯存時不變質、不損壞、不丟失。

      二適用范圍

      適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。

      三內容

      1.職責

      ●原料庫管員負責原材料、外協品、半成品的收、發、管工作。

      ●成品庫管員負責成品的收、發、管工作以及退回貨物的前期驗收。

      ●待處理品庫管員負責待處理品的收、發、管工作。

      2.入庫

      ●原材料、外協品、半成品的入庫。

     、≡牧、外協品到公司后,由庫管員指定放置于倉庫待驗區內,大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內(于棧板上碼垛存放),但應做出“待驗”標識。然后,庫管員按《過程和產品的監視和測量程序》的規定進行到貨驗證和報驗。

      驗證的內容包括:品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的,庫管員提交《采購收料通知》報質管部檢驗;經驗證不合格的,通知采購部進行交涉或辦理退貨。

     、旃軉T接到質管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后,應及時辦理入庫手續,并將待驗區內的貨物轉移到庫內合格區存放,已放在倉庫合格區的待驗品,應將“待驗”標識取下;接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時,應按規定做出不合格標識,等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結論執行。

     、2少彶看蛴 安少徥樟贤ㄖ獑巍苯簧a部庫管員作為收貨入庫憑證。

     、ぐ氤善方洐z驗合格后,檢驗結論為“合格”的生產部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續。庫管員應核對半成品的品名、型號、數量、批號、生產日期,無誤后方可入庫。

      ●成品入庫

     、z驗結論為“合格”的產品生產部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續,在辦理入庫時,庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等,符合要求的方可入庫。

     、⒊善啡霂旌髴胖糜趥}庫合格區內。

      ●待處理品入庫

     、〕善穾鞄旃軉T負責退貨和超過保質期滯銷產品入庫工作;生產部負責半成品和準成品待處理入庫工作;庫管員應檢查核對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實,對入庫單進行審核。

      ●產品入庫后,庫管員應及時審核,在帳上記錄產品的名稱、型號、規格、批號、生產日期、數量、保質期和入庫日期以及注意事項。并《產品標識和可追溯性控制程序》的規定做出標識。

      ●未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗認為不合格的.產品不得入庫。

      ●庫管員應妥善保存入庫產品的有關質量記錄(驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等),每月將這些質量記錄按時間順序和產品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。

      3.貯存

      ●貯存產品的場地或庫房應地面平整,便于通風換氣,有防鼠、防蟲設施,以防止庫存產品損壞或變質。

      ●合理有效地利用庫房空間,劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放,每批產品在明顯的位置做出產品標識,防止錯用、錯發。具體要求如下:

     、齑娈a品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期,由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的,僅掛產品型號的標識牌即可;

     、齑娈a品存放應做到“三齊”:堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10~20厘米,并與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應有適當間隔;

     、3善钒葱吞、批號碼放,高度不得超過6層;

     、ぴ牧洗娣虐磳傩苑诸(防止串味),整齊碼放,紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數;袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高,以防損壞產品;

     、シ胖糜谪浖苌系漠a品,要按上輕下重的原則放置,以保持貨架穩固。

      ●有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的庫房。

      4.發放

      ●生產部生產人員憑《配料單》和《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。

      ●原料庫庫員每天按《配料單》每罐原料的實際數量備料、發放。

      ●在備料時,如果發現計劃數量和實際發放數量不符時,庫管員應在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發放的數量。

      ●實行批次管理的原料,庫管員每天備料、發料時在《配料單》上填寫該原料的批號,以達到可追溯的目的。

      ●技術部開發人員憑經部門經理審批的《出庫單》到原料庫領取原材料和半成品。

      ●提取成品時必須有營業部打印的《出庫單》和《調撥單》。

      ●原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發貨單》發放原材料、半成品或成品,發放時應做到:

     、≌J真核對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》的各項內容,凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放;

     、l放時,應認真核對實物的品名、型號和數量,符合領料或出庫憑證要求的才能發放;

     、0l放完畢,庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審核,《配料單》交會計部,單據應妥善保管;

     、ぐl放時,若產品標識破損、字跡不清,應重新作出標識后發放;

     、ネ灰幐竦脑、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發放。

      5.倉庫內部管理

      ●成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查,檢查賬、物、卡相符狀況,存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題,及時解決。

      ●庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護,發現變質、發霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告,及時處理。對有保質期的產品要防止失效。發放距保質期不到一個月(含)的原料前應報驗,檢驗合格后才能發放。距保質期不到三個月(含)的成品一般不發放(顧客同意的除外),但應及時報驗,根據檢驗結果進行處理。若超過保質期,應及時報驗,并按《不合格品控制程序》的規定處理。

      ●倉庫人員應進行經常性動態盤點,做到日清日結,保持賬、物相符,年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

      ●倉庫做到通風、防潮、清潔,無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規定范圍。倉庫內嚴禁煙火,不允許存放易燃易爆物品和其它危險品(危險品庫除外),并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

      ●對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存,并采取有效的安全防護措施。

      ●退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識,經質管部檢驗為合格的辦理入庫,并盡快發出。經檢驗為不合格的,按不合格評審處置意見辦理,并作出待處理標識。

      ●成品庫另劃待處理品區,存放退貨并予以標識,同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。

      ●原料庫根據生產計劃,做好查料、備料工作,嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報采購申請計劃,保證生產需要。

      ●對于噴粉產品要嚴格按照產品的貯存條件貯存,經常檢查并通風,發現問題及時通知直接上級并與技術部聯系,做到及時處理。

      ●凡打開包裝的原料、半成品和成品,都應重新包裝,保證密封,不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。

      ●成品庫負責樣品的包裝、發放。樣品包裝上應有標識,標識內容包括:品名、型號和生產日期。樣品應在生產后的三個月內發放。若要將超過三個月的產品做樣品發放,應報驗,經檢驗合格后才能做樣品發放。

      ●安全事項

     、∩习啾仨殭z查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失;

     、⑾掳鄼z查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

      6.本制度由生產部、銷售部共同制定并解釋。

      7.本制度由生產部、銷售部負責實施、檢查與考核。

      8.本制度施行后,原有的類似制度自行廢止。

    倉庫管理制度4

      1.倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分,是企業各種物資周轉儲備的環節,同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資,做到數量準確,質量完好,確保安全,收發迅速,面向生產,服務周到,降低費用,加速資金周轉。

      2.指要根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃,合理布局,不斷提高倉庫管理水平。

      3.制定目的:方便各車間的有序生產,控制原材料的流失減少浪費

      4.倉庫對生產車間所有物料進行監控,車間應無條件配合。

      5.物資入庫存,庫房管理員要親自為交貨人辦理入庫手續,核對清點物資名稱、數量是否一致,按要求填寫入庫單并簽字,應當認識到簽字驗收是經濟責任的轉移。

      6.物資入庫存,應先入待驗區,未經檢驗合格不準進入貨位,更不準投入使用。

      7.材料驗收合格,庫房管理員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位,入庫存單各欄應填寫清楚,并隨同發票一起交財務部記賬。

      8.不合格品,應隔離堆放,嚴禁投產使用。如工作馬虎,混入生產,庫房管理員應負失職的責任。

      9.驗收中發現的問題要及時通知采購經辦人和相關部門負責人處理。托收到而貨未到,或貨已到而無發票,均應向經辦人反映查詢,直到消除懸事掛賬。

      10.物資的儲存保管,原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫,并根據倉庫的`條件考慮劃區分工,凡吞吐量大的落地堆放,周轉量小的貨架存放,落地堆放以分類和規格的次序排列編號,上架的以分類編號存放。

      11.保管物資,未經科長同意,一律不準擅自借出?偝晌镔Y,一律不準折件零發,特殊情況應經科長批準。

      12.倉庫要嚴格保衛制度,禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火,保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

      13.各生產車間必須憑生產任務單領料單和部門主管簽字方可領料,倉庫管理員應按照任務單和領料單的限額發料;領料人不得私自亂拿否則按材料價值加倍罰款。領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、訂單編號、零件名稱和材料用途,

      14.發料必須與領料人和接料車間辦理交接,當面點交清楚,防止差錯出庫。

      15.生產車間領料時先檢查材料質量問題,有質量問題及時退回倉庫。

      13.記賬要字跡清楚,日清月結不積壓,托收、月報及時。

      14.允許合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,每月都應上報,以便做到賬、卡、物、資金四一致。

      15.每月對倉庫進行一次清查盤點。

      16.庫存盈虧反映出保管員的工作質量,力求做到不出現差錯。

      17.倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規格和數量。發現品名、規格數量、價格與單據、運單不符,應及時通知購置部門向供貨單位辦理補料或退貨手續。進倉物料的質量驗收由購置部門負責。

      18.倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道,做到整齊、美觀。

      19.庫內嚴禁攜帶火種,嚴禁吸煙,非工作人員不得進入庫存內。

      20.倉管員要認真做好倉庫的安全工作,經常巡視倉庫,檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作,檢查火災危險隱患,發現問題應及時匯報。

    倉庫管理制度5

      1、物品入庫

      1)采購物品的入庫,由倉管員根據物品的合格證、規格型號、數量、質量、商標及有關技術資料進行驗收。

      2)驗收合格的物品由倉管員和行政文員填制《入庫單》并由倉庫管理員設置材料卡,登記材料賬!度霂靻巍芬皇饺,一聯存根聯,一聯由倉庫管理員據以登記倉庫存貨賬,一聯財務部記賬聯。

      3)倉庫管理員對驗收合格的物品進行適當的標識后辦理入庫。

      4)倉庫管理員應確保:

      a.物品的堆放高度不能超過2米;

      b.液體物品用適宜的容器盛裝;

      c.危險品必須有明顯的標識并進行隔離;

      d.所有的標識必須內容完整、清晰,并且擺放產品時標識應朝外;

      e.做好標識并及時進行入庫登賬;

      f.對有貯存條件要求的物品,應予以充分滿足;

      g.對不合格品和降級使用的物品應做特別標識;

      h.做好防潮、防曬、防雨水淋、防蟲等措施,以保證物品在保存期內不變質、不生銹,不失去使用價值。

      i.使用合適的搬運工具和方法,防止搬運過程中對物品質量造成損壞。

      5)經驗收后不合格的物品,倉管員應進行適當的標識或進行隔離,并及時知會有關負責人聯系供方或公司進行協商處理。

      6)對于服務過程中多余的物品退庫,由倉庫管理員驗收,合格則填制紅字《領料單》辦理入庫手續;不合格則進行適當的標識,由部門負責人進行處置。

      2、物品的儲存管理

      1)倉管員應對每一種物料進行編號(采用阿拉伯數字),編號應登記于材料卡上。編號方法為□□□□□□:前二位數字為物資類別號,后四位數字為物資品種的.順序編號(各園區根據物資的配置情況自行編號)。類別號為:

      物資品種的順序編號

      物資類別號(01:辦公用品類;02:保潔類;03:保安類;04:形象視覺識別類(CI);05:機電工程維修類;06:綠化類)

      2)對不能按貨架擺放或有特殊存放條件的,按實際情況存放,并且材料賬和材料卡上應注明類別號及物資品種編號。

      3)倉庫管理員每周應對貯存環境和貯存物品進行檢查,以防止產品損壞、變質、丟失和混淆。檢查內容包括但不限于:

      a.標識是否完整、清晰;

      b.物品是否損壞或變質;

      c.物品是否丟失或混淆;

      d.倉庫環境是否能保證物品在保存期內不變質、不生銹、不失去使用價值。

      4)當發現問題時應及時進行標識或采取隔離措施,并通知有關人員處理。

      5)每半年由本園區負責人、倉庫管理員、行政文員一起對庫存品至少進行一次盤點,盤點結果記錄于《庫存物品盤點盈虧表》上。

      6)每年由園區管理中心對庫存品至少進行一次工作檢查。

      3、物品出庫

      1)當部門需要領料時,由領料人填寫《領料單》,寫明材料的名稱、數量,經園區負責人審批后,交倉管員進行發料。

      2)倉管員依據"先入先出"的原則憑《領料單》發放物料,并在《領料單》上填寫實發數量和金額。

      3)《領料單》一聯由行政文員據以登記物料明細帳,一聯由領料部門保存,一聯交保管登記存貨帳,一聯由財務內勤交公司會計進行物料消耗的核算。

      4、多余積壓物資處理:

      各園區每半年對庫存物品進行一次清理,劃分出多余積壓物資(不需用及使用期超過5個月)報園區管理中心,由園區管理中心負責進行調劑處理。

    倉庫管理制度6

      一、倉庫考勤:由倉庫主管記錄所有保管員考勤。每一天考勤兩次,上下午各一次。

      二、遲到:遲到1——10分鐘,罰款5元;遲到11——30分鐘,罰款15元;遲到30分鐘以上,當班次不計考勤但務必照常工作。每月累計遲到3次者,罰款后開除。

      三、曠工:曠工1——3天,處罰1倍日工資;曠工4天以上,開除。

      四、請假:原則上應提前1天向倉庫主管當面請假,被批準后方可認定為請假,否則視為曠工。正常請假不發工資也不扣工資。特殊狀況下能夠電話請假。

      五、早退:未到下班時間而離開工作崗位即為早退。早退一次罰款5元,每月累計早退2次者,罰款后開除。

      六、脫崗:工作時間內,保管員務必堅守在自己的工作崗位上,凡離開崗位30分鐘并且未告知倉庫主管的`即為脫崗。脫崗一次,罰款20元。每月累計脫崗2次者,罰款后開除。

      七、嚴格遵守公司材料驗收入庫的規定,廉潔奉公,不得向供應商索取財物,務必拒絕供應商請吃請喝,務必拒絕供應商禮物引誘,堅決維護公司利益。違規者,每人每次處罰200元;一年內累計違規2次的,扣罰當月工資并立即開除。

      八、下列行為,每次罰款5元:

      上班聊天、干私活、頻繁接打電話、聽音樂、玩手機、打鬧戲玩、無故串崗

    倉庫管理制度7

      第一章倉庫建筑

      第一條新建、改建和擴建的倉庫建筑設計,應符合《建筑設計防火規范》的規定,并經公安消防監督機關審核和驗收。

      第二條倉庫、貨場、生活區、維修工房必須分開布置。

      第三條易燃和可燃物品的露天堆垛與煙囪、明火作業場所、架空電力線等的安全距離應當符合《建筑設計防火規范》的規定。

      第四條儲存易燃物品倉庫地面,應當采用符合《建筑設計防火規范》規定的材料。

      第五條庫區的加工間和倉庫管理員辦公室應當單獨修建或用防火墻與倉庫隔開。

      第六條倉庫區域內應當按《建筑設計防火規范》有關規定,設置消防車通道。

      第七條儲存易燃和可燃物品的倉庫、貨場應當根據防雷的需要,裝置避雷設備,并請有資質的管理部門監測合格后,方可投入施用。

      第二章儲存管理

      第一條倉庫內物品儲存要分類、分堆,堆垛與堆垛之間應當留出必要的通道,主要通道的寬度一般不應少于兩米,根據庫存物品的不同性質、類別確定垛距、墻距、梁距。儲存量不得超過規定的儲存限額。

      第二條露天存放物品應當分類、分堆,易燃和可燃物品堆場與建筑物的防火間距應當符合《建筑設計和消防防火規范》有關規定。

      第三條能自燃的物品、化學易燃品與一般物品以及性質互相抵觸和滅火方法不同的物品,必須分庫儲存,并標明儲存物品的名稱、性質和滅火方法。

      第四條能自燃的物品、化學易燃品的.堆垛應當布置在溫度較低、通風良好的場所,并應當有專人定時測溫。

      第五條遇水容易發生燃燒、爆炸的化學易燃物品,不得存放在潮濕和容易積水的地點。

      第六條受陽光照射容易燃燒、爆炸的化學易燃物品,不得露天存放。

      第七條閃點在四十五度以下的桶裝易燃液體不準露天存放,在炎熱季節必須采取降溫措施。

      第八條化學易燃品的包裝容器應當牢固、密封,發現破損、殘缺、變形和物品變質、分解等情況時,應當立即進行安全處理。

      第九條易燃、可燃物品在入庫前,應當有專人負責檢查,檢查符合要求方準入庫或歸垛。

      第十條儲存易燃和可燃物品倉庫、露天堆垛、罐區,不準進行分裝、試驗、封焊,動用明火等可能引起火災的作業,如因特殊需要這些作業時,事先須經安環部和分管領導批準,并采取安全措施,由安環部派信進行現場監護,備好充足的滅火器材,作業結束,須切實查明未留火種后方可離開。

      第十一條儲存易燃和可燃物品的倉庫管理員,在日常的管理工作中,應穿棉布工作服,防止工作人員,穿易產生靜電的化纖工作服進入工作現場。

      第十二條倉庫內不準設辦公室、休息室,不準住人,不準用可燃材料搭建隔層。

      第十三條在倉庫或露天堆垛的防火間距內,不準堆放可燃物品和其它雜物。

      第十四條庫區和倉庫內要經常保持整潔。對散落的易燃、可燃物品和庫區的雜草應當及時清除。用過的油棉紗、油抹布、沾油的工作服、手套等用品,必須放在庫外的安全地點,妥善保管或及時處理。

      第十五條倉庫院內,倉庫,嚴禁吸煙。油庫、炸藥庫院內,嚴禁開手機和帶靜電物品進入庫區。

      第十六條認真做好三防工作,即人防、物防、技防。充分發揮技防監視器的作用。并認真做好維護保養工作。

      第三章裝運管理

      第一條裝卸化學易燃物品,必須輕拿輕放,嚴防震動、撞擊、重壓、摩擦和倒置。不準使用能產生火花的工具,不準穿帶釘子的鞋,并應當在可能產生靜電的設備上安裝可靠的接地裝置。

      第二條進入易燃、可燃物品庫區的機動車輛,必須戴防火罩,并不準進入倉庫。

      第三條運輸易燃、可燃物品的車輛,一般應當將物品用苫布苫蓋嚴密,隨車人員不準在車上吸煙。

      第四條對散落、滲漏在車輛上的化學易燃物品,必須及時清除干凈。

      第五條各種機動車輛在裝卸物品時,排氣管的一側不準靠近物品。各種車輛不準在庫區、倉庫內停放和修理。

      第六條倉庫、堆場裝卸作業結束后,應當徹底進行安全檢查。

      第四章電源管理

      第一條倉庫內一般不宜安裝電器設備,如需要安裝時,應當嚴格按照有關的《電力設計技術規范和消防管理規定》執行。

      第二條儲存化學易燃物品的倉庫,應根據物品的性質,安裝防爆、隔離或密封式的電器照明設備。

      第三條各類倉庫的電線主線應架設在倉庫外,引進倉庫的電線,必須裝置在金屬或硬質塑料套管內,電器線路和燈頭安裝在倉庫通道的上方,與物資堆垛保持安全距離,嚴禁在倉庫房頂架電線。

      第四條倉庫內不準使用碘鎢燈、日光燈、電爐子,電熨斗、電烙鐵,交流收音機和電視機等電器設備,不準用可燃材料做燈罩,不應當使用60瓦以上的燈泡。

      第五條倉庫內不準架設臨時電線,庫區如需架設臨時電線,必須經安環科和公司領導批準,使用時間不超過半個月,到期及時拆除。

      第六條每個倉庫單獨安裝開關箱,并設在倉庫外,且安裝防雨、防潮等保護設施。

      第七條在庫區及倉庫內使用電器機具時,必須嚴格執行安全操作規程。電線要架設在安全部位,免受物品的撞擊、砸碰和車輪碾壓。

      第八條電器設備除經常檢查外,每年至少應進行兩次絕緣搖測,發現可能引起打火、短路、發熱和絕緣不良等情況時,必須立即修理或更換。

      第九條禁止使用不合規格的保險裝置,電器設備和電線不準超過安全負荷。倉庫工作結束時,必須切斷電源。

      第五章火源管理

      第一條庫區內嚴禁吸煙、用火。

      第二條門衛金屬火爐距可燃物不應當小于一點五米。金屬煙囪距可燃墻壁、屋頂不應當小于七十厘米,距可燃屋檐不應小于十厘米,高出屋檐不應小于三十厘米。煙囪穿過可燃墻壁、窗戶時,必須在其周圍用不可燃材料隔開。(公司應沒有火爐)

      第三條不準用易燃液體引火,火爐附近不準堆放木片、刨花、廢紙等可燃物。

      第四條不準靠近火爐烘烤衣物和其他可燃物。燃著的火爐應有人負責管理。

      第五條從爐內取出的熾熱灰燼,必須用水澆滅后倒在指定的安全地點。

      第六章消防設施

      第一條倉庫區域內應當按照《建筑設計防火規范》有關規定,設置消防給水設施,保證消防供水。

      第二條倉庫、貨場應根據滅火工作的需要,備有適當種類和數量的消防器材設備,并布置在明顯和便于取用的地點。消防器材設備附近,嚴禁堆放其他物品。

      第三條消防器材設備應當有專人負責管理,定期檢查維修,保證完整好用。寒冷季節要對消火栓、滅火機等消防設備采取防凍措施。

      第四條倉庫應當裝設消防通訊、信號報警設備。

    倉庫管理制度8

      一、保證所有庫存原材料數量正確和完好,自然損耗率控制在規定的范圍內。

      二、庫存物資分區、分類擺放、整齊有條理,便于收發、檢查和盤點。

      三、對所有庫存物資建立庫存記錄,及時做好入庫數、領出數的記錄。

      四、做好有效的.防火、防盜、防潮、防霉、防蟲蛀、防鼠咬的安全措施。

      五、建立完備的物資驗收、領用發放、保管、盤點計劃和清潔衛生,不可'采購無計劃,保管無檔案,領用無手續'。

      六、掌握各類物資日常用量信息,與各部門用時溝通,發現物資積壓,及時上報主管領導,盡快處理。合理控制庫存量,減少資金占用,加速資金周轉。

      七、做好原材料入庫、領用的登記工作。

    倉庫管理制度9

      1、倉庫人員必須按計劃、定額、分月、合理報購,保證供應。

      2、進庫物資驗收合格后分類,分規格有序存放。

      3、所有庫存物品必須作好防潮、防霉變,存放時離地20cm,離墻5cm,離頂50cm。

      4、庫存物品每半年盤存一次,保持帳物相符。

      5、作好防火、防盜、防鼠工作,下班后及時關燈、關門窗。

      6、保持庫房衛生整潔,倉庫場地實行分片、定期、包干。

    倉庫管理制度10

      1.目的

      保障物品領用,合理控制庫存,保證庫存物品質量符合要求

      2.適用范圍

      本程序適用于公司的內部(各物業分部、部門)庫房管理

      3.職責

      各單位負責采購物品的收發和庫房管理

      4.管理制度

      4.1貯存管理

      4.1.1對庫存物品按"先進后出"的原則進行管理

      4.1.2化學危險品的貯存

      4.1.2.1化學危險品按照其貯存要求進行貯存

      4.1.3入庫手續

      4.1.3.1所有經驗收合格后的'物品方可入庫,由倉庫保管員(分部內勤)驗收、核對、進倉,根據入庫憑證進行登記入帳

      4.1.4物品存放

      4.1.4.1倉庫保管員對所有庫房物品的存放應有明顯標識

      4.1.4.2化學危險品存放場所懸掛"化學危險品"標識

      4.1.4.3每類化學危險品必須標識,懸掛"危險化學品安全"標簽

      4.1.4.4物品入庫后根據其性能、規格分類擺放,做到整齊、規范、安全

      4.2物料領用與發放

      4.2.1日常領用物料,由領用部門內勤或負責人填寫領料單,領料單上必須將品名、規格、數量及使用用途寫清楚

      4.2.2日常維修所需工具由項目部負責人開具的領料單領取,倉庫保管員據此發放,并建立各項目部工具檔案

      4.3物料退庫

      4.3.1各使用單位領用的物品使用后如有余量,可退回倉庫,由倉庫保管員清點驗收并在領料單上簽字確認,倉庫保管員據此登記臺帳

    倉庫管理制度11

      一、目的:確保倉庫原輔料出入順暢、儲備合理,滿足生產需要。

      二、適用范圍:倉庫輔料、成品出入庫過程中的所有倉庫人員。

      三、職責與權限:

      3.1倉庫人員共同履行的職責:

      3.1.1嚴格遵守公司考勤制度,不得擅自離開工作崗位(竄崗或溜崗),上班時嚴禁抽煙,吃零食或做其他私事。

      3.1.2嚴格遵守公司保密制度,保存管理好倉庫受控文件、賬簿及收、發貨單,嚴禁向外泄漏與本公司有關的商業機密。

      3.1.3共同做好倉庫防火、防盜、防潮工作,確保公司財產安全。

      3.1.4保持倉庫環境清潔,貨物排放整齊,分區分類,明確標識。

      3.1.5服從直屬主管的領導,在特殊情況下,不管在任何時間都要配合經營部銷售發貨工作,確保銷售順暢。

      3.1.6工作積極主動,相互配合,圓滿完成上級或公司領導交待的各項工作任務。

      3.2倉庫主管職責:

      3.2.1全面負責統籌安排倉庫工作,保證倉庫正常運轉。

      3.2.2負責管理和控制原材料及成品出入過程。

      3.2.3熟悉倉庫產品儲存,及時向公司及相關部門反映產品儲量。

      3.2.4負責倉庫人員的具體工作的安排和管理。

      3.2.5負責倉庫的環境衛生、物資安全。

      3.2.6配合完成上級部門及相關部門的工作。

      3.3倉庫保管員職責:

      3.3.1負責保管倉庫所有物資。

      3.3.2負責倉庫的防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作。

      3.3.3負責整體規劃倉庫物品堆放區域,充分利用有限庫容,使原材料及產成品擺放整齊有序并保持通風干燥,做到標識明確,分區分類。

      3.3.4配合相關部門負責不合格品及顧客退貨的管理。

      3.4倉庫發(配)貨員職責:

      3.4.1負責營銷部下達的《客戶配貨單》的配貨,裝箱,打包。

      3.4.2嚴格按營銷人員確認簽字后的《客戶配貨單》上的產品名稱、規格、色號、數量進行配貨。

      3.4.3嚴格按客戶及營銷人員的要求裝箱打包,裝箱時應再清點,復核一次,保證所配產品無誤,防止給公司和客戶造成損失。

      3.4.4當天的《客戶配貨單》應及時配發貨,不得無故拖延。

      3.4.5服從上級主管的安排,配合完成倉庫其它工作。

      3.5倉庫記賬員職責:

      3.5.1負責倉庫產品的出入存賬目的記錄,及時反映產品的進、出、存情況,做到賬目清楚,賬實相符。

      3.5.2負責開具入庫單、出庫單和發貨單及調拔單。

      3.5.3完成上級主管安排的倉庫其它工作。

      3.6倉庫電腦錄賬員職責:

      3.6.1負責電腦錄入原材料,產成品的入庫單,及時反映產品的入庫數量。

      3.6.2負責出入庫的單的審核。

      3.6.3完成上級主管安排的倉庫其它工作。

      3.7倉庫入庫(收貨)員職責:

      3.7.1負責原材料、產成品的入庫。

      3.7.2保證原材料、產成品檢驗合格后才能入庫。

      3.7.3認真核對入庫的原材料,產成品的數量、規格,做到準確無誤。

      3.7.4配合入庫做賬員做賬,做到入庫物實相符。

      3.7.5完成上級主管安排的倉庫其它工作。

      3.8電腦打牌員職責:

      3.8.1負責打印倉庫所有產成品的吊牌。

      3.8.2完成上級主管安排的倉庫其它工作。

      四、工作程序

      4.1入庫控制程序

      4.1.1進料檢驗:

      4.1.1.1物料到廠后由入庫員根據對方的`送貨單或相關的采購訂單、訂購合同,確認物料的品名、規格、數量并核實無誤后,立即包裝并放置于待檢區,同時填寫《進料檢驗記錄表》交質管部檢驗人員。

      4.1.1.2倉管員根據《進料檢驗記錄表》的檢驗結論辦理相關手續。

      a各類原輔材料需檢驗合格后方可與供應商根據檢驗合格結論辦理入庫手續并作上相應的標識放置于指定的合格品區;

      b如檢驗不合格,倉管員應根據檢驗不合格結論將物料按《不合格品控制程序》交質管部處理。

      4.1.2過程檢驗:

      面料預縮檢驗。檢驗員根據《預縮作業指導書》和《進料檢驗指導書》進行全面檢驗。檢驗完畢后檢驗員應將合格品置于指定的合格品區并將不合格品按《不合格品控制程序》加以處理。

      4.2搬運過程控制

      4.2.1倉庫人員根據物料產品的具體特點和倉庫的具體情況(場地通道等)選用不同的搬運工具并指定出不同工具的使用方法。

      4.2.2倉庫人員在使用搬運過程中應根據不同產品的特性疊放,避免碰撞、擠壓、重心不穩、左右搖擺、損壞標識、擋住行進路線等問題發生。

      4.3貯存過程控制

      4.3.1倉庫人員應根據倉庫的實際情況進行整體規化,劃分出產品的堆放區域并配置能保持適宜安全貯存的相關器材,如消防栓、抽水機、墊板等。

      4.3.2對庫存量不多的原材料,倉庫人員應根據生產訂單的所需原材料進行對照和分析,及時通知采購人員采購,保證生產不斷料、不待料。

      4.3.3貯存產品的堆放:

      a將產品劃分區域分開堆放并作上對應的標識,做到分類分區、標識清楚。

      b根據產品的具體特性和不同時間、不同批次、不同規格進行堆放,即同一產品規格以入庫先后批次為序分別掛牌標識,以便按先進先出的原則出庫,使庫存產品不斷更新。

      4.3.4貯存產品的安全措施

      a保持做到物料產品防濕、防潮、防塵和通風等防護措放,避免產品霉變和異變現象發生。

      b倉庫人員應時常對貯存物料進行檢驗,發現有異變(因貯存期太長,潮濕,不通風等因素)應及時向質管部反映。

      c倉庫記賬員要保證帳目清楚,賬簿齊全及賬實相符并能及時反映產品的入、出、存情況,倉庫人員應配合財務人員進行定期盤點,保證倉庫合理的儲備及防止賬實不符,若發現問題應及時追查追究責任。

      d倉庫重地,倉庫人員有權嚴禁無關人員隨意進入。

      e對每批進庫的新品種面料應及時制作布料色卡并經質管部確認后分發相關部門及公司客戶。

      4.4包裝

      控制程序

      4.4.1倉庫人員在發貨過程應根據產品的特性和產品的數量選用不同規格的包裝箱和打包編織袋,打包完畢后在打包編織袋上應記明運輸方式及聯系方法。

      4.4.2倉庫人員在出貨前應檢查打包是否牢固,核對發貨地址是否正確。(避免貨物在運輸過程中破損,發錯地址等現象發生)。

      4.5防護控制過程

      物料和產品在搬運、貯存、包裝和交付過程中都應根據產品和物料的特性采取相應的防護措施,避免產品的損壞和遺失。

      4.6出庫控制過程

      4.6.1原輔料發放:

      發貨員根據生產制造單按定額材料填寫領料單,領料部門指定人員和倉庫雙方簽字認可;若需補發物料,應由領料部門寫明補調物料的申請單,倉庫人員憑申請領料單補發物料;領料完畢后倉管員同時開具出倉單并轉財務作賬;無領料單的行為,倉庫一律不允許發料。

      4.6.2成品發貨。

      4.6.2.1營銷部下達《客戶配貨單》后,配貨員及時嚴格按單配貨,如倉庫沒有《配貨單》所需的產品或有不明之處,要及時通知該單所負責的營銷人員作相應處理。

      4.6.2.2配貨員配貨完畢并核對無誤簽字確認后,及時通知記帳員開具《匯總發貨單》;記帳員根據配貨單填寫,準確計算金額,保證賬目無誤在《匯總發貨單》上簽字確認應及時銷賬銷卡!秴R總發貨單》的財務聯同時上報財務部。

      4.6.2.3《匯總發貨單》開具完畢,倉庫主管再指定另由專人根據《匯總發貨單》上的貨物裝箱、打包,重新清點復核一次后并在單上簽名確認。

      4.6.2.4裝箱完畢,配貨員或倉庫主管另指定專人及時打(縫)包,并根據原《配貨單》詳細地址在外包上寫清該貨包的發貨地址、電話、手機、收件人和運輸方式等,打包員應保證貨包打包牢固;所寫地址、電話、運輸方式準確無誤并在《發貨登記表》上簽名確認。

      4.7不合格品的控制程序

      倉庫人員憑經營部評審簽字后的退貨請單退貨,接到退貨后根據清單核對數量及時入庫并交質管部檢驗按《不合格品程序》處理;如數量有誤,應通知營銷人員反饋客戶。無營銷部評審簽字的退貨清單,倉庫一律不允許退貨。

      五、獎罰辦法

      為確保本控制程序的有效實施;提高各相關執行人員的工作積極性;考核各倉庫人員的工作業績;特制訂本獎罰辦法:

      5.1倉庫人員應嚴格按本控制程序執行,保證倉庫的物資安全,做好防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作;如因玩忽職守、粗心大意、敷衍了事、嚴重失職,給公司造成財產損失的,將根據損失程度,給予相關人員20-100元的罰款;情況特別嚴重的,將追究刑事責任。

      5.2倉庫人員應忠于職守,堅持原則,一切以公司利益為重,如發現監守自盜、損公利已、貪贓枉法,給公司造成財產損失的,一經查出將根據損失程度罰款20-100元;情況特別嚴重的,將追究刑事責任。

      5.3對營銷部下達的《配貨單》應及時予以配貨、打包,如因玩忽職守、故意拖延、影響發貨時間;或因配錯、少貨而造成實際貨物數量、規格與貨單不符的;或因不按客戶要求的運輸方式而給公司和客戶造成損失的行為,將根據《發貨管理控制程序》的獎罰制度執行。

      5.4倉庫記賬員必須做到入進庫貨物及時登記入賬,保證賬目的清楚和物實相符;若因粗心大意,敷衍了事造成遺漏或少記及賬物不符而給公司造成損失的,根據損失程度,給予20-50元的罰款。

    倉庫管理制度12

      倉庫是為了加強生產管理,確保生產的順利進行而設置的,由于倉庫材料種類繁多,所以針對本公司的實際情況做出相應的倉庫管理制度。

      一、 材料申購

      1、 所需部門主管到倉管人員處填寫申購單,并詳細注明材料名稱、型號、規格、數量,然后由倉管人員向廠長申報,有廠長確定是否必要后再向上級部門審批,審批通過后才能交由采購人員進行采購。

      2、 積極配合生產需要,按照輕、重、緩、急合理提報材料物資申請計劃。

      3、 嚴格控制材料庫存的合理儲備,申購材料時必須根據材料的運用廣泛度和使用速度填寫申購數量,在既能保證生產順利進行的同時,又能減少資金占用,減小庫存和積壓。

      4、 生產材料由生產部門負責申購,辦公用品及辦公耗材由行政部負責申購。

      5、 倉管人員必須認真執行低成本高效益的管理方法,購買時做到貨比三家,詢價問價,擇優選取,優中選優。

      二、 材料入庫

      1、 物料進倉時,倉管員必須憑單據嚴格驗收,經倉管員認真核對型號、規格、數量、質量后沒有問題方可辦理入庫手續,杜絕只見票據不見實物的情況,如發現不符,則及時辦理退、換貨手續。

      2、 核對無誤后倉庫管理員開入庫單,入庫單填寫須項目齊全,數量準確并由雙方在材料入庫單上共同簽字,采購員憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。

      3、 入庫底單由倉庫保管員存檔,不得遺失,倉庫管理員須及時登記材料管理臺帳。

      4、 當天購回的材料必須當天辦理入庫手續,不能逾期辦理。

      5、 不按規定程序、未經廠長或經理簽字審批的采購項目,由采購人員自行負責處理,倉庫有權拒絕入庫,財務有義務拒絕報銷相關款項。

      6、 清點無誤后的材料必須分類擺放。

      三、材料管理

      1、 倉庫必須分為幾個區域:新品區、退貨區、廢品區、返修區、危險物品區,(危險、易燃、易爆的材料、油料物品的存放區域),各區域必須按照材料種類、規格型號擺放、堆碼,杜絕混和亂堆,能上架擺放的都上架擺放,嚴防材料翻到。

      2、 要注意倉儲區的溫濕度,保持通風良好,干燥、不潮濕。

      3、 庫存商品應包裝完好,發現破損及時更換。標注存放要求的貨箱,應按要求存放,以避免造成商品的'損耗與毀壞。

      4、 對于易變質、易破損、易腐敗、機能易退化、老化的物品,應盡可能按先入先出的原則,加快周轉。

      5、 對倉庫所有部件的標志必須清楚;對物料的檢索要及時、快、準確。

      6、 出、入庫商品的裝卸搬運應由庫房主管負責控制,嚴禁野蠻操作

      7、 負責要經常對倉庫進行清掃、清潔。定期對廢舊的材料進行處理,需返修的及時申報進行返修。

      8、 任何物料不得堆放在倉庫通道上,以免影響物料的收發。

      9、 貴重物品要入箱入鎖,并有專人保管。

      10、 倉庫要注意門禁管理,不得隨便入內。

      11、 不允許有火種進倉,晚上下班前應關好門窗及電源。

      四、 材料出庫

      1、 各部門申購的一切物料,嚴格實行先入庫后使用的原則。

      2、 領取材料必須由各部門的主管負責領取。

      3、 各部門領用材料必須根據生產訂單和實際需要填寫“領料單”,并詳細寫明物料名稱、規格型號、數量、訂單編號等信息,和倉管人員當面點清物材料數量,雙方簽字核準后方可入庫提料。

      4、 領料單未經相關責任人簽字核準的,倉管員有權拒絕領料員的領料要求。

      5、 如有車間共用的材料,領用時必須填寫借貨申請單,退還時倉庫管理員必須根據借貨申請單對所借出商品進行清點和核查,若與借貨明細相符且商品無損壞方能入庫銷賬,若發生商品短少或污損,則根據情況進行相應的處理。

      6、 借出的貨品必須在約定時間內歸還或結算。

      7、 材料出庫后必須做好相關出庫記錄。

      8、 做好后續跟蹤事宜,配合生產及時做好退、補、換工作,保證生產正常順利開展。

      9、 每天下班前必須做好一天發料情況統計和回收材料情況統計;做到全天準確無誤,并為明天物料發放作好準備工作;

      五、 耗材報表

      1、 認真做好庫存物料清點、統計,及時更新各類臺帳,做到賬、物相符。

      2、 不定期的對庫存材料進行清查盤點,進一步核實有無失誤和疏漏的地方,盤查中發現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。

      3、 必須正確及時報送規定的材料耗用匯總表,并確保其正確無誤。

      4、 加強與各崗位的溝通,吸取好的建議,為生產做好服務,確保生產正常運行。

    倉庫管理制度13

      1、嚴格執行防火安全制度,保管員應經常進行安全自查。

      2、熟悉和掌握貯存物資的性質。根據不同性質分類存放、堆放整齊,化學危險品要專庫存放,嚴禁混放。

      3、倉庫區域內嚴禁煙火和使用電熱器具,不準無關人員進入庫房。

      4、物資堆放要符合“五距”,并留有消防通道。

      5、倉庫內經常保持整潔,庫內及其周圍的包裝紙箱、木板條和雜草等易燃物要及時清除。

      6、倉庫內使用符合安全規定的'燈具,并經常檢查電器設備、線路,防止老鼠等動物進入。

      7、工作結束時應檢查門窗關鎖情況并切斷電源。

      8、熟練掌握防火、滅火知識及滅火器材的使用方法。

    倉庫管理制度14

      為保證成品的安全存放,便于產品識別和存取,避免堆放混淆,特制定本制度。

      一、操作流程與崗位職責:

      1、1負責各類成品的入庫規格、型號、數量、質量等的驗收,合理安排成品倉位的劃分,進行成品的安全、有序存放,負責倉庫的安全、衛生和管理工作,對入庫成品進行標識,防止成品入庫后色號、品種、規格等的混淆,建立成品出入庫流水帳,每日會同成品車間主管填寫《產成品入庫單》交銷售部、財務部各一份。

      1.2成品倉庫管理員必須嚴格遵守相關的倉庫管理制度及具備所管物資的基本知識。成品碼放原則為:堆放成品小板每層5件碼好,大板每層7件碼好整齊。

      1.3成品倉庫管理員應在接到銷管部開單確認商品單后,應明確產品規格、型號、等級及客戶對產品的其他要求,憑出貨單在倉庫核對產品是否齊全,是否符合發貨要求,確認無誤后方可組織發貨。(特殊情況可參考《第一時間聯系相關同事》)。

      1.4進行發貨裝車時的`現場跟蹤,嚴格按照出貨單發貨,倉管員無權隨意改變產品的型號、編號、等級等發給客戶,破損磚不得裝車發出,如確因特殊原因需補充破損數量,必須由成品倉庫主任簽認后方可予以補損。產品裝車時,成品倉庫發貨員必須協同客戶對產品數目、質量清點確認,核準后應經兩名發貨員與客戶同時簽字確認。

      1.5成品倉庫管理員負責裝車完畢后安排現場清理、地臺板等相關事宜。

      1.6成品倉庫管理員應每日做好成品庫臺帳,并于次日上午11:30前將昨天《成品日報表》交相同事。

      1.7每月低及年終需要銷售部、生產部、財務部進行盤點工作,填寫《盤倉清點表》(一式四份,一份存根、一份報銷售部、一份報財務部、一份報總辦)。

      二、管理制度:

      1、成品庫管理員必須提前十五分上崗。

      2、上班期間不得擅自離開工作崗位。

      3、成品庫發貨員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發貨。

      4、搬運工裝卸在發貨時要聽從庫管員安排裝車,如未按庫管員要求發貨、裝車且不服從管理,庫管員有權警告、如情節嚴重或不聽有權開處罰單,而且向上級主管回報。

      5、成品庫的衛生應由庫管員負責安排裝卸工在下班前打掃干凈。

      6、成品出庫時,成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發貨。

      7、非成品庫人員在未經許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品,成品庫內所有入庫成品需辦理出庫手續后方可發出。否則,所造成的一切后果由責任人自行負擔。

      8、成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。

      9、以上如有違反,公司將按照《生產管理條例》予以處罰。

    倉庫管理制度15

      一、倉庫保管制度的目的

      通過制定倉庫作業規定及獎懲制度,指導和規范倉庫人員日常作業行為,通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

      二、倉庫保管員所需能力

      1在公司的統一調配/領導下,負責進出施工現場所有的材料、物資、設備和設施的管理。

      2掌握主要裝飾材料、物資的'產品類別、規格和質量標準,了解材料抽樣送檢和質量證明資料有效性要求。

      3熟悉倉庫、危險品的管理規定,熟悉公司有關材料的管理規定和流程,了解施工工藝。

      4根據項目管理人員的配置,參與項目安全管理。

      三、倉庫保管員的工作內容

      1開工前期

      1.1根據公司“安全文明施工管理規定”公司標準化工地的要求,協助安全員布置現場:

      1.2負責現場宣傳櫥窗、管理標牌、標識等進行策劃、布置指引、警示、警告標識;

      1.3劃分專項作業區域,建立普通材料倉庫、大型材料的堆放場地。

      1.4倉庫內領料制度、領料人員上墻、庫內貨架排列整齊、掛鉤統一、藥箱、檢舉箱齊備。

      1.5負責設置操作臺和分類垃圾架,中型設備、操作臺和人字梯刷“橘黃色”漆。

      1.6按要求設置危險品倉庫,并落實安全責任人。

      1.7根據要求提出倉庫、危險品管理應配置的防火器、黃砂桶、防火標識和禁止標志。

      1.8配合電工將A、B、C三級電箱編號。

      2施工階段

      2.1根據工種的需要,負責各班組工作服、胸卡、安全帽等勞保用品的發放(勞保用品發放記錄)。

      2.1協助質量員驗收進入現場的所有物資驗收,“物資進場驗收記錄”對甲供材進行標識。

      2.2按項目確定的時間發放材料,領料時間公布倉庫區域合適位置,安排普工工作、做好其考勤、統計工作。

      2.3準確、及時填寫“項目部倉庫臺帳”,A、B類材料“產品標識”、“檢驗標識”清晰,做到帳、卡、物相符,C類材料帳、物相符。

      2.4提高貨架利用率、貨架和所有材料分類堆放整齊、有序,設備、工具排放整齊。

      2.5按規定的周期清點庫存材料(包括甲供材)的數量,檢查并確保倉庫安全措施有效、易耗品備用齊全。

      2.6檢查危險品倉庫、專業承包倉庫和堆放場地材料堆放是否符合要求。

      2.7負責廢舊材料的回收和單獨存放保管。

      2.8協助安全員做好成品、半成品的保護。

      3竣工交付

      3.1協助施工員做好現場清理、清掃和交付準備工作。

      3.2統計匯總甲供、自購各種材料進場、使用和剩余的總量,匯總半成品進場總量。

      3.3 整理倉庫管理資料,需要時配合相關人員對材料、半成品相關的核對工作。

      3.4將A、B、C三級電箱、滅火器等設施回收清理,對庫存材料的數量清點,按區域要求調撥設施、材料至其它項目。

      通過制定倉庫作業規定及獎懲制度,指導和規范倉庫人員日常作業行為,通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

    【倉庫管理制度】相關文章:

    倉庫管理制度06-28

    工廠倉庫管理制度11-04

    酒店倉庫管理制度07-12

    原材料倉庫管理制度11-04

    服裝倉庫管理制度(精選11篇)02-28

    倉庫管理制度(范例15篇)07-14

    倉庫管理制度匯總15篇07-14

    班組倉庫管理制度(通用9篇)03-31

    倉庫的標語11-09

    倉庫實習心得11-15

    av片在线观看无码免费_日日高潮夜夜爽高清视频_久久精品中文字幕乱码视频_在线亚州av播放