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    退稅申請書

    時間:2022-03-24 23:52:19 申請書 我要投稿

    退稅申請書錦集7篇

      在當今不斷發展的世界,申請書出現的次數越來越多,我們在寫申請書的時候要注意語言簡潔、準確。大家知道申請書的格式嗎?下面是小編收集整理的退稅申請書7篇,歡迎閱讀與收藏。

    退稅申請書錦集7篇

    退稅申請書 篇1

      編號:

      海關:

      根據你關簽發的稅款專用繳款書(編號:_,本納稅人)

      已按規定繳納稅款。按照有關規定,現申請退稅(及由此產生的銀行

      利息),請予核準。

      1.已繳稅款金額:

      關稅_元,增值稅_元,消費稅元,……

      2.申請退稅理由:

      3.申請退還金額:

      關稅_元,增值稅_元,消費稅_元,……

      4.申請人名稱:

      5.開戶銀行:

      6.開戶銀行賬號:

      申請人簽章:

      年月日

      申請人聯系地址:郵政編碼:

      聯系人:電話:

      注:《轉賬退稅申請書》一式二聯,第一聯隨原繳款書復印件送國庫,第二聯海關留存。

      ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

      說明:1.此申請書適用于以銀行劃轉方式退還稅款的情況。

      2.“申請退還金額”中所涉及的稅種應與原稅款專用繳款書上所列關稅、增值稅、消

      費稅或其他實際項目一致。

      3.按照《中華人民共和國進出口關稅條例》第52條第2款規定,納稅義務人發現多

      繳稅款的.,可自繳納稅款之日起1年內要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。

      4.此申請書需附原稅款專用繳款書復印件各一份。

      5.此申請書需申請人簽字并加蓋單位公章。

    退稅申請書 篇2

      連云港地稅局:

      20xx年x月x日,因操作失誤,我公司將x月份的個人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為¥¥¥元,稅款于20xx年x月x日繳入連云港市級金庫中,F特向貴局提出申請,將我營業部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協助辦理。

      XXX公司

      20xx年X月X日

    退稅申請書 篇3

      杭州市下城區國稅局:

      茲有杭州XXXX有限公司, 稅號:330103768XXXXXX。 20xx年銷售收入:XXXX元, 20xx年應納稅所得額:XXXX元, 已繳所得稅:XXX元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:XXX元,實際減免所得稅額:XXX元,應退稅額:XXX元。 特此申請企業所得稅退稅,申請退稅額:XXXX元。望批準!

      申請人:杭州XXXX有限公司

      日 期:20xx年8月21日

    退稅申請書 篇4

    _______稅局:

      20____年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為________元,稅款于20____年____月____日繳入________市級金庫中,F特向貴局提出申請,將我營業部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協助辦理。

      ____________公司

      20____年____月____日

    退稅申請書 篇5

    xxx國家稅務局城區稅務分局:

      年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額xxx元,我單位總收入xxx元,應交增值稅xx元,造成多交稅金xxx元,因本單位要注銷,現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅xxx元予以退回,望貴局協助辦理。

      xxx有限公司

      年月日

    退稅申請書 篇6

    金昌市國稅局:

      20xx年9月,我公司向貴局申報并上繳的增值稅,因報表錯誤多繳增值稅稅款Y3200元,現申請退稅。

      請給予批復!

      納稅識別號:

      納稅編碼號:

      開戶行名稱:

      開戶行收款帳號:

      申請退款金額:Y3200元

      稅款所屬期:20xx年9月

      申請單位:金昌市汽車銷售有限公司

      20xx年2月21日

    退稅申請書 篇7

      **********稅局:

      本公司********************(納稅編碼:********)。因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:***********)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

      在20xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現象。

      稅務登記類型:私營合伙企業

      開戶行:**銀行

      銀行賬號:********

      特此說明!

      ******單位名字

      20xx-7-25

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