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    案件防控風險排查的自查報告

    時間:2022-08-23 22:11:28 自查報告 我要投稿
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    案件防控風險排查的自查報告

      **大生村鎮銀行財務部關于案件防控、風險排查的自查報告
      
      按照《銀行業金融機構案防工作評估辦法》文件要求,我行領導高度重視,充分認識案件防控、風險排查工作的重要性,根據行長的指導和部署結合我行實際情況,積極做好我行案件防控、風險排查工作。
      
      計財部主要以下面幾點進行排查:
      
      一、財務資金安全方面
      
      1、庫存現金:定時與不定時核對盤點庫存現金。(www.annahuzar.com)建立清晰的出納賬,做到賬實賬賬相符。
      
      2、各類銀行賬戶資金:隨時核對我行各類賬戶資金總額,做好資金的管理,避免流動性資金的過多閑置和不足。
      
      3、大額款項:對大額現金收支,銀行大額轉賬嚴格執行相關規定,審核授權通過。大額備用金提取需兩人同行。避免案件發生。
      
      4、賬務處理方面:各賬務處理要符合《企業會計準則》與稅收部門的規定。
      
      二、人員管理問題。
      
      財務部現有三位員工,其中兩位員工為試用學習階段,生活作風、工作作風、學習作風上都嚴格遵守相關管理規定,都能做到"愛崗敬業、誠實守信、勤勉盡職、依法合規"。
      
      三、部門改進措施:
      
      通過此次認真自查工作,財務部在今后工作過程中,將加強防范,提高自身對風險的認識,樹立"違規就是風險,安全就是效益"的風險理念,主動、有效地防范風險,確保一旦發現風險存在,能及時在向上級匯報的同時積極進行多方面、多渠道處理,確保第一時間化解風險。強化內控案防管理,為我行各項業務發展營造良好的環境。
      
      二〇一四年三月二十日
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